附錄 31.2

首席財務官的認證
根據第 302 條

我,胡莉莉,保證:

1。我已經查看了Planet Green的10-Q表季度報告 控股公司

2。據我所知,這份報告不包含任何不真實的陳述 根據所作陳述的具體情況,或省略陳述作出陳述所必需的重大事實 就本報告所涉期間所作的陳述沒有造成誤解;

3.根據我的知識、財務報表和其他財務信息 本報告中包含的信息,在所有重要方面公允地反映了財務狀況、經營業績和現金流量 截至本報告所述期間的註冊人情況;

4。註冊人的另一位認證人員和我負責 用於建立和維護披露控制和程序(定義見交易法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)和內部披露控制和程序 註冊人對財務報告的控制權(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並擁有:

a. 設計了此類披露控制和程序,或造成了 此類披露控制和程序應在我們的監督下設計,以確保與註冊人相關的重要信息, 包括其合併子公司,是由這些實體中的其他人向我們通報的,特別是在此期間 這份報告正在編寫中;

b. [故意使用段落 根據美國證券交易委員會發布的第 34-47986 號和 34-54942 號新聞稿省略];

c. 評估了註冊人的有效性 披露控制和程序,並在本報告中介紹了我們關於披露控制有效性的結論,以及 根據此類評估截至本報告所涉期末的程序;以及

d. 在本報告中披露註冊人的任何變動 對註冊人最近一個財政季度的財務報告的內部控制(註冊人的 第四財季(如果是年度報告)已經或合理可能對該財季產生重大影響 註冊人對財務報告的內部控制;以及

5。我和註冊人的另一位認證人員已經透露, 根據我們最近對財務報告內部控制的評估,提交給註冊人的審計師和審計委員會 註冊人的董事會(或履行同等職能的人員):

a. 所有重大缺陷和實質性缺陷 財務報告內部控制的設計或運作,這合理地可能對註冊人的財務報告產生不利影響 記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;以及

b. 任何涉及管理層的欺詐行為,無論是否重大 或其他在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的員工。

日期:2022 年 8 月 12 日 來自: /s/ Lili Hu
胡麗麗,
首席財務官
(首席財務和會計官)