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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
______________________
表單 10-Q


根據證券第13或15 (d) 條提交的季度報告
1934 年交換法

在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日

或者

根據證券第13或15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年交換法

在從 ____________________ 到 ____________________

委員會檔案編號 1-278

艾默生電氣公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
密蘇裏
logo_emersona12.jpg
43-0259330
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(美國國税局僱主
證件號)
8000 W. 弗洛裏森特大道 
 
郵政信箱 4100
聖路易斯,密蘇裏63136
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號: (314) 553-2000

根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易
符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股面值為每股0.50美元EMR紐約證券交易所
紐約證券交易所芝加哥
0.375% 2024 年到期的票據EMR 24紐約證券交易所
2025 年到期的票據為 1.250%EMR 25A紐約證券交易所
2.000% 2029 年到期的票據EMR 29紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 沒有

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的 沒有









用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器加速過濾器
非加速過濾器規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的  沒有

註明截至最遲可行日期發行人每類普通股的已發行股票數量。截至2024年3月31日,已發行每股面值0.50美元的普通股: 572.1百萬先令戰神。








第一部分財務信息
第 1 項。財務報表

合併收益表
艾默生電氣公司及子公司
截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三個月和六個月
(以百萬美元計,每股金額除外;未經審計)
 
 三個月已結束
3月31日
六個月已結束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
淨銷售額$3,756 4,376 $7,129 8,493 
銷售成本1,955 2,092 3,708 4,293 
銷售、一般和管理費用1,000 1,296 2,030 2,573 
次級利息收益 (79) (79)
其他扣除額,淨額109 389 229 876 
利息支出(扣除利息收入 $)18, $33, $38和 $73,分別是)
53 57 101 101 
關聯方的利息收入 (31) (62)
所得税前持續經營的收益639 652 1,061 791 
所得税134 149 232 156 
持續經營的收益505 503 829 635 
已終止的業務,扣除税款39, $, $1,005和 $,分別地
265  2,267  
淨收益770 503 3,096 635 
減去:子公司的非控股權益(22)2 (27)(8)
普通股股東的淨收益$792 501 $3,123 643 
收益普通股股東:
持續經營的收益530 501 $859 643 
已終止的業務262  2,264  
普通股股東的淨收益$792 501 $3,123 643 
普通股股東每股基本收益:
持續經營的收益$0.93 0.87 $1.49 1.12 
已停止的業務0.46  3.92  
普通股每股基本收益$1.39 0.87 $5.41 1.12 
普通股股東的攤薄後每股收益:
持續經營的收益$0.92 0.87 $1.48 1.12 
已終止的業務0.46  3.90  
攤薄後的每股普通股收益$1.38 0.87 $5.38 1.12 
加權平均已發行股數:
基本570.9 571.4 577.2 571.1 
稀釋573.6 574.1 580.1 573.7 
 參見隨附的合併財務報表附註。





1




合併綜合收益表
艾默生電氣公司及子公司

截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三個月和六個月
(百萬美元;未經審計)
 截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
 2023 2024 2023 2024 
淨收益$770 503 $3,096 635 
扣除税款的其他綜合收益(虧損):
外幣折算110 6 351 180 
養老金和退休後(17)(12)(33)(24)
現金流套期保值13 (1)23 2 
其他綜合收益總額(虧損)106 (7)341 158 
綜合收入876 496 3,437 793 
減去:子公司的非控股權益(23)2 (23)(6)
綜合收益普通股股東$899 494 $3,460 799 


































參見隨附的合併財務報表附註。





2




合併資產負債表
艾默生電氣公司及子公司

(美元和股票以百萬美元計,每股金額除外;未經審計)
 2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
資產  
流動資產  
現金及等價物$8,051 2,318 
應收賬款,減去美元備抵金100和 $117,分別地
2,518 2,877 
庫存2,006 2,357 
其他流動資產1,244 1,457 
流動資產總額13,819 9,009 
財產、廠房和設備,淨額2,363 2,689 
其他資產 
善意14,480 17,964 
其他無形資產6,263 10,976 
谷輪應收票據和股權投資3,255 3,191 
其他2,566 2,611 
其他資產總額26,564 34,742 
總資產$42,746 46,440 
負債和權益  
流動負債  
短期借款和長期債務的當前到期日$547 3,155 
應付賬款1,275 1,271 
應計費用3,210 3,238 
流動負債總額5,032 7,664 
長期債務7,610 7,614 
其他負債3,506 4,381 
公平  
普通股,$0.50面值;授權, 1,200.0股票;已發行, 953.4股票;已發行股份, 572.0股票和 572.1分別為股票
477 477 
額外的實收資本62 158 
留存收益40,070 40,108 
累計其他綜合收益(虧損)(1,253)(1,097)
國庫中普通股的成本, 381.4股票和 381.3分別為股票
(18,667)(18,746)
普通股股東權益20,689 20,900 
子公司的非控股權益5,909 5,881 
權益總額26,598 26,781 
負債和權益總額$42,746 46,440 
參見隨附的合併財務報表附註。





3




合併權益表
艾默生電氣公司及子公司

截至 2023 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的三個月和六個月
(百萬美元;未經審計)
截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
2023 2024 2023 2024 
普通股$477 477 477 477 
額外的實收資本
期初餘額112 140 57 62 
股票計劃26 51 81 170 
AspenTech 購買普通股 (33) (74)
期末餘額138 158 138 158 
留存收益
期初餘額30,076 39,910 28,053 40,070 
普通股股東淨收益792 501 3,123 643 
已支付的股息(每股:美元)0.520, $0.525, $1.040和 $1.050,分別是)
(297)(303)(605)(605)
期末餘額30,571 40,108 30,571 40,108 
累計其他綜合收益(虧損)
期初餘額(1,255)(1,090)(1,485)(1,253)
外幣折算111 6 347 178 
養老金和退休後(17)(12)(33)(24)
現金流套期保值13 (1)23 2 
期末餘額(1,148)(1,097)(1,148)(1,097)
庫存股
期初餘額(18,683)(18,763)(16,738)(18,667)
購買  (2,000)(175)
根據股票計劃發行5 17 60 96 
期末餘額(18,678)(18,746)(18,678)(18,746)
普通股股東權益11,360 20,900 11,360 20,900 
子公司的非控股權益
期初餘額5,987 5,881 5,952 5,909 
淨收益(虧損)(22)2 (27)(8)
股票計劃23 22 58 33 
AspenTech 購買普通股 (24) (55)
其他綜合收入(1) 4 2 
期末餘額5,987 5,881 5,987 5,881 
權益總額$17,347 26,781 17,347 26,781 

參見隨附的合併財務報表附註。





4




合併現金流量表
艾默生電氣公司及子公司
截至2023年3月31日和2024年3月31日的六個月
(百萬美元;未經審計)
六個月已結束
3月31日
 2023 2024 
經營活動  
淨收益$3,096 635 
已終止業務的收益,扣除税款(2,267) 
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
折舊和攤銷523 846 
股票補償142 147 
與收購相關的庫存增量攤銷 231 
次級利息收益 (79)
運營資金的變化(390)(373)
其他,淨額(227)(206)
來自持續經營業務的現金877 1,201 
來自已終止業務的現金(391)(43)
經營活動提供的現金486 1,158 
投資活動
資本支出(121)(159)
收購企業,扣除收購的現金和等價物 (8,342)
次級權益的收益15 79 
其他,淨額(76)(68)
來自持續經營業務的現金(182)(8,490)
來自已終止業務的現金2,916 1 
投資活動提供(用於)的現金2,734 (8,489)
籌資活動
短期借款淨增加(減少)(31)2,464 
超過三個月的短期借款的收益395 99 
長期債務的支付(742)(1)
已支付的股息(603)(600)
購買普通股(2,000)(175)
AspenTech 購買普通股 (129)
其他,淨額(55)(45)
由(用於)融資活動提供的現金(3,036)1,613 
匯率變動對現金及等價物的影響58 (15)
現金及等價物的增加(減少)242 (5,733)
期初現金及等價物1,804 8,051 
期末現金及等價物$2,046 2,318 
運營資金的變化
應收款$(63)(35)
庫存(219)(46)
其他流動資產22 (69)
應付賬款(98)(46)
應計費用(32)(177)
營運資金變動總額$(390)(373)
參見隨附的合併財務報表附註。





