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基本報表31.2

 

認證

 

我,Yitian Xue,聲明:

 

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。

我已經查閲了Glidelogic Corp.的本季度報告;

 

 

2.

根據我的瞭解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

 

3。

本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

 

 

4。

根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義的披露控制措施和程序以及根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義的內部控制措施和程序,註冊人的其他負責官員和我負責制定和維護這些控制措施和程序,並已:

 

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計這些披露控制措施和程序(或在我們的監督下導致這些控制措施和程序被設計),以確保在編制本報告期間,他人在註冊人內部各機構之間特別是其中的合併子公司中向我們知曉有關注冊人的重要信息;

 

 

 

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計這些內部控制措施和程序(或在我們的監督下導致這些披露控制措施和程序被設計),以根據公認會計原則為外部目的提供有關財務報告和財務報表的可靠保障;

 

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

評估了註冊人的披露控制措施和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估,對這些披露控制措施和程序的有效性做出了結論,以上述報告期末為基礎;以及

 

 

 

 

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

在本報告中披露了註冊人最近財政季度內對註冊人內部控制或財務報告有實質性影響或有合理可能造成實質性影響的變化;以及

 

5.

根據我們對內部控制進行的最新評估,註冊人的其他負責官員和我已向註冊人的審計委員會(或執行等同職能的人員)和審計師披露:所有可能會對註冊人記賬、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的重大缺陷和弱點;

 

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

所有對內部控制的設計或操作有重大缺陷和弱點並有合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響的內容;以及

 

 

 

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:2024年6月13日

通過:

/s/ Yitian Xue

 

 

Yitian Xue

 

 

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