附件31.1
首席執行官證書
本人,Robert Kyncl,證明:
1.我已審閲華納音樂集團公司(“註冊人”)截至2023年9月30日期間的10-K表格年度報告;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了登記人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
a) 設計此類披露控制和程序,或導致在我們的監督下設計此類披露控制和程序,以確保這些實體內的其他人向我們瞭解與註冊人(包括其合併子公司)相關的重大信息,特別是在本報告編寫期間;
(B)沒有設計這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;
(c) 評估了註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們對截至本報告所涵蓋期間結束時的披露控制和程序的有效性的結論;以及
d) 在本報告中披露註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四個財政季度)發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化,這些變化已經或有可能對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響;以及
5.註冊人的其他認證官員和本人已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
A)消除財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大弱點有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
B)禁止涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2023年11月21日
/S/羅伯特·KYNCL
首席執行官
(首席行政主任)