展品 31.1

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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序被設計,以確保其他實體內的與註冊機構(包括其合併的子公司)相關的重要信息在此報告準備期間別人通知我們,特別是在。
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制被設計,以提供關於財務報告的可靠性和為符合通常接受的會計準則的外部目的編制財務報表的合理保證。
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 評估了註冊機構披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們在此報告覆蓋期結束時根據這種評估得出的披露控制和程序的有效性的結論。:
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 對內部財務報告控制中設計或操作的所有重大缺陷和實質弱點進行了披露,這些重要缺陷或實質弱點可能會對記錄、處理、彙總和報告財務信息的註冊機構的能力產生不利影響。
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 任何涉及管理或其他在註冊機構內部控制財務報告方面具有重要作用的員工的欺詐行為,無論涉及的金額大小。

日期:2024年8月19日 通過: /s/ Luk Yuen Leung
Luk Yuen Leung
總裁兼首席執行官