bac-20240331
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BankingFeesMemberBac:CorporateReconcilingItemsAndEliminationsMember2023-01-012023-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2024-01-012024-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2023-01-012023-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2024-01-012024-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2023-01-012023-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2024-01-012024-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2023-01-012023-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2024-01-012024-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2023-01-012023-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2024-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2023-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2024-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2023-03-310000070858US-GAAP:部門間消除成員2024-03-310000070858US-GAAP:部門間消除成員2023-03-310000070858BAC:SegmentRescilingItemsOtherMember2024-03-310000070858BAC:SegmentRescilingItemsOtherMember2023-03-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q

(標記一)
根據證券條例第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《交換法》
截至本季度末的季度2024年3月31日
根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《交換法》
在從美國到日本的過渡期內,中國將從美國轉向美國
委託文件編號:
1-6523
章程中規定的註冊人的確切姓名:
美國銀行
註冊成立或組織的州或其他司法管轄區:
特拉華州
美國國税局僱主識別號碼:
56-0906609
主要執行機構地址:
美國銀行企業中心
翠雲街北段100號
夏洛特, 北卡羅來納州28255
註冊人的電話號碼,包括區號:
(704386-5681
前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生了變化:
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.01美元BAC紐約證券交易所
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC高級版紐約證券交易所
浮動利率非累積優先股,E系列
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PRB紐約證券交易所
6.000%的非累積優先股,系列GG
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PRK紐約證券交易所
5.875%的非累積優先股,HH系列
7.25%非累積永久可轉換優先股,L系列BAC PRL紐約證券交易所
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1BML PRG紐約證券交易所
美國銀行浮動匯率論
非累積優先股,系列1



每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1BML PRH紐約證券交易所
美國銀行的浮動匯率論
非累積優先股,系列2
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1BML PrJ紐約證券交易所
美國銀行的浮動匯率論
非累積優先股,系列4
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1BML PRL紐約證券交易所
美國銀行的浮動匯率論
非累積優先股,系列5
BAC Capital浮動利率優先混合收益期限證券BAC/PF紐約證券交易所
十三號信託(及與之相關的擔保)
5.63%固定利率至浮動利率優先混合收益定期證券BAC/PG紐約證券交易所
BAC資本信託XIV的聲明(及其相關擔保)
所得税資本債務票據,最初於2066年12月15日到期合併PRK紐約證券交易所
美國銀行
高級中期票據,A系列,遞增可贖回票據,到期BAC/31B紐約證券交易所
2031年11月28日,美國銀行金融有限責任公司(及擔保人
註冊人就此作出的聲明)
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益
BAC PRM紐約證券交易所
5.375%非累積優先股,系列KK
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PRN紐約證券交易所
非累積優先股的5.000%,系列11
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC專業版紐約證券交易所
4.375%非累積優先股,系列NN
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PrP紐約證券交易所
4.125%非累積優先股,系列PP
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PRQ紐約證券交易所
4.250%非累積優先股,系列QQ
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益BAC PrS紐約證券交易所
4.750%非累積優先股,SS系列
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器加速文件管理器非加速文件服務器規模較小的報告公司
*
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)。
不是
2024年4月29日,有 7,820,370,305已發行的美國銀行普通股。



美國銀行及其子公司
2024年3月31日
表格10-Q
索引
第一部分:財務信息
項目1.財務報表頁面
綜合損益表
43
綜合全面收益表
43
合併資產負債表
44
合併股東權益變動表
45
合併現金流量表
46
合併財務報表附註
47
附註1--重要會計原則摘要
47
附註2--淨利息收入和非利息收入
48
附註3--衍生工具
49
附註4-證券
56
附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備
59
附註6--證券化和其他可變利息實體
69
注7 -商譽和無形資產
73
附註8-租契
73
附註9--證券融資協議、抵押品和限制性現金
74
附註10--承付款和或有事項
75
附註11-股東權益
78
附註12--累計其他全面收益(虧損)
78
附註13-普通股每股收益
79
附註14-公允價值計量
79
附註15-公允價值選項
85
附註16-金融工具的公允價值
86
注17-業務分類信息
87
詞彙表
90
縮略語
92
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
執行摘要
3
最新發展動態
3
財務亮點
3
補充財務數據
5
業務細分運營
8
個人銀行業務
8
全球財富管理與投資管理
10
全球銀行業
12
全球市場
14
所有其他
15
管理風險
16
資本管理
16
流動性風險
20
信用風險管理
23
消費者投資組合信用風險管理
24
商業投資組合信用風險管理
28
非美國投資組合
34
信貸損失準備
35
市場風險管理
37
交易風險管理
37
銀行賬簿的利率風險管理
39
抵押貸款銀行風險管理
40
氣候風險
40
複雜的會計估計
41
非公認會計準則調整
42
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
42
項目4.控制和程序
42
1 美國銀行



第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
93
第1A項。風險因素
93
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
93
項目5.其他信息
93
項目6.展品
94
簽名
94
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
美國銀行(以下簡稱“本公司”)及其管理層可能會作出某些陳述,構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來確定。前瞻性陳述經常使用“預期”、“目標”、“期望”、“希望”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“繼續”等類似的表達方式,或使用“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”和“可能”等未來或條件動詞。前瞻性陳述代表公司對未來業績、收入、流動資金、淨利息收入、信貸損失撥備、費用、效率比率、資本指標、戰略、存款、資產以及更廣泛的未來業務和經濟狀況的當前預期、計劃或預測,以及其他未來事項。這些陳述不是對未來結果或業績的保證,涉及某些已知和未知的風險、不確定性和假設,這些風險、不確定性和假設很難預測,而且往往超出該公司的控制範圍。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。
你不應過分依賴任何前瞻性陳述,應考慮以下不確定性和風險,以及在項目1A下更充分討論的風險和不確定性。本公司2023年年度報告Form 10-K以及本公司隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中的風險因素:本公司可能作出的判決、命令、和解、處罰、罰款以及因未決或未來的訴訟及監管調查、訴訟和執法行動而造成的聲譽損害,包括我們參與和執行與2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)大流行相關的政府計劃,例如處理加州和其他某些州的失業救濟金;公司未來的負債可能超過其記錄的負債和訴訟、監管和政府行動的估計可能損失範圍;公司可能面臨來自參與抵押貸款證券化的一方或多方的索賠增加的可能性;公司解決陳述和擔保回購及相關索賠的能力;與終止參考利率有關的風險,包括增加的費用和訴訟以及對衝策略的有效性;美國和全球利率、通貨膨脹、貨幣匯率、經濟狀況、貿易政策和緊張局勢的影響,包括關税和潛在的地緣政治不穩定;利率、通貨膨脹、宏觀經濟、銀行和監管環境對公司資產、業務的影響;
財務狀況和經營結果;影響美國或全球銀行業的不利發展的影響,包括銀行倒閉和流動性擔憂,導致經濟和市場波動加劇的影響,以及監管機構對此的反應;由於經濟假設、客户行為、美國或全球經濟狀況的不利發展以及其他不確定性的變化,未來信貸損失可能高於當前預期,包括供應鏈中斷、通脹壓力和勞動力短缺對經濟狀況和我們業務的影響;與公司集中信貸有關的潛在損失風險;公司實現收入、淨利息收入、信貸損失準備金、淨沖銷、有效税率、貸款增長或其他預測的支出目標和預期的能力;主要信用評級機構對公司信用評級的不利變化;無法進入資本市場或維持存款或借款成本;對公司某些資產和負債的公允價值和其他會計價值的估計,但需進行減值評估;會計準則或假設在應用這些準則時發生變化的估計或實際影響;關於監管資本和流動性要求的內容、時間和影響的不確定性;總吸收虧損能力要求的不利變化的影響,強調資本緩衝要求和/或具有全球系統重要性的銀行附加費;聯邦儲備系統理事會的行動對公司資本計劃的潛在影響;所得税法律和法規的變化或解釋的影響;實施和遵守美國和國際法律、法規和監管解釋的影響,包括但不限於恢復和解決規劃要求、聯邦存款保險公司評估、沃爾克規則、受託標準、衍生品法規和金融機構與客户之間損失分配的潛在變化,包括客户授權但因欺詐而導致的使用我們的產品和服務(包括電子支付和支票支付)所產生的損失;公司運營或信息系統或第三方的運營或信息系統或第三方的故障或中斷或入侵的影響,包括網絡安全事件;與開發、實施、使用和管理新興技術有關的風險,包括人工智能和機器學習;與氣候變化的過渡和實際影響有關的風險;我們實現環境、社會和治理目標和承諾的能力,或公司可持續發展戰略或承諾的任何變化的影響;未來聯邦政府關門的影響,以及關於聯邦政府債務上限或財政、貨幣或監管政策變化的不確定性;出現或繼續發生廣泛的衞生緊急情況或流行病;自然災害、極端天氣事件、軍事衝突(包括
美國銀行 2


俄羅斯/烏克蘭衝突、中東衝突、這種衝突的可能擴大和潛在的地緣政治後果)、恐怖主義或其他地緣政治事件;和其他事情。
前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表,公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件的影響。
管理層財務狀況及經營成果討論與分析(MD&A)中所指的綜合財務報表附註以參考方式併入MD&A。某些前期金額已重新分類,以符合本期列報。在整個MD&A中,公司使用詞彙表中定義的某些縮略語和縮略語。
執行摘要
業務概述
該公司是特拉華州的一家公司、一家銀行控股公司(BHC)和一家金融控股公司。在本報告中使用的“美國銀行”、“本公司”、“我們”、“我們”和“我們”可能是指美國銀行個人、美國銀行及其子公司或美國銀行的某些子公司或關聯公司。我們的主要執行辦事處位於北卡羅來納州夏洛特市。通過我們在美國和國際市場的各種銀行和非銀行子公司,我們通過四個業務部門提供多樣化的銀行和非銀行金融服務和產品:個人銀行業務, 全球財富與投資管理公司(GWIM), 全球銀行業全球市場,其餘操作記錄在所有其他。我們的銀行業務主要根據美國銀行全國協會(Bank of America,N.A.或BANA)章程進行。截至2024年3月31日,該公司擁有3.3萬億美元的資產和約21.2萬名員工。
截至2024年3月31日,我們通過在美國、其領土和超過35個國家的業務為客户提供服務。我們的零售銀行業務覆蓋了美國所有主要市場,我們通過大約3,800個零售金融中心、大約15,000台自動取款機和領先的數字銀行平臺(www.bank ofamerica.com)為大約6900萬消費者和小型企業客户提供服務,擁有大約4700萬活躍用户,其中包括大約3900萬活躍移動用户。我們為大約400萬個小企業家庭提供行業領先的支持。我們的GWIM擁有4.0萬億美元客户餘額的企業,通過全套投資管理、經紀、銀行、信託和退休產品,提供量身定製的解決方案,以滿足客户需求。我們是全球領先的企業和投資銀行業務以及各種資產類別的交易領先者,為世界各地的企業、政府、機構和個人提供服務。
該公司的網站是www.bank ofamerica.com,我們網站的投資者關係部分是https://investor.bankofamerica.com.我們使用我們的網站發佈公司信息,包括作為一種披露材料、非公開信息的手段,並遵守我們在FD法規下的披露義務。我們經常在我們的網站上發佈和提供有關公司的財務和其他信息,包括環境、社會和治理(ESG)信息。投資者應監控我們的網站,包括投資者關係部分,
除了我們的新聞稿外,我們還將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交文件、公開電話會議和網絡廣播。儘管如此,本段提及的本公司網站所載資料並未以參考方式併入本Form 10-Q季度報告內。
最新發展動態
資本管理
2024年4月25日,該公司董事會(董事會)宣佈向截至2024年6月7日在冊的股東派發季度普通股股息每股0.24美元,於2024年6月28日支付。
有關我們資本資源的更多信息,請參閲第16頁的資本管理。
FDIC特別評估
2024年第一季度,美國聯邦存款保險公司(FDIC)提高了對硅谷銀行和Signature銀行倒閉造成的存款保險基金(DIF)損失的估計。DIF的估計損失將通過從某些受保險存款機構收集特別評估來彌補。因此,該公司記錄了7億美元的税前非利息費用,以增加其在特別評估中估計份額的應計費用。詳細信息請參見 附註10--承付款和或有事項合併財務報表。
財務亮點
表1彙總損益表和選定的財務數據
截至3月31日的三個月
(百萬美元,每股信息除外)20242023
損益表
淨利息收入$14,032 $14,448 
非利息收入11,786 11,810 
扣除利息支出後的總收入25,818 26,258 
信貸損失準備金1,319 931 
非利息支出17,237 16,238 
所得税前收入表7,262 9,089 
所得税費用588 928 
淨收入6,674 8,161 
優先股股息532 505 
淨收益適用於普通股股東$6,142 $7,656 
每股普通股信息  
收益$0.77 $0.95 
攤薄後收益0.76 0.94 
已支付的股息0.24 0.22 
績效比率
平均資產回報率(1)
0.83 %1.07 %
平均普通股股東權益回報率(1)
9.35 12.48 
有形普通股股東權益的平均回報率(2)
12.73 17.38 
效率比 (1)
66.77 61.84 
2024年3月31日2023年12月31日
資產負債表  
貸款和租賃總額$1,049,156 $1,053,732 
總資產3,273,803 3,180,151 
總存款1,946,496 1,923,827 
總負債2,980,251 2,888,505 
普通股股東權益總額265,155 263,249 
股東權益總額293,552 291,646 
(1)有關定義,請參閲第91頁的關鍵指標。
(2)有形普通股股東權益的平均回報率是一項非公認會計準則的財務指標。有關更多信息以及與美利堅合眾國普遍接受的會計原則所定義的最直接可比財務指標的對應對賬,請參閲第42頁的非GAAP對賬。
3 美國銀行



截至2024年3月31日的三個月,淨收益為67億美元,或每股稀釋後收益0.76美元,而2023年同期為82億美元,或每股稀釋後收益0.94美元。淨收入減少是由於非利息支出增加、收入減少以及信貸損失撥備增加所致。
總資產較2023年12月31日增加937億美元,達到3.3萬億美元,主要是由於交易賬户資產和根據轉售協議借入或購買的證券增加,以支持全球市場客户活動,以及更高的債務證券。
總負債比2023年12月31日增加917億美元,達到3.0萬億美元,主要是由於根據回購協議借出或出售的證券增加,以及交易賬户負債支持全球市場客户活動,以及由於定期存款增長和季節性存款流入而增加的存款。
與2023年12月31日相比,股東權益增加了19億美元,主要原因是淨收益,但通過普通股回購以及普通股和優先股股息向股東返還的資本部分抵消了這一增長。
淨利息收入
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月的淨利息收入減少了4.16億美元,降至140億美元。全額應税等值(FTE)基礎上的淨利息收益率下降21個基點(Bps),至1.99%。貸款減少主要是由於存款及融資成本上升,但因資產收益率上升、淨利息收入上升而被部分抵銷。全球市場經濟活動和適度的貸款增長。有關淨利息收益率和FTE基準的更多信息,請參閲第5頁的補充金融數據,有關利率風險管理的更多信息,請參閲第39頁的銀行賬簿的利率風險管理。
非利息收入
表2非利息收入
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
費用及佣金:
信用卡收入$1,463 $1,469 
服務費1,442 1,410 
投資和經紀服務4,187 3,852 
投資銀行手續費1,568 1,163 
費用及佣金總額8,660 7,894 
做市及類似活動3,888 4,712 
其他收入(762)(796)
非利息收入總額$11,786 $11,810 
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月,非利息收入減少了2400萬美元,降至118億美元。以下內容重點介紹了這些重大變化。
●    服務費增加了3200萬美元,主要是由於金庫服務費的增加。
亞洲投資和經紀服務增加3.35億美元,主要是由於股票市場平均估值上升和管理下的正資產(AUM)流動導致資產管理費上升,但部分被AUM定價下降的影響所抵消。
**投資銀行手續費增加4.05億美元,主要是由於債務和股票發行手續費增加。
全球做市和類似活動減少8.24億美元,主要是由於固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)宏觀產品的交易收入下降。
其他收入增加了3400萬美元,主要是由於上一年可供出售(AFS)債務證券的銷售虧損,這在很大程度上被本年度税收抵免投資的較高合夥企業虧損所抵消。
信貸損失準備
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月的信貸損失準備金增加了3.88億美元,達到13億美元。本年度信貸損失準備金主要由信用卡貸款和商業房地產組合推動,但因宏觀經濟前景改善而部分抵消。有關信貸損失準備的更多信息,請參閲第35頁的信貸損失準備。
非利息支出
表3非利息支出
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
薪酬和福利$10,195 $9,918 
入住率和設備1,811 1,799 
信息處理和通信1,800 1,697 
與產品交付和交易相關851 890 
營銷455 458 
專業費用548 537 
其他一般業務1,577 939 
總非利息支出$17,237 $16,238 
截至2024年3月31日的三個月,非利息費用與2023年同期相比增加了10億美元,達到172億美元。這一增長主要是由於FDIC特別評估的額外應計7億美元以及更高的收入相關補償。
所得税費用
表4所得税費用
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
所得税前收入$7,262 $9,089 
所得税費用588 928 
實際税率8.1 %10.2 %
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的有效税率主要是由我們的經常性税收優惠推動的,這些優惠主要包括對經濟適用房和可再生能源投資的税收抵免。2024年第一季度的有效税率還包括聯邦存款保險公司特別評估記錄的7億美元費用的離散税收優惠。如果沒有經常性税收抵免和單獨的税收優惠,這兩個時期的有效税率都將約為26%。
美國銀行 4


補充財務數據
非公認會計準則財務指標
在這份Form 10-Q季度報告中,我們介紹了某些非GAAP財務指標。非GAAP財務計量不包括某些項目或包括與根據GAAP計算的最直接可比計量不同的組成部分。非GAAP財務指標是作為額外的有用信息提供的,用於評估我們的財務狀況、經營結果(包括期間間的經營業績)或遵守預期的法規要求。這些非GAAP財務衡量標準並非旨在替代GAAP財務衡量標準,其定義或計算方式可能與其他公司使用的非GAAP財務衡量標準不同。
當在綜合基礎上列報時,我們將按全時當量計算的淨利息收入視為非公認會計準則財務指標。為得出全時當量收益基準,淨利息收入進行調整,以反映在同等税前基礎上的免税收入以及所得税支出的相應增加。在此計算中,我們使用21%的聯邦法定税率和具有代表性的州税率。淨利息收益率,衡量我們賺取的資金成本的基點,利用FTE基礎上的淨利息收入。我們認為,在全時當量基礎上列報這些項目,可以比較來自應税和免税來源的金額,並符合行業慣例。
我們可能會公佈某些關鍵業績指標和比率,不包括某些項目(例如,借方估值調整(DVA)收益(虧損)),這會導致非GAAP財務衡量標準。我們認為,提出不包括這些項目的衡量標準是有用的,因為這些衡量標準提供了額外的信息,以評估我們業務的基本經營業績和趨勢,並允許更好地比較期間與期間的經營業績。
我們還根據某些比率來評估我們的業務,這些比率利用了有形股本,這是一種非公認會計準則的財務衡量標準。有形權益是指股東權益或普通股股東權益減去商譽和無形資產(不包括抵押貸款服務權(MSR)),再扣除相關遞延税項負債(“經調整”股東權益或普通股股東權益)的淨額。這些衡量標準被用來評估我們對股權的使用。此外,盈利能力、關係和投資模型都使用平均有形回報率
普通股股東權益和平均有形股東權益回報率是支持我們整體增長目標的關鍵指標。這些比率是:
有形普通股股東權益平均回報率衡量我們適用於普通股股東的淨收入佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率代表調整後的期末普通股股東權益除以有形資產總額。
有形股東權益平均回報率衡量的是我們的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形權益比率代表調整後的期末股東權益除以有形資產總額。
每股普通股有形賬面價值代表調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。
我們認為,利用有形權益的比率提供了更多有用的信息,因為它們提供了能夠產生收入的資產的衡量標準。每股普通股有形賬面價值提供了與普通股流通股相關的有形資產水平的額外有用信息。
上述補充數據和業績衡量載於第6頁的表5。
有關將這些非GAAP財務指標與相應的GAAP財務指標進行協調的更多信息,請參見第42頁的非GAAP協調。
關鍵績效指標
我們提出了某些關鍵的財務和非財務績效指標(關鍵績效指標),管理層在評估我們的合併和/或部門業績時使用這些指標。我們相信它們對投資者是有用的,因為它們提供了關於我們基本運營業績和趨勢的額外信息。這些關鍵績效指標(KPI)的定義或計算方式可能與其他公司使用的類似KPI不同。有關如何定義這些指標的信息,請參閲第91頁的關鍵指標。
我們的綜合主要績效指標,包括各種股權和信用指標,載於第3頁的表1和第6頁的表5。
有關關鍵部門績效指標的信息,請參閲第8頁的業務部門運營。
5 美國銀行



