附件12.1
 
認證
 
我,奧斯卡·薩迪,特此證明:
 
 
1.
我已審閲了南方天然氣運輸公司截至2023年12月31日年度的20-F表格年度報告;

 
2.
據本人所知,鑑於 就本報告所涉期間作出的這些陳述並無誤導性;

 
3.
根據本人所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公允地反映了財務狀況、經營成果和現金 公司截至本報告所述期間的流量;

 
4.
公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

 
a)
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在本報告編寫期間;

 
b)
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

 
c)
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。

 
d)
在本報告中披露,公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的任何變化,對公司財務報告內部控制產生或合理地可能產生重大影響;以及
 

5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 
 
a)
財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

 
b)
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2024年4月24日
 
   
 
/S/奧斯卡·何塞·薩迪
 
奧斯卡·何塞·薩迪
 
首席執行官


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