附件12.1

聯席首席執行官證書
 
根據1934年證券交易法第13 a-14(a)條
 
我,埃亞爾·謝拉茨基,特此證明:
 
1.本人已審閲這份伊圖蘭定位及控制有限公司20-F表格的年報。
 
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實 ,以使這些陳述對於本報告所涉期間不具誤導性。
 
3.據我所知,本報告所載財務報表和其他財務信息 尊重本報告所列期間公司的財務狀況、經營成果和現金流。
 
4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
 
A.設計此類披露控制和程序或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計 ,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在編寫本報告期間。
 
B.設計此類財務報告內部控制或使此類財務報告內部控制 在我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表提供合理保證。
 
C.評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
 
D.在本報告中披露公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化,以及
 
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 
A.財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點。
 
B.涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐,無論是重大欺詐。
 
日期:2024年4月18日
 
/S/埃亞爾·謝拉茨基
埃亞爾·謝拉茨基
聯席首席執行官
 

聯席首席執行官證書
 
根據1934年證券交易法第13 a-14(a)條
 
我,Nir Sheratzky,證明:
 
1.本人已審閲這份伊圖蘭定位及控制有限公司20-F表格的年報。
 
2.據我所知,本報告不包含任何對重要事實的不真實陳述或遺漏陳述必要的重要事實 考慮到做出此類陳述的情況,做出的陳述對於本報告所涵蓋的時期不具有誤導性。
 
3.根據我的知識,本報告中包含的財務報表和其他財務信息公平地存在於所有材料中 尊重公司截至本報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量。
 
4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
 
A.設計此類披露控制和程序或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計 ,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在編寫本報告期間。
 
B.設計此類財務報告內部控制或使此類財務報告內部控制 在我們的監督下設計,以便為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表提供合理保證。
 
C.評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
 
D.在本報告中披露公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化,以及

5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
 
A.財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點。
 
B.涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐,無論是重大欺詐。
 
日期:2024年4月18日
 
/S/尼爾·謝拉茨基
尼爾·謝拉茨基
聯席首席執行官辦公室