表5精選季度財務數據
2024年季度2023年季度
(單位:百萬,不包括每股信息)第一第四第三第二第一
損益表  
淨利息收入$14,032 $13,946 $14,379 $14,158 $14,448 
非利息收入11,786 8,013 10,788 11,039 11,810 
扣除利息支出後的總收入25,818 21,959 25,167 25,197 26,258 
信貸損失準備金1,319 1,104 1,234 1,125 931 
非利息支出17,237 17,731 15,838 16,038 16,238 
所得税前收入7,262 3,124 8,095 8,034 9,089 
所得税費用588 (20)293 626 928 
淨收入6,674 3,144 7,802 7,408 8,161 
適用於普通股股東的淨收益6,142 2,838 7,270 7,102 7,656 
平均已發行普通股和已發行普通股
7,968.2 7,990.9 8,017.1 8,040.9 8,065.9 
已發行和已發行的平均稀釋普通股
8,031.4 8,062.5 8,075.9 8,080.7 8,182.3 
績效比率     
平均資產回報率(1)
0.83 %0.39 %0.99 %0.94 %1.07 %
四個季度的平均資產往績回報率 (2)
0.78 0.84 0.98 0.96 0.92 
平均普通股股東權益回報率(1)
9.35 4.33 11.24 11.21 12.48 
平均有形普通股股東權益回報率 (3)
12.73 5.92 15.47 15.49 17.38 
平均股東權益回報率(1)
9.18 4.32 10.86 10.52 11.94 
平均有形股東權益回報率 (3)
12.07 5.71 14.41 14.00 15.98 
期末權益總額與期末資產總額之比8.97 9.17 9.10 9.07 8.77 
普通股權益比率(1)
8.10 8.28 8.20 8.16 7.88 
總平均股本與總平均資產之比9.01 8.98 9.11 8.89 8.95 
股息支付(1)
31.11 67.42 26.39 24.88 23.17 
每普通股數據     
收益$0.77 $0.36 $0.91 $0.88 $0.95 
攤薄後收益0.76 0.35 0.90 0.88 0.94 
已支付的股息0.24 0.24 0.24 0.22 0.22 
賬面價值(1)
33.71 33.34 32.65 32.05 31.58 
有形賬面價值:(3)
24.79 24.46 23.79 23.23 22.78 
市值$298,312 $265,840 $216,942 $228,188 $228,012 
平均資產負債表     
貸款和租賃總額$1,047,890 $1,050,705 $1,046,254 $1,046,608 $1,041,352 
總資產3,247,159 3,213,159 3,128,466 3,175,358 3,096,058 
總存款1,907,462 1,905,011 1,876,153 1,875,353 1,893,649 
長期債務254,782 256,262 245,819 248,480 244,759 
普通股股東權益264,114 260,221 256,578 254,028 248,855 
股東權益總額292,511 288,618 284,975 282,425 277,252 
資產質量     
信貸損失準備。(4)
$14,371 $14,551 $14,640 $14,338 $13,951 
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產。(5)
6,034 5,630 4,993 4,274 4,083 
貸款和租賃損失準備佔未償還貸款和租賃總額的百分比。(5)
1.26 %1.27 %1.27 %1.24 %1.20 %
貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比。(5)
225 243 275 314 319 
淨沖銷$1,498 $1,192 $931 $869 $807 
年化淨沖銷佔平均未償還貸款和租賃的百分比(5)
0.58 %0.45 %0.35 %0.33 %0.32 %
期末資本充足率(6)
     
普通股一級資本
11.9 %11.8 %11.9 %11.6 %11.4 %
一級資本
13.6 13.5 13.6 13.3 13.1 
總資本
15.2 15.2 15.4 15.1 15.0 
第1級槓桿
7.1 7.1 7.3 7.1 7.1 
補充槓桿率
6.0 6.1 6.2 6.0 6.0 
有形權益 (3)
7.0 7.1 7.0 7.0 6.7 
有形普通股權益。(3)
6.1 6.2 6.1 6.1 5.8 
總吸收虧損能力和長期債務指標
對風險加權資產的總吸收損失能力28.7 %29.0 %29.3 %28.8 %28.8 %
總吸收損失能力與補充槓桿敞口12.8 13.0 13.3 13.0 13.1 
符合條件的長期債務與風險加權資產之比14.2 14.5 14.8 14.6 14.8 
符合條件的長期債務與補充槓桿風險敞口6.3 6.5 6.7 6.6 6.7 
(1)有關定義,請參閲第91頁的關鍵字線。
(2)計算方法為連續四個季度的淨收入總額除以連續四個季度的年化平均資產。
(3)有形股本比率和每股普通股有形賬面價值是非GAAP財務指標。有關這些比率以及與GAAP財務指標的相應對賬的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據和第42頁的非GAAP對賬。
(4)包括貸款和租賃損失準備以及無資金來源的貸款承諾準備金。
(5)餘額和比率不包括按公允價值選擇權核算的貸款。有關不良貸款、租賃和止贖房產的其他排除情況,請參閲第28頁的消費者投資組合信用風險管理-不良消費者貸款、租賃和止贖房產活動和相應的表24以及第32頁的商業投資組合信用風險管理-不良商業貸款、租賃和止贖房產活動和相應的表30。
(6)有關更多信息,包括使用哪種方法來評估資本充足率,請參閲第16頁的資本管理。

美國銀行 6


表6季度平均餘額和利率-FTE基礎
平均值
天平
利息
收入/
費用(1)
收益率/
費率
平均值
天平
利息
收入/
費用(1)
收益率/
費率
(百萬美元)2024年第一季度2023年第一季度
賺取資產      
存放在美聯儲的有息存款,非美國中央銀行
中國的銀行和其他銀行
$346,463 $4,531 5.26 %$202,700 $1,999 4.00 %
定期存款和其他短期投資9,728 116 4.80 10,581 108 4.16 
出售的聯邦基金和借入或購買的證券
*達成轉售協議
304,821 5,175 6.83 287,532 3,712 5.24 
交易賬户資產202,461 2,482 4.93 183,657 2,040 4.50 
債務證券842,483 6,162 2.92 851,177 5,485 2.58 
貸款和租賃。(2)
住宅抵押貸款227,748 1,803 3.17 229,275 1,684 2.94 
房屋淨值25,522 390 6.14 26,513 317 4.84 
信用卡99,815 2,786 11.22 91,775 2,426 10.72 
直接/間接客户和其他消費者103,371 1,399 5.45 105,657 1,186 4.55 
總消費額456,456 6,378 5.61 453,220 5,613 5.00 
美國商業廣告379,566 5,236 5.55 376,852 4,471 4.81 
非美國商業廣告125,024 2,170 6.98 127,003 1,778 5.68 
商業地產。(3)
71,986 1,311 7.33 70,591 1,144 6.57 
商業租賃融資14,858 200 5.41 13,686 147 4.33 
總商業廣告591,434 8,917 6.06 588,132 7,540 5.20 
貸款和租賃總額1,047,890 15,295 5.87 1,041,352 13,153 5.11 
其他盈利資產106,737 2,682 10.10 94,427 2,292 9.82 
盈利資產總額2,860,583 36,443 5.12 2,671,426 28,789 4.36 
現金和銀行到期款項24,185 27,784 
其他資產,減去貸款和租賃損失準備362,391 396,848 
總資產$3,247,159 $3,096,058 
有息負債      
美國有息存款      
活期存款和貨幣市場存款$956,716 $5,012 2.11 %$975,085 $2,790 1.16 %
定期存款和儲蓄存款325,765 3,059 3.78 196,984 919 1.89 
美國有息存款總額1,282,481 8,071 2.53 1,172,069 3,709 1.28 
非美國有息存款104,373 1,067 4.11 91,603 605 2.68 
有息存款總額1,386,854 9,138 2.65 1,263,672 4,314 1.38 
根據協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券
**計劃回購
350,507 6,026 6.92 256,015 3,551 5.63 
短期借款和其他有息負債141,091 2,509 7.15 156,887 2,629 6.79 
貿易賬户負債51,757 546 4.24 43,953 504 4.65 
長期債務254,782 4,034 6.35 244,759 3,209 5.28 
計息負債總額2,184,991 22,253 4.10 1,965,286 14,207 2.93 
不計息來源
無息存款520,608 629,977 
其他負債(4)
249,049 223,543 
股東權益292,511 277,252 
總負債和股東權益$3,247,159 $3,096,058 
淨息差1.02 %1.43 %
不計息來源的影響0.97 0.77 
淨利息收入/盈利資產收益率(5)
$14,190 1.99 %$14,582 2.20 %
(1)包括利率風險管理合同的影響。有關更多信息,請參閲第39頁的《銀行書籍》的利率風險管理。
(2)不良貸款計入各自的平均貸款餘額。這些不良貸款的收入通常在收回成本的基礎上確認。
(3)包括美國商業房地產貸款662億美元和655億美元,以及2024年和2023年第一季度58億美元和51億美元的非美國商業房地產貸款。
(4)包括2024年第一季度和2023年第一季度441億美元和373億美元的結構性票據和負債。
(5)淨利息收入包括2024年第一季度和2023年第一季度1.58億美元和1.34億美元的FTE調整。
7 美國銀行



業務細分運營
細分市場描述和演示基礎
我們通過四個業務部門報告我們的運營結果:個人銀行、GWIM、全球銀行全球市場,其餘操作記錄在所有其他。我們管理我們的細分市場,並在FTE的基礎上報告他們的結果。有關更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K中的MD&A中的業務部門運營。
我們定期審查分配給我們業務的資本,並在戰略和資本規劃過程中每年分配資本。我們使用了一種方法,除了內部基於風險的資本模型外,還考慮了監管資本要求的影響。分配給業務部門的資本稱為已分配資本。報告單位的已分配權益由已分配資本加資本組成
具體分配給報告單位的商譽和無形資產部分。有關更多信息,包括報告單位的定義,請參見附註7 -商譽和無形資產 合併財務報表。
關於我們以全時當量為基礎列報財務信息的更多信息,請參見第5頁的補充財務數據,以及關於合併總收入、淨收入和期末總資產的對賬,請參閲注17-業務分類信息合併財務報表。
關鍵績效指標
我們提供管理層在評估分部業績時使用的某些關鍵財務和非財務績效指標。我們相信它們對投資者有用,因為它們提供了有關我們部門運營績效、客户趨勢和業務增長的更多信息。
個人銀行業務
存款消費貸款個人銀行業務總量
截至3月31日的三個月
(百萬美元)202420232024202320242023更改百分比
淨利息收入$5,269 $5,816 $2,928 $2,777 $8,197 $8,593 (5)%
非利息收入:
信用卡收入(10)(10)1,282 1,284 1,272 1,274 — 
服務費577 598 1 578 599 (4)
所有其他收入102 197 17 43 119 240 (50)
非利息收入總額669 785 1,300 1,328 1,969 2,113 (7)
扣除利息支出後的總收入
5,938 6,601 4,228 4,105 10,166 10,706 (5)
信貸損失準備金76 183 1,074 906 1,150 1,089 
非利息支出3,378 3,415 2,097 2,058 5,475 5,473 — 
所得税前收入2,484 3,003 1,057 1,141 3,541 4,144 (15)
所得税費用621 751 264 285 885 1,036 (15)
淨收入$1,863 $2,252 $793 $856 $2,656 $3,108 (15)
實際税率(1)
25.0 %25.0 %
淨利息收益率2.23 %2.31 %3.81 %3.76 %3.31 %3.27 %
平均分配資本回報率55 67 11 12 25 30 
效率比56.89 51.76 49.60 50.10 53.86 51.12 
資產負債表
截至3月31日的三個月
平均值202420232024202320242023更改百分比
貸款和租賃總額$4,241 $4,119 $308,797 $299,653 $313,038 $303,772 %
盈利資產總額 (2)
950,194 1,022,445 308,914 299,794 995,556 1,065,202 (7)
總資產(2)
982,857 1,056,007 313,795 306,275 1,033,101 1,105,245 (7)
總存款947,843 1,021,374 4,623 4,868 952,466 1,026,242 (7)
已分配資本13,700 13,700 29,550 28,300 43,250 42,000 
期間結束3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
更改百分比
貸款和租賃總額$4,260 $4,218 $307,465 $310,901 $311,725 $315,119 (1)%
盈利資產總額(2)
976,167 965,088 307,634 311,008 1,022,320 1,009,360 
總資產 (2)
1,008,366 999,372 313,598 317,194 1,060,482 1,049,830 
總存款972,906 964,136 5,855 5,436 978,761 969,572 
(1)僅在細分市場級別進行估計。
(2)在負債和權益總額超過資產的細分和業務中,我們從所有其他以匹配各分部和業務的負債以及分配的股東權益。因此,企業的總盈利資產和總資產可能不等於總資產個人銀行業務.
個人銀行業務由存款和消費者貸款組成,為消費者和小企業提供多元化的信貸、銀行和投資產品和服務。的更多信息 個人銀行業務,請參閲公司2023年年度報告MD & A中的業務部門運營(Form 10-K)。

個人銀行業務業績
年淨收入個人銀行業務 減少截至2024年3月31日的三個月,與2023年同期相比,主要為4.52億美元至27億美元 由於收入較低。淨利息收入 減少3.96億美元至82億美元,主要受存款餘額減少推動,部分被貸款餘額增加所抵消。非利息收入減少1.44億美元至20億美元,主要受其他收入減少的推動
美國銀行 8


由資產負債管理(ILM)結果分配驅動。
信用損失撥備增加6100萬美元至12億美元,主要受信用卡資產質量推動。非利息費用為55億美元,與去年同期持平。
平均分配資本回報率為 25%,向下由於分配資本增加和淨利潤下降,從30%開始.有關分配給業務分部的資本的更多信息,請參閲第8頁的業務分部運營。
存款
年淨收入存款 減少 3.89億美元19億美元主要是由於收入較低。淨利息收入下降 5.47億美元53億美元主要是由存款餘額下降推動的。非利息收入減少 1.16億美元6.69億美元,主要是由於ILM業績分配導致其他收入減少。
非利息支出減少3700萬美元34億美元, 與一年同期相比相對沒有變化.
平均存款減少735億美元至9,478億美元,主要是由於貨幣市場儲蓄淨流出737億美元和支票淨流出321億美元,部分被定期存款435億美元的增長所抵消。
下表提供了存款的主要業績指標。管理層使用這些指標,我們相信它們對投資者很有用,因為它們提供了額外的信息來評估我們的存款盈利能力和數字/移動趨勢。
主要統計數據--存款
截至3月31日的三個月
20242023
總存款利差(不包括非利息成本)(1)
2.69%2.54%
期間結束
消費者投資資產(單位:百萬)(2)
$456,391$354,892
數字銀行活躍用户(以千為單位)(3)
47,07944,962
手機銀行活躍用户(以千為單位)(4)
38,54436,322
金融中心3,8043,892
自動取款機15,02815,407
(1)包括在消費者貸款中持有的存款。
(2)包括客户經紀資產、存款覆蓋餘額、美國銀行、N.A.經紀CDS和AUM in個人銀行業務.
(3)表示過去90天內的移動和/或在線活動用户。
(4)表示過去90天內的移動活動用户。
受市場表現和淨客户流量正的推動,消費者投資資產增加1,015億美元,至4,564億美元。活躍的移動銀行用户增加了約200萬,反映出我們客户的銀行偏好的持續變化。隨着我們繼續優化消費者銀行網絡,我們淨減少了88個金融中心和379台ATM機。
消費貸款
消費貸款淨收入下降6300萬美元7.93億美元主要是由於信用損失撥備增加,但部分被收入增加所抵消。淨利息收入
增加1.51億美元至29億美元,主要是由於貸款餘額增加。非利息收入減少 2800萬美元13億美元,與一年前同期相比相對沒有變化。
信貸損失準備金增加。1.68億美元11億美元主要由信用卡資產質量驅動。非利息支出增加3千9百萬美元 21億美元, r與一年前同期持平.
平均貸款增加91億美元3088億美元主要受信用卡貸款增加的推動。
下表提供了消費者貸款的關鍵績效指標。管理層使用這些指標,我們相信它們對投資者很有用,因為它們提供了有關貸款增長和盈利能力的額外信息。
主要統計數據--消費者貸款
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
信用卡合計(1)
總利息收益率(2)
12.24 %11.85 %
風險調整保證金(3)
6.81 8.69 
新帳户(以千為單位)998 1,187 
採購量$87,011 $85,544 
借記卡購買量
$132,407 $124,376 
(1)包括GWIM‘s信用卡投資組合。
(2)計算方法為有效年利率除以平均貸款。
(3)計算方法為總收入、扣除利息支出和淨信貸損失除以平均貸款。
截至2024年3月31日的三個月內,總風險調整利潤率較2023年同期下降188個基點,主要是由於淨信用損失增加、淨手續費收入減少和息差下降。信用卡總購買量增加15億美元至870億美元,借記卡總購買量增加80億美元至1,324億美元,反映出消費者支出水平上升。
主要統計數據--貸款產量(1)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
個人銀行業務:
第一按揭$1,688 $1,956 
房屋淨值1,600 2,183 
總計(2):
第一按揭$3,443 $3,937 
房屋淨值1,891 2,596 
(1)貸款生產金額代表貸款的未償還本金餘額,對於房屋淨值,代表總信貸額度的本金金額。
(2)除了貸款生產外,個人銀行業務,還有第一次抵押貸款和房屋淨值貸款的產生GWIM。
發放的第一按揭貸款個人銀行業務截至2024年3月31日的三個月內,公司總額與2023年同期相比減少了2.68億美元和4.94億美元,主要是由於需求下降。
年房屋淨值生產個人銀行業務截至2024年3月31日的三個月內,公司總額減少了5.83億美元和7.05億美元,主要是由於需求下降。
9 美國銀行



