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附錄31.1
認證

我,Dennis H. Nelson,證明:

1。我已經審查了Buckle, Inc.關於2024年5月4日季度的第10-Q表格;
2。根據我的知識,本季度報告不包含任何重要事實的虛假陳述或重要事實的遺漏,使得所述陳述根據制定陳述時的情況,對於本報告所涵蓋的時期而言,不具有誤導性;
3。根據我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面均真實、準確地反映了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4。本公司另一位認證主管和本人負責為註冊人建立和維護披露控件和程序(根據交易所規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和內部財務報告控制(根據交易所規則13a-15(f)和15d-15(f)定義),並且已經:

a.設計這些披露控件和程序或在我們的監督下導致這些披露控件和程序得以設計,以確保關於註冊人(包括其合併子公司)的重要信息在編制本報告的期間由這些實體內的其他人向我們披露;
 
b.設計這些內部財務報告控制或在我們的監督下導致這些內部財務報告控制得以設計,以便根據通用會計原則為外部目的提供可靠的財務報告和財務報表編制;
 
c.評估了註冊人披露控件和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估表達了我們關於披露控件和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末;以及
 
d.披露了在註冊人最近的財政季度內發生的可能對註冊人內部財務報告控制產生重大影響或有合理可能對註冊人內部財務報告控制產生重大影響的註冊人內部財務報告控制的任何變化;並且

5。本公司另一位認證主管和我已經根據我們最近一次內部財務報告控制的評估向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會披露了:
 
a.所有對內部控制制度過程中的設計或運行合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生負面影響的重大缺陷和實質性弱點;和
 
涉及管理層或其他對報告期內控制公司基本報表的內部控制發揮重要作用的員工的任何欺詐行為,無論是否重大,均應遵守以下規定。


日期:2024年6月13日通過:/s/ DENNIS H. NELSON
  DENNIS H. NELSON,
 總裁和首席執行官
  / s / Gerald S. Blaskie。