5




合併財務報表附註
艾默生電氣公司及子公司

(美元和股票以百萬美元計,每股金額或另有説明的除外)

(1) 列報基礎

管理層認為,所附未經審計的合併財務報表包括所有必要的調整,以公允列報所列中期的經營業績。調整包括正常和經常應計費用。合併財務報表根據10-Q表格的要求列報,因此不包括根據美國公認會計原則(GAAP)列報的年度財務報表所需的所有披露。欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2023年9月30日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註。

(2) 收入確認

艾默生是一家全球製造商,設計和製造產品並提供服務,將技術和工程相結合,為客户提供創新的解決方案。公司的大部分收入與廣泛的製成品和軟件有關,這些產品和軟件是在控制權轉讓時確認的,而一小部分則在一段時間內得到確認或與具有多項履約義務的銷售安排有關。有關公司收入的更多信息,請參閲附註14。

下表彙總了公司未開單應收賬款(合同資產)的餘額,這些應收賬款在其他資產(流動和非流動)中報告,以及在應計費用和其他負債中報告的客户預付款(合同負債)。
2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
未開單的應收賬款(合同資產)$1,453 1,480 
客户預付款(合同負債)(897)(1,187)
淨合約資產(負債)$556 293 
    
公司的大部分合同餘額涉及(1)在一段時間內確認收入並根據合同計費表向客户付款的安排,以及(2)來自定期軟件許可安排的收入,其中許可證收入在交付時預先確認。淨合約資產的減少主要是由於收購了國家儀器,這使合同負債增加了約美元190,而客户賬單略超過該期間業績確認的收入。截至2024年3月31日的三個月和六個月的確認收入包括美元154和 $522,這分別包含在期初合同負債餘額中。影響淨合約資產變化的其他因素並不重要。截至2024年3月31日的三個月和六個月中確認的以往各期履行的業績義務的收入,包括公司長期債券的累計補足調整定期合同,並不重要。

截至2024年3月31日,公司與客户簽訂的合同中未履行(或部分未履行)履約義務有關的積壓案件約為美元8.8十億(其中約為 $1.25十億美元歸因於 AspenTech,大約 $500歸因於美國國家儀器)。該公司預計將認可大約近似地 75其百分比剩餘的履約義務作為下一年的收入 12幾個月, 其餘部分主要用於接下來的兩年.     






6




(3) 普通股

接下來是加權平均股與普通股基本收益和攤薄後每股收益的對賬。分配給參與證券的收益無關緊要。
三個月已結束
3月31日
六個月已結束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
已發行基本股數570.9 571.4 577.2 571.1 
稀釋性股票2.7 2.7 2.9 2.6 
攤薄後的流通股票573.6 574.1 580.1 573.7 
 
(4) 收購和資產剝離

美國國家儀器

2023 年 10 月 11 日,公司完成了對美國國家儀器公司(“NI”)的收購。NI提供軟件連接的自動測試和測量系統,使企業能夠更快地以更低的成本將產品推向市場,其收入約為美元1.7十億美元,税前收益約為 $170在截至 2023 年 9 月 30 日的 12 個月中。NI 現在被稱為測試與測量,是軟件和控制業務組中的一個新細分市場,參見注釋14。

下表彙總了北愛爾蘭收購會計中反映的收購對價的組成部分。
為收購艾默生尚未擁有的剩餘北愛爾蘭股份而支付的現金$7,833 
收盤時償還北愛爾蘭債務634 
收盤時以現金支付的對價總額8,467 
艾默生在收購前已擁有的北愛爾蘭股票的公允價值137 
歸因於合併前服務的股票薪酬獎勵的價值49 
總購買對價$8,653 

NI的總收購對價分配給資產和負債如下。收購資產和負債的估值正在進行中,有待完善。

現金及等價物$135 
應收款310 
庫存514 
其他流動資產139 
不動產、廠房和設備328 
商譽 ($)130預計可以免税)
3,407 
其他無形資產5,275 
其他資產120 
總資產10,228 
應付賬款52 
應計費用326 
遞延税款和其他負債1,197 
總購買對價$8,653 









7




歸屬於該交易的估計無形資產包括以下內容 (單位:百萬):

金額估計的加權平均壽命(年)
開發的技術 $1,570 9
客户關係 3,360 15
商標名稱210 9
待辦事項135 1
總計 $5,275 

歸因於收購北愛爾蘭的截至2024年3月31日的三個月和六個月的經營業績包括銷售額367和 $749,分別為淨虧損美元80和 $406,分別地。淨虧損包括第一季度記錄的庫存增值攤銷、無形資產攤銷、留存獎金、股票薪酬支出和重組的影響。

Pro Forma 財務信息

以下未經審計的合併簡明經營業績按收購北愛爾蘭於2022年10月1日進行一樣列報。預計信息僅供參考,並不表示當時進行收購時本應取得的經營業績(以百萬美元計,每股金額除外)。
 截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
 2023 2024 2023 2024 
淨銷售額$4,193 4,376 $8,014 8,512 
持續經營普通股股東的淨收益$447 530 $306 950 
持續經營業務的攤薄後每股收益$0.77 0.92 $0.53 1.65 

預計截至2023年3月31日的三個月和六個月的淨銷售額包括美元437和 $885,分別歸因於 NI。

截至2023年3月31日的三個月的預計業績包括持續的無形資產攤銷107以及 $ 的積壓攤銷34,並不包括美元的按市值計價的收益35公司對美國國家儀器公司的股權投資於去年獲得認可(見附註7)。

截至2023年3月31日的六個月的預計業績包括交易成本 $198據推測,這些費用發生在2023財年的第一季度。這些交易成本包括 $88NI 在交易完成之前產生的費用和 $110艾默生在 2023 財年第一季度之後的時期內發生的。截至2023年3月31日的六個月的預計業績還包括美元212正在進行的無形資產的攤銷,積壓的攤銷額為美元68,庫存增值攤銷額為美元213,以及 $ 的留存獎金47,並不包括美元的按市值計價的收益35去年因對美國國家儀器公司的股權投資而獲得認可。

其他交易

在2024財年第二季度,公司獲得了美元的最終分配79與其在 Vertiv 的附屬權益有關。此外,該公司 剝離了最終控制領域的一家小型企業並確認了非現金損失的 $39.

在 2023 財年第四季度,公司收購了 業務,在測量與分析板塊報告的Flexim和在離散自動化板塊報告的Afag,價格為美元715,扣除獲得的現金。公司認可的商譽為 $423 (其中預計可抵税)和其他





8




美元的可識別無形資產323,主要是客户關係和知識產權,加權平均使用壽命約為 9年份。

2023 年 3 月 31 日,艾默生完成了對位於俄羅斯的製造子公司 Metran 的剝離。在2023財年第一季度,公司確認的税前虧損為美元47in 其他扣除額 ($)47税後,總計 $0.08每股)與其在俄羅斯的業務退出有關。

(5) 已終止的業務

2023年5月31日,公司完成了向黑石集團管理的私募股權基金出售其氣候技術業務(構成前氣候技術板塊,不包括在2022財年早些時候剝離的Therm-O-Disc)的多數股權14.0十億筆交易。艾默生預付的税前現金收益約為美元9.7十億美元和麪值為美元的應收票據2.25十億(應計) 5應付實物利息百分比(通過資本化利息),同時保留 40艾默生和黑石集團新成立的獨立合資企業的非控股普通股權益百分比。氣候技術業務包括谷輪壓縮機業務以及所有住宅和商用暖通空調和製冷終端市場的全部產品和服務組合,2022財年的淨銷售額約為美元5.0十億美元,税前收益為美元1.0十億。該公司確認的税前收益約為 $10.62023財年第三季度將達到10億美元(約合美元)8.4税後10億美元(包括與子公司重組相關的交易完成前確認的税收支出)。新的獨立企業被命名為谷輪公司。更多細節請參見注釋 10。

