附錄31.1
認證
我,薛億添,證明:
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 我已審閲Glidelogic Corp的本季度報告; |
2. | 根據我的瞭解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量; |
3。 | 本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經: |
4。 | 登記機構的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如證券交易法規則13a-15(f) 和15d-15(f)),並: |
| 第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 設計這些披露控制和程序,或在我們的監督下使這些控制和程序得以設計,以確保在準備本報告期間,其他部門內部人士向我們披露的有關登記機構及其合併子公司的重要信息; |
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| 第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 設計這些內部控制和程序,或在我們的監督下使這些披露控制和程序得以設計,以便於確保財務報告的可靠性,並根據普遍接受的會計原則為外部資金報表的準備提供合理保證; |
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| 第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 根據這些評估,評估此報告涵蓋期末的披露控制和程序的有效性,並在本報告中介紹了我們對披露控制和程序有效性的結論; |
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| 第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 在此報告中披露任何在登記機構最近一個財務季度中發生的會計內部控制變化,這些變化在實質上對登記機構的內部控制或財務報告產生了影響,或有可能會對其內部控制產生影響;並 |
5. | 根據我們對內部控制進行的最新評估,註冊人的其他負責官員和我已向註冊人的審計委員會(或執行等同職能的人員)和審計師披露:所有可能會對註冊人記賬、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的重大缺陷和弱點; |
| 第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 所有對內部控制的設計或操作有重大缺陷和弱點並有合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響的內容;以及 |
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| 第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; | 有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。 |
日期:2024年6月13日 | 通過: | /s/ Yitian Xue |
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| Yitian Xue |
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| 首席執行官 |