附表31.2
認證
我,Michael Breininger,宣佈:
我已經審查了Ocugen,Inc.的此季度10-Q表格;
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
註冊機構的其他認證主管和我對於註冊機構的披露控制和程序(定義如 交易所法規13a-15(e)和15d-15(e))和內部控制過財務報告(定義如 交易所法規13a-15(f)和15d-15(f))負責,他們:
設計了這樣的披露制度和程序,或在我們的監督下導致了這樣的披露制度和程序的設計,以確保與註冊機構相關的重要信息在其他主體內得到了傳遞,尤其是在準備本報告的期間;
b.在我們的監督下設計了這種內部財務報告控制,或導致設計這種內部財務報告控制,以提供關於遵循通用會計原則制定的用於外部用途的財務報告和財務報表的可靠性的合理保障;
c)根據這樣的評估,評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本次報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論;並
在本報告中披露了註冊機構最近的財務季度(年度報告的情況下為第四財務季度)內發生的任何影響,或有可能影響註冊機構財務報告內部控制的變化;和
我們的最新的內部控制過財務報告的評估,已經被披露給註冊機構的審計師和董事會的審計委員會(或執行同等職能的人員):
所有板塊設計或運營內部控制的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點有可能對記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;
管理層或其他在註冊機構財務報告內部控制方面扮演重要角色的僱員參與的、無論是否重大的任何欺詐;
日期:2024年8月8日
/s/ Michael Breininger
財務主管,代理首席會計官,你好。
人形機器人-電機控制器,臨時首席會計官
(財務總監)