2022年10月31日,該公司以美元的價格將其生產食物垃圾處理器的InsinkeRator業務剝離給惠而浦公司3.0十億。該業務的淨銷售額為 $630税前收益為美元152在2022財年。公司確認的税前收益約為 $2.8十億(大約 $)2.12023財年第一季度(税後為10億美元)。

截至2023年3月31日的三個月和六個月中,Climate Technologies和insinkeRator(“ISE”)的財務業績被報告為已終止的業務,具體如下:






9




截至2023年3月31日的三個月
 氣候技術使用總計
淨銷售額 $1,245  1,245 
銷售成本 782  782 
SG&A127  127 
出售業務的收益  (3)(3)
其他扣除額,淨額 35  35 
所得税前收益 301 3 304 
所得税 39  39 
扣除税款後的收入 $262 3 265 
截至2023年3月31日的六個月
氣候技術使用總計
淨銷售額$2,309 49 2,358 
銷售成本1,484 29 1,513 
SG&A269 8 277 
出售業務的收益 (2,783)(2,783)
其他扣除額,淨額67 12 79 
所得税前收益489 2,783 3,272 
所得税352 653 1,005 
扣除税款後的收益$137 2,130 2,267 

Climate Technologies截至2023年3月31日的三個月和六個月的業績包括減少的支出43和 $70,這分別是由於待售分類的折舊和攤銷停止所致。其他扣除額,氣候技術淨額包括 $28和 $55分別在截至2023年3月31日的三個月和六個月中與交易相關的成本。截至2023年3月31日的六個月的所得税包括約美元245用於Climate Technologies子公司的重組和大約$660與剝離 InsinkeRator 的收益有關。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的六個月中,Climate Technologies、InsinkeRator和Therm-O-Disc的運營和投資活動的淨現金如下:

氣候技術ISE 和 TOD總計
 截至3月31日的六個月截至3月31日的六個月截至3月31日的六個月
 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
來自經營活動的現金$44 (43)(435) (391)(43)
來自投資活動的現金$(139)1 3,055  2,916 1 

截至2023年3月31日的六個月中,來自經營活動的現金約為美元575繳納的所得税與InsinkeRator資產剝離和Climate Technologies子公司重組的收益、交易費用和不利的營運資金有關。截至2023年3月31日的六個月中,來自投資活動的現金反映了美元的收益3.0數十億美元與 InSinkeRator 的資產剝離有關。






10




(6) 養老金和退休後計劃

定期養老金和退休後(收入)支出總額彙總如下:
 截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
 2023 2024 2023 2024 
服務成本$12 9 $24 18 
利息成本54 55 108 110 
計劃資產的預期回報率
(71)(74)(142)(148)
淨攤銷(20)(14)(40)(28)
總計$(25)(24)$(50)(48)

(7) 其他扣除額,淨額

其他扣除額,淨額彙總如下:
 三個月已結束
3月31日
六個月已結束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
無形資產攤銷(知識產權和客户關係)$119 273 237 547 
重組成本19 30 29 113 
收購/剝離成本10 5 10 85 
外幣交易(收益)損失26 17 19 51 
與投資相關的收益和出售資本資產的收益
(35) (39) 
谷輪權益法投資虧損 59  95 
業務剝離造成的損失 39  39 
俄羅斯企業退出  47  
其他(30)(34)(74)(54)
總計$109 389 229 876 

截至2024年3月31日的三個月和六個月的無形資產攤銷包括美元141和 $280分別與收購北愛爾蘭有關。截至2023年3月31日的三個月和六個月的外幣交易虧損包括按市值計價損失 $14並獲得了 $ 的收益21分別與2023年6月終止的外幣遠期合約有關。該公司確認按市值計價的收益為美元35在截至2023年3月31日的三個月中,與其對美國國家儀器公司的股權投資有關。其他項目由幾個項目組成,包括部分養老金支出、訴訟費用、壞賬準備金和其他項目,這些項目都不具有重大意義。







11




(8) 重組成本

重組費用反映了與公司持續努力提高運營效率和在全球部署資產以保持全球競爭力相關的成本。該公司預計,2024財年的重組費用和相關成本約為美元230, 包括完成今年前六個月啟動的行動的費用.

按業務部門劃分的重組費用如下:

 截至3月31日的三個月六個月已結束
3月31日
 2023 2024 2023 2024 
最終控制$2 (7)1 (4)
測量與分析 1 1 4 
離散自動化7 7 8 17 
安全與生產力2 1 2 1 
智能設備11 2 12 18 
控制系統和軟件5 3 6 4 
測試與測量 14  54 
AspenTech    
軟件和控制 5 17 6 58 
企業3 11 11 37 
總計$19 30 29 113 
美元的企業重組11和 $37在截至2024年3月31日的三個月和六個月中,分別幾乎完全由歸屬於NI的整合相關股票薪酬支出組成。
截至2024年3月31日的六個月中,重組成本負債變動的詳細信息如下:
 2023年9月30日開支已使用/已付費2024 年 3 月 31 日
遣散費和福利$85 95 100 80 
其他2 18 15 5 
總計$87 113 115 85 
上面的表格不包括 $7和 $3在截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月中分別產生的與重組行動相關的成本中,需要以銷售和銷售成本、一般和管理費用形式報告;年初至今金額為美元12和 $7,分別地.
 
(9)

所得税為 $149在2024財年第二季度以及美元1342023 年,有效税率為 23百分比和 21分別是百分比。本年度的利率受到的負面影響約為 2資產剝離虧損所產生的百分點(見附註4),出於税收目的,資產剝離虧損不可扣除。

所得税為 $156在本財年的前六個月中 2024和 $2322023,由此產生的有效税率為 20百分比和 22分別是百分比。當前年份的利率 i包含 1 美元57 ($0.10每股)與離散税項相關的收益,但部分被庫存增加攤銷和上述資產剝離損失的不利影響所抵消。總的來説,這些項目的淨影響使該比率受益了大約 1百分點。







12




(10) 權益法投資和應收票據

如附註5所述,該公司於2023年5月31日完成了谷輪多數股權的剝離,並獲得了約為美元的前期税前現金收益9.7十億美元和麪值為美元的應收票據2.25十億,同時保留 40谷輪非控股普通股權益百分比。
公司使用權益會計法記錄其在谷輪收益或虧損中所佔的份額。在截至2024年3月31日的三個月和六個月中,公司錄得虧損美元59$95,分別是 在 “其他扣除額” 中,以反映其在谷輪虧損中所佔份額和税收優惠 $13$22,分別是 在與谷輪美國業務相關的所得税中,該業務作為合夥企業徵税(總虧損為美元)0.08$0.12分別為每股)。公司確認了美元的應收票據的非現金利息收入31和 $62在截至2024年3月31日的三個月和六個月中,分別在關聯方的利息收入中列報,資本化為票據的賬面價值。
截至2024年3月31日,留存股權投資和應收票據的賬面價值為美元1,036和 $2,155,分別地。
谷輪截至2024年3月31日的三個月和六個月的財務信息摘要如下。
 截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
 2024 2024 
淨銷售額 $1,175 $2,199 
毛利$412 $757 
來自持續經營的收入(虧損)$(147)$(240)
淨收益(虧損)$(147)$(240)
歸屬於股東的淨收益(虧損)$(148)$(238)
(11) 其他財務信息

