展覽 31.2
認證
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| 公司的另一位負責簽證的高管和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部財務管理報告的內部控制(根據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15。 (f)定義),我們已經: |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證; |
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
5. |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; |
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行為(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露; |
| /s/ Marissa B. Espineli |
| Marissa B. Espineli |
| 臨時首席財務官 |