附錄 31.2

認證

我,Channing Au,保證:

1。我已經查看了價值交易國際公司截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告。

2。據我所知,這份報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏陳述必要的重大事實 根據作出此類陳述的情況作出的陳述,不得在期限方面產生誤導 本報告涵蓋的內容;

3.據我所知,本中期報告中包含的財務報表和其他財務信息,公允列報於 所有重要內容均反映註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量 在這份報告中;

4。註冊人的另一位認證人員和我負責建立和維護披露控制和程序 (定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)和財務報告的內部控制(定義見《交易法》 註冊人規則 13a-15 (f) 和 15d-15 (f)) 並具有:

a。設計了此類披露控制和程序,或使此類披露控制和程序在我們的監督下設計, 確保其他人將與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息告知我們 在這些實體內部, 特別是在編寫本臨時報告期間;

b。設計了對財務報告的此類內部控制,或者使此類財務報告的內部控制按照 我們的監督,為財務報告的可靠性和財務報表的編制提供合理的保證 根據公認的會計原則,用於外部目的;

c。評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們的結論 根據此類評估,截至本報告所涉期末,披露控制和程序的有效性;

d。在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制在註冊人期間發生的任何變化 對註冊人內部產生重大影響或合理可能產生重大影響的最近一個財政季度 對財務報告的控制;

5。根據我們最近的評估,我和註冊人的另一位認證人員已經向註冊人披露了信息 註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計師和審計委員會:

a。內部控制設計或運作中的所有重大缺陷都可能對註冊人的能力產生不利影響 記錄、處理、彙總和報告財務數據,並已為註冊人的審計師確定了任何重大缺陷 在內部控制方面;以及

b。任何涉及管理層或其他在註冊人中扮演重要角色的員工的欺詐行為,無論是否重大 對財務報告的內部控制。

日期:2024 年 7 月 16 日

/s/ Channing Au

Channing Au

首席財務官

(首席財務和會計官員)