2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
庫存
成品$446 593 
原材料和在製品1,560 1,764 
總計$2,006 2,357 
財產、廠房和設備,淨額  
不動產、廠房和設備,按成本計算$5,524 5,976 
減去:累計折舊3,161 3,287 
總計$2,363 2,689 
按業務部門劃分的商譽
最終控制$2,660 2,682 
測量與分析1,545 1,560 
離散自動化892 908 
安全與生產力388 399 
智能設備5,485 5,549 
控制系統和軟件668 671 
測試與測量 3,415 
AspenTech8,327 8,329 
軟件和控制 8,995 12,415 
總計$14,480 17,964 





13




2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
其他無形資產  
總賬面金額$10,111 15,484 
減去:累計攤銷3,848 4,508 
淨賬面金額$6,263 10,976 
其他無形資產包括淨額為美元的客户關係3,353和 $6,501以及淨額為美元的知識產權2,707和 $4,247分別截至2023年9月30日和2024年3月31日。
商譽和無形資產的增加主要歸因於對北愛爾蘭的收購。參見注釋 4。
截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
2023 2024 2023 2024 
折舊和攤銷費用包括以下內容:
折舊費用$72 79 146 158 
無形資產攤銷(包括 $49, $49, $98和 $98分別在 “銷售成本” 中報告)
168 322 335 645 
資本化軟件的攤銷23 23 42 43 
總計 $263 424 523 846 
無形資產的攤銷包括 $141和 $280與截至2024年3月31日的三個月和六個月內對北愛爾蘭的收購有關。
2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
其他資產包括:
養老金資產$995 1,053 
經營租賃使用權資產550 686 
未開單的應收賬款(合同資產)559 528 
遞延所得税100 63 
石棉相關保險應收賬款53 48 
應計費用包括以下內容:
客户預付款(合同負債)$861 1,100 
員工薪酬618 531 
所得税207 220 
經營租賃負債(當前)144 155 
產品質保84 74 
其他負債包括:  
遞延所得税$1,959 2,654 
經營租賃負債(非流動)404 511 
養老金和退休後負債435 447 
石棉訴訟173 164 
遞延所得税負債的增加反映了收購北愛爾蘭的影響。參見注釋 4。






14




(12) 金融工具
套期保值活動— 截至2024年3月31日,外幣對衝頭寸的名義金額約為美元3.2十億。所有接受套期保值會計的衍生品均為現金流套期保值。隨着基礎預測交易的發生,截至2024年3月31日推遲的大部分套期保值收益和虧損預計將在未來12個月內予以確認。其他扣除額中報告的外幣衍生品的損益,淨額反映了未接受套期保值會計的資產負債表風險敞口的套期保值。
淨投資對衝 — 在2019財年,公司發行了歐元計價的債務1.5十億。歐元紙幣降低了與公司國際子公司相關的外幣風險,這些子公司使用歐元作為其本位貨幣,並被指定為這些業務部分投資的套期保值。與歐元計價債務相關的外幣收益或損失將在累計的其他綜合收益(虧損)中遞延,並將一直保留到對衝投資出售或實質性清算為止。
以下收益和虧損包含在截至的三個月和六個月的收益和其他綜合收益(OCI)中 2023 年和 2024 年 3 月 31 日:
進入收益進入 OCI
第二季度六個月第二季度六個月
收益(損失)地點2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
大宗商品銷售成本$(2) (10) 8  19  
外幣
銷售
(1) (2) (1)(5)3 2 
外幣
銷售成本
10 3 18 6 17 6 14 7 
外幣
其他扣除額,淨額
(22)(26)(17)(11)
淨投資套期保值
以歐元計價的債務  (14)3 (137)(52)
總計 $(15)(23)(11)(5)10 4 (101)(43)

無論衍生品和非衍生金融工具是否接受套期保值會計,公司預計套期保值收益或虧損將被相關標的風險敞口的虧損或收益所抵消。最終確認的金額將不同於上述未平倉頭寸的金額,在結算之前,未平倉頭寸仍會受到持續的市場價格波動的影響。接受套期保值會計的衍生品非常有效,並且沒有任何金額被排除在外評估套期保值的有效性。
公允價值測量 — 所有衍生品、公司從谷輪收到的應收票據以及公司的長期債務的估值均在GAAP估值層次結構的2級範圍內。截至2024年3月31日,應收票據的公允價值約為美元2.0十億美元,比賬面價值低約美元100。更多細節請參見注釋 10。截至2024年3月31日,長期債務的公允價值約為美元7.2十億美元,比賬面價值低美元963。自2023年9月30日以來,其他流動資產和應計費用中報告的外幣合約的公允價值沒有重大變化。大宗商品合約與已終止的業務有關,並在交易完成後更新為谷輪公司。
衍生品交易對手安排gements 是具有投資級信用評級的公司。公司與交易對手簽訂了雙邊抵押協議,其發佈門檻基於信用評級,視安排而異。如果公司債務的信用評級低於預先設定的水平,則交易對手可能要求立即對淨負債頭寸中的所有衍生品進行全額抵押。可能需要的最大金額並不重要。如果任何交易對手的信用評級降至一定門檻以下,公司還可以要求對淨資產頭寸中的衍生品進行全額抵押。 沒有抵押品已向交易對手過賬, 自 2024 年 3 月 31 日起由公司持有。






15




(13) 累計其他綜合收益(虧損)
截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月和六個月的累計其他綜合收益(虧損)活動如下所示,扣除所得税:
截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
2023 2024 2023 2024 
外幣折算
期初餘額$(1,029)(840)(1,265)(1,012)
其他綜合收益(虧損),扣除税款 $4, $(1), $32和 $12,分別地
111 (17)347 155 
重新歸類為剝離業務造成的損失 23  23 
期末餘額(918)(834)(918)(834)
養老金和退休後
期初餘額(238)(259)(222)(247)
將遞延精算損失攤銷為收益,扣除税款為美元3, $2, $7和 $4,分別地
(17)(12)(33)(24)
期末餘額(255)(271)(255)(271)
現金流套期保值
期初餘額12 9 2 6 
在此期間遞延的收益,扣除税款(美元)6), $0, $(9) 和 $ (2),分別是
18 1 27 7 
將扣除税款後的已實現(收益)損失重新歸類為銷售額和銷售成本2, $1, $2和 $1,分別地
(5)(2)(4)(5)
期末餘額25 8 25 8 
累計其他綜合收益(虧損)$(1,148)(1,097)(1,148)(1,097)






16




(14) 業務板塊

如附註4所披露,該公司於2023年10月11日完成了對NI的收購。NI 現在被稱為測試與測量,並被報告為軟件和控制業務組中的一個新細分市場。

有關公司按業務部門劃分的經營業績的彙總信息如下:

 截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
 銷售收益(虧損)銷售收益(虧損)
 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 
最終控制$992 1,051 215 259 1,854 1,991 373 453 
測量與分析888 1,013 229 274 1,637 1,960 404 509 
離散自動化683 632 133 116 1,301 1,245 254 213 
安全與生產力361 365 83 83 671 687 146 151 
智能設備2,924 3,061 660 732 5,463 5,883 1,177 1,326 
控制系統和軟件623 687 127 151 1,229 1,362 234 300 
測試與測量 367  (79) 749  (157)
AspenTech230 278 (54)(8)473 535 (87)(43)
軟件和控制853 1,332 73 64 1,702 2,646 147 100 
股票補償
(40)(73)(142)(147)
未分配的養老金和退休後費用46 38 91 69 
企業和其他(47)(103)(111)(502)
谷輪權益法投資虧損 (59) (95)
次級利息收益— 79 — 79 
抵銷額/利息(21)(17)(53)(57)(36)(36)(101)(101)
關聯方的利息收入 31  62 
總計$3,756 4,376 639 652 7,129 8,493 1,061 791 
截至2024年3月31日的三個月零六個月的股票薪酬包括美元14和 $44歸因於 NI 的整合相關股票薪酬支出(其中 $10和 $36分別被列為重組成本)。截至2024年3月31日的三個月和六個月中,公司和其他費用包括收購/剝離費用和相關成本16和 $146,分別和 資產剝離虧損為美元39,而今年迄今為止還包括與收購相關的庫存增值攤銷(美元)231。截至2023年3月31日的六個月中,公司和其他損失包括虧損美元47與該公司退出在俄羅斯的業務以及按市值計價的收益有關35與其對美國國家儀器公司的股權投資有關。






