附錄 31.1
軍官證書
根據規則 13a-14 (a) /15d-14 (a)
我,代理臨時首席執行官老羅納德·洛里科,認證 那個:
1。我 已經審查了Basanite, Inc.截至2024年3月31日的季度10-Q表;
2。 據我所知,這份報告不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏 根據發表此類言論的情況,陳述作出這些陳述所必需的重大事實,而不是 在本報告所涉期間具有誤導性;
3. 據我所知,財務報表以及其中包含的其他財務信息 報告註冊人截至目前的財務狀況、經營業績和現金流的所有重要方面, 以及本報告所述期間;
4。 我負責建立和維護披露控制和程序(如定義) 《交易法》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條以及財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15 (f) 條) 還有 15d-15 (f) 適用於註冊人,並有:
(a) 設計了此類披露控制和程序,或制定了此類披露控制和程序 將在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息, 是這些實體內的其他人向我們通報的, 特別是在本報告編寫期間;
(b) 設計了對財務報告的此類內部控制,或對財務進行此類內部控制 報告應在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性提供合理的保證 根據公認的會計原則為外部目的編制財務報表;
(c) 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並提交了報告 在本報告中,我們對截至所涉期末披露控制和程序的有效性的結論 根據該評估編寫的這份報告;以及
(d) 在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制的任何變化 發生在註冊人最近的財政季度(如果是,則為註冊人的第四個財政季度) 年度報告)對註冊人的內部控制產生了重大影響或合理可能對註冊人的內部控制產生重大影響 財務報告;以及
5。 根據我最近對財務報告內部控制的評估, 我透露, 致註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職責的人員) 函數):
(a) 內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和實質性缺陷 過度提交財務報告,這很可能會對註冊人記錄、處理、總結的能力產生不利影響 並報告財務信息;以及
(b) 任何涉及管理層或其他有重大責任的員工的欺詐行為,無論是否重大 在註冊人對財務報告的內部控制中扮演的角色。
日期:五月 2024 年 24 日 | 來自: /s/ 老羅納德·洛里科 |
姓名: 老羅納德·洛里科 | |
職位:代理臨時首席執行官 |