展品31.1

1. 根據我的瞭解,本報告不包含任何關於實質性事實的虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,使得事實陳述帶有誤導性,特定於本報告所涉及的時期。

2.

3.

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致了這樣的財務報告內部控制的設計,以提供合理的保證,保證內部控制能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息的可靠性;

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估呈現了我們關於披露控制和程序有效性的結論,截至本報告期末;

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 在本報告中披露了在註冊公司最近的財務季度(年度報告的情況下為註冊公司的第四個財務季度)內發生了任何可能對註冊公司內部控制過程產生重大影響或可能對註冊公司內部控制過程產生重大影響的所有重大缺陷和實質性弱點給註冊公司的審計員和董事會的審核委員會(或執行相當職能的人);

5. 註冊公司的其他認證官員和我已經根據我們最近一次關於內部控制財務報告的評估向註冊公司的審計人員和董事會的審計委員會(或執行相當職能的人)披露了所有重大缺陷和實質性弱點的控制補充説明;

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 所有可能對註冊公司記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響的內部控制設計或操作上的重大缺陷和實質性弱點;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 任何管理或其他在註冊公司負責內部控制過程的僱員涉及的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2024年8月19日

/s/ Shawn E. Leon

首席執行官和首席財務官