17




按業務部門劃分的折舊和攤銷(包括知識產權、客户關係和資本化軟件)彙總如下:
截至3月31日的三個月截至3月31日的六個月
2023 2024 2023 2024 
最終控制$45 39 90 79 
測量與分析28 33 58 73 
離散自動化22 21 43 43 
安全與生產力15 15 29 29 
智能設備110 108 220 224 
控制系統和軟件24 28 45 49 
測試與測量 153  304 
AspenTech123 124 246 247 
軟件和控制147 305 291 600 
企業和其他6 11 12 22 
總計$263 424 523 846 





18




截至2024年3月31日的三個月和六個月的測試與測量折舊和攤銷包括美元的無形資產攤銷141和 $280由於收購。
按地理目的地、美洲、亞洲、中東和非洲(“AMEA”)以及歐洲劃分的銷售額彙總如下:
截至3月31日的三個月截至3月31日的三個月
20232024
美洲AMEA歐洲 總計 美洲AMEA歐洲 總計
最終控制$494 362 136 992 513 404 134 1,051 
測量與分析455 304 129 888 512 334 167 1,013 
離散自動化311 184 188 683 294 161 177 632 
安全與生產力272 16 73 361 269 19 77 365 
智能設備1,532 866 526 2,924 1,588 918 555 3,061 
控制系統和軟件314 186 123 623 321 217 149 687 
測試與測量    162 98 107 367 
AspenTech114 61 55 230 121 73 84 278 
軟件和控制428 247 178 853 604 388 340 1,332 
總計$1,960 1,113 704 3,777 2,192 1,306 895 4,393 
截至3月31日的六個月截至3月31日的六個月
20232024
美洲AMEA歐洲總計美洲AMEA歐洲總計
最終控制$940 670 244 1,854 967 774 250 1,991 
測量與分析851 550 236 1,637 987 659 314 1,960 
離散自動化602 359 340 1,301 580 323 342 1,245 
安全與生產力508 33 130 671 512 35 140 687 
智能設備2,901 1,612 950 5,463 3,046 1,791 1,046 5,883 
控制系統和軟件608 371 250 1,229 646 426 290 1,362 
測試與測量    326 197 226 749 
AspenTech226 124 123 473 261 133 141 535 
軟件和控制834 495 373 1,702 1,233 756 657 2,646 
企業和其他
總計$3,735 2,107 1,323 7,165 4,279 2,547 1,703 8,529 





19




第 2 項和第 3 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 
(美元以百萬計,每股金額或另有説明的除外)

概述

2023年10月11日,公司完成了對美國國家儀器公司(“NI”)的收購,該公司現在被稱為測試與測量,是軟件和控制業務集團的一個新分部。NI提供軟件連接的自動測試和測量系統,使企業能夠更快地以更低的成本將產品推向市場,在截至2023年9月30日的12個月中,NI的收入約為17億美元。參見注釋 4。

2024財年第二季度的淨銷售額為44億美元,與上年相比增長了17%。不包括外幣折算、收購和資產剝離在內的基礎銷售額增長了8%。外幣折算產生了1%的不利影響,收購的測試與測量增加了10%。
歸屬於普通股股東的持續經營業務收益為501美元,下降了6%,持續經營業務的攤薄後每股收益為0.87美元,較去年同期的0.92美元下降了5%。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為1.36美元,較上年的1.09美元增長了25%,這反映了強勁的銷售增長和經營業績,以及測試與測量的0.11美元。

下表顯示了公司調整後持續經營業務的攤薄後每股收益,以促進同期比較,並提供對公司基本持續經營業績的更多見解。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益不包括無形資產攤銷費用、重組費用、第一年收購會計相關項目和交易相關成本以及某些收益、虧損或減值。
截至3月31日的三個月20232024
攤薄後的每股持續經營收益 $0.92 0.87 
無形資產的攤銷0.16 0.36 
重組和相關成本0.04 0.05 
收購/剝離費用及相關成本0.01 0.03 
業務剝離造成的損失— 0.07 
次級利息收益— (0.10)
美國國家儀器的投資收益(0.05) 
AspenTech Micromine 收購價格對衝0.01  
谷輪權益法投資虧損— 0.08 
調整後的每股持續經營業務攤薄收益$1.09 1.36 





20




下表彙總了持續經營業務調整後的攤薄後每股收益的變化。下文確定的項目將在整個MD&A中討論,詳見上文以及下文 “業務部門和財務狀況” 部分。
三個月已結束
調整後的每股持續經營業務攤薄收益-2023 年 3 月 31 日
$1.09 
運營0.27 
企業及其他0.02 
股票補償(0.04)
外幣(0.02)
養老金(0.01)
有效税率0.01 
關聯方的利息收入0.04 
調整後的每股持續經營業務攤薄收益——2024年3月31日
$1.36 

截至3月31日的三個月的經營業績

以下是對公司截至2023年3月31日的第二季度經營業績與截至2024年3月31日的第二季度相比的分析。
20232024改變
(以百萬美元計,每股金額除外)   
淨銷售額$3,756 4,376 17 %
毛利$1,801 2,284 27 %
佔銷售額的百分比47.9 %52.2 %4.3 分
SG&A$1,000 1,296 30 %
佔銷售額的百分比26.7 %29.6 %2.9 點積分
次級利息收益$— (79)
其他扣除額,淨額$109 389  
無形資產的攤銷$119 273 
重組成本$19 30 
利息支出,淨額$53 57  
關聯方的利息收入$— (31)
所得税前持續經營的收益$639 652 %
佔銷售額的百分比17.0 %14.9 %(2.1) 分
持續經營普通股股東的收益$530 501 (6)%
佔銷售額的百分比14.2 %11.4 %(2.8) 分
普通股股東的淨收益$792 501 (37)%
攤薄後每股收益-持續經營收益$0.92 0.87 (5)%
攤薄後每股收益-淨收益$1.38 0.87 (37)%
調整後的攤薄後每股收益——持續經營收益$1.09 1.36 25 %

2024財年第二季度的淨銷售額為44億美元,與2023年相比增長了17%。智能設備的銷售額增長了5%,而軟件和控制的銷售額增長了56%,其中包括收購測試與測量的影響。 基礎銷售額增長了8%銷量增加了5%,價格提高了3%。對於本幣折算有 1% 不利 衝擊和 t收購的測試與測量增加了10%。 美國的基礎銷售額增長了2%,國際上增長了12%。美洲





21




上漲了4%,歐洲上漲了12%,亞洲、中東和非洲上漲了11%(中國下降了3%)。

2024財年第二季度的銷售成本為2,092美元,與2023年相比增長了137美元,這反映了銷量增加和測試與測量收購的影響。毛利率為52.2%,同比增長4.3個百分點ints,反映了對測試與測量的收購、更高的價格以及對更高銷售額的槓桿作用。
銷售、一般和管理 (SG&A) 費用es為1,296美元,上漲了296美元,SG&A為 與去年同期相比,銷售額的百分比增長了2.9個百分點至29.6%,這反映了收購測試與測量以及股票薪酬支出增加的影響,但部分被強勁的運營槓桿作用所抵消。
在2024財年第二季度,公司收到了與其在維諦技術(Vertiv)的次級權益有關的最終分配款79美元。
2024財年第二季度的其他扣除額淨額為389美元,與上年相比增加了280美元。本年度包括無形資產攤銷 r與收購的測試與測量有關 141美元,重組成本為30美元,公司對谷輪的股權法投資虧損59美元,資產剝離虧損為39美元。前一年包括 35美元的按市值計價收益與其對美國國家儀器公司的股權投資有關,14美元的按市值計價虧損與2023年6月終止的外幣遠期合約有關。 參見注釋 7 和註釋 10。

