基本報表31.2

負責高管和財務主管的認證

本人茲證明:Chris Chang;

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 本人已閲讀 ConneXionONE 公司本年度第三季度報告;
2. 基於本人的知識,本報告沒有包含任何不真實的重要事實陳述或遺漏必要而使陳述誤導有關本報告所涵蓋的期間;
3。 本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4. 本公司其他負責人員和本人都有責任建立和維護披露控制和程序(如交易所法規第 13a-15(e)和 15d-15(e)所定義)以及針對本公司的內部控制, 並且我們已經:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則為外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 評估了公司披露控制和程序的有效性,並根據此次評估,在本報告結束時基於此次評估,就披露控制和程序的有效性提出了結論;並且;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5。 我和本註冊人的其他認證主管,在針對本註冊人的財務報告內部控制的最新評估中,都已向本註冊人的審計師和本註冊人的董事會審計委員會(或履行等價職能的人)揭露了:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; 無論重大與否,任何涉及本公司內部控制中起重要作用的管理人員或其他員工的欺詐行為。

日期:2024年5月17日
corp
簽名:/s/Chris Chang
姓名:Chris Chang
職位:致富金融(臨時代碼)