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展覽 31.2
認證
我,Jacob Elguicze,證明如下:
1.我已審核Embecta公司年度報告10-K的第一次修正;
2.基於我的知識,本報告不含任何虛假陳述或有遺漏,經考慮在這些陳述基礎上,在制定這些陳述時情況下,這些陳述不會具有誤導性,與本報告期間有關;
3.[故意省略];
4.本公司的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(根據《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及財務報告內部控制(根據《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)規定),為本公司做出如下工作:
(a)設計這樣的揭示控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的揭示控制和程序設計,以確保那些實體內的其他人向我們披露與本公司(包括其合併的子公司)有關的重要信息,特別是在本報告期間;
(b)設計這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制設計,以便根據通用會計準則為外部目的提供關於財務報告可靠性和準備情況的合理保證;
(c)評估本公司揭示控制和程序的有效性,並在本報告基於此評估結果闡述有關揭示控制和程序的有效性的結論,截至本報告期末;
(d)披露在本報告期內發生的本公司財務報告內部控制的任何變化(在年度報告的情況下,是本公司的第四個財政季度),該變化對本公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或是有合理可能產生重大影響;以及
5.我們的其他認證主管和我基於我們最近一次對財務報告內部控制的評估,已向本公司的審計師以及董事會董事會(或執行等同職能的人員)披露:
(a)設計或運作財務報告內部控制中所有重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷或實質性缺陷有合理可能對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(b)涉及管理層或其他在本公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工的任何欺詐,無論其是否重大。
日期:2024年4月5日
/s/ Jacob Elguicze
Jacob Elguicze
致富金融
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