持續經營業務的税前收益為652美元,增長了13美元,與去年同期相比增長了2%。收入增加了 $72在智能設備領域,軟件和控制領域減少了9美元,請參閲隨後的業務領域討論和註釋14。

所得税為 $1492024財年第二季度為134美元,有效税率分別為23%和21%。由於資產剝離虧損(見附註4),本年度的税率受到約2個百分點的負面影響,資產剝離虧損出於税收目的不可扣除。

歸屬於普通股股東的持續經營業務收益為501美元,下降了6%,持續經營業務的攤薄後每股收益為0.87美元,較去年同期的0.92美元下降了5%。調整後的持續經營業務攤薄後每股收益為1.36美元,而去年同期為1.09美元,反映了強勁的經營業績。參見上面的分析 調整後的每股收益以瞭解更多詳情。

去年已終止業務的收益為262美元(每股0.46美元)。參見注釋 5。

2024財年第二季度的普通股股東淨收益為501美元,而去年同期為792美元,每股收益為0.87美元,而去年同期為1.38美元。

下表顯示了按調整後的息税折舊攤銷前利潤計算的持續經營業績,旨在補充公司在此對經營業績的討論。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為持續經營業務的收益,不包括利息支出、淨額、所得税、無形資產攤銷費用、重組費用、第一年收購會計相關項目和交易相關成本、谷輪權益法投資的收益或虧損以及某些收益、虧損或減值。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是管理層使用的衡量標準,可能有助於投資者評估公司的運營業績。






22




截至3月31日的三個月20232024改變
所得税前持續經營的收益$639 652 %
佔銷售額的百分比17.0 %14.9 %(2.1) 分
利息支出,淨額53 57 
關聯方的利息收入— (31)
無形資產的攤銷168 322 
重組和相關成本26 33 
收購/剝離費用及相關成本10 20 
業務剝離造成的損失— 39 
次級利息收益— (79)
美國國家儀器的投資收益(35) 
AspenTech Micromine 收購價格對衝14  
谷輪權益法投資虧損— 59 
調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤$875 1,072 23 %
佔銷售額的百分比23.3 %24.5 %1.2 分







23




業務板塊
以下是公司業務板塊截至2023年3月31日的第二季度與截至2024年3月31日的第二季度相比的經營業績分析。公司將分部收益定義為利息和税前收益。有關公司業務部門的討論,請參閲附註14。

智能設備
20232024改變FXAcq/DivU/L
銷售:
最終控制 $992 1,051 %1 % %7 %
測量與分析888 1,013 14 %1 %1 %16 %
離散自動化 683 632 (8)%1 % %(7)%
安全與生產力 361 365 % % %1 %
總計$2,924 3,061 %1 % %6 %
收益:
最終控制 $215 259 21 %
測量與分析229 274 19 %
離散自動化 133 116 (13)%
安全與生產力 83 83 — %
總計$660 732 11 %
保證金22.6 %23.9 %1.3 點積分
無形資產攤銷:
最終控制$22 22 
測量與分析12 
離散自動化8 
安全與生產力7 
總計$41 49 
重組和相關成本:
最終控制$(7)
測量與分析— 1 
離散自動化7 
安全與生產力1 
總計$18 2 
調整後 EBITA$719 783 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤24.6 %25.6 %1.0 積分
智能設備的銷售額為31億美元第二季度 到2024年,增長了137美元,增長了5%。基礎銷售額增長了6%在 3銷量增加了百分之三,價格提高了百分之三。Unde美洲的銷售額增長了4%,歐洲增長了6%,亞洲、中東和非洲增長了9%(中國下降了5%)). F最終控制銷售額增加 $59,佔6%,反映了能源和電力終端市場的強勁勢頭,尤其是亞洲、中東和非洲。測量與分析業務的銷售額增加 $125,或 14%, 反映了所有地區的強勁增長和強勁的待辦事項轉化率。離散自動化的銷售額下降了51美元,下降了8%,這反映了所有地區的疲軟,部分原因是工廠自動化需求的減少。安全與生產力銷售額增長了4美元,增長了1%,原因是歐洲的温和增長以及亞洲、中東和非洲的強勁增長在很大程度上被美洲的疲軟所抵消。智能設備的收入是 $732,增加了 $72,或 11%,利潤率增長了1.3個百分點至23.9%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為25.6%,增長了1.0個百分點,這反映了銷售額增加、有利的組合和有利的價格減去淨材料通貨膨脹所帶來的槓桿作用,但其他成本的增加部分抵消了這一點。






24




軟件和控制
20232024改變FXAcq/DivU/L
銷售:
控制系統和軟件 $623 687 11 %1 % %12 %
測試與測量— 367 — %
AspenTech 230 278 21 % % %21 %
總計$853 1,332 56 %1 %(43)%14 %
收益:
控制系統和軟件 $127 151 19 %
測試與測量— (79)— %
AspenTech (54)(8)84 %
總計$73 64 (14)%
保證金8.6 %4.7 %(3.9) 分
無形資產攤銷:
控制系統和軟件$11 
測試與測量— 141 
AspenTech122 121 
總計$127 273 
重組和相關成本:
控制系統和軟件$3 
測試與測量— 16 
AspenTech—  
總計$19 
調整後 EBITA$205 356 73 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤24.1 %26.7 %2.6 分

2024年第二季度的軟件和控制銷售額為1,332美元,與上年相比增長了479美元,增長了56%,這反映了收購測試與測量以及控制系統與軟件強勁增長的影響。由於銷量增長了11%,價格上漲了3%,基礎銷售額增長了14%。美洲的基礎銷售額增長了4%,歐洲增長了31%,亞洲、中東和非洲增長了20%(中國增長了9%)。控制系統和軟件銷售額增長了64美元,增長了11%,這反映了過程終端市場的強勁國際需求和美洲電力終端市場的強勁需求。第二季度測試與測量銷售額為367美元,反映了此次收購。AspenTech的銷售額增長了48美元,增長了21%,這主要是由於許可證和維護收入的增加。由於測試與測量虧損反映了大量無形資產攤銷和重組,軟件與控制的收益下降了9美元,下降了14%,利潤率下降了3.9個百分點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率增加了2.6個百分點,這反映了銷售額增加和價格上漲帶來的槓桿作用。






25





截至3月31日的六個月的經營業績

以下是對公司截至2023年3月31日的六個月經營業績與截至2024年3月31日的六個月的經營業績的分析。
20232024改變
(以百萬美元計,每股金額除外)   
淨銷售額$7,129 8,493 19 %
毛利$3,421 4,200 23 %
佔銷售額的百分比48.0 %49.5 %1.5 點積分
SG&A$2,030 2,573 27 %
佔銷售額的百分比28.5 %30.3 %1.8 點積分
次級利息收益$— (79)
其他扣除額,淨額$229 876  
無形資產的攤銷$237 547 
重組成本$29 113 
利息支出,淨額$101 101  
關聯方的利息收入$— (62)
所得税前持續經營的收益$1,061 791 (25)%
佔銷售額的百分比14.9 %9.3 %(5.6) 分
持續經營普通股股東的收益$859 643 (25)%
佔銷售額的百分比12.0 %7.6 %(4.4) 分
普通股股東的淨收益$3,123 643 (79)%
攤薄後每股收益-持續經營收益$1.48 1.12 (24)%
攤薄後每股收益-淨收益$5.38 1.12 (79)%
調整後的攤薄後每股收益——持續經營收益$1.86 2.58 39 %

前六年的淨銷售額2024 年的月份為 85 億美元,與 2023 年相比增長了 19%。智能設備的銷售額增長了8%,而軟件和控制的銷售額增長了56%,其中包括收購測試與測量的影響。由於銷量增加了6.5%,價格上漲了2.5%,基礎銷售額增長了9%。外幣折算的影響微乎其微,收購測試與測量增加了11%,對Metran的剝離扣除了1%。美國的基礎銷售額增長了6%,在國際上增長了12%。美洲上漲了6%,歐洲增長了11%,亞洲、中東和非洲增長了13%(中國上漲了3%)。

