基本報表31.2

首席財務官認證

根據證券 交易所公開發售規則13A-14(a),1934年證券交易所法案的規定。

根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過的其他規定

我,Chee Soon Tham,證明:

1. 我已審查了RF Acquisition Corp II截至2024年6月30日的第10-Q表格季度報告;

2. 根據我的瞭解,在此報告涵蓋的期間內,本報告不包含任何關於實質性事實的不實陳述或遺漏,以使所作的陳述,在制定這些陳述的情況下,不對此報告涵蓋的期間產生誤導性;

3. 根據我的瞭解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,基本上全面準確地反映了登記人的財務狀況、經營業績和現金流量,截至報告中所述的期間;

4. 我和登記人的其他證明官員負責建立和維護應披露的控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及登記人內部控制的財務報告(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)規定),我們有:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序,以確保那些實體中的他人在製作本報告的期間,特別是在此報告準備期間,讓我們瞭解與登記人有關的重要信息;並

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; [根據SEC發行號33-8238/34-47986和33-8392/34-49313省略段落];

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在此報告中闡述了我們對披露控制和程序的有效性的結論,截至此報告所涵蓋的期間的結束;並

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 在登記人最近的財政季度內(在年度報告的情況下為登記人的第四財政季度),披露了本報告中發生的登記人內部控制變化,這些變化對登記人內部控制或可能對登記人內部控制產生重大影響;並

5. 我和登記人的其他證明官員在最近一次對內部控制的評估基礎上,向登記人的審計師和董事會審計委員會或執行類似職能的人披露了:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 影響登記人記錄、處理、彙總和報告財務信息的設計或運作中的所有重大缺陷和實質性弱點;並

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 涉及管理層或在登記人的內部控制過程中擔任重要角色的其他僱員的任何欺詐,無論是否構成實質性;

日期:2024年8月14日
/s/ Chee Soon Tham
Chee Soon Tham
致富金融(臨時代碼)和董事
(信安金融及會計主管)