全球財富與投資管理
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023更改百分比
淨利息收入$1,814 $1,876 (3)%
非利息收入:
投資和經紀服務3,600 3,238 11 
所有其他收入177 201 (12)
非利息收入總額3,777 3,439 10 
扣除利息支出後的總收入5,591 5,315 
信貸損失準備金(13)25 N/m
非利息支出4,264 4,067 
所得税前收入1,340 1,223 10 
所得税費用335 306 
淨收入$1,005 $917 10 
實際税率25.0 %25.0 %
淨利息收益率2.23 2.20 
平均分配資本回報率22 20 
效率比76.27 76.53 
資產負債表
截至3月31日的三個月
平均值20242023更改百分比
貸款和租賃總額$218,616 $221,448 (1)%
盈利資產總額327,692 346,384 (5)
總資產341,119 359,164 (5)
總存款297,373 314,019 (5)
已分配資本18,500 18,500 — 
期間結束3月31日
2024
12月31日
2023
更改百分比
貸款和租賃總額$219,844 $219,657 — %
盈利資產總額329,515 330,653 — 
總資產343,718 344,626 — 
總存款298,039 299,657 (1)
N/M=沒有意義
GWIM由兩項主要業務組成:美林財富管理和 美國銀行私人銀行。有關以下內容的更多信息GWIM,見MD & A的業務部門運營 公司2023年年度報告的表格10-K.
年淨收入GWIM截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比增加了8800萬美元至10億美元,主要是由於收入增加,但部分被非利息費用增加所抵消。營業利潤率為24%,而一年前為23%。
淨利息收入減少6200萬美元至18億美元,主要是由於已付存款利率上升和平均存款餘額下降。
非利息收入,主要包括投資和經紀服務收入,增加了3.38億美元,達到38億美元。這一增長主要是由於股票市場平均估值上升和正的AUM流動導致資產管理費上升,但部分被AUM定價下降的影響所抵消。
非利息支出增加1.97億美元,達到43億美元,主要是由於與收入相關的激勵措施增加。

由於淨收益增加,平均分配資本回報率從20%上升到22%。有關分配給業務部門的資本的詳情,請參閲第8頁的業務部門運營。
平均貸款為2,186億美元,與2023年同期相比相對持平。平均存款減少166億美元至2974億美元,主要是由於客户將存款轉移到收益更高的投資現金選擇,包括在我們的投資和經紀平臺上提供產品。
美林財富管理公司46億美元的收入增長了6%,主要是由於股票市場平均估值上升和正的AUM流動導致資產管理費上升,但部分被AUM定價下降的影響所抵消。
美國銀行私人銀行的收入為9.44億美元,增長了3%,這主要是由於平均市場估值較高導致的資產管理費增加以及正AUM流動的影響。

美國銀行 10


關鍵指標和指標
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
按業務劃分的收入
美林財富管理$4,647 $4,397 
美國銀行私人銀行944 918 
扣除利息支出後的總收入$5,591 $5,315 
期末按業務分列的客户餘額
美林財富管理$3,339,693 $2,952,681 
美國銀行私人銀行
633,697 568,925 
客户餘額合計$3,973,390 $3,521,606 
按類型列出的客户餘額,期末
管理的資產$1,730,005 $1,467,242 
經紀業務和其他資產1,758,642 1,571,409 
存款298,039 301,471 
貸款和租賃(1)
222,528 220,633 
減去:管理的資產中的託管存款(35,824)(39,149)
客户餘額合計$3,973,390 $3,521,606 
管理下的資產前滾
管理下的資產,期初$1,617,740 $1,401,474 
NET客户端流24,655 15,262 
市場估值/其他
87,610 50,506 
管理的總資產,期末$1,730,005 $1,467,242 
(1)包括於綜合資產負債表中歸入客户及其他應收賬款的保證金應收賬款。
客户餘額
與2023年3月31日相比,截至2024年3月31日,客户餘額增加了4,518億美元,即13%,達到4.0萬億美元。客户餘額的增加主要是由於期末市場估值上升和淨客户流量為正的影響。
11 美國銀行



全球銀行業
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023更改百分比
淨利息收入$3,460 $3,907 (11)%
非利息收入:
服務費750 714 
投資銀行手續費850 668 27 
所有其他收入920 914 
非利息收入總額2,520 2,296 10 
扣除利息支出後的總收入5,980 6,203 (4)
信貸損失準備金229 (237)N/m
非利息支出3,012 2,940 
所得税前收入2,739 3,500 (22)
所得税費用753 945 (20)
淨收入$1,986 $2,555 (22)
實際税率27.5 %27.0 %
淨利息收益率2.50 3.03 
平均分配資本回報率16 21 
效率比50.37 47.41 
資產負債表
截至3月31日的三個月
平均值20242023更改百分比
貸款和租賃總額
$373,608 $381,009 (2)%
盈利資產總額555,957 522,374 
總資產623,073 588,886 
總存款525,699 492,577 
已分配資本49,250 49,250 
期間結束3月31日
2024
2023年12月31日更改百分比
貸款和租賃總額$373,403 $373,891 — %
盈利資產總額554,253 552,453 — 
總資產623,204 621,751 — 
總存款527,113 527,060 — 
N/M=沒有意義
全球銀行業,包括全球企業銀行業務、全球商業銀行業務、商業銀行業務和全球投資銀行業務,通過我們的全球辦事處和客户關係團隊網絡提供廣泛的貸款相關產品和服務、綜合運營資本管理和金庫解決方案以及承保和諮詢服務。的更多信息 《環球銀行》See公司2023年10-K表格年度報告MD & A中的業務部門運營。
年淨收入全球銀行業由於信貸損失撥備增加、收入減少和非利息費用增加,截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比減少了5.69億美元,至20億美元。
淨利息收入減少4.47億美元至35億美元,主要是由於利率的影響,但部分被平均存款餘額增加的好處所抵消。
受投資銀行費用上漲和國庫服務費用上漲的推動,非利息收入增加了2.24億美元,達到25億美元。
信用損失撥備增加4.66億美元至2.29億美元,主要是由於本年度商業房地產辦公室風險敞口,而上一年度由於宏觀經濟狀況的某些改善而出現的收益。
非利息費用增加7200萬美元至30億美元,主要是由於對包括技術在內的業務的持續投資。
由於淨利潤較低,平均分配資本回報率為16%,低於21%。有關分配給業務分部的資本的更多信息,請參閲第8頁的業務分部運營。
全球企業、全球商業和商業銀行業務
下表和討論提供了結果摘要,其中不包括#年的某些投資銀行業務和其他活動。全球銀行業.
美國銀行 12


全球企業、全球商業和商業銀行業務
全球企業銀行業務全球商業銀行業務商業銀行業務總計
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023202420232024202320242023
收入
商業貸款$1,065 $1,034 $1,280 $1,233 $59 $67 $2,404 $2,334 
全球交易服務1,335 1,549 970 1,129 361 387 2,666 3,065 
扣除利息支出後的總收入
$2,400 $2,583 $2,250 $2,362 $420 $454 $5,070 $5,399 
資產負債表
平均值
貸款和租賃總額
$165,040 $175,293 $196,276 $192,796 $12,132 $12,618 $373,448 $380,707 
總存款
290,392 259,177 185,727 182,614 49,578 50,795 525,697 492,586 
期間結束
貸款和租賃總額$164,161 $175,777 $196,850 $194,889 $12,262 $12,580 $373,273 $383,246 
總存款291,066 263,131 186,051 181,315 49,992 51,511 527,109 495,957 
截至2024年3月31日的三個月,商業貸款收入與2023年同期相比增加了7000萬美元,主要受經濟適用房和可再生能源領域的税收抵免活動的推動。
截至2024年3月31日的三個月,全球交易服務收入減少了3.99億美元,主要受利率影響,但部分被平均存款餘額增加和國庫服務費用增加的好處所抵消。
由於客户需求下降,截至2024年3月31日的三個月平均貸款和租賃下降了2%。由於國內和國際餘額的增長,平均存款增加了7%。
全球投資銀行業務
客户團隊和產品專家承銷和分銷債務、股票和貸款產品,並提供諮詢服務和量身定製的風險管理解決方案。某些投資銀行和承銷活動的經濟狀況主要由全球銀行業全球市場根據一項內部收入分享安排。全球銀行業與我們的公司和商業客户發起某些與交易相關的交易,這些交易由全球市場.為了完整討論我們的綜合投資銀行費用,下表列出了公司投資銀行費用總額以及應佔的部分 全球銀行業務。

投資銀行手續費
全球銀行業道達爾公司
截至3月31日的三個月
(百萬美元)2024202320242023
產品
諮詢$317 $313 $373 $363 
發債383 290 885 644 
股票發行150 65 363 168 
投資銀行手續費總額
850 668 1,621 1,175 
自主式交易(13)(4)(53)(12)
投資銀行手續費總額
$837 $664 $1,568 $1,163 
公司投資銀行費用總額為16億美元,不包括自我主導的交易,主要包括在 全球銀行業全球市場截至2024年3月31日的三個月,與2023年同期相比增長了35%。增加主要是由於債務和股權發行費用增加。
13 美國銀行



全球市場
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023更改百分比
淨利息收入$681 $109 N/m
非利息收入:
投資和經紀服務495 533 (7)%
投資銀行手續費708 469 51 
做市及類似活動3,830 4,398 (13)
所有其他收入169 117 44 
非利息收入總額5,202 5,517 (6)
扣除利息支出後的總收入5,883 5,626 
信貸損失準備金(36)(53)N/m
非利息支出3,492 3,351 
所得税前收入2,427 2,328 
所得税費用704 640 10 
淨收入$1,723 $1,688 
實際税率29.0 %27.5 %
平均分配資本回報率15 15 
效率比59.38 59.56 
資產負債表截至3月31日的三個月
平均值20242023更改百分比
與交易相關的資產:
交易賬户證券$323,210 $339,248 (5)%
逆回購134,081 126,760 
借入的證券134,852 116,280 16 
衍生資產37,683 43,747 (14)
與交易相關的總資產629,826 626,035 
貸款和租賃總額133,756 125,046 
盈利資產總額692,851 627,935 10 
總資產895,382 870,038 
總存款32,585 36,109 (10)
已分配資本45,500 45,500 — 
期間結束3月31日
2024
12月31日
2023
更改百分比
與交易相關的總資產$629,082 $542,544 16 %
貸款和租賃總額135,267 136,223 (1)
盈利資產總額698,279 637,955 
總資產902,741 817,588 10 
總存款34,847 34,833 — 
N/M=沒有意義
全球市場為固定收益、信貸、貨幣、大宗商品和股票業務的機構客户提供銷售和交易服務以及研究服務。全球市場產品覆蓋範圍包括一級和二級市場的證券和衍生產品。有關以下內容的更多信息全球市場,請參閲公司2023年年度報告MD & A中的業務部門運營(Form 10-K)。
以下是對年度業績期間變動的以下解釋全球市場,包括在銷售和交易收入項下披露的金額,對於包括和不包括淨DVA的金額是相同的。不包括DVA淨額的金額是非公認會計準則財務計量。有關淨DVA的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據.
年淨收入全球市場與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月增加了3500萬美元,達到17億美元。DVA淨虧損為8500萬美元,而2023年的收益為1400萬美元。不包括淨DVA,淨收入增加了1.11億美元,達到18億美元。這些增長主要是由更高的收入推動的,但部分被更高的非利息支出所抵消。
收入增加了2.57億美元,達到59億美元,主要是由於投資銀行費用以及銷售和交易收入的增加。銷售和交易收入增加了2500萬美元,
不包括淨DVA,增加了1.24億美元。這些增長主要是由於股票收入增加,但部分被FICC收入下降所抵消。
非利息支出增加了1.41億美元,達到35億美元,主要是由於對業務的持續投資,包括技術。
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月的平均總資產增加了253億美元,達到8954億美元,這是由於庫存水平上升、擔保融資活動增加和FICC的貸款增長,但部分被股票庫存水平的下降所抵消。在股票和FICC客户活動季節性上升的推動下,期末總資產比2023年12月31日增加了852億美元,達到9027億美元。
平均分配資本回報率為15%,與去年同期持平。有關分配給業務段的資本的信息,請參閲第8頁的業務段操作。
銷售和貿易收入
有關銷售和交易收入的描述,請參閲公司2023年年報Form 10-K中的MD&A中的業務部門運營。下表及相關
美國銀行 14


討論目前的銷售和交易收入,基本上都在全球市場,其餘部分在全球銀行業。此外,下表和相關討論
也列報銷售和交易收入,不包括淨DVA,這是一個非GAAP財務指標。有關Net DVA的詳細信息,請參見補充財務數據在第5頁上.
銷售和貿易收入(1, 2, 3)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
銷售和交易收入(2)
固定收益、貨幣和大宗商品
$3,231 $3,440 
股票1,861 1,627 
銷售和交易總收入$5,092 $5,067 
銷售和交易收入,不包括淨DVA(4)
固定收益、貨幣和大宗商品
$3,307 $3,429 
股票1,870 1,624 
銷售和交易收入總額,不包括淨DVA
$5,177 $5,053 
(1)有關銷售和交易收入的更多信息,請參閲附註3--衍生工具合併財務報表。
(2)包括截至2024年和2023年3月31日的三個月的FTE調整1.49億美元和9000萬美元。
(3)包括全球銀行業截至2024年和2023年3月31日的三個月銷售和交易收入分別為1.44億美元和1.77億美元。
(4)FICC和股票銷售和交易收入(不包括淨DVA)是一項非GAAP財務指標。截至2024年和2023年3月31日的三個月,FICC的DVA淨收益(損失)分別為(760萬)美元和1100萬美元。截至2024年和2023年3月31日的三個月,股票DVA淨收益(虧損)分別為(900萬)和300萬美元。
包括和不包括淨DVA在內,截至2024年3月31日的三個月,FICC收入與2023年同期相比減少了2.09億美元和1.22億美元,原因是宏觀產品交易環境疲軟,部分被抵押貸款交易的改善所抵消。包括和不包括淨DVA在內,由於衍生品交易表現強勁,股票收入增加了2.34億美元和2.46億美元。
所有其他
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023更改百分比
淨利息收入$38 $97 (61)%
非利息收入(虧損)(1,682)(1,555)
扣除利息支出後的總收入(1,644)(1,458)13 
信貸損失準備金(11)107 (110)
非利息支出994 407 144 
所得税前虧損(2,627)(1,972)33 
所得税優惠(1,931)(1,865)
淨虧損$(696)$(107)N/m
資產負債表
截至3月31日的三個月
平均值20242023更改百分比
貸款和租賃總額$8,872 $10,077 (12)%
總資產:(1)
354,484 172,725 105 
總存款99,339 24,702 N/m
期間結束3月31日
2024
12月31日
2023
更改百分比
貸款和租賃總額$8,917 $8,842 %
總資產:(1)
343,658 346,356 (1)
總存款107,736 92,705 16 
(1)在負債和權益總額超過資產的部門,通常是吸收存款的部門,我們從所有其他分配給這些部門,以匹配負債(即存款)和分配的股東權益。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,平均分配資產為9,580億美元和1.0萬億美元,2024年3月31日和2023年12月31日的期末分配資產分別為9,871億美元和9,729億美元。
N/M=沒有意義
所有其他主要包括ALM活動、清算業務和未以其他方式分配給業務部門的某些費用。ALM活動包括利率和外匯風險管理活動,這些活動的幾乎所有結果都分配給我們的業務部門。有關我們的ALM活動的更多信息,看見注17-業務分類信息合併財務報表。
年淨虧損所有其他增加5.89億美元,達到6.96億美元,主要是由於非利息支出增加。
非利息支出增加了5.87億美元,主要是因為公司在FDIC特別評估中的估計份額增加了7億美元,但與清算業務活動相關的費用減少部分抵消了這一增加。
所得税優惠增加6600萬美元至19億美元,這是由於主要與税收抵免投資活動有關的更高的税收優惠。這兩個時期都包括對所得税優惠的調整,以消除FTE治療中記錄的某些税收抵免全球銀行業全球市場。
15 美國銀行



管理風險
風險在我們所有的商業活動中都是固有的。該公司面對的七種主要風險是策略性、信貸、市場、流動資金、合規、營運及聲譽。健全的風險管理使我們能夠服務我們的客户,為我們的股東提供服務。如果管理不當,風險可能導致財務損失、監管制裁和處罰,並損害我們的聲譽,每一項都可能對我們執行業務戰略的能力產生不利影響。我們採取全面的風險管理方法,制定了明確的風險框架和明確的風險偏好聲明,並每年由企業風險委員會和董事會批准。
我們的風險框架是對公司面臨的風險進行一致和有效管理的基礎。風險框架規定了風險管理的角色和責任,並提供了董事會如何通過向委員會和執行官員授權,為我們的活動建立風險偏好和相關限制的藍圖。
我們的風險偏好提供了一個共同的框架,其中包括一套措施,以協助高級管理層和董事會根據我們的風險偏好和風險能力評估公司的風險狀況。我們的風險偏好在風險偏好聲明中正式表述,其中包括定性聲明和數量限制。
關於公司風險的更多信息,見項目1A。公司2023年年報10-K表中的風險因素。這些風險正在我們的風險框架和支持風險管理計劃中進行管理。有關我們的風險框架、風險管理活動和公司面臨的主要風險類型的更多信息,請參閲公司2023年年報的10-K表格的MD&A中的管理風險部分。
資本管理
該公司管理其資本狀況,使其資本足以支持其業務活動,並與風險、風險偏好和戰略規劃保持一致。有關更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K中的MD&A中的資本管理。
CCAR與資本規劃
美聯儲要求BHC每年提交一份資本計劃和計劃的資本行動,這與全面資本分析和審查(CCAR)資本計劃的管理規則一致,其中包括美聯儲的監管壓力測試。根據2023年壓力測試結果,我們的壓力資本緩衝(SCB)為2.5%,從2023年10月1日起至2024年9月30日止。2024年4月,我們提交了2024年CCAR資本計劃和相關的監管壓力測試。美聯儲已表示,將在2024年6月30日之前披露CCAR資本計劃監管壓力測試結果。
董事會已批准隨着時間的推移回購最多250億美元的普通股,其中包括普通股回購,以抵消根據公司基於股權的薪酬計劃授予的股票。根據董事會授權,在截至2024年3月31日的三個月內,我們回購了25億美元的普通股。如需瞭解更多信息,請參閲公司2023年年報《Form 10-K》中《資本管理-CCAR和資本規劃》第93頁第II部分第2項:股權證券的未登記銷售和收益的使用。
普通股回購的時間和金額受各種因素的影響,包括公司的資本狀況、流動性、財務業績和資本的替代用途、股票交易價格、監管要求和一般市場狀況,並可能隨時暫停。此類回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行,包括滿足修訂後的1934年證券交易法(交易法)第10b5-1條條件的回購計劃。
監管資本
作為BHC,我們受到監管資本規則的約束,包括美國銀行業監管機構發佈的巴塞爾協議3。本公司的存管機構附屬公司亦須遵守“即時糾正行動”(PCA)框架。本公司及其主要附屬銀行實體BANA是巴塞爾協議3下的高級方法機構,必須根據標準化方法和高級方法報告基於監管風險的資本比率和風險加權資產。標準化方法或高級方法下的資本比率與其各自的監管資本比率要求相比較低,用於評估資本充足率,包括在PCA框架下。截至2024年3月31日,標準化方法下的普通股一級資本(CET1)資本、一級資本和總資本比率是約束性比率。
最低資本要求
為了避免對資本分配和向高管支付酌情獎金的限制,公司必須滿足基於風險的資本比率要求,包括2.5%的資本保存緩衝(僅在高級方法下)、渣打銀行(僅在標準化方法下),以及任何適用的反週期資本緩衝和全球系統重要性銀行(G-SIB)附加費。緩衝和附加費必須完全由CET1資本組成。自2024年1月1日起,公司在標準化方法和高級方法下的最低CET1資本比率要求均為10.0%。
該公司須按兩種方法每年計算其G-SIB附加費,並以兩項附加費中較高者為準。方法1與巴塞爾委員會評估方法所規定的方法一致,並使用具有系統重要性的具體指標進行計算。方法2修改了方法1的辦法,除其他因素外,包括衡量公司對短期批發融資的依賴程度。從2024年1月1日起,公司的G-SIB附加費(在方法2下較高)增加了50個基點,導致我們在標準化方法下的最低CET1資本比率要求從9.5%提高到10.0%。截至2024年3月31日,該公司在標準化方法下的CET1資本比率為11.9%,超過了其CET1資本比率要求。
公司還被要求維持3.0%的最低補充槓桿率(SLR)加上2.0%的槓桿緩衝,以避免對資本分配和向高管支付酌情獎金的某些限制。截至2024年3月31日,我們的受保險存款機構子公司超出了維持至少6.0% SLR的要求,根據PCA框架被視為資本充足。
美國銀行 16


