附錄31.1

認證

1.
2.
根據我的瞭解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.
我根據自己的知識,認為本報告中包含的財務報表和其他財務信息,以所有重大的方面公正地展示了註冊人的財務狀況、可分配收入和信託本金變動;
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
在本報告中披露的任何在報告期內發生的與註冊人最近財政季度(年度報告的情況下,註冊人的第四財務季度)有實質影響或有合理可能實質影響註冊人內部控制的有關財務報告的變化。
5.
我根據我對內部財務報告控制的最新評估,向註冊人的審計師披露了:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行為(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;

日期:2024年8月9日

通過:

阿爾讓特信託公司