2024年的銷售成本為4,293美元,較2023年的3,708美元增長了585美元,反映了更高產量和測試與測量採集的影響。毛利率為49.5%,增長了1.5個百分點, 這反映了對測試與測量的收購、更高的價格和更高的銷售槓桿作用,但部分抵消了與收購相關的庫存增加攤銷231美元的影響,後者對利潤率產生了約2.7個百分點的負面影響。

銷售和收購費用為2573美元,銷售和收購佔銷售額的百分比增長了1.8個百分點至30.3%,這反映了收購測試與測量的影響,但部分抵消了銷售額增長帶來的強大運營槓桿作用。
在2024財年第二季度,公司收到了與其在維諦技術(Vertiv)的次級權益有關的最終分配款79美元。





26




其他扣除額,2024年的淨扣除額為876美元,與上年相比增加了647美元。 本年度包括無形資產攤銷 r與收購280美元的測試與測量有關,重組成本 $113, 收購/剝離成本為85美元, 損失 $95關於公司對谷輪的股權法投資以及資產剝離虧損 $39。上一年包括以下費用 $47與該公司退出在俄羅斯的業務有關,a 35美元的按市值計價收益與其對美國國家儀器公司的股權投資以及按市值計價有關與2023年6月終止的外幣遠期合約相關的21美元收益. 參見注釋 7 和註釋 10。
持續經營業務的税前收益為791美元,與去年同期相比下降了270美元。智能設備領域的收益增長了149美元,軟件和控制領域的收益減少了47美元,參見隨後的業務板塊討論和附註14。

財年前六個月的所得税為156美元 2024還有 232 美元 2023,使有效税率分別為20%和22%。當前年份的利率 i包括與離散税收項目相關的57美元(每股0.10美元)的收益,但部分抵消了庫存增加攤銷和上述資產剝離損失的不利影響。總的來説,這些項目的淨影響使該比率提高了約1個百分點。

歸屬於普通股股東的持續經營收益為643美元, 向下與去年同期相比為25%,持續經營業務的攤薄後每股收益為1.12美元, 向下24%,而2023年為1.48美元。參見上面的分析 調整後的每股收益以瞭解更多詳情。

已終止業務的收益為 2,264 美元(每人 3.90 美元) 股票),反映了剝離InSinkeRator的21億美元税後收益。參見注釋 5。

普通股股東的淨收益為643美元(每股1.12美元),而去年同期為3,123美元(每股5.38美元)。

下表顯示了公司調整後的攤薄後每股收益,以促進同期比較,並進一步瞭解公司的基本持續經營業績。

截至3月31日的六個月20232024
攤薄後的每股持續經營收益 $1.48 1.12 
無形資產的攤銷0.30 0.73 
重組和相關成本0.06 0.17 
離散税— (0.10)
與收購相關的庫存增量攤銷— 0.38 
收購/剝離費用及相關成本0.01 0.19 
業務剝離造成的損失— 0.07 
次級利息收益— (0.10)
美國國家儀器的投資收益(0.05) 
AspenTech Micromine 收購價格對衝(0.02) 
谷輪權益法投資虧損— 0.12 
俄羅斯商業退出費0.08  
調整後的每股持續經營業務攤薄收益$1.86 2.58





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下表彙總了調整後的攤薄後每股收益的變化。MD&A中討論了以下確定的項目,請參閲上文以及下文 “業務領域和財務狀況” 部分的進一步討論。
六個月已結束
調整後的每股持續經營業務攤薄收益-2023 年 3 月 31 日
$1.86 
運營0.59 
企業及其他0.03 
股票補償0.05 
外幣(0.02)
養老金(0.02)
有效税率(0.01)
關聯方的利息收入0.08 
分享次數0.02 
調整後的每股持續經營業務攤薄收益——2024年3月31日
$2.58 

下表顯示了按調整後的息税折舊攤銷前利潤計算的業績,旨在補充公司在此對經營業績的討論。

截至3月31日的六個月20232024改變
所得税前持續經營的收益$1,061 791 (25)%
佔銷售額的百分比14.9 %9.3 %(5.6) 分
利息支出,淨額101 101 
關聯方的利息收入— (62)
無形資產的攤銷335 645 
重組和相關成本41 120 
收購/剝離費用及相關成本10 154 
業務剝離造成的損失— 39 
與收購相關的庫存增量攤銷— 231 
次級利息收益— (79)
美國國家儀器的投資收益(35) 
AspenTech Micromine 收購價格對衝(21) 
谷輪權益法投資虧損— 95 
俄羅斯商業退出費47  
調整後的持續經營業務息税折舊攤銷前利潤$1,539 2,035 32 %
佔銷售額的百分比21.6 %24.0 %2.4 分

業務板塊
以下是對截至2023年3月31日的六個月公司業務板塊與截至2024年3月31日的六個月的經營業績的分析。公司將分部收益定義為利息和税前收益。由於公司的投資組合轉型,公司調整了其業務部門,現在報告了六個部門和兩個業務組。參見注釋 14。





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智能設備
20232024改變FXAcq/DivU/L
銷售:
最終控制 $1,854 1,991 % %1 %8 %
測量與分析1,637 1,960 20 % %2 %22 %
離散自動化 1,301 1,245 (4)%(1)% %(5)%
安全與生產力 671 687 % % %2 %
總計$5,463 5,883 % % %8 %
收益:
最終控制 $373 453 22 %
測量與分析404 509 26 %
離散自動化 254 213 (16)%
安全與生產力 146 151 %
總計$1,177 1,326 13 %
保證金21.5 %22.5 %1.0 積分
無形資產攤銷:
最終控制$44 44 
測量與分析10 32 
離散自動化14 17 
安全與生產力13 13 
總計$81 106 
重組和相關成本:
最終控制$13  
測量與分析4 
離散自動化17 
安全與生產力1 
總計$24 22 
調整後 EBITA$1,282 1,454 13 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤23.5 %24.7 %1.2 分

2024年前六個月,智能設備的銷售額為59億美元,增長420美元,增長8%。由於銷量增加了6%,價格上漲了2%,基礎銷售額增長了8%。美洲的基礎銷售額增長了5%,歐洲增長了10%,亞洲、中東和非洲增長了13%(中國增長了2%)。Final Control的銷售額增長了137美元,增長了7%,這反映了能源和電力終端市場的強勁。測量與分析業務的銷售額增長了323美元,增長了20%,這反映了所有地區的強勁增長和強勁的待辦事項轉化率。離散自動化的銷售額下降了56美元,下降了4%,這反映了所有地區的疲軟。安全與生產力銷售額增長了16美元,增長了2%,這反映了美洲的小幅增長,歐洲的温和增長以及亞洲、中東和非洲的強勁增長。智能設備的收益為1,326美元,增長了149美元,增長了13%,利潤率增長了1.0個百分點至22.5%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為24.7%,增長了1.2個百分點,這反映了銷售額增加、有利的組合和有利的價格減去淨材料通貨膨脹所帶來的槓桿作用,但其他成本的增加部分抵消了這一點。







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軟件和控制
20232024改變FXAcq/DivU/L
銷售:
控制系統和軟件 $1,229 1,362 11 % % %11 %
測試與測量— 749 — %
AspenTech 473 535 13 % % %13 %
總計$1,702 2,646 56 % %(44)%12 %
收益:
控制系統和軟件 $234 300 29 %
測試與測量— (157)— %
AspenTech (87)(43)50 %
總計$147 100 (32)%
保證金8.6 %3.8 %(4.8) 分
無形資產攤銷:
控制系統和軟件$11 16 
測試與測量— 280 
AspenTech243 243 
總計$254 539 
重組和相關成本:
控制系統和軟件$4 
測試與測量— 56 
AspenTech—  
總計$60 
調整後 EBITA$407 699 72 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤23.9 %26.4 %2.5 分

