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附錄 99.5

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表格52-109F2

中期申報認證書

完整認證書

我,David R. Taylor,VersaBank的總裁兼首席執行官,特此證明以下事項:

1.

評論: 我已審閲了VersaBank截至2024年7月31日止的中期財務報表和中期管理層討論與分析(統稱為“中期備案”)。

2.

沒有虛假陳述: 根據我的知識,在合理盡職調查的基礎上,中期報告沒有包含任何不準確的重要事實陳述,也沒有遺漏需要陳述的或者必須陳述以使陳述在製作時不使其誤導的重要事實,對中期報告所涵蓋的期間而言,鑑於其製作時的環境,不能使其具有誤導性。

3.

公正陳述: 根據我所瞭解,在合理盡職調查的基礎上,中期財務報表以及包括在中期報告中的其他財務信息,對發行人截至中期報告日期以及中期報告所披露的期間的財務狀況、財務業績和現金流量,在所有重大方面公平呈現。

責任: 發行人的其他責任主管和我負責建立和維護信息披露控制與程序(DC&P)和財務報告內部控制(ICFR),如《全國法規52-109信息披露認證》中所定義的那些術語。 發行人信息披露認證 年度和中期報告對於發行人而言。

5.

設計: 受到5.2和5.3款描述的任何限制,發行人的其他認證官員和我在中期文件期間結束時已經完成了

(a)

設計了DC&P或在我們的監督下進行了設計,以提供合理的保證

(i)

在準備臨時報告期間,其他人向我們提供了與發行人相關的重要信息;

(ii)

按照證券法規定的時間週期內,註冊發行人在其年度申報、中期申報或其他根據證券法規定的文件中所需披露的信息被記錄、處理、彙總和報告。

(b)

我們設計了ICFR,或者在我們的監督下設計ICFR,以便為符合發行人的GAAP的外部目的提供對財務報告可靠性和財務報表準備的合理保證。

5.1

控制框架: 發行人和我等其他認證主管使用的控制框架用於設計發行人的內部控制財務報告 內部控制 2024年6月30日終止的會計分析 《綜合框架》於2013年由承辦組織委員會發布。,由踏道委員會贊助組織發佈。


5.2

無數據

5.3

無數據

6.

報告內部控制財務報告改變: 發行人在其中期管理討論及分析中披露了在2024年5月1日至2024年7月31日期間發生的任何影響,或有可能影響發行人內部控制報告制度的任何變化。

日期:

2024年9月5日

/s/ David Taylor

___________________

David R. Taylor

President &

首席執行官