資本構成和比率
表7列出了美國銀行公司根據巴塞爾協議3標準化和高級方法的資本比率和相關信息,測量日期:
2024年3月31日和2023年12月31日。在本文所述期間,公司符合當前監管要求下資本充足的定義。
表7《巴塞爾協議3》下的美國銀行監管資本
標準化
方法
(1)
進階
方法
(1)
監管
最低要求
(2)
(除特別註明外,以百萬美元計)2024年3月31日
基於風險的資本指標:
普通股一級資本$196,625 $196,625 
一級資本225,021 225,021 
總資本(3)
252,400 242,576 
風險加權資產(以十億計)1,658 1,463 
普通股一級資本比率11.9 %13.4 %10.0 %
一級資本充足率13.6 15.4 11.5 
總資本比率15.2 16.6 13.5 
基於槓桿的指標:
調整後的季度平均資產(以十億計)(4)
$3,169 $3,169 
第1級槓桿率7.1 %7.1 %4.0 
補充槓桿敞口(以十億計)$3,724 
補充槓桿率6.0 %5.0 
2023年12月31日
基於風險的資本指標:
普通股一級資本$194,928 $194,928 
一級資本223,323 223,323 
總資本(3)
251,399 241,449 
風險加權資產(以十億計)1,651 1,459 
普通股一級資本比率11.8 %13.4 %9.5 %
一級資本充足率13.5 15.3 11.0 
總資本比率15.2 16.6 13.0 
基於槓桿的指標:
調整後的季度平均資產(以十億計)(4)
$3,135 $3,135 
第1級槓桿率7.1 %7.1 %4.0 
補充槓桿敞口(以十億計)$3,676 
補充槓桿率6.1 %5.0 
(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日的資本充足率是使用監管資本規則計算的,該規則允許與2020年1月1日採用當前預期信貸損失(CECL)會計準則相關的五年過渡期。
(2)CET1資本監管最低標準是CET1資本比率最低4.5%、2024年3月31日的G-SIB附加費3.0%和2023年12月31日的2.5%以及我們的資本保護緩衝(根據高級方法)或渣打銀行(根據標準化方法)的2.5%的總和。兩個時期的反週期資本緩衝都為零。SLR監管的最低要求包括2.0%的槓桿緩衝。
(3)高級方法下的資本總額不同於標準方法,原因是二級資本中與合格信貸損失撥備相關的允許金額不同。
(4)反映根據某些第1級資本扣減調整後的總平均資產。

截至2024年3月31日,CET1資本為1966億美元,比2023年12月31日增加17億美元,主要是由於收益,部分被資本分配所抵消。一級資本增加了17億美元,主要是由與CET1資本相同的因素推動的。標準化方法下的資本總額增加10億美元,主要是由於推動一級資本增加的相同因素,以及包括在二級資本中的調整後信貸損失撥備的增加,部分原因是
被次級債務的減少所抵消。標準化方法下的RWA在2024年3月31日產生了較低的CET1資本比率,在2024年期間增加了64億美元,達到16,580億美元,主要是由於全球市場。2024年3月31日的補充槓桿敞口增加了475億美元,主要是由於全球市場.

17 美國銀行



表8顯示了2024年3月31日和2023年12月31日的資本構成。
表8《巴塞爾協議3》下的資本構成
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
普通股股東權益總額$265,155 $263,249 
CECL過渡量(1)
627 1,254 
商譽,扣除相關遞延税項負債後的淨額(68,648)(68,648)
營業淨虧損和税收抵免結轉產生的遞延税項資產(8,148)(7,912)
除抵押貸款償還權以外的無形資產,扣除相關遞延税項負債(1,482)(1,496)
固定收益養老金計劃淨資產(775)(764)
與可歸因於自身資信的金融負債公允價值變化有關的累計未實現淨(收益)損失,
税後淨值
1,585 1,342 
某些現金流量套期保值的累計淨(收益)損失(2)
8,449 8,025 
其他(138)(122)
普通股一級資本196,625 194,928 
合格優先股,扣除發行成本28,396 28,396 
其他 (1)
一級資本225,021 223,323 
二級資本工具14,185 15,340 
符合條件的信貸損失準備(3)
13,592 12,920 
其他(398)(184)
標準化方法下的資本總額252,400 251,399 
調整先進辦法下的合資格信貸損失撥備(3)
(9,824)(9,950)
高級方法下的總資本$242,576 $241,449 
(1)截至2021年12月31日,2024年3月31日和2023年12月31日包括CESL過渡條款影響的25%和50%。
(2)包括與綜合資產負債表上未按公允價值確認的項目對衝有關的累計其他全面收益(OCI)金額。
(3)包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。
表9顯示了2024年3月31日和2023年12月31日根據巴塞爾協議3測量的RWA組成部分。
表9巴塞爾協議3下的風險加權資產
標準化方法先進的方法標準化方法先進的方法
(數十億美元)
2024年3月31日2023年12月31日
信用風險$1,588 $992 $1,580 $983 
市場風險70 70 71 71 
操作風險不適用359 不適用361 
與信用估值調整相關的風險不適用42 不適用44 
總風險加權資產$1,658 $1,463 $1,651 $1,459 
不適用=不適用

美國銀行 18


美國銀行,北卡羅來納州監管資本
表10列出了根據巴塞爾協議3標準化和高級方法在2024年3月31日和2023年12月31日測量的BANA監管資本信息。BANA在這兩個時期都符合PCA框架下資本充足的定義。
表10美國銀行,北卡羅來納州巴塞爾協議3下的監管資本
標準化
方法
(1)
進階
方法
(1)
監管
最低要求
(2)
(除特別註明外,以百萬美元計)2024年3月31日
基於風險的資本指標:
普通股一級資本$188,744 $188,744 
一級資本188,744 188,744 
總資本(3)
203,699 194,099 
風險加權資產(以十億計)1,398 1,118 
普通股一級資本比率13.5 %16.9 %7.0 %
一級資本充足率13.5 16.9 8.5 
總資本比率14.6 17.4 10.5 
基於槓桿的指標:
調整後的季度平均資產(以十億計)(4)
$2,481 $2,481 
第1級槓桿率7.6 %7.6 %5.0 
補充槓桿敞口(以十億計)$2,926 
補充槓桿率6.5 %6.0 




2023年12月31日
基於風險的資本指標:
普通股一級資本$187,621 $187,621 
一級資本187,621 187,621 
總資本(3)
201,932 192,175 
風險加權資產(以十億計)1,395 1,114 
普通股一級資本比率13.5 %16.8 %7.0 %
一級資本充足率13.5 16.8 8.5 
總資本比率14.5 17.2 10.5 
基於槓桿的指標:
調整後的季度平均資產(以十億計)(4)
$2,471 $2,471 
第1級槓桿率7.6 %7.6 %5.0 
補充槓桿敞口(以十億計)$2,910 
補充槓桿率6.4 %6.0 
(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日的資本充足率是根據監管資本規則計算的,該規則允許與2020年1月1日採用CECL會計準則相關的五年過渡期。
(2)2024年3月31日和2024年3月31日基於風險的資本監管最低標準 2023年12月31日是巴塞爾協議3規定的最低比率,包括2.5%的資本保護緩衝。截至兩個期間結束時,槓桿率的監管最低要求是在PCA框架下被視為資本充足的百分比。
(3)高級方法下的資本總額不同於標準方法,原因是二級資本中與合格信貸損失撥備相關的允許金額不同。
(4)反映根據某些第1級資本扣減調整後的總平均資產。
總損失吸收能力需求
總吸收虧損能力(TLAC)包括公司的一級資本和公司直接發行的符合條件的長期債務。符合TLAC比率的符合條件的長期債務包括剩餘期限至少為一年的無擔保債務,並滿足TLAC最後規則中規定的額外要求。就像
根據以風險為基礎的資本比率和特別提款率,本公司須維持高於最低要求加上適用緩衝的TLAC比率,以避免對資本分配和向行政人員支付酌情花紅的限制。表11列出了該公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的TLAC和長期債務比率及相關信息。
19 美國銀行



表11美國銀行總虧損吸收能力與長期債務

TLAC(1)
監管最低要求(2)
長期的
債務
監管最低要求(3)
(百萬美元)2024年3月31日
符合條件的總餘額$475,215 $235,649 
風險加權資產百分比(4)
28.7 %22.0 %14.2 %9.0 %
補充槓桿敞口百分比12.8 9.5 6.3 4.5 
2023年12月31日
符合條件的總餘額$479,156 $239,892 
風險加權資產百分比(4)
29.0 %22.0 %14.5 %8.5 %
補充槓桿敞口百分比13.0 9.5 6.5 4.5 
(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日,TLAC比率是使用監管資本規則計算的,該規則允許與2020年1月1日採用CECL會計準則相關的五年過渡期。
(2)TLAC RWA監管最低標準為18.0%,外加2.5%的TLAC RWA緩衝,外加1.5%的方法1 G-SIB附加費。兩個週期的反週期緩衝都為零。TLAC補充槓桿敞口監管最低標準包括7.5%外加2.0%的TLAC槓桿緩衝。TLAC RWA和槓桿緩衝必須分別僅由CET1資本和Tier 1資本組成。
(3)長期債務RWA監管最低限額包括6.0%加上公司2024年3月31日的G-SIB附加費3.0%和2023年12月31日的2.5%。長期債務槓桿敞口的監管最低要求是4.5%。從2024年1月1日起,公司在方法2下較高的G-SIB附加費增加了50個基點,導致我們的長期債務RWA監管最低要求從8.5%提高到9.0%。
(4)產生較高RWA的方法用於計算TLAC和長期債務比率,這是截至2024年3月31日和2023年12月31日的標準化方法。
監管 發展動向
有關監管發展的信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K中的資本管理-MD&A的監管發展。
監管資本與證券監管
該公司在美國的主要經紀-交易商子公司是美國銀行證券公司(BofAS)和美林-皮爾斯-芬納-史密斯公司(MLPF&S)。該公司從事經紀-交易商活動的主要歐洲子公司是美林國際公司(MLI)和美國銀行證券歐洲公司(BofASE)。
根據《交易法》,美國經紀-交易商子公司必須遵守規則15c3-1的淨資本要求。美國銀行根據規則15c3-1e作為替代淨資本經紀交易商計算其資本要求,而MLPF&S根據規則15c3-1按照替代標準計算其資本要求。美國銀行註冊為期貨佣金商,並受商品期貨交易委員會(CFTC)第1.17條的監管。這些美國經紀交易商子公司還在金融行業監管機構公司(FINRA)註冊。根據FINRA規則4110,FINRA可以對每個經紀自營商施加比交易法下規則15c3-1更高的淨資本要求。
BofAS提供機構服務,並根據替代淨資本要求,除一定比例的證券掉期風險保證金外,必須維持暫定淨資本超過50億美元,淨資本超過10億美元或準備金要求的某個百分比。如果美國銀行的暫定淨資本低於60億美元,它還必須通知美國證券交易委員會。美銀美林還被要求持有一定比例的客户和關聯公司基於風險的保證金,才能滿足CFTC的最低淨資本要求。截至2024年3月31日,美國銀行的暫定淨資本為226億美元。美國銀行的監管淨資本也為203億美元,超過了43億美元的最低要求。
MLPF&S提供零售服務。截至2024年3月31日,MLPF&S的監管淨資本為64億美元,超過了1.48億美元的最低要求。
我們的歐洲經紀自營商受到美國和非美國監管機構的要求。MLI是一家英國投資公司,受到英國審慎監管局和金融市場行為監管局的監管,並受到一定的監管
資本要求。截至2024年3月31日,MLI的資本資源為338億美元,超過了第一支柱128億美元的最低要求。
美銀美林是一家授權信貸機構,總部設在法國,受保誠和債務解決方案監管機構和S融資機構監管,並受歐洲中央銀行單一監督機制監管。截至2024年3月31日,美銀美林的資本資源為99億美元,超過了第一支柱38億美元的最低要求。
此外,MLI和美銀美林仍有條件地在美國證券交易委員會註冊為基於證券的掉期交易商,並在2024年3月31日保持淨流動資產,超過了交易法下適用的最低要求。
流動性風險
資金和流動性風險管理
我們的主要流動性風險管理目標是滿足預期或意外的現金流和抵押品要求,包括根據長期債務協議付款、承諾延長信貸和客户存款提款,同時在一系列經濟條件下繼續支持我們的業務和客户。為了實現這一目標,我們在預期和壓力條件下分析和監測我們的流動性風險,保持流動性和獲得多樣化資金來源的機會,包括我們穩定的存款基礎,並尋求協調與流動性相關的激勵和風險。這些流動性風險管理做法使我們能夠有效地管理來自利率上升環境、通脹壓力和宏觀經濟環境變化的市場波動。
我們將流動性定義為隨時可用的資產,僅限於現金和高質量的、流動的、無擔保的證券,我們可以在合同和或有金融義務出現時使用這些證券來履行這些義務。我們通過業務線和ALM活動,以及通過我們的法人融資戰略,在預期和壓力條件下,以遠期和當前(包括盤中)為基礎管理我們的流動性狀況。我們相信,資金和流動性管理的集中化方法提高了我們監測流動性需求的能力,最大限度地獲得資金來源,最大限度地降低借貸成本,並促進對流動性事件的及時反應。有關該公司的更多資料
美國銀行 20


流動性風險,見第1A項下的流動資金部分。公司2023年年報10-K表中的風險因素。有關全球資金和流動性風險管理以及流動性來源、流動性安排、應急計劃和信用評級的更多信息,請參閲公司2023年年報10-K表中的流動性風險MD&A。
NB控股公司
作為母公司(母公司)的美國銀行(Bank of America Corporation)是一個獨立的法律實體,與我們的全資控股子公司NB Holdings Corporation(NB Holdings)有公司間安排。我們已經轉移,並同意轉移,額外的母公司資產,不需要滿足預期的近期支出給NB控股。預期母公司將繼續獲得償還債務、支付股息及履行其他責任所需的股息、利息及其他現金流量,與其未訂立該等安排及轉讓任何資產的情況相同。這些安排支持我們首選的單點進入解決策略,根據該策略,只有母公司將根據美國破產法解決。
全球流動資金來源和其他未擔保資產
我們以現金和高質量、流動、無擔保證券的形式向本公司(包括母公司和選定的子公司)提供流動資金。我們的流動性緩衝,稱為全球流動性來源(GLS),由母公司和選定子公司(包括控股公司、銀行和經紀自營商子公司)隨時可用的資產組成,即使在市場狀況緊張的情況下也是如此。我們的現金主要存放在聯邦儲備銀行,其次是美國以外的中央銀行。我們將高質量、流動性強、無擔保的證券的構成限制為美國政府證券、美國機構證券、美國機構抵押貸款支持證券和其他投資級證券,以及一批精選的非美國政府證券。我們可以通過回購協議或直接出售這些證券來獲得現金,即使在壓力很大的情況下也是如此。我們在法律實體持有GLS,使我們能夠滿足我們全球業務的流動性要求,我們考慮可能限制資金在實體之間轉移的潛在監管、税收、法律和其他限制的影響。
表12列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的平均GLS。
表12全球平均流動性來源
截至三個月
(數十億美元)2024年3月31日2023年12月31日
銀行實體$747 $735 
非銀行和其他實體(1)
162 162 
全球平均流動性來源總額
$909 $897 
(1) 非銀行包括母公司、NB Holdings和其他受監管實體。
我們銀行子公司的流動性主要由存款和貸款活動以及證券估值和淨債務活動推動。銀行子公司還可以通過向某些聯邦住房貸款銀行(FHLB)和美聯儲貼現窗口質押一系列未擔保貸款和證券來產生增量流動性。我們本可以通過借入這筆特別確定的
截至2024年3月31日和2023年12月31日,符合條件的資產分別為3260億美元和3120億美元。我們已經建立了操作程序,使我們能夠以這些資產為抵押借款,包括定期監測我們的合資格貸款和證券抵押品的總額。資格在FHLBS和美聯儲的指導方針中定義,並可由他們酌情更改。由於監管限制,銀行子公司產生的流動資金一般只能用於為銀行子公司內的債務提供資金,向母公司或非銀行子公司的轉移可能需要事先獲得監管部門的批准。
流動性也由非銀行實體持有,包括母公司、NB Holdings和其他受監管實體。母公司和NB Holdings的流動資金通常是存放在Bana的現金,不包括在銀行子公司的流動資金,以及高質量、流動的、無擔保的證券。主要由經紀-交易商子公司組成的其他受監管實體持有的流動資金主要用於履行該實體的義務,由於監管限制和最低要求,向母公司或任何其他子公司的轉移可能需要事先獲得監管部門的批准。我們的其他受監管實體也持有未受約束的投資級證券和股票,我們認為這些證券和股票可以用來產生額外的流動性。
表13列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月的平均GLS的構成。
表13全球平均流動性來源構成
截至三個月
(數十億美元)2024年3月31日2023年12月31日
存入現金$344 $380 
美國國債228 197 
美國機構證券、抵押貸款支持證券和其他投資級證券
313 299 
非美國政府證券24 21 
全球平均流動性來源總額$909 $897 
我們的GL在構成上與美國最終流動性覆蓋率(LCR)規則下的優質流動資產(HQLA)基本相同。然而,用於計算LCR的HQLA不是按市值報告,而是以較低的價值報告,其中包括監管扣除和排除某些子公司持有的過剩流動資金。LCR的計算方法是,金融機構的未支配HQLA金額相對於該機構在30天的嚴重流動性壓力期間可能遇到的估計現金淨流出,以百分比表示。我們的平均合併HQLA淨額為5860億美元,截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月為5900億美元。在同一時期,平均合併LCR為113%和115%。由於來自客户活動的正常業務流,我們的LCR會出現波動。
流動性壓力分析
我們利用流動資金壓力分析來幫助我們確定母公司和我們的子公司維持的適當流動資金數量,以滿足一系列情景下的合同和或有現金流出。有關流動性壓力分析的更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的流動性風險-流動性壓力分析。
21 美國銀行