2024年前六個月的軟件和控制銷售額為2646美元,與上年相比增長了944美元,增長了56%,反映了收購測試與測量的影響。基礎銷售額增長了12%,這要歸因於銷量增長了9%,價格上漲了3%。美洲的基礎銷售額增長了9%,歐洲增長了16%,亞洲、中東和非洲增長了14%(中國增長了7%)。控制系統和軟件的銷售額增長了133美元,增長了11%,這反映了過程終端市場的全球實力,而美洲和歐洲的電力終端市場則強勁增長。2024年前六個月的測試與測量銷售額為749美元,反映了此次收購。AspenTech的銷售額增長了62美元,增長了13%,這反映了許可、維護和服務收入的增加。軟件與控制的收益下降了47美元,下降了32%,利潤率下降了4.8個百分點,這反映了與測試與測量收購相關的280美元增量無形資產攤銷的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率增加了2.5個百分點,這反映了銷售額增加和價格上漲帶來的槓桿作用。






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財務狀況
公司財務狀況的關鍵要素從那時起一直開着 與截至2023年9月30日的年度相比,截至2024年3月31日的六個月以及截至2023年3月31日的六個月隨之而來。
 2023年3月31日2023年9月30日2024 年 3 月 31 日
運營營運資金$1,140 $1,283 $2,182 
當前比率1.2 2.7 1.2 
債務總額佔總資本的比例47.1 %28.3 %34.0 %
淨債務與淨資本的比率41.6 %0.5 %28.8 %
利息覆蓋率8.6 X11.5 X5.5 X
由於收購NI和應計費用的變化,運營營運資金增加。截至 2024 年 3 月 31 日,艾默生的現金及等價物總額為2318美元,其中包括歸屬於AspenTech的約180美元。AspenTech持有的現金將用於其自身用途,不可返還給艾默生股東。
與2023年9月30日相比,流動比率有所下降,這反映了現金減少和用於支持收購NI的短期借款的增加。2024財年前六個月的利息覆蓋率(所得税前收益加上利息支出,除以利息支出)為5.5倍,而截至2023年3月31日的六個月為8.6倍,反映了GAAP税前收益的下降,這主要歸因於收購NI。不包括收購相關庫存增值攤銷231美元、無形資產攤銷額增加310美元、收購/剝離費用和相關成本154美元、重組和相關成本增加79美元、谷輪股票法投資損失95美元以及次級利息收益79美元的影響,利息覆蓋率為10.1倍。
2024財年前六個月來自持續經營業務的運營現金流為1,201美元,與上一財年的877美元相比增加了324美元 年度,反映了更高的收益(不包括與收購北愛爾蘭相關的項目的影響)。與收購相關的成本和整合活動對本年度的運營現金流產生了約170美元的負面影響。AspenTech產生的運營現金流約為170美元,而去年同期約為180美元。免費現金與2024財年前六個月相比,持續經營業務的h流量為1,042美元(運營現金流為1,201美元,減去159美元的資本支出)增加了286美元到2023年,自由現金流為756美元(運營現金流減去121美元的資本支出),這反映了運營現金流的增加,但部分被資本支出的增加所抵消。持續經營業務用於投資活動的現金為8,490美元,反映了對NI的收購。持續經營業務融資活動提供的現金為1,613美元,反映了短期借款的增加 $2,464,部分被股票回購和分紅所抵消。
經營活動提供的現金總額為1,158美元,包括已終止業務的影響,與去年同期的486美元相比增加了672美元。
艾默生保持保守的財務結構,為實現我們的戰略目標提供必要的實力和靈活性,併成功地在全球需要的地方高效地部署現金,為運營提供資金、完成收購和維持長期增長。艾默生的財務狀況良好,總資產為460億美元,普通股股東權益為210億美元,並且有足夠的資源可用於對現有業務進行再投資、戰略收購以及短期和長期管理其資本結構。





31




2024財年展望
全年中,持續經營業務的合併淨銷售額預計將增長15%至16%,基礎銷售額增長5.5%至6.5%,其中不包括收購北愛爾蘭的10%影響和0.5%的外幣不利影響。持續經營業務的每股收益預計為2.98美元至3.08美元,而調整後的持續經營業務每股收益預計為5.40美元至5.50美元(見以下對賬表)。
2024財年每股收益展望2024
攤薄後的每股持續經營收益 $2.98 - $3.08
無形資產的攤銷~ 1.43
重組和相關成本~ 0.32
谷輪權益法投資虧損~ 0.19
與收購相關的庫存增量攤銷0.38
收購/剝離費和相關成本~ 0.23
資產剝離虧損/(收益),淨額(0.03)
離散的税收優惠(0.10)
調整後的每股持續經營業務攤薄收益$5.40- $5.50
來自持續經營業務的運營現金流預計約為31億美元,持續經營的自由現金流(不包括約4億美元的預計資本支出)預計約為27億美元。2024財年的展望假設通過股票回購和約12億美元的股息向股東返還約5億美元。
本報告中不嚴格意義上的歷史陳述可能是 “前瞻性” 陳述,涉及風險和不確定性,艾默生沒有義務更新任何此類陳述以反映後來的發展。這些風險和不確定性包括俄羅斯-烏克蘭和其他全球衝突的範圍、持續時間和最終影響,以及經濟和貨幣狀況、市場需求、定價、知識產權保護、網絡安全、關税、競爭和技術因素以及通貨膨脹等,這些都載於公司10表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 和第二部分第7項的 “安全港聲明” 截至2023年9月30日的年度K以及隨後向美國證券交易委員會提交的報告中,特此以引用方式納入。
第 4 項。控制和程序
公司維持披露控制和程序體系,旨在確保及時記錄、處理、彙總和報告1934年《證券交易法》要求在其報告中披露的信息。該系統還旨在確保收集信息並將其傳達給管理層,包括公司的認證人員,以便及時就所需的披露做出決定。根據所作評估,核證人得出結論,披露控制和程序在本報告所涉期間結束時是有效的。
儘管如此,仍無法保證公司的披露控制和程序會發現或揭露公司及其合併子公司內部人員在報告本來要求在公司報告中列出的重要信息的所有失誤。
在本報告所涉期間,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。






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第二部分。其他信息
em 2.未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2024年3月31日的三個月期間,公司和任何 “關聯買方” 均未回購任何公司普通股。2020 年 3 月,董事會批准購買 6,000 萬股股票,根據該授權,共有約 31.4 股可供購買。


第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的三個月期間,我們的董事或高級職員均未加入 採用要麼 終止a 規則 10b5-1 交易安排或非規則 10b5-1 交易安排。

第 6 項。展品

(a) 展品(按與第S-K條例第601項附錄表相對應的編號列出)。
10.1 
艾默生電氣公司 2024 年股權激勵計劃,參考 2023 年 12 月 8 日艾默生電氣公司 2024 年委託書納入,文件編號 1-278,附錄 C
31 
根據《交易法》第13a-14 (a) 條進行認證。
  
32 
根據《交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條進行的認證。
101 
本報告附錄101附有以下以ixBRL(在線可擴展業務報告語言)格式的文件:(i)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和六個月的合併收益表,(ii)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和六個月的綜合收益表,(iii)截至2023年9月30日和2024年3月31日的合併資產負債表,(iv)三者的合併權益表以及截至2024年和2023年3月31日的六個月,(v)合併現金流量表截至2024年和2023年3月31日的六個月,以及(六)截至2024年和2023年3月31日的三個月和六個月的合併財務報表附註。


104 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。






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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
艾默生電氣公司 
   
/s/ M.J. Baughman 
  M.J. Baughman 
  執行副總裁、首席財務官 
兼首席會計官
  (代表註冊人並擔任首席財務官) 
2024年5月8日






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