基本報表31.2
聯合首席執行官的認證
根據 2002 年沙班法案第 302 條要求
我,泰德·索蘭多斯,證明:
1.我已經審核了 Netflix,Inc. 的這份 10-Q 季度報告;
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.登記人的其他認證官員和我有責任建立和維護披露控制和程序(在證券交易所法規 13a-15(e)和15d-15(e)中定義)和內部財務報告控制(在證券交易所法規 13a-15(f)和15d-15(f)中定義),並且:
a)設計了這種披露控制和程序,或在我們的監督下導致其他實體內的人員設計了這種披露控制和程序,以確保這份報告準備期間,尤其是關於登記人及其合併子公司的重要信息,被其他實體內的人員告知我們;
b)設計內部財務報告控制或在我們的監督下導致其他人員設計內部財務報告控制,以提供合理的保證,保證遵循通常公認的會計準則,外部目的的財務報表可靠;
c)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中基於該評估,就披露控制和程序的有效性得出了我們的結論,截至本報告涵蓋的期末。
本報告中披露了在註冊人最近的財務季度內發生的影響註冊人內部財務報告控制的重大變化(在年度報告的情況下,是註冊人的第四個財務季度),這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了重大影響或可能產生重大影響;
5.註冊人的其他認證主管和我已經根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的審核委員會和董事會(或執行同等職能的人員)披露了:
a) 內部財務報告控制的設計或運作中的所有重要缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;
b)無論是否重要,涉及管理或其他在註冊人內部財務報告控制中具有重要作用的員工的詐騙行為。
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日期:2021年10月21日 | | | 通過: | | /S/ TED SARANDOS
聯席首席執行官和首席內容官 |
| | | | | Ted Sarandos |
| | | | | 共同首席執行官和首席內容官 |