淨穩定資金比率
淨穩定資金比率(NSFR)是大型銀行在一年內保持最低穩定資金水平的流動性要求。這一要求旨在支持銀行在正常和不利經濟狀況下向家庭和企業放貸的能力,並是對LCR的補充,LCR側重於短期流動性風險。美國NSFR在綜合基礎上適用於本公司和我們的受保存款機構。截至2024年3月31日,本公司及其保險存款機構符合美國NSFR。
資金來源多元化
我們主要通過存款以及擔保和無擔保負債的組合為我們的資產提供資金,通過一種集中的、全球協調的融資方式,使其在產品、計劃、市場、貨幣和投資者羣體中多樣化。我們通過存款為很大一部分貸款活動提供資金,截至2024年3月31日和2023年12月31日。我們在其他受監管實體的交易活動主要通過證券借貸和回購協議在擔保的基礎上提供資金,這些金額將根據客户活動和市場狀況而變化。
存款
我們的存款基礎因客户、地理位置和業務部門的產品類型而多樣化。截至2024年3月31日,我們50%的存款在個人銀行業務,15%GWIM和27%的全球銀行業。我們認為我們的存款基礎中有很大一部分是
穩定、低成本、穩定的流動性來源。截至2024年3月31日,約68%的消費者和小企業存款和81%的美國存款全球銀行業由與我們有10年或更長時間賬户的客户持有。此外,截至2024年3月31日和2023年12月31日,我們28%的存款為無息存款,包括我們消費者和商業客户的運營賬户。2024年3月31日的存款增加227億美元從2023年12月31日開始,主要是由於定期存款增長和季節性存款流入。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,存款支付利率分別為55個基點和12個基點 個人銀行業務、289位和197位GWIM,以及312位和170位 全球銀行業.有關綜合存款餘額支付的利率的信息,請參閲第7頁表6。
長期債務
截至2024年3月31日的三個月內,我們發行了154億美元的長期債務,其中65億美元 美國銀行公司發行的票據,基本上所有票據都符合TLAC標準, 35億美元美國銀行發行的紙幣,不適用和 54億美元的其他債務。
截至2024年3月31日的三個月內,我們的長期債務到期和贖回總額為150億美元,其中美國銀行公司94億美元,25億美元 代表美國銀行,不適用和 31億美元其他債務。表14列出了截至2024年3月31日長期債務年度合同到期總額的公允價值。
表14按期限劃分的長期債務
(百萬美元)2024年剩餘時間2025202620272028此後總計
美國銀行
高級筆記(1)
$5,146 $19,029 $24,508 $21,302 $27,475 $103,463 $200,923 
高級結構化票據490 1,094 1,166 802 1,035 10,948 15,535 
附屬票據3,117 5,080 4,870 2,062 929 9,162 25,220 
次級票據— — — 191 — 557 748 
美國銀行合計8,753 25,203 30,544 24,357 29,439 124,130 242,426 
北卡羅來納州美國銀行
高級筆記1,000 3,397 3,144 — 650 — 8,191 
附屬票據— — — — — 1,435 1,435 
聯邦住房貸款銀行的預付款4,750 2,512 41 7,323 
證券化和其他銀行VIE(2)
1,094 2,234 3,245 — 866 211 7,650 
其他40 601 79 46 44 — 810 
道達爾美國銀行,N.A.6,884 8,744 6,476 49 1,569 1,687 25,409 
其他債務
結構性負債3,649 3,853 3,871 2,935 2,038 11,604 27,950 
非銀行VIE(2)
44 16 — 487 561 
其他債務總額3,693 3,869 3,878 2,935 2,045 12,091 28,511 
長期債務總額$19,330 $37,816 $40,898 $27,341 $33,053 $137,908 $296,346 
(1)總額包括1830億美元的未償還票據,這些票據在規定到期日前一年符合TLAC資格並可贖回,其中包括2024年剩餘時間的156億美元,以及2025年至2028年每年分別為218億美元、213億美元、246億美元和195億美元,以及之後的802億美元。有關我們的TLAC合格和可贖回未償票據的更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的流動性風險-多元化資金來源。
(2)指綜合資產負債表上長期債務總額所包括的綜合可變利息實體的負債。
長期債務總額減少59億至2963億美元在此期間截至2024年3月31日的三個月主要由於債務到期日和估值調整,但債務發行部分抵消了這一影響。我們可能會不時在各種交易中購買未償還債務工具,這取決於市場狀況、流動性和其他因素。我們的其他受監管實體也可能在我們的債務工具中建立市場,為投資者提供流動性。
在.期間截至2024年3月31日的三個月,我們發佈了68億美元結構性票據是一種債務義務,向投資者支付與其他債務或股權證券、指數、貨幣或大宗商品掛鈎的回報。這些結構性票據通常是為了滿足客户需求而發行的,具有某些屬性的票據也可能符合TLAC資格。我們通常通過衍生品和/或對標的工具的投資來對衝我們有義務為這些債務支付的回報,因此從融資的角度來看,成本與我們的
美國銀行 22


其他無擔保長期債務。在某些情況下,我們可能被要求在到期前為現金或其他證券結算某些結構性票據債務,我們認為這是出於流動性規劃的目的。然而,我們認為,在最早的看跌期權或贖回日期之後,此類借款的一部分仍將未償還。
我們幾乎所有的優先和次級債務債券都不包含任何條款,這些條款可能會在我們的信用評級、財務比率、收益、現金流或股票價格發生不利變化時觸發提前還款要求、需要額外的抵押品支持、導致條款變化、加速到期或產生額外的財務義務。有關長期債務融資的更多信息,包括髮行、到期和贖回,請參閲注11--長期債務本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
我們使用衍生品交易來管理我們借款的期限、利率和貨幣風險,考慮到它們所融資的資產的特點。有關我們的ALM活動的更多信息,請參閲第39頁的《銀行賬簿的利率風險管理》。
信用評級
信用評級和展望是評級機構對我們的信用以及我們的債務或證券(包括長期債務、短期借款、優先股和其他證券,包括資產證券化)的信用評級和展望所表達的意見。表15載列該公司目前的長期/短期優先債務評級及評級機構所表達的展望。
穆迪投資者服務公司、標準普爾全球評級公司和惠譽評級公司對該公司及其子公司的評級和展望與該公司2023年年報Form 10-K中披露的評級和展望沒有變化。
有關信用評級下調時某些場外衍生品合約和其他交易協議可能需要的額外抵押品和終止付款的更多信息,請參閲附註3--衍生工具本報告合併財務報表和第1A項。公司2023年年報10-K表中的風險因素。
表15優先債務評級
穆迪投資者服務公司標準普爾全球評級惠譽評級
長期的短期展望長期的短期展望長期的短期展望
美國銀行A1P-1穩定A-A-2穩定AA-F1+穩定
北卡羅來納州美國銀行Aa1P-1負性A+A-1穩定AA型F1+穩定
美國銀行歐洲指定活動公司天然橡膠天然橡膠天然橡膠A+A-1穩定AA型F1+穩定
美林,皮爾斯,芬納和史密斯公司天然橡膠天然橡膠天然橡膠A+A-1穩定AA型F1+穩定
美國銀行證券公司天然橡膠天然橡膠天然橡膠A+A-1穩定AA型F1+穩定
美林國際天然橡膠天然橡膠天然橡膠A+A-1穩定AA型F1+穩定
美國銀行證券歐洲公司天然橡膠天然橡膠天然橡膠A+A-1穩定AA型F1+穩定
NR=未評級
金融子公司發行人和母公司擔保人
美國銀行金融有限責任公司是一家特拉華州有限責任公司(BofA Finance),是該公司的一家綜合財務子公司,已發行和出售、並預計將繼續發行和出售其由該公司全面和無條件擔保的優先無擔保債務證券(擔保票據)。本公司保證,如果美國銀行財務部門沒有支付擔保票據上的應付金額,則應要求按時到期支付。此外,BAC Capital Trust XIII、BAC Capital Trust XIV及BAC Capital Trust XV,Delware法定信託(統稱為該等信託)均為本公司100%擁有的財務附屬公司,已發行及出售於2024年3月31日仍未償還的信託優先證券(信託優先證券)或資本證券(資本證券及連同擔保票據及信託優先證券)。本公司已全面及無條件地為該等財務附屬公司發行的所有該等證券提供全面及無條件擔保(或有效地提供全面及無條件擔保)。有關本公司此類擔保的更多信息,請參閲本公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的流動性風險-財務子公司發行人和母擔保人。
陳述和保證義務
有關與出售按揭貸款有關的陳述及保證義務的資料,請參閲附註12--承付款和或有事項致綜合財務報告
公司2023年年報的Form 10-K報表
信用風險管理
有關我們的信用風險管理活動的信息,請參閲以下內容:第24頁的消費者投資組合信用風險管理,第28頁的商業投資組合信用風險管理,第34頁的非美國投資組合,第35頁的信用損失準備金,附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備在公司2023年年報Form 10-K中的合併財務報表和MD&A中的信用風險管理。有關該公司貸款修改計劃的信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。有關本公司信用風險的更多信息,請參閲第1A項下的信貸部分。公司2023年年報10-K表中的風險因素。
在.期間截至2024年3月31日的三個月,我們的淨沖銷率增加,主要是由於信用卡貸款和商業房地產寫字樓投資組合的推動。此外,與2023年12月31日相比,在商業房地產寫字樓物業類型的推動下,不良貸款有所增加,而商業可準備金批評敞口增加,原因是不包括商業房地產的廣泛行業的增長。通脹壓力、利率上升和當前地緣政治環境對更廣泛的經濟影響仍然存在不確定性,
23 美國銀行



可能會在未來一段時間內對信用質量指標造成不利影響。
消費者投資組合信用風險管理
消費者投資組合的信用風險管理從最初的承保開始,並持續到借款人的整個信貸週期。統計技術結合經驗判斷被用於投資組合管理的所有方面,包括承保、產品定價、風險偏好、設定信貸限額,以及建立操作流程和衡量標準,以量化和平衡風險和回報。統計模型是使用來自外部來源(如信用局)的詳細行為信息和/或內部歷史經驗建立的,是我們消費者信用風險管理流程的一個組成部分。這些模型部分用於協助作出新的和持續的信貸決策以及投資組合管理戰略,包括授權和額度管理、收集做法和戰略,以及確定貸款和租賃損失撥備以及信用風險撥備。

消費信貸組合
在截至2024年3月31日的三個月裏,美國失業率保持相對穩定,房價略有上漲。在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,淨沖銷增加了3.75億美元,達到10億美元,這主要是由於信用卡貸款沖銷增加。
在截至2024年3月31日的三個月中,消費者貸款和租賃損失準備金減少了4400萬美元,至85億美元。有關更多信息,請參閲第35頁的信貸損失準備。
有關我們關於消費者投資組合的拖欠、不良狀況、沖銷和貸款修改的會計政策的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要於公司2023年年報的綜合財務報表10-K表格及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
表16列出了我們的未償還消費貸款和租賃、消費不良貸款和逾期90天或更長時間的應計消費貸款。
表16消費信貸質量
 突出之處不良資產應計逾期
90天或以上
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
住宅抵押貸款 (1)
$227,435 $228,403 $2,112 $2,114 $230 $252 
房屋淨值:25,185 25,527 438 450  — 
信用卡98,453 102,200 不適用不適用1,299 1,224 
直接/間接消費者(2)
102,849 103,468 147 148 2 
其他消費者115 124  —  — 
消費貸款,不包括按公允價值選擇計入的貸款
$454,037 $459,722 $2,697 $2,712 $1,531 $1,478 
按公允價值選擇入賬的貸款(3)
235 243 
消費貸款和租賃總額$454,272 $459,965 
未償還消費貸款和租賃的百分比(4)
不適用不適用0.59 %0.59 %0.34 %0.32 %
未償還消費貸款和租賃的百分比,不包括完全投保的貸款組合(4)
不適用不適用0.61 0.60 0.29 0.27 
(1)逾期90天或以上的住宅按揭貸款為全保貸款。截至2024年3月31日和2023年12月31日,住宅抵押貸款包括1.4億美元和1.56億美元的貸款,這些貸款的利息已被聯邦住房管理局(FHA)削減,因此不再計息,儘管本金仍有保險,還有9000萬美元和9600萬美元的貸款仍在計息。
(2)未償還的貸款主要包括541億美元和539億美元的汽車和專業貸款貸款和租賃,2024年3月31日和2023年12月31日的453億美元和460億美元的美國證券貸款,以及2024年3月31日和2023年12月31日的27億美元和28億美元的非美國消費貸款。
(3)有關公允價值選項的詳細信息,請參閲附註15-公允價值選項合併財務報表。
(4)不包括按公允價值期權計入的消費貸款。在2024年3月31日和2023年12月31日,根據公允價值選項計入的400萬美元貸款逾期90天或更長時間,並且沒有應計利息。
不適用=不適用
表17顯示消費貸款和租賃的淨撇賬和相關比率。
表17消費者淨沖銷及相關比率
淨沖銷
淨撇賬率 (1)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)2024202320242023
住宅抵押貸款$3 $0.01 %— %
房屋淨值(13)(12)(0.20)(0.18)
信用卡899 501 3.62 2.21 
直接/間接消費者65 0.26 — 
其他消費者74 162 N/mN/m
總計$1,028 $653 0.91 0.58 
(1)淨撇銷比率乃按年化撇銷淨額除以平均未償還貸款及租賃計算,惟不包括根據公平值選擇權入賬之貸款。
N/M=沒有意義
我們認為,為排除全額保險貸款組合和公允價值選擇項下核算的貸款的影響而進行調整的信息呈現更具代表性
業務的持續運營和信用質量。因此,在以下關於住宅抵押貸款和房屋股權投資組合的表格和討論中,我們排除了
美國銀行 24


貸款在公允價值選擇下核算,並提供排除某些信貸質量統計數據中完全保險貸款組合影響的信息。
住宅按揭
截至2024年3月31日,住宅抵押貸款組合佔我們消費貸款組合的最大比例,佔消費貸款和租賃的50%。大約51%的住宅抵押貸款投資組合是在 個人銀行業務,46%的人在GWIM剩下的部分是在所有其他.
截至3月份的三個月內,住宅抵押貸款組合的未償餘額減少了9.68億美元
2024年31日,支付和回報超過了新的起源。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,住宅抵押貸款組合包括106億美元和110億美元的未償全額保險貸款,其中21億美元和22億美元擁有FHA保險,其餘部分受房利美長期備用協議保護。
表18列出了某些住宅抵押貸款關鍵信用統計數據,無論是報告的基礎上還是不包括全額保險的貸款組合。以下討論介紹了住宅抵押貸款組合,不包括全額保險貸款組合。
表18住宅按揭-主要信貸統計數字
報告依據(1)
不包括全保貸款 (1)
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
突出之處$227,435 $228,403 $216,791 $217,439 
累計逾期30天或以上1,308 1,513 832 986 
累計逾期90天或以上230 252  — 
不良貸款(2)
2,112 2,114 2,112 2,114 
佔投資組合的百分比    
刷新的LTV大於90但小於或等於1001 %%1 %%
已刷新大於100的LTV —  — 
已刷新低於620的FICO1 1 
(1)未償還、應計逾期、不良貸款和不包括按公允價值期權計入的貸款的投資組合百分比。
(2)包括合同規定的現期貸款,但在修改後尚未顯示出持續的付款履約期。
在截至2024年3月31日的三個月裏,住宅抵押貸款組合的不良未償還餘額相對保持不變。截至2024年3月31日,在不良住宅抵押貸款中,有13億美元,即64%,是目前的合同付款。逾期30天或以上的貸款減少1.54億美元。
截至2024年3月31日,在2168億美元的未償還住宅抵押貸款中,629億美元,即29%的貸款是以純利息形式發放的。截至2024年3月31日,進入分期還款期的僅限利息的住宅抵押貸款餘額為36億美元,佔6%。與整個住宅按揭組合相比,已進入分期還款期的住宅按揭貸款的早期拖欠率和不良貸款率一般較高。截至2024年3月31日,已進入攤銷期限的未償還利息住宅抵押貸款中,有5100萬美元,即1%,逾期30天或更長時間,而整個住宅抵押貸款組合的這一數字為8.32億美元,不到1%。此外,截至2024年3月31日,188美元
在進入還款期的未償還住房抵押貸款中,有6200萬美元(5%)是不良貸款,其中6200萬美元是合同流動貸款。在我們的純利息住宅抵押貸款組合中,尚未進入還款期的貸款主要是向我們的財富管理客户提供的良好抵押貸款,只有3年至10年的利息期限。基本上,所有這些尚未進入攤銷期限的貸款在2025年或更晚之前都不需要進行全額攤銷付款。
表19按某些州的集中度列出了住宅抵押貸款組合的未償還貸款、不良貸款和淨沖銷。在紐約地區,2024年3月31日和2023年12月31日,紐約-新澤西北部-長島大都會統計區(MSA)佔15%。在2024年3月31日和2023年12月31日,加州境內的洛杉磯-長灘-聖安娜MSA佔總人數的14%。
表19住房抵押貸款狀態集中度
突出之處 (1)
不良資產(1)
淨沖銷
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
加利福尼亞$80,920 $81,085 $643 $641 $3 $— 
紐約25,825 25,975 317 320  
佛羅裏達州15,451 15,450 142 131 (1)(2)
德克薩斯州9,334 9,361 89 88  — 
新澤西8,613 8,671 99 97  — 
其他76,648 76,897 822 837 1 
住宅按揭貸款$216,791 $217,439 $2,112 $2,114 $3 $
全保貸款組合10,644 10,964   
住宅按揭貸款組合總額$227,435 $228,403   
(1)未償還貸款和不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
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房屋淨值
截至2024年3月31日,房屋股權投資組合佔消費者投資組合的6%,由房屋股權信貸額度(HEOSC)、房屋股權貸款和反向抵押貸款組成。HEOSC的初始提取期通常為10年,初始提取期結束後,貸款通常轉換為15年或20年期攤銷貸款。我們不再發放房屋淨值貸款或反向抵押貸款。
截至2024年3月31日,84%的房屋股權投資組合已投入 個人銀行業務,百分之十在 GWIM而投資組合的其餘部分則在 其他的都是。在截至2024年3月31日的三個月裏,房屋淨值投資組合的未償還餘額減少了3.42億美元,主要是由於支付速度超過了對現有線路和新線路的提取
起源。在2024年3月31日和2023年12月31日的總房屋淨值投資組合中,98億美元和101億美元,即這兩個時期的39%,都處於第一留置權地位。截至2024年3月31日,房屋淨值投資組合中處於第二留置權或更低留置權地位且我們也持有第一留置權貸款的未償還餘額總計44億美元,佔我們總房屋淨值投資組合的17%。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,未使用的HELOC總額分別為455億美元和451億美元。2024年3月31日和2023年12月31日,HELOC的利用率均為35%。
表20列出了某些房屋淨值投資組合的關鍵信貸統計數據。
表20
房屋淨值-關鍵信貸統計(1)
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
突出之處$25,185 $25,527 
累計逾期30天或更長時間83 95 
不良貸款(2)
438 450 
佔投資組合的百分比
已刷新CLTV大於90但小於或等於100 %— %
更新的CLTV大於100 — 
已刷新低於620的FICO3 
(1)未償還、應計逾期、不良貸款和投資組合的百分比不包括按公允價值期權計入的貸款。
(2)包括合同規定的現期貸款,但在修改後尚未顯示出持續的付款履約期。
截至2024年3月31日,房屋淨值投資組合中的不良未償還餘額減少了1200萬美元,至4.38億美元,主要是由於支付和回報以及業績狀況的回報超過了新增加的資產。截至2024年3月31日,在不良房屋淨值貸款中,2.55億美元,即58%,是目前的合同付款。此外,1.01億美元,即23%,逾期180天或更長時間,已減記抵押品的估計公允價值減去出售成本。在截至2024年3月31日的三個月裏,逾期30天或以上的應計貸款相對保持不變。
如表20所示,截至2024年3月31日,房屋淨值投資組合中有252億美元未償還,其中10%只需支付利息。截至2024年3月31日,已達到提款期結束並進入攤銷期的HELOC的未償還餘額為38億美元。與整個HELOC投資組合相比,已進入攤銷期間的HELOC經歷了較高比例的早期拖欠和不良狀況。截至2024年3月31日,3300萬美元,或已進入
攤銷期限逾期30天或更長時間。此外,截至2024年3月31日,不良貸款2.74億美元,佔7%。
對於我們僅限利息的HELOC投資組合,我們沒有積極跟蹤有多少房屋淨值客户只支付其房屋淨值貸款和額度的最低到期金額;然而,我們可以通過審查我們服務且仍處於循環期的HELOC投資組合來推斷其中的一些信息。在截至2024年3月31日的三個月裏,這些擁有未償還餘額的客户中有28%沒有支付其HELOC的任何本金。
表21按某些州的集中度列出了房屋淨值投資組合的未償還餘額、不良餘額和淨回收。在紐約地區,截至2024年3月31日和2023年12月31日,紐約-新澤西州北部-長島MSA佔未償還房屋淨值投資組合的11%。截至2024年3月31日和2023年12月31日,加州境內的洛杉磯-長灘-聖安娜MSA分別佔未償還房屋淨值投資組合的11%和10%。
表21房屋淨值狀態集中度
突出之處(1)
不良資產(1)
淨沖銷
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
加利福尼亞$6,890 $6,966 $108 $109 $(3)$(1)
佛羅裏達州2,543 2,576 51 53 (2)(3)
新澤西1,815 1,870 42 46 (2)— 
紐約1,544 1,590 69 71  (2)
德克薩斯州1,422 1,410 15 16  — 
其他10,971 11,115 153 155 (6)(6)
總房屋淨值貸款組合$25,185 $25,527 $438 $450 $(13)$(12)
(1)未償還貸款和不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
美國銀行 26


