附錄 31.1
認證
我,Su-Leng Tan Lee,證明:
1. | 我已經查看了截至2022年12月31日財年的Bionexus基因實驗室公司(“註冊人”)10-K/A表格的年度報告; |
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2. | 據我所知,考慮到作出此類陳述的情況,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也未漏述作出陳述所必需的重大事實,在本報告所涉期內不構成誤導; |
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3. | [故意省略的段落]; |
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4. | 我是註冊人的唯一認證官員,負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(定義見交易法第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)以及對財務報告的內部控制(定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並有: |
| (a) | 設計了此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人,包括其合併子公司有關的重要信息,尤其是在本報告編寫期間; |
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| (b) | 設計了此類財務報告內部控制,或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證; |
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| (c) | 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末對披露控制和程序有效性的結論;以及 |
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| (d) | 在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度)發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響;以及 |
5. | 我是註冊人的唯一認證人員,根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露了以下信息: |
| (a) | 財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點很可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
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| (b) | 任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為,無論是否重大。 |
日期:2024 年 5 月 31 日 | 來自: | /s/Su-leng Tan Lee |
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| 陳秀玲李 |
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| 首席執行官 |
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| (首席執行官) 和 代理首席財務官 (首席財務和會計官) |
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