展覽 31.1
規則 13a-14 (a) 首席執行官認證
我, Tevogen Bio Holdings Inc. 首席執行官瑞安·薩迪證明:
1。 我已經查看了Tevogen Bio Holdings Inc.截至2024年6月30日的季度期的10-Q表季度報告;
2。 據我所知,這份報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏陳述必要的重大事實 根據作出此類陳述的情況,作出的陳述,不得在以下方面產生誤導 本報告所涉時期;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有材料中均公允列報 尊重註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量 報告;
4。 註冊人的其他認證人員和我負責建立和維護披露控制和程序 (定義見交易法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條),用於註冊人和財務報告的內部控制(如定義) 在《交易法》第13a-15 (f) 條和第15d-15 (f) 條)中,註冊人有
(a) | 已設計 此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 確保這些實體中的其他人向我們透露與註冊人有關的重要信息,特別是 在本報告編寫期間;以及 | |
(b) | 已設計 對財務報告的此類內部控制,或導致此類財務報告的內部控制是在我們的指導下設計的 監督,為財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理的保證 根據公認的會計原則,用於外部目的; | |
(c) | 已評估 註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們關於以下方面的結論 根據此類評估,截至本報告所涉期末,披露控制和程序的有效性; 和 | |
(d) | 已披露 在本報告中,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人期間發生的任何變化 最近一個財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度)受到重大影響, 或合理可能對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響;以及 |
5。 根據我們對內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已經披露了信息 向註冊人的審計師和註冊人董事會(或個人)的審計委員會提交財務報告 執行等效函數):
(a) 財務報告內部控制的設計或運作中的所有重大缺陷和實質性弱點是 合理地可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 和
(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人中扮演重要角色的員工的欺詐行為,無論是否重大 對財務報告的內部控制。
日期: 2024 年 8 月 14 日 | |
/s/ 瑞安·薩阿迪 | |
瑞安 薩阿迪 | |
首席 執行官 | |
(校長 執行官) |