信用卡
截至2024年3月31日,97%的信用卡投資組合是在 個人銀行業務剩下的部分在GWIM.截至2024年3月31日的三個月內,信用卡投資組合的未償額減少了37億美元,至985億美元,主要是由於購買量的季節性下降。與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月內,淨沖銷增加了3.98億美元至8.99億美元,主要是由於信用卡後期拖欠
被註銷的貸款。截至2024年3月31日,逾期30天或以上但仍應計利息的信用卡貸款增加了2700萬美元,逾期90天或以上但仍應計利息的信用卡貸款增加了7500萬美元。
信用卡未使用信用額度從2023年12月31日的3,902億美元增至2024年3月31日的3,955億美元。
表22列出了信用卡投資組合的某些州集中度。
表22信用卡狀態集中度
突出之處應計逾期
90天或以上
淨沖銷
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
加利福尼亞$16,377 $16,952 $237 $216 $161 $88 
佛羅裏達州10,254 10,521 178 168 123 69 
德克薩斯州8,704 8,978 133 125 90 48 
紐約5,540 5,788 83 84 62 39 
華盛頓5,204 5,352 45 41 27 14 
其他52,374 54,609 623 590 436 243 
信用卡投資組合總額$98,453 $102,200 $1,299 $1,224 $899 $501 
直接/間接消費者
截至2024年3月31日,53%的直接/間接投資組合已納入 個人銀行業務(消費汽車和休閒車輛貸款),47%已納入 GWIM(主要是基於證券的貸款)。年內,直接/間接投資組合未償額減少了6.19億美元
截至2024年3月31日的三個月內達到1,028億美元,原因是利率上升導致的償還活動導致證券貸款下降。
表23列出了直接/間接消費者貸款組合的某些州集中度。
表23直接/間接國家濃度
突出之處不良資產淨沖銷
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
加利福尼亞$15,325 $15,416 $26 $27 $15 $
佛羅裏達州13,557 13,550 17 18 9 — 
德克薩斯州9,881 9,668 14 14 8 — 
紐約7,320 7,335 11 11 4 — 
新澤西4,360 4,376 7 2 — 
其他52,406 53,123 72 73 27 (1)
直接/間接貸款組合總額$102,849 $103,468 $147 $148 $65 $
其他消費者
其他消費者主要包括存款透支餘額。與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月內,淨沖銷減少了8800萬美元至7400萬美元,主要是由於欺詐活動的透支損失減少。
不良消費貸款、租賃和止贖物業活動
表24列出了截至2024年和2023年3月31日的三個月的不良消費貸款、租賃和止贖房產活動。截至3月31日的三個月內,
2024年,不良消費貸款27億美元保持相對不變。
截至2024年3月31日,4.87億美元(即18%)的不良貸款已逾期180天或以上,並已減記至其估計財產價值減去銷售成本。此外,截至2024年3月31日,不良消費貸款中有17億美元(即61%)是流動的,並根據適用政策被歸類為不良貸款。
截至2024年3月31日的三個月內,止贖房產增加了900萬美元,達到1.12億美元。
27 美國銀行



表24不良消費貸款、租賃和止贖物業活動
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
不良貸款和租賃,1月1日$2,712 $2,754 
加法254 253 
削減:
收益和收益(131)(103)
銷售額(1)(2)
返回執行狀態:(1)
(113)(170)
沖銷(10)(12)
轉移至止贖財產(14)(6)
不良貸款和租賃淨減值總額(15)(40)
不良貸款和租賃總額,3月31日
2,697 2,714 
3月31日止贖房產
112 117 
不良消費貸款、租賃和止贖房產,3月31日(2)
$2,809 $2,831 
不良消費貸款和租賃佔未償還消費貸款和租賃的百分比(3)
0.59 %0.60 %
不良消費貸款、租賃和止贖財產佔未償還消費貸款、租賃和喪失抵押品贖回權財產的百分比(3)
0.62 0.63 
(1)當所有本金和利息都是當期的,並且剩餘的合同本金和利息有望得到全額償還時,或者當貸款以其他方式變得很有擔保並正在收回過程中時,消費貸款可以恢復履行狀態。
(2)包括在2024年3月31日和2023年3月31日收回的2200萬美元和0美元的非房地產資產。
(3)未償還消費貸款和租賃不包括按公允價值期權計入的貸款。

商業投資組合信用風險管理
評估和管理商業信用風險的目標是,信用敞口的集中度繼續與我們的風險偏好保持一致。我們按行業、產品、地理位置、客户關係和貸款規模審查、衡量和管理信貸敞口的集中度。我們還按地理位置和物業類型審查、衡量和管理商業房地產貸款。此外,在我們的非美國投資組合中,我們按地區和國家評估風險敞口。表29、31和34總結了我們的濃度。我們還利用對第三方敞口、貸款銷售、對衝和其他風險緩解技術的辛迪加來管理商業信貸組合的規模和風險狀況。有關我們的行業集中度的更多信息,請參閲表31和第32頁的商業投資組合信用風險管理-行業集中度。
有關我們關於商業投資組合的拖欠、不良狀況、淨沖銷和貸款修改的會計政策的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要於公司2023年年報的綜合財務報表10-K表格及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
商業信貸組合
在截至2024年3月31日的三個月中,未償還商業貸款和租賃增加了11億美元,這是由於美國商業貸款和租賃的增長,主要是全球銀行業GWIM。在截至2024年3月31日的三個月中,商業信用質量惡化,主要是由商業房地產寫字樓物業類型推動的不良商業貸款增加,以及主要由美國廣泛行業的商業增長推動的可保留批評利用敞口增加。商業淨沖銷
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,增加了3.16億美元,達到4.7億美元,這主要是由於商業房地產寫字樓投資組合的虧損增加。
除商業地產部分進一步討論的寫字樓物業類型外,自2023年12月31日以來,商業地產借款人的信用質量保持相對穩定;但我們正在密切關注新興趨勢和借款人在較高利率環境下的表現。最近對辦公空間的需求一直停滯不前,未來對辦公空間的需求仍然不確定,因為公司使用遠程和傳統辦公混合使用的僱傭模式來評估空間需求。
在截至2024年3月31日的三個月中,商業貸款和租賃損失撥備減少了8500萬美元,至47億美元。有關更多信息,請參閲第35頁的信貸損失準備。
在截至2024年3月31日的三個月中,商業利用的信貸敞口總額減少5.46億美元,至6958億美元,主要是由較低的衍生品資產推動的。截至2024年3月31日和2023年12月31日,貸款和租賃、備用信用證(SBLC)和金融擔保以及商業信用證的使用率合計為55%。
表25按類型列出了已使用、無資金和具有約束力的承諾信貸敞口的類型。商業使用的信貸風險包括已簽發的SBLC及財務擔保和商業信用證,我們在法律上有義務在指定的時間段內在規定的條件下為其墊付資金,但不包括與交易賬户資產相關的風險。雖然資金尚未墊付,但這些風險敞口類型被視為用於信用風險管理目的。
美國銀行 28


表25按類型劃分的商業信用風險敞口
 
商業利用(1)
商業資金不足(2, 3, 4)
商業承諾總額
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日
貸款和租賃$594,884 $593,767 $510,338 $507,641 $1,105,222 $1,101,408 
衍生資產。(5)
36,236 39,323  — 36,236 39,323 
備用信用證和財務擔保31,396 31,348 1,861 1,953 33,257 33,301 
債務證券和其他投資18,247 20,422 4,299 3,083 22,546 23,505 
持有待售貸款7,821 4,338 4,673 4,904 12,494 9,242 
經營租約5,281 5,312  — 5,281 5,312 
商業信用證1,042 943 248 232 1,290 1,175 
其他846 846  — 846 846 
總計$695,753 $696,299 $521,419 $517,813 $1,217,172 $1,214,112 
(1)商業利用的風險敞口包括在2024年3月31日和2023年12月31日根據公允價值選項計入的27億美元和33億美元的貸款。
(2)商業無資金敞口包括根據公允價值選項計入的承諾,名義金額分別為31億美元和2024年3月31日和2023年12月31日的26億美元。
(3)不包括未使用的名片行,它們不具有法律約束力。
(4)包括無資金的、具有法律約束力的貸款承諾的名義金額,扣除分配給其他金融機構(即,辛迪加或參與的)的金額。截至2024年3月31日和2023年12月31日,分配的金額分別為99億美元和103億美元。
(5)衍生資產按公允價值列賬,反映可依法執行的主淨額結算協議的影響,並在2024年3月31日和2023年12月31日分別減少279億美元和294億美元的現金抵押品。未反映在已使用和承諾敞口中的是截至2024年3月31日和2023年12月31日持有的579億美元和561億美元的額外非現金衍生品抵押品,主要由其他有價證券組成。
在截至2024年3月31日的三個月裏,不良商業貸款增加了4.13億美元,主要是商業房地產。表26列出了我們在2024年3月31日和2023年12月31日的商業貸款和租賃組合及相關信用質量信息。
表26商業信用質量
突出之處不良資產應計逾期
90天或以上
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日
工商業:
美國商業廣告$362,744 $358,931 $720 $636 $106 $51 
非美國商業廣告123,073 124,581 157 175 11 
工商業合計485,817 483,512 877 811 117 55 
商業地產71,652 72,878 2,273 1,927 12 32 
商業租賃融資14,781 14,854 16 19 13 
572,250 571,244 3,166 2,757 142 94 
美國小企業商業銀行(1)
19,931 19,197 20 16 199 184 
不包括按公允價值期權入賬的貸款的商業貸款$592,181 $590,441 $3,186 $2,773 $341 $278 
按公允價值期權計入的貸款。(2)
2,703 3,326 
商業貸款和租賃總額$594,884 $593,767 
(1)包括與卡相關的產品。
(2)截至2024年3月31日和2023年12月31日,公允價值選擇項下核算的商業貸款包括17億美元和22億美元的美國商業貸款以及9.65億美元和12億美元的非美國商業貸款。有關公允價值期權的更多信息,請參閲 附註15-公允價值選項合併財務報表。
表27列出了截至2024年和2023年3月31日的三個月的淨沖銷和相關比率。
表27商業淨沖銷和相關比率
淨沖銷
淨撇賬率 (1)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)2024202320242023
工商業:
美國商業廣告$66 $47 0.07 %0.05 %
非美國商業廣告(9)20 (0.03)0.07 
工商業合計57 67 0.05 0.06 
商業地產304 22 1.70 0.12 
商業租賃融資1 (1)0.03 (0.01)
362 88 0.26 0.06 
美國小企業商業廣告108 66 2.22 1.48 
總商業廣告$470 $154 0.32 0.11 
(1)淨撇銷比率乃按年化撇銷淨額除以平均未償還貸款及租賃計算,惟不包括根據公平值選擇權入賬之貸款。

29 美國銀行



表28按貸款類型列出了被批評的商業準備金已利用風險敞口。受到批評的風險敞口對應於監管機構定義的特別提及、次標準和可疑資產類別。年期間,受到批評的商業儲備已利用風險增加了12億美元
截至2024年3月31日的三個月主要受美國商業推動。2024年3月31日和2023年12月31日,89%的商業儲備受到批評的已利用風險已得到保障。
表28
商業預留被批評利用曝光(1, 2)
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
工商業:
美國商業廣告$12,972 3.34 %$12,006 3.12 %
非美國商業廣告1,942 1.51 1,787 1.37 
工商業合計14,914 2.88 13,793 2.68 
商業地產8,824 12.11 8,749 11.80 
商業租賃融資178 1.20 166 1.12 
23,916 3.95 22,708 3.76 
美國小企業商業廣告613 3.08 592 3.08 
商業備付金總額被批評利用曝險$24,529 3.93 $23,300 3.74 
(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日,受到批評的商業準備金已動用風險總額包括237億美元和225億美元的貸款和租賃以及8.47億美元和7.95億美元的商業信用證。
(2)百分比的計算方式為商業可保留批評利用曝險除以每個暴露類別的商業可保留利用曝險總額。
工商業
商業和工業貸款包括美國商業和非美國商業投資組合。
美國商業廣告
截至2024年3月31日,62%的美國商業貸款組合(不包括小企業)是在 環球銀行,年增長22%全球市場,14%GWIM(為資產購買、商業投資和高淨值客户的其他流動性需求提供融資的貸款),其餘主要是個人銀行業務.截至2024年3月31日的三個月內,美國商業貸款增加38億美元,增幅為1%,主要是由於 全球銀行業GWIM。在廣泛行業的推動下,可保留性受到批評的利用風險增加了10億美元,即8%。
非美國商業廣告
截至2024年3月31日,61%的非美國商業貸款組合是在 環球銀行,38%的全球市場其餘主要在GWIM。截至2024年3月31日的三個月內,非美國商業貸款減少15億美元,即1%,主要原因是 全球銀行業.可保留的批評利用風險增加了1.55億美元,即9%。有關非美國商業投資組合的信息,請參閲第34頁的非美國投資組合。
商業地產
商業房地產主要包括以非業主自住房地產為抵押的商業貸款,並依賴於房地產的出售或租賃作為主要的償還來源。截至2024年3月31日的三個月,未償還貸款減少12億美元,降幅為2%
717億美元,多個房地產類型的降幅。商業地產投資組合主要在全球銀行業主要由向公共和私人開發商以及商業房地產公司發放的貸款組成。該投資組合在不同房地產類型和地理區域之間保持多元化。在2024年3月31日和2023年12月31日,加利福尼亞州是商業房地產最大的州集中度,佔商業房地產的20%。
在截至2024年3月31日的三個月裏,可保留批評利用的敞口增加了7500萬美元,或1%。截至2024年3月31日,寫字樓貸款是最大的物業類型集中度,佔商業房地產投資組合的24%,約佔公司總貸款的2%。該物業類型約為75%的A類,原始貸款與價值之比約為55%。截至2024年3月31日,寫字樓物業類型的可保留批評敞口為56億美元,約70億美元的寫字樓貸款計劃在2024年底到期。
在截至2024年3月31日的三個月裏,在寫字樓貸款的推動下,淨沖銷比2023年同期增加了2.82億美元,達到3.04億美元。我們採用多項積極主動的風險緩減措施,以減少商業地產投資組合中的負面風險敞口,包括轉移惡化的風險敞口以供獨立的特別資產管理人員管理,以及尋求貸款重組或資產出售,以為我們的客户和本公司實現最佳結果。
表29按地理區域、抵押品的地理位置和物業類型列出了未償還的商業房地產貸款。
美國銀行 30


表29未償還的商業房地產貸款
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
按地理區域劃分:  
東北方向$15,743 $15,920 
加利福尼亞13,988 14,551 
西南9,073 9,318 
東南8,212 8,368 
佛羅裏達州4,968 4,986 
伊利諾伊州3,341 3,361 
中西部2,972 3,149 
中南部2,858 2,785 
西北2,172 2,095 
非美國國家/地區6,155 6,052 
其他類型2,170 2,293 
未償還商業房地產貸款總額
$71,652 $72,878 
按物業類型  
非住宅
辦公室$17,442 $17,976 
工業/倉庫14,635 14,746 
多户租房11,414 10,606 
購物中心/零售業5,682 5,756 
酒店/汽車旅館5,434 5,665 
多用途2,491 2,681 
其他13,835 14,201 
非住宅合計70,933 71,631 
住宅719 1,247 
未償還商業房地產貸款總額
$71,652 $72,878 
美國小企業商業
美國小企業商業貸款組合由小企業信用卡貸款和小企業貸款組成,主要管理於個人銀行業務。截至2024年3月31日和2023年12月31日,信用卡相關產品佔美國小企業商業投資組合的54%,佔淨沖銷的98%,而2023年3月31日為99%。在截至2024年3月31日的三個月裏,由於小名片投資組合中資產質量的惡化,逾期90天或更長時間的應計賬款增加了1500萬美元。
不良商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的物業活動
表30列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的不良商業貸款、租賃和止贖房產活動。不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。在截至2024年3月31日的三個月裏,不良商業貸款和租賃增加了4.13億美元,達到32億美元。截至2024年3月31日,97%的商業不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產得到了擔保,46%是合同現貨。商業不良貸款按其未償還本金餘額的84%計入,因為這些貸款的賬面價值已降至估計的抵押品價值減去出售成本。
31 美國銀行



