展品 31.1

規則 13a-14(a)/15d-14(a) CHIEF EXECUTIVE OFFICER證明書

我,Frank D. Heuszel,證明:

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 我已經審查了內華達州註冊公司Impact BioMedical Inc.的10-k表格年度報告;
2. 根據我的瞭解,本報告不包含任何關於實質性事實的虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,使得事實陳述帶有誤導性,特定於本報告所涉及的時期。
股票轉倉協議修訂後修訂和重簽定書,於2020年9月24日簽署,和利時自動化與股票轉倉信託公司之間簽署,股票轉倉信託公司為權利代理(該摘要僅供參考,具體以全文為準),全文附在和利時自動化於2020年9月25日提交給SEC的4號表格上附件4.1中,並通過參考鏈接併入本文。 根據我的瞭解,此報告中所包含的財務報表和其他財務信息,對申報公司的財務狀況、經營業績和現金流量按所有重要方面進行了公平呈現,對報告期間呈現的全部情況進行了全面反映。
4. 本人與公司的其他認證官員負責建立和維護揭露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及財務報告內部控制(如證券交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的);

(a) 設計了此披露控制和程序,或在我們的監督下導致此披露控制和程序的設計,以確保由申報公司以及其各個子公司形成的有關申報公司的實質性信息能夠通過他人在這些實體內進行的交流,特別是在本報告準備期間。
(b) 我們設計了或在我們的監管下設計了內部控制,以便為外部目的做好財務報告和財務報表的準備,並提供合理的保證;
(c) 我們已評估該公司的信息披露控制和程序,並在本報告中闡述了我們對信息披露控制和程序效力的評估結果,基於這些評估,該報告涵蓋的期末日期為:;
(d) 在本報告中公佈了申報人在最近的財政季度(申報人的第四財政季度在年度報告的情況下)內出現的任何對申報人的內部財務控制產生實質性影響或可能產生實質性影響的內部財務控制變化;和

5。 根據我們對內部財務控制的最新評估,我們公司的另一位認證官員和我已向公司的審計師和董事會的審計委員會(或承擔相應職能的人)披露:

(a) 所有設計或運營上存在的重大缺陷和實質性弱點的內部財務控制都可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(b) 任何涉及管理層或其他在申報人內部財務控制中扮演重要角色的員工的欺詐行為,無論是否重要。

日期:2024年2月20日
/簽名/ Frank D. Heuszel
Frank D. Heuszel

首席執行官兼董事

(首席執行官)