展品 31(b)
302 控件認證
我,John P. Zimmer,聲明:
1. 我已審核完 Core Molding Technologies,Inc. 的此季度 10-Q 報告;
2. 根據我的知識,在此季度報告涵蓋的期間,此季度報告中未包含任何虛假陳述或省略必要的事實以使前述陳述在製作時考慮到前述陳述製作的情況下,不具有誤導性;
3. 基於我的知識,本季度報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公允呈現了註冊人的財務狀況、經營業績和現金流;
4. 註冊人的其他控制認證官員和我有責任建立和維護披露控制和程序(如交易法規 13a-15(e) 和 15d-15(e) 規定),以及內部財務報告控制(如交易法規 13a-15(f) 和 15d-15(f) 規定),對於註冊人,我們已:
a) 設計這種披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這種披露控制和程序的設計,以確保註冊人(包括其合併附屬公司)的重要信息由其他實體在本年度報告被準備的期間內通知我們;
b) 計劃或監督計劃了這些內部財務報告控制或導致這些內部財務報告控制的設計,以便根據普遍接受的會計原則為外部目的編制財務報表並對財務報告的可靠性提供合理保證;
c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估介紹了我們對披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涉期間末;以及
d) 在本報告中披露了註冊人最近一財季內發生的任何會計內部控制變化(在年度報告的情況下,為註冊人的第四財季)對公司的內部控制產生了實質性影響或有合理可能造成實質性影響;
5. 註冊人的其他認證官員和我已基於我們最近的財務報告內部控制評估向註冊人的審計師和註冊董事會的審計委員會(或執行類似功能的人)披露了:
a) 內部財務報告控制的設計或運作中的所有重要缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;
b)無論是否重要,涉及管理或其他在註冊人內部財務報告控制中具有重要作用的員工的詐騙行為。

日期:2024年5月7日

/s/ John P. Zimmer
John P. Zimmer
副總裁、祕書長、財務總監、致富金融(臨時代碼)