管理層關於財務報告內部控制的報告
巴里克的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制
。
巴里克管理層評估了公司截至2021年12月31日對財務報告內部控制的有效性。Barrick的管理層使用Treadway委員會(COSO)贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013)來
評估Barrick對財務報告的內部控制的有效性。根據管理層的評估,巴里克對財務報告的內部控制於2021年12月31日生效。
截至2021年12月31日,公司對財務報告的內部控制的有效性已由普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)審計,如其報告所述,該報告位於巴里克2021年年度財務報表第140 - 142頁。