附錄 31.2
認證
我,卡里·馬歇爾,證明:
1。 | 我已經查看了聯盟資源合作伙伴有限責任公司10-Q表的這份季度報告; |
2。 | 據我所知,鑑於此類陳述是在何種情況下作出的,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實,在報告所涉時期內不會產生誤導性; |
3. | 根據我的瞭解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面公允地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量; |
a。 | 設計了此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息,尤其是在本報告編寫期間; |
b。 | 設計了此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證; |
c。 | 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末我們對披露控制和程序有效性的結論;以及 |
d。 | 在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制在截至2024年6月30日的季度期間發生的任何變化,這些變化已經或合理地可能對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響; |
5。 | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的另一位認證人員和我已經向註冊人的審計師和註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會披露了以下信息: |
a。 | 財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點很可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
日期:2024 年 8 月 7 日
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/s/ 卡里 P. 馬歇爾 | |
卡里·P·馬歇爾 | |
高級副總裁和 | |
首席財務官 | |