展品 31.2

認證

2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要材料,以使所述陳述不會因發佈業務時的情況而變得誤導,在覆蓋本報告的時間內;

4. 我和報告人的其他認證官員負責建立和維護揭示控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義的內部財務報告控制關鍵性經營指標,納入報告人,尤其是本報告準備期間,確保那些實體內的其他人向我們傳達了與報告人有關的財務和財務報告信息;

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計這樣的披露控制和程序或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得到設計,以確保那些實體內的他人在製作此報告期間特別是在該報告涉及該註冊者及其合併子公司的重要信息方面將此類信息通知我們;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計這樣的財務報告內部控制或者在我們的監督下使這樣的財務報告內部控制得到設計,以便根據普遍公認的會計原則,為外部目的提供合理保證的財務報告和財務報表的可靠性;

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告覆蓋期間內,評估了註冊公司的披露控件和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出了對披露控件和程序有效性的結論;以及

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

5. 根據我們最近一次對財務報告內部控制的評估,已向註冊會計師和董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露了該評估結果:

(a)對財務報告內部控制設計或操作的任何重要缺陷和重大弱點,這些缺陷或弱點合理地可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

(b)涉及註冊者內部控制的管理或其他員工的任何欺詐行為,無論其是否構成重要性。

通過: $
名稱:
標題: 首席財務官(財務負責人)