展品31.1
認證
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
我們和註冊機構的其他認證官員一起負責建立和維護披露控制和程序(按照交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部財務報告控制(按照交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義),並已經:
c.評估了登記者的披露控制和程序的效果,並在此報告中根據這樣的評估提出了關於披露控制和程序效果的結論,截至本報告所涵蓋的期末為止;以及
d.在本報告中披露了登記者在最近的財政季度內(在年度報告的情況下為登記者的第四財政季度)發生的對登記者內部控制過財務報告有實質影響或可能會有實質影響的任何變化;
5.根據我們對財務報告內部控制的最近評估,註冊人的其他認證主管和我已向註冊人的審計師和董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)披露了:
a.所有在公司內部控制和財務報告的設計或運營中具有重大缺陷和實質弱點的要素;有可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b.任何涉及到管理層或其他在公司內部控制和財務報告中具有重要角色的員工的欺詐行為,無論是否重大。
| | | | | |
日期:2024年8月13日 | /s/ Dale Strang |
| Dale Strang |
| 首席執行官 簽名:/s/ Ian Lee |