附錄 31.1

認證

我,尼古拉斯·林克,保證:

1。我已經查看了Ilustrato Pictures International Inc.截至2024年3月31日的三個月的10-Q表年度報告;

2。據我所知,這份報告不包含任何不真實的材料陳述 事實或省略陳述作出陳述所必需的重大事實,因為此類陳述是在什麼情況下作出的 是在本報告所涉期間提出的,沒有造成誤導;

3.根據我所知, 本報告所載的財務報表和其他財務信息, 在所有重要方面公平呈現註冊人截至的財務狀況、經營業績和現金流量, 本報告中介紹的時期;

4。註冊人的其他認證人員和我負責建立 並維持披露控制和程序(如《交易法》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條所定義)和內部控制 註冊人的財務報告(定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條,並具有:

a。設計了此類披露控制和程序,或促成了此類披露控制 以及將在我們的監督下設計的程序,以確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併信息 子公司,由這些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告編寫期間;

b。設計了對財務報告的這種內部控制,或者造成了這樣的內部控制 對財務報告的控制將在我們的監督下設計,為財務的可靠性提供合理的保證 根據公認會計原則,為外部目的報告和編制財務報表;

c。評估了註冊人披露控制和程序的有效性 並在本報告中介紹了截至本期末我們對披露控制和程序有效性的結論 基於此類評估的本報告所涵蓋的內容;以及

d。在本報告中披露了註冊人對財務報告的內部控制的任何變化 發生在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度) 已對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響,或合理地可能對註冊人財務報告的內部控制產生重大影響;以及

5。根據我們的信息,我和註冊人的其他認證人員已經披露了 對註冊人審計師和註冊人審計委員會的財務報告內部控制的最新評估 s 董事會(或履行同等職能的人員);

a。內部控制的設計或運作中的所有重大缺陷和實質性缺陷 合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告的能力產生不利影響的財務報告 財務信息;以及

b。任何涉及管理層或其他員工的欺詐行為,無論是否重大 他們在註冊人的內部控制中起着重要作用。

日期:2024 年 6 月 7 日 /s/ 尼古拉斯·林克
尼古拉斯林克
首席執行官
(首席執行官)