表30
不良商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的物業活動(1, 2)
截至三個月
3月31日
(百萬美元)20242023
不良貸款和租賃,1月1日$2,773 $1,054 
加法1,006 419 
削減: 
支付費用(220)(72)
銷售額(1)— 
返回執行狀態:(3)
(4)(52)
沖銷(368)(88)
轉至持有待售貸款 (57)
不良貸款和租賃淨增加總額413 150 
不良貸款和租賃總額,3月31日3,186 1,204 
止贖財產,3月31日39 48 
不良商業貸款、租賃和止贖財產,3月31日$3,225 $1,252 
不良商業貸款和租賃佔未償還商業貸款和租賃的百分比。(4)
0.54 %0.20 %
不良商業貸款、租賃和止贖財產佔未償還商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產的百分比。(4)
0.54 0.21 
(1)餘額不包括截至2024年3月31日和2023年3月31日持有的3.79億美元和2.5億美元的不良貸款。
(2)包括美國小企業商業活動。小型商務卡貸款被排除在外,因為它們不被歸類為不良貸款。
(3)當所有本金和利息都是當期的並且剩餘的合同本金和利息有望得到全額償還時,當貸款變得擔保良好並正在收款過程中,或者當修改後的貸款表現出持續的付款履約期時,商業貸款和租賃可以恢復履行狀態。
(4)未償還商業貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
行業集中度
表31按行業列出了商業承諾和利用的信貸敞口。有關為對衝我們選擇公允價值選項的有資金和無資金風險敞口而購買的淨名義信用保護的信息,以及某些其他信用敞口,請參閲商業投資組合信用風險管理-風險緩解。
商業信貸敞口在廣泛的行業範圍內是多樣化的。在截至2024年3月31日的三個月裏,商業承諾的總敞口增加了31億美元,達到1.2萬億美元。商業承諾敞口的增加集中在資產管理公司和基金、軟件和服務以及消費者服務。
有關行業限制的信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的商業投資組合信用風險管理-風險緩解。
資產管理公司和基金是我們最大的行業集中度,承諾敞口為1723億美元,在截至2024年3月31日的三個月中增加了30億美元,增幅為2%,這主要是由投資級敞口推動的。
房地產是我們第二大行業集中度,承諾敞口為993億美元,在截至2024年3月31日的三個月中減少了9.31億美元,降幅為1%。有關商業房地產和相關投資組合的更多信息,請參見第30頁的商業投資組合信用風險管理-商業房地產。
資本貨物是我們第三大行業集中度,承諾敞口為947億美元,在截至2024年3月31日的三個月中減少了23億美元,降幅為2%。承諾風險敞口的減少主要是由於工業集團以及航空航天和國防的減少,但建築產品的增加部分抵消了這一減少。
各種宏觀經濟挑戰,包括地緣政治緊張局勢、通脹壓力和利率上升,導致美國和全球經濟的不確定性,並已經並可能繼續對一些行業產生不利影響。我們繼續監測所有行業,特別是正在或可能對其財務狀況產生更大影響的高風險行業。
美國銀行 32


表31
按行業劃分的商業信貸敞口(1)
商業廣告
已利用
商業總金額
vbl.承諾(2)
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日
資產管理公司和基金$104,602 $103,138 $172,321 $169,318 
房地產(3)
72,992 73,150 99,338 100,269 
資本貨物49,292 49,698 94,710 97,044 
財務公司60,501 62,906 89,253 89,119 
醫療設備和服務35,013 35,037 61,827 61,766 
材料25,257 25,223 54,935 55,296 
零售業25,399 24,561 53,193 54,523 
消費者服務29,287 27,355 51,724 49,105 
食品、飲料和煙草23,624 23,865 48,283 49,426 
政府與公共教育31,453 31,051 47,041 45,873 
個人和信託基金32,800 32,481 44,587 43,938 
商業服務和用品23,073 22,642 41,480 41,473 
公用事業17,571 18,610 39,298 39,481 
能量12,143 12,450 37,978 36,996 
交通運輸23,868 24,200 35,924 36,267 
技術硬件和設備11,363 11,951 29,605 29,160 
全球商業銀行22,816 22,749 25,667 25,684 
軟件和服務9,904 9,830 25,257 22,381 
媒體12,944 13,033 24,998 24,908 
汽車經銷商17,365 16,283 23,370 22,570 
耐用消費品和服裝8,948 9,184 20,771 20,732 
製藥和生物技術7,202 6,852 20,428 22,169 
保險8,499 9,371 19,423 19,322 
電信服務9,396 9,224 17,186 17,269 
汽車和零部件7,508 7,049 15,724 16,459 
食品和主食零售業7,512 7,423 13,200 12,496 
金融市場基礎設施(票據交換所)2,687 4,229 5,008 6,503 
宗教和社會組織2,734 2,754 4,643 4,565 
按行業劃分的商業信貸敞口總額$695,753 $696,299 $1,217,172 $1,214,112 
(1)包括美國小企業的商業敞口。
(2)包括無資金的、具有法律約束力的貸款承諾的名義金額,扣除分配給其他金融機構(即,辛迪加或參與的)的金額。截至2024年3月31日和2023年12月31日,分配的金額分別為99億美元和103億美元。
(3)從不同的角度來看待行業,以最好地隔離感知到的風險。就本表而言,房地產業是以借款人或交易對手的主要業務活動為基礎,以營運現金流和主要還款來源為主要因素而界定的。
風險緩解
我們購買信用保護,以涵蓋某些信用敞口的有資金部分和無資金部分。為了降低獲得我們想要的信用保護水平的成本,我們可以通過出售保護來增加行業、借款人或交易對手集團的信用敞口。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,在我們的信用衍生品投資組合中購買的淨名義信用違約保護,以對衝我們選擇公允價值期權的有資金和無資金風險以及某些其他信用風險,為128億美元和109億美元。截至2024年3月31日的三個月,我們錄得淨虧損2500萬美元,而截至2023年3月31日的三個月淨虧損7700萬美元。這些工具的損益在很大程度上被相關風險的損益所抵消。這些風險的風險價值(VAR)結果包含在表37中的公允價值期權投資組合信息中。有關更多信息,請參閲第37頁的交易風險管理。
表32和33列出了2024年3月31日和2023年12月31日淨信用違約保護組合的到期情況和信用風險債務評級。
表32按到期日劃分的淨信用違約保護
2024年3月31日2023年12月31日
少於或等於一年32 %36 %
大於一年且小於等於五年
68 64 
超過五年 — 
信用違約保護淨額總額100 %100 %
33 美國銀行



表33按信用風險敞口債務評級劃分的淨信用違約保護
網絡
概念上的
(1)
百分比
總計
網絡
概念上的
(1)
百分比
總計
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
收視率。(2, 3)
    
AAA級$(399)3.1 %$(479)4.4 %
AA型(1,672)13.0 (1,080)9.9 
A(6,038)47.1 (5,237)48.2 
BBB(3,660)28.5 (2,912)26.8 
BB(623)4.9 (698)6.4 
B(395)3.1 (419)3.9 
CCC及以下版本(37)0.3 (52)0.5 
天然橡膠(4)
1  (0.1)
合計淨信用
默認保護
$(12,823)100.0 %$(10,875)100.0 %
(1)代表購買的淨信用違約保護。
(2)收視率每季度更新一次。
(3)評級為BBB-或更高被認為符合投資級的定義。
(4)NR由所持有的指數頭寸和任何尚未評級的名稱組成。
有關信用衍生工具和交易對手信用風險估值調整的更多信息,請參閲附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。

非美國投資組合
我們的非美國信貸和交易投資組合受到國家風險的影響。我們將國家風險定義為不利的經濟和政治條件、貨幣波動、社會不穩定和政府政策變化造成的損失風險。風險管理框架已經到位,以衡量、監測和管理非美國的風險和風險敞口。除了在一國開展業務的直接風險外,我們還面臨間接的國家風險(例如,與擔保融資交易收到的抵押品有關或與客户清算活動有關)。這些間接風險敞口在正常的業務過程中通過信貸、市場和操作風險治理而不是通過國家風險治理來管理。有關我們的非美國信貸和交易投資組合的更多信息,請參閲公司2023年年報10-K表格中的MD&A中的非美國投資組合。有關與我們的非美國投資組合相關的風險的更多信息,請參見項目1A中的地緣政治部分。公司2023年年報10-K表中的風險因素。
表34列出了截至2024年3月31日的20個最大的非美國國家/地區敞口。截至2024年3月31日和2023年12月31日,這些敞口分別佔我們非美國敞口總額的90%和89%。2024年,這20個國家的淨風險敞口減少了30億美元,主要是由於加拿大、日本、德國和澳大利亞的減少,但英國的增加部分抵消了這一減少。

表34前20個非美國國家/地區風險敞口
(百萬美元)融資貸款
貸款和貸款
等價物
無資金支持
一筆貸款
--承諾
網絡
第三方交易對手
暴露在空氣中
證券/
其他
投資
3月31日國家暴露
2024
套期保值與信用違約保護3月31日淨國家暴露量
2024
12月31日起增加(減少)
2023
英國$39,799 $18,178 $4,301 $1,628 $63,906 $(1,988)$61,918 $5,983 
德國24,170 9,977 1,496 2,096 37,739 (3,680)34,059 (1,596)
加拿大11,738 10,149 1,217 3,063 26,167 (497)25,670 (2,345)
法國14,132 8,921 892 1,744 25,689 (1,406)24,283 (575)
澳大利亞13,117 4,699 553 1,763 20,132 (337)19,795 (1,527)
巴西9,546 1,344 811 4,364 16,065 (70)15,995 712 
日本9,109 1,905 1,098 3,415 15,527 (779)14,748 (2,226)
印度6,826 205 671 5,914 13,616 (40)13,576 1,651 
新加坡5,594 560 122 4,783 11,059 (53)11,006 189 
愛爾蘭8,013 1,553 71 361 9,998 (51)9,947 (386)
墨西哥5,052 1,671 594 1,811 9,128 (50)9,078 159 
瑞士4,316 3,997 429 340 9,082 (241)8,841 (388)
中國5,016 285 459 3,028 8,788 (235)8,553 41 
韓國4,890 1,039 535 1,773 8,237 (108)8,129 (331)
荷蘭2,530 3,660 698 700 7,588 (1,073)6,515 (634)
意大利4,047 2,027 232 327 6,633 (822)5,811 (804)
香港3,178 574 408 1,127 5,287 (56)5,231 (621)
西班牙2,712 1,733 203 779 5,427 (331)5,096 (500)
比利時1,595 1,329 446 192 3,562 (162)3,400 (47)
瑞典1,370 2,159 127 125 3,781 (483)3,298 284 
前20個非美國國家/地區的總風險敞口
$176,750 $75,965 $15,363 $39,333 $307,411 $(12,462)$294,949 $(2,961)
截至2024年3月31日,我們對非美國國家的敞口最大的是英國,淨敞口為619億美元,比2023年12月31日增加了60億美元。這一增長主要是由央行存款增加推動的。我們對非美國國家的第二大敞口是德國,截至2024年3月31日,德國的淨敞口為341億美元,比2023年12月31日減少了16億美元。這主要是由於對金融機構的敞口減少所致。
美國銀行 34


信貸損失準備
截至2024年3月31日,信貸損失準備金比2023年12月31日減少了1.8億美元,降至144億美元,其中與商業投資組合相關的準備金減少了1.11億美元,與消費者投資組合相關的準備金減少了6900萬美元。津貼的減少是
主要受宏觀經濟前景改善的商業投資組合推動。
表35按產品類型列出了2024年3月31日和2023年12月31日的信貸損失撥備分配情況。
表35信貸損失準備按產品類型的分配
金額百分比
總計
百分比
貸款和
租契
傑出的(1)
金額百分比
總計
百分比
貸款和
租契
傑出的(1)
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
貸款和租賃損失準備      
住宅抵押貸款$292 2.21 %0.13 %$339 2.54 %0.15 %
房屋淨值63 0.48 0.25 47 0.35 0.19 
信用卡7,296 55.22 7.41 7,346 55.06 7.19 
直接/間接消費者751 5.68 0.73 715 5.36 0.69 
其他消費者74 0.56 N/m73 0.55 N/m
總消費額8,476 64.15 1.87 8,520 63.86 1.85 
美國商業銀行(2)
2,596 19.65 0.68 2,600 19.49 0.69 
非美國商業廣告812 6.14 0.66 842 6.31 0.68 
商業地產1,292 9.78 1.80 1,342 10.06 1.84 
商業租賃融資37 0.28 0.25 38 0.28 0.26 
總商業廣告4,737 35.85 0.80 4,822 36.14 0.82 
貸款和租賃損失準備13,213 100.00 %1.26 13,342 100.00 %1.27 
無資金支持的貸款承諾準備金1,158 1,209  
信貸損失準備$14,371 $14,551 
(1)比率按貸款及租賃損失撥備佔未償還貸款及租賃(不包括按公允價值選擇計入的貸款)的百分比計算。
(2)包括2024年3月31日和2023年12月31日美國小企業商業貸款的11億美元和10億美元的貸款和租賃損失準備金。
N/M=沒有意義
截至2024年3月31日的三個月的淨沖銷為15億美元,而2023年同期為8.07億美元,主要原因是信用卡貸款和商業房地產寫字樓投資組合。與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月的信貸損失準備金增加了3.88億美元,達到13億美元。截至2024年3月31日的三個月的信貸損失準備金主要是由信用卡貸款和商業房地產寫字樓投資組合推動的。與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月,消費者投資組合的信貸損失準備金(包括無資金支持的貸款承諾)增加了1300萬美元,達到9.59億美元。計提信貸損失準備金
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月,包括無資金貸款承諾在內的商業投資組合增加了5.09億美元,達到3.6億美元。
表36列出了信貸損失準備的前滾,包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的某些貸款和津貼比率。關於本公司的信貸損失會計政策和與信貸損失準備有關的活動的更多信息,見附註1--重要會計原則摘要於公司2023年年報的綜合財務報表10-K表格及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
35 美國銀行



表36信貸損失準備
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
貸款和租賃損失準備,12月31日$13,342 $12,682 
2023年1月1日採用信用損失標準 (243)
貸款和租賃損失準備,1月1日$13,342 $12,439 
貸款和租賃被註銷
住宅抵押貸款(8)(8)
房屋淨值(3)(6)
信用卡(1,045)(650)
直接/間接消費者(102)(40)
其他消費者(78)(171)
消費者沖銷總額(1,236)(875)
美國商業銀行(1)
(196)(134)
非美國商業廣告(1)(23)
商業地產(304)(24)
商業租賃融資(1)— 
商業沖銷總額(502)(181)
已註銷的貸款和租賃總額(1,738)(1,056)
追討以前撇賬的貸款及租賃
住宅抵押貸款5 
房屋淨值16 18 
信用卡146 149 
直接/間接消費者37 39 
其他消費者4 
消費者全面復甦208 222 
美國商業銀行(2)
22 21 
非美國商業廣告10 
商業地產 
商業租賃融資 
總的商業回收32 27 
收回以前撇賬的貸款和租賃的總額240 249 
淨沖銷(1,498)(807)
貸款和租賃損失準備金1,370 900 
其他(1)(18)
貸款和租賃損失備抵,3月31日
13,213 12,514 
無資金來源貸款承諾準備金,1月1日1,209 1,540 
為無資金來源的貸款承諾撥備(51)(103)
無資金貸款承諾準備金,3月31日
1,158 1,437 
信用損失備抵,3月31日
$14,371 $13,951 
貸款和津貼比率(3) :
截至3月31日未償還貸款及租賃
$1,046,218 $1,042,009 
貸款和租賃損失準備佔截至3月31日的未償還貸款和租賃總額的百分比
1.26 %1.20 %
消費貸款和租賃損失免税額,佔截至3月31日未償還消費貸款和租賃總額的百分比
1.87 1.63 
商業貸款和租賃損失準備佔截至3月31日未償還商業貸款和租賃總額的百分比
0.80 0.87 
平均未償還貸款和租賃$1,044,723 $1,036,337 
註銷淨額佔未償貸款和租賃平均數的百分比0.58 %0.32 %
3月31日貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比
225 319 
3月31日的貸款和租賃損失準備與年化淨沖銷的比率
2.19 3.83 
3月31日不包括在不良貸款和租賃之外的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備所列金額(4)
$8,353 $7,122 
貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比,不包括3月31日不包括在不良貸款和租賃之外的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備(4)
83 %138 %
(1)包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月美國小企業商業沖銷1.18億美元和7500萬美元。
(2)包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月美國小企業商業復甦1000萬美元和900萬美元。
(3)比率按貸款及租賃損失撥備佔未償還貸款及租賃(不包括按公允價值選擇計入的貸款)的百分比計算。
(4)主要包括與信用卡和無擔保消費貸款組合有關的金額個人銀行業務.
美國銀行 36


市場風險管理
有關我們的市場風險管理流程的更多信息,請參閲公司2023年年報的10-K表格中的市場風險管理。關於市場風險的更多信息,見項目1A中的市場一節。公司2023年年報10-K表中的風險因素。
市場風險指市況變動可能對資產或負債價值造成不利影響或以其他方式對盈利造成不利影響的風險。這種風險是與我們的業務相關的金融工具固有的,主要是在我們的內部, 全球市場片段我們在公司的其他領域也面臨這些風險(例如,我們的資產管理活動)。在市場壓力下,該等風險可能對我們的業績造成重大影響。
交易風險管理
為評估我們交易活動的風險,我們專注於單個頭寸以及頭寸組合所產生的收益的實際和潛在波動性。VaR是一種常用的用於衡量市場風險的統計數據。我們的主要風險值統計值相當於99%的置信水平,這意味着對於持有一天的風險值,平均100個交易日中有99個交易日的損失不應超過風險值。
表37列出了基於市場的總投資組合VaR,它是總的備兑頭寸(和流動性較差的交易頭寸)組合和公允價值期權組合的組合。有關交易活動的市場風險VaR的更多信息,請參閲公司2023年年報的Form 10-K中的MD&A中的交易風險管理。
表37中基於市場的投資組合VaR結果包括我們在所有業務部門面臨的市場風險,不包括信用估值調整(CVA)、DVA和相關對衝。此投資組合的大部分都在全球市場細分市場。
表37顯示了截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三個月的期末、平均、高和低日交易VaR,採用99%的置信度。表37和表38中披露的金額與巴塞爾協議3資本計算中使用的備兑頭寸一致。外匯和大宗商品頭寸始終被視為備兑頭寸,無論交易或交易的銀行處理方式如何,但事先獲得監管批准的結構性外幣頭寸除外。
截至2024年3月31日的三個月,與上一季度相比,總覆蓋頭寸和流動性較低的交易頭寸投資組合VaR的平均值保持穩定。
表37交易活動的市場風險VaR
截至三個月
2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
(百萬美元)期間
端部
平均值
 (1)
 (1)
期間
端部
平均值
高門檻(1)
低門檻(1)
期間
端部
平均值
 (1)
 (1)
外匯$34 $34 $42 $27 $29 $30 $43 $19 $39 $32 $42 $17 
利率56 63 89 41 51 49 68 35 43 43 56 32 
信用48 46 55 42 53 55 65 46 52 84 108 52 
權益19 17 25 13 13 20 19 19 25 14 
商品10 10 12 8 11 11 11 14 
投資組合多元化(97)(103)不適用不適用(90)(89)不適用不適用(103)(122)不適用不適用
覆蓋頭寸組合合計70 67 86 55 61 67 83 52 61 67 92 54 
較少的液體暴露造成的影響(2)
6 13 不適用不適用12 12 不適用不適用14 42 不適用不適用
總回補倉位和流動性較差的交易倉位組合
76 80 100 69 73 79 101 63 75 109 149 69 
公允價值期權貸款12 14 17 11 16 19 23 14 15 41 49 15 
公允價值期權對衝8 9 12 6 11 14 18 14 16 17 14 
公允價值期權投資組合多元化(11)(11)不適用不適用(12)(18)不適用不適用(19)(32)不適用不適用
總公允價值期權組合9 12 16 9 15 15 21 10 10 25 30 10 
投資組合多元化(5)(7)不適用不適用(9)(8)不適用不適用(7)(10)不適用不適用
基於市場的總投資組合$80 $85 106 74 $79 $86 109 68 $78 $124 173 73 
(1)每個投資組合的高點和低點可能發生在不同的交易日,而不是成分股的高點和低點。因此,流動性較低的風險敞口和投資組合多樣化的數量(總投資組合與單個組成部分的總和之間的差額)的影響並不相關。
(2)影響是在回補頭寸和流動性較差的交易頭寸投資組合之間的分散影響淨額。
不適用=不適用
下圖顯示了過去五個季度的每日承保頭寸和流動性較差的交易頭寸投資組合VAR,與表37中的數據相對應。
37 美國銀行



