Document
展覽 31.2
認證

本人Janet Chou,親自保證:
 
1.我已審查了Navitas Semiconductor Corporation截至2024年6月30日的本季度10-Q報告;
 
2.根據我的瞭解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
 
3.基於我的瞭解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;
 
4. 我和登記者的另一認證官員負責建立和維護揭示控制和程序(根據交易所控制和程序13a-15(e)和15d-15(e)規則定義)以及關於登記者的內部財務報告的內部控制(根據交易所控制和程序13a-15(f)和15d-15(f)規則定義),並且已經:
 
(a)在我們的監督下,設計了這樣的控制和過程或導致這樣的控制和過程得到設計,以確保相關公司(包括其合併子公司)的重要信息在準備本報告期間被其他人知道;並
 
(b)在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制得到設計,以依據普遍公認的會計原則提供有關財務報告的可靠保證,併為外部目的編制財務報表;並
 
c) 評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據該評估在此報告中表達了我們對該期間末披露控制和程序有效性的結論;
 
在本報告中披露了在註冊公司上一個財政季度內(在年度報告的情況下為註冊公司的第四個財政季度),對註冊公司的內部財務控制產生了實質性影響或有合理可能產生實質性影響的內部財務控制變化。
 
5. 公司另一認證高管和我已基於我們最近一次的財務報告內部控制評估,向公司審計師以及董事會(或執行相當職能的人)的審計委員會披露。
 
(a)所有重大缺陷和對於內部控制的設計或操作構成的重大弱點,這些缺陷或弱點可能會對公司的記錄、處理、彙總和發佈財務信息的能力產生負面影響。
 
(b) 任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的虛假行為,無論是否重大。
 
日期:2024年8月5日
/s/ Janet Chou
Janet Chou
執行副總裁,致富金融和財務負責人
(首席財務官)