附件31.2

認證

我德里克·阿普特特此證明:

1.我已經對PACS Group,Inc.的Form 10-Q季度報告進行了審閲;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所需的重大事實,對於本報告所涉期間沒有誤導性;

3.根據本人所知、本報告所包括的財務報表和其他財務信息,註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流在各方面都是公平的;

4.我和註冊人的其他認證官員負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的),並具有:

(a) 設計此類披露控制和程序,或導致在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保這些實體內的其他人向我們瞭解與註冊人(包括其合併子公司)相關的重大信息,特別是在本報告編寫期間;

(b)          [省略];

(C)對註冊人的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(D)根據本報告披露的信息,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四財政季度)期間發生的任何變化,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他審核人和我本人已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a) 財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,合理可能對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 涉及在註冊人財務報告內部控制中發揮重要作用的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2024年8月12日
作者:/S/德里克APT
德里克公寓
首席財務官
(首席財務官)