附件31.1

認證

我,約書亞·N·西爾弗曼,證明:

1.我 審閲了PharmaCyte Biotech,Inc.及其子公司截至2024年4月30日的財政年度10-k表格年度報告(以下簡稱《報告》)。

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以根據作出此類陳述的情況,就本報告所涉期間 不產生誤導性;

3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實列報登記人截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量。

4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人,特別是在編寫本報告期間向我們所知;

(B)設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計, 為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

(C)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;

(D)在本報告中披露了登記人對財務報告的內部控制在登記人最近一個財政季度(如為年度報告,登記人的第四個財政季度)期間發生的、對登記人的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

(B)涉及管理層或在註冊人對財務報告的內部控制中具有重要作用的其他員工的任何 欺詐,無論是否重大。

日期:2024年8月13日 作者: /S/約書亞·N·西爾弗曼
姓名:約書亞·N·西爾弗曼
職務:臨時首席執行官(代表註冊人的首席執行官)