展品 31.1

認證

1.

2. 基於我的瞭解,本報告不包含任何實質性錯誤陳述或遺漏的實質性事實,必要時未能在此帶着這樣的陳述被表達出來,使其在所覆蓋的本報告期間對於情況的説明帶有誤導性;

3. 根據我的瞭解,本報告中包含的所有財務報表和財務信息,均在所有方面真實地反映了本報告所列出期間的申報人的財務狀況、經營成果和現金流量;

4.

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計這樣的披露控制和程序或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得到設計,以確保那些實體內的他人在製作此報告期間特別是在該報告涉及該註冊者及其合併子公司的重要信息方面將此類信息通知我們;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告覆蓋期間內,評估了註冊公司的披露控件和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出了對披露控件和程序有效性的結論;以及

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中,披露了登記者的內部財務控制發生的變化,該變化發生在最近的財政季度內(對於年度報告,是登記者的第四財政季度),並且對登記者的內部控制產生了重大影響或有合理可能性產生影響;

5.根據我們最近一次對內部財務控制的評估,我和登記代表的其他審定人已向登記者的審計委員會(或履行同等職能的人員)和審計委員會披露了:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;對財務報告內部控制設計或操作的任何重要缺陷和重大弱點,這些缺陷或弱點合理地可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;涉及註冊者內部控制的管理或其他員工的任何欺詐行為,無論其是否構成重要性。

日期: 2024年8月19日

丹尼爾 納爾遜

首席執行官

(首席執行官)