附表31.1

認證

我,Dale Foster,在此證明:

1.我已經審閲了Climb Global Solutions, Inc.的此季度10-Q表格。

2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;

3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.本市場的其他負責證明的官員和我一起負責建立和維護揭示管制和程序(如交易法規的規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的)和內部控制,用於財務報告(如交易法規的規則13a-15(f)和15(d)-15(f)所定義的),以及如下: (b)設計這樣的內部控制以提供合理的保證,以符合通用會計原則對外部目的的財務報告和財務報表的可靠性; (c)評估了本市場的披露控制和程序的有效性,並根據該評估,在此報告中發表了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期間;

(a)根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,或者導致這樣的披露控制和程序在這份報告的準備期間由這些實體中的其他人向我們披露了與註冊人有關的實質性信息,特別是在這個期間;

(b)設計這樣的內部控制以提供合理的保證,以符合通用會計原則對外部目的的財務報告和基本報表的可靠性;

(c)評估了本市場的披露控制和程序的有效性,並根據該評估,在此報告中發表了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期間;

(d)在最近的財務季度內(在年度報告的情況下,是註冊人的第4個財務季度),披露了對財務報告內部控制的任何變化,這已經對財務報告的內部控制產生了實質性的不利影響,或者是合理地可能對財務報告的內部控制產生實質性不利影響;及

5.本市場的其他負責證明的官員和我已根據我們最近的內部控制評估向市場審計師和董事會董事會(或履行等同職能的人員)披露了以下信息:

(a)設計或運營內部控制的所有重大缺陷和重要弱點,這些缺陷和弱點可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;及

(b)涉及管理層或其他在註冊人內部控制上有重要作用的僱員的任何欺詐,無論是否重要。

日期:2024年5月2日

/s/ Dale Foster

Dale Foster

首席執行官

簽名:/s/ Ian Lee