陳述31.1 - 首席執行官證明。
O'REILLY汽車公司及其子公司
認證
我,Brad Beckham,證明:
1. 我已審閲O’Reilly Automotive,Inc.的10-Q報告;
2.根據我的瞭解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 根據我的瞭解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面均如實呈現註冊公司的財務狀況、經營業績和現金流量,截至和本報告呈現的期間;
我們和報告人的其他認證主管負責建立和維護報告控制和程序(定義於交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中)以及內部財務報告控制(定義於交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中),並且已經:
(a) 設計了或監督他人設計了這些控制和程序,以確保在編制本報告的期間內,由註冊公司及其一體化子公司提供的涉及註冊公司及其一體化子公司的實體信息得以及時向我們披露;
(b) 設計了或監督他人設計了這些財務報告的內部控制,以便按照普遍接受的會計原則為外部目的編制財務報表,並提供合理的財務報告的可靠性;
(c) 根據這種評估,評估了申報公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中闡述了我們對披露控制和程序有效性的結論,儘管期間末未披露任何重大不合規事宜;
(d) 披露了本報告期間公司內部財務控制的任何變更(在年度報告的情況下為公司的第四個財務季度),這些變更已對公司的內部財務控制產生或合理地可能對公司的內部財務控制產生重大影響;和
5.登記人的其他證明官員和我已根據我們對財務報告內部控制最近的評估向登記人的審計師和董事會董事會(或執行相應職能的人)披露了下列內容:
(a) 所有重大弱點和內部財務控制設計或操作中可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息產生負面影響的材料缺陷;和
(b) 任何涉及管理層或其他在公司內部財務控制方面具有重要作用的員工的不誠實行為,無論其是否構成重大,都已披露。
日期: | 2024年8月8日 | | /s/ | 布拉德·貝克漢姆 | |
| | | 布拉德·貝克漢姆 | | |
| | | 首席執行官 | | |
| | | 簽名:/s/ Ian Lee | | |
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