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展品31.2
302條規下的認證
本人,即Lawrence J. Hineline,作證明:
1. 本人已審閲Intra-Cellular Therapies, Inc.第10-Q表格的本季度報告;
2.基於我的知識,本報告不含任何虛假陳述或有遺漏,經考慮在這些陳述基礎上,在制定這些陳述時情況下,這些陳述不會具有誤導性,與本報告期間有關;
3.據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面均公正地反映了報告期內註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量。
4.本公司的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(根據《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及財務報告內部控制(根據《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)規定),為本公司做出如下工作:
a)在我們的監督下,設計了此類披露控制和過程,或導致這些披露控制和過程的設計,以確保與本公司及其合併子公司相關的重要信息由其他實體在此報告編制期間特別向我們披露;
b)在我們的監督下,設計了此類內部控制,或導致這些內部控制的設計,以依據普遍公認會計原則為外部目的提供財務報告的可靠保證;
c) 根據上述評估,評估註冊者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中宣佈本報告期結束時我們對披露控制和程序有效性的結論;並
d) 披露在本報告中,註冊者內部控制變更時(對於年度報告,是註冊者第四個財季),該變更已對內部控制產生了重大不利影響或有可能對內部控制產生重大不利影響;並
5.本公司的其他認證官員和我根據我們最近對財務報告內部控制的評估向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或執行同等職能的人員)進行了披露。
a) 對財務報告內部控制的設計或操作的所有重大缺陷和實質性弱點進行評估,該評估有可能對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;並
b) 披露涉及管理或其他在註冊者內部控制中發揮重要作用的僱員的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2024年8月7日
/s/ Lawrence J. Hineline
Lawrence J. Hineline
財務高級副總裁兼首席財務官
(首席財務官)