Histogram 1Q24.jpg
表38中提供了我們的單一VAR模型中產生的其他VAR統計數據,其詳細程度與表37相同。使用額外的統計數據評估VAR可以增加對投資組合中風險的瞭解,因為VAR計算中使用的歷史市場數據不一定遵循預定義的統計分佈。表38列出了截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三個月內,99%和95%置信水平的平均交易VAR統計數據。
表38交易活動的平均市場風險VaR-99%和95%的VaR統計
截至三個月
2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
(百萬美元)99%95%99%95%99%95%
外匯$34 $21 $30 $20 $32 $20 
利率63 32 49 29 43 22 
信用46 26 55 31 84 31 
權益17 7 13 19 
商品10 6 11 
投資組合多元化(103)(57)(89)(58)(122)(53)
覆蓋頭寸組合合計67 35 67 34 67 34 
較少的液體暴露造成的影響13 8 12 42 
總回補倉位和流動性較差的交易倉位組合
80 43 79 42 109 42 
公允價值期權貸款14 9 19 12 41 14 
公允價值期權對衝9 5 14 16 10 
公允價值期權投資組合多元化(11)(7)(18)(11)(32)(14)
總公允價值期權組合12 7 15 25 10 
投資組合多元化(7)(4)(8)(5)(10)(7)
基於市場的總投資組合$85 $46 $86 $46 $124 $45 
回測
VaR方法的準確性通過回溯測試進行評估,該測試將使用一天的持有期的每日VaR結果與可比的交易收入子集進行比較。有關回溯測試流程的更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的交易風險管理-回溯測試。
在截至2024年3月31日的三個月內,沒有 這一交易收入子集的損失超過我們覆蓋的投資組合VaR總額的日子,利用一天的持有期。
與交易相關的總收入
與交易有關的總收入,不包括經紀費用,以及CVA、DVA和融資估值調整收益(虧損),是指從交易頭寸賺取的總金額,包括基於市場的淨利息收入,這些收入被計入
各種金融工具和市場。有關更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的交易風險管理-交易相關總收入。
以下直方圖圖示了交易波動性,並説明瞭截至2024年3月31日的三個月與截至2023年12月31日的三個月相比,與交易相關的收入的每日水平。在截至2024年3月31日的三個月中,100%的交易日實現了正交易相關收入,其中97%的日交易收益超過2500萬美元。相比之下,在截至2023年12月31日的三個月裏,100%的交易日都錄得了正的交易相關收入,其中85%的日交易收益超過2500萬美元。

美國銀行 38


1Q'24 Trading Related Revenue.jpg
交易組合壓力測試
由於VaR模型的本質表明,結果可能會超出我們的估計,而且它取決於有限的歷史窗口,因此我們還使用情景分析對我們的投資組合進行壓力測試。這一分析估計了我們的交易組合價值可能因市場異常波動而發生的變化。有關更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K中的MD&A中的交易風險管理-交易組合壓力測試。
銀行賬簿的利率風險管理
下面討論的是銀行賬面活動的淨利息收入。有關更多信息,請參閲公司2023年年報Form 10-K的MD&A中的銀行賬簿的利率風險管理。
表39列出了我們在2024年3月31日和2023年12月31日的基準預測中使用的即期和12個月遠期匯率。
表39遠期匯率
 聯邦制
基金

軟性
10年期
軟性
2024年3月31日
即期匯率5.50 %5.34 %3.84 %
12個月遠期利率4.50 4.43 3.68 
2023年12月31日
即期匯率5.50 %5.38 %3.47 %
12個月遠期利率3.89 3.93 3.32 
表40顯示了對基於市場的遠期曲線的瞬時平行和非平行衝擊對2024年3月31日至2023年12月31日未來12個月預測淨利息收入的税前影響。我們定期評估提出的情景,使其在當前利率環境下具有意義。利率情景還假設美元利率為零。
在截至2024年3月31日的三個月內,我們的資產負債表對高利率和低利率情景的資產敏感度整體下降,主要是由於遠期利率上升導致計息存款支出增加。我們繼續對利率上升保持敏感,利率上升的主要影響來自
收益率曲線的短端。此外,較高的利率對我們歸類為可供出售的債務證券的公允價值產生了負面影響,並對保監局的累積資本水平以及巴塞爾3資本規則下的資本水平產生了不利影響。在瞬間向上平行轉移的情況下,通過抵消銀行賬面活動產生的淨利息收入的積極影響,對巴塞爾協議3資本的短期不利影響將隨着時間的推移而減少。有關巴塞爾協議3的更多信息,請參見第16頁的資本管理-監管資本。
表40估計銀行賬面淨利息收入對曲線變化的敏感度
短的
速率(Bps)

速率(Bps)
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
平行班次
+100 Gbps
瞬時移位
+100+100$3,037 $3,476 
10-100 bps
--瞬時移位
-100-100(2,869)(3,077)
展平器  
短端
瞬時變化
+100— 2,844 3,242 
長端
瞬時變化
— -100(227)(257)
更陡峭的  
短端
瞬時變化
-100 — (2,596)(2,773)
長端
瞬時變化
— +100226 272 
表40中的敏感性分析假設我們不採取任何行動來應對這些利率衝擊,並且不假設通常與利率變化相關的其他宏觀經濟變量發生任何變化。作為我們ILM活動的一部分,我們使用證券、某些住宅抵押貸款以及利率和外匯衍生品來管理利率敏感性。
我們的存款組合在基線預測和替代利率情景中的行為是我們淨利息收入預測估計的一個關鍵假設。表40中的敏感性分析假設存款組合規模或組合與替代利率環境下的基線預測沒有變化。在更高利率的情況下,淨利息收入的增加將受到任何導致低成本或無息存款被更高收益率存款或市場融資取代的客户活動的影響,
39 美國銀行



因為我們在這些情況下的利益將會減少。相反,在低利率情況下,任何導致高收益存款或基於市場的資金被低成本或無利息存款取代的客户活動都會減少我們在這些情況下的風險敞口。
對於超過100個基點變化的利率情景,預計利率敏感度將説明非線性行為,因為有許多估計和假設,這些估計和假設需要高度的判斷,而且往往相互關聯,可能會影響結果。關於按揭證券和住宅按揭組合,如果長端利率在未來12個月大幅下降,例如超過200個基點,客户提前還款行為一般會增加,淨利息收入會逐漸減少,並指出客户提前還款活動的變化程度可能受到多種因素的影響,並不一定限於長期利率。相反,如果長端利率在未來12個月大幅上升,例如超過200個基點,客户預付款可能會適度減少,並導致淨利息收入的增量增加。此外,存款定價將對較大的短端利率變動產生非線性影響。在利率下降的情況下,特別是在利率已降至少量的情況下,進一步降低已支付利率的能力因客户利率接近於零而降低。在較高的短端利率情景中,存款定價可能會以更快的速度增加,導致利息支出增加,並降低資產敏感度。雖然資產敏感性分析中使用的與上述假設相關的影響可以為在不斷變化的環境中淨利息收入將如何受到影響提供方向性分析,但最終影響取決於假設和因素的相互關係,這些假設和因素在不同的宏觀經濟情景中有所不同。
利率和外匯衍生品合約
我們在ALM活動中使用利率和外匯衍生品合約來管理我們的利率和外匯風險。具體地説,我們使用這些衍生品來管理現金流量的可變性以及因這些風險而產生的各種資產和負債的公允價值變化。我們的利率衍生品合約一般是與各種基準利率和外匯基差掉期、期權、期貨和遠期掛鈎的非槓桿掉期,我們的外匯合約包括交叉貨幣利率掉期、外幣期貨合約、外幣遠期合約和期權。
我們的資產負債管理活動中使用的衍生品可以分為兩大類:指定的會計對衝和其他風險管理衍生品。指定會計套期保值主要用於管理我們對利率的風險敞口,如銀行賬簿利率風險管理部分所述,幷包括在表40所示的敏感性中。此外,本公司亦在會計對衝中使用外幣衍生工具,以管理我們海外業務的幾乎所有外匯風險。通過對衝我們海外業務的外匯風險,本公司在這方面的市場風險敞口並不大。
風險管理衍生工具主要用於對衝與各種外幣計價資產和負債有關的外匯風險,並基本上消除本公司非交易外幣金融機構現金流中的所有外幣風險敞口
樂器。這些外匯衍生品對交叉貨幣基差和利率風險等其他市場風險敞口非常敏感。然而,由於這些特徵並不是這些外匯衍生品的重要組成部分,因此與這種敞口相關的市場風險並不重大。有關衍生品會計的更多信息,請參閲附註3--衍生工具合併財務報表。
抵押貸款銀行風險管理
我們發起、提供資金和提供抵押貸款,這些貸款使我們面臨信貸、流動性和利率等風險。我們在承諾時決定貸款是為投資而持有還是為出售而持有,並通過出售或證券化我們發放的部分貸款來管理信貸和流動性風險。
利率變動影響利率鎖定承諾(IRLC)和相關持有供出售的住宅第一按揭貸款(LHFS)的價值,以及MSR的價值。由於這些套期保值項目的利率風險相互抵消,我們將它們合併為一個整體套期保值項目和一個由衍生品合約和證券組成的組合經濟對衝組合。有關獨立按揭貸款公司及相關住宅按揭貸款機構的詳情,請參閲本公司於Form 10-K的2023年年報的MD&A中的按揭銀行風險管理。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,扣除對衝投資組合的損益後,與MSR、IRLC和LHFS公允價值變化相關的收益或虧損並不顯著。有關MSR的詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量合併財務報表。
氣候風險
氣候風險管理
氣候風險是指氣候變化或為緩解氣候變化而採取的行動使公司面臨經濟、法律/監管、運營或聲譽損害的風險。氣候相關風險分為兩大類,這兩類風險都涉及公司2023年年報10-K表MD&A中管理風險部分討論的七種主要風險類型:(1)實物風險:與氣候變化的有形影響有關的風險,由颶風和洪水等極端天氣事件驅動,以及長期的長期變化,如全球平均氣温和海平面上升,以及(2)過渡風險:與向低碳經濟過渡有關的風險,這可能涉及廣泛的政策、法律、技術和市場變化。
氣候變化的實際風險,如更頻繁和更嚴重的極端天氣事件,可能會增加公司的風險,包括通過降低借款人的償還能力或抵押品價值來增加信用風險,以及通過對公司的設施、員工或供應商造成負面影響而增加運營風險。氣候變化的過渡風險可能會通過政策、技術或市場變化對本公司或我們的交易對手的財務影響放大信用風險。意想不到的市場變化可能導致價格的突然調整,並導致市場風險上升。如果我們沒有達到我們與氣候有關的目標和/或指標,或者被認為對氣候變化反應不足或其他方面,就可能出現聲譽風險。
我們管理氣候風險的方法與我們的風險管理治理結構是一致的,從高級管理層到我們的董事會及其委員會,包括
美國銀行 40


企業風險委員會(ERC)和董事會的公司治理、ESG和可持續發展委員會(CGESC),定期討論與氣候有關的話題。環境風險委員會監督我們的風險框架和風險偏好聲明中提出的氣候風險。CGESC負責監督該公司與環境和可持續性有關的活動和做法,並定期審查該公司與氣候有關的政策和做法。我們的氣候風險理事會由風險、前線單位和控制職能的領導人組成,並定期開會討論我們管理氣候相關風險的方法。
我們的氣候風險管理工作由一名官員監督,他向首席風險官彙報工作。該公司設有氣候和環境風險管理職能,負責監督氣候風險管理。他們負責建立氣候風險框架(下文所述)和治理結構,並對整個企業的氣候風險進行獨立評估。
根據公司的風險框架,我們於2023年創建了我們的內部氣候風險框架,該框架闡述了公司如何通過加強現有的風險管理程序來識別、衡量、監測和控制氣候風險,幷包括氣候風險如何在七種風險類型中表現出來的例子。該框架詳細説明瞭我們三條防線(即前線單位、全球風險管理和企業審計)在氣候風險管理方面的作用和責任。
有關我們的治理框架的更多信息,請參閲公司2023年年報10-K表的MD&A中的管理風險部分。關於氣候風險的更多信息,見項目1A。公司2023年年報10-K表中的風險因素。
與氣候有關的目標和指標
2021年,該公司宣佈了在2050年之前在我們的融資活動、運營和供應鏈中實現温室氣體淨零排放的目標(淨零目標),並在2022年發佈了我們的零排放方法TM,一個我們計劃如何實現淨零目標的框架。按照這一方法,我們在與某些高排放行業相關的融資活動(2030年融資活動排放目標)、運營和供應鏈方面設定了2030年中期目標,我們的1.5萬億美元可持續金融目標(與聯合國17個可持續發展目標保持一致)進一步支持和補充了所有這些目標,其中1萬億美元專門用於支持向低碳經濟轉型,包括在清潔能源行業調動資本,以及為低碳經濟新興領域定製金融解決方案。特別是,我們公佈了汽車製造、航空、水泥、能源、鋼鐵、海運、發電等行業2030年融資活動排放目標。
實現我們與氣候有關的目標和指標,包括我們的淨零排放目標和2030年融資活動排放目標,可能需要技術進步、明確界定的工業部門路線圖、更好的排放數據報告、新標準和公共政策,包括那些提高向低碳經濟過渡的資金成本的標準和公共政策,以及與客户、供應商、投資者、政府官員和其他利益攸關方強有力和積極的接觸。與我們與氣候有關的目標和指標有關的活動並未對我們在本報告所述相關時期的經營結果或財務狀況產生重大影響。
關於氣候相關事項和氣候相關目標和指標的更多信息,包括公司實現淨零目標和2030年目標的計劃,以及可持續融資目標的進展情況,見公司網站,包括與氣候有關的財務披露工作隊2023年報告(2023年TCFD報告)和2023年TCFD報告增編(2023年TCFD增編)。本公司網站的內容,包括《2023年TCFD報告》和《2023年TCFD附錄》,並未以參考方式併入本Form 10-Q季度報告中。
上述討論以及本公司網站上的聲明,包括《2023年TCFD報告》和《2023年TCFD增編》中有關本公司與氣候有關的目標和指標、其在氣候風險管理方面的做法以及與氣候相關的風險的性質和程度的聲明,均包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性聲明”。這些陳述不是對未來結果或業績的保證,涉及某些已知和未知的風險、不確定性和假設,這些風險、不確定性和假設很難預測,而且往往超出該公司的控制範圍。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。
複雜的會計估計
我們的重要會計原則對於理解MD&A是必不可少的。我們的許多重要會計原則需要複雜的判斷來估計資產和負債的價值。我們有適當的程序和程序來促進作出這些判斷。欲瞭解更多信息,請參閲公司2023年年報《Form 10-K》中的MD&A和附註1--重要會計原則摘要本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
41 美國銀行



非公認會計準則調整
表41提供了某些非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬。
表41
平均和期末補充財務數據以及對公認會計準則財務指標的調整 (1)
2024年季度2023年季度
(百萬美元)第一第四第三第二第一
平均股東權益與平均有形股東權益和平均有形普通股股東權益的對賬
股東權益$292,511 $288,618 $284,975 $282,425 $277,252 
商譽(69,021)(69,021)(69,021)(69,022)(69,022)
無形資產(不包括MSR)(1,990)(2,010)(2,029)(2,049)(2,068)
相關遞延税項負債874 886 890 895 899 
有形股東權益$222,374 $218,473 $214,815 $212,249 $207,061 
優先股(28,397)(28,397)(28,397)(28,397)(28,397)
有形普通股股東權益$193,977 $190,076 $186,418 $183,852 $178,664 
期末股東權益與期末有形股東權益及期末有形普通股股東權益的調節
股東權益$293,552 $291,646 $287,064 $283,319 $280,196 
商譽(69,021)(69,021)(69,021)(69,021)(69,022)
無形資產(不包括MSR)(1,977)(1,997)(2,016)(2,036)(2,055)
相關遞延税項負債869 874886 890 895 
有形股東權益$223,423 $221,502 $216,913 $213,152 $210,014 
優先股(28,397)(28,397)(28,397)(28,397)(28,397)
有形普通股股東權益$195,026 $193,105 $188,516 $184,755 $181,617 
期末資產與期末有形資產的對賬
資產$3,273,803 $3,180,151 $3,153,090 $3,123,198 $3,194,657 
商譽(69,021)(69,021)(69,021)(69,021)(69,022)
無形資產(不包括MSR)(1,977)(1,997)(2,016)(2,036)(2,055)
相關遞延税項負債869 874886 890 895 
有形資產$3,203,674 $3,110,007 $3,082,939 $3,053,031 $3,124,475 
(1)關於我們在評估公司業績時使用的非公認會計準則財務指標和比率的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露,請參閲MD&A第37頁上的市場風險管理和其中引用的章節。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
截至本報告所述期間結束時,公司管理層,包括首席執行官和首席財務官,對公司披露控制和程序的有效性和設計進行了評估(該詞在《交易所法》第13a-15(E)條中有定義)。根據這一評價,公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所述期間結束時,公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
截至2024年3月31日止三個月內,本公司對財務報告的內部控制(定義見交易所法案第13a-15(F)條)並無重大影響或合理地可能對本公司的財務報告內部控制產生重大影響的變動。
美國銀行 42


第一部分:財務信息
項目1.財務報表
美國銀行及其子公司
綜合損益表
截至3月31日的三個月
(單位:百萬,不包括每股信息)20242023
淨利息收入
利息收入$36,285 $28,655 
利息支出22,253 14,207 
淨利息收入14,032 14,448 
非利息收入
費用及佣金8,660 7,894 
做市及類似活動3,888 4,712 
其他收入(虧損)(762)(796)
非利息收入總額11,786 11,810 
扣除利息支出後的總收入25,818 26,258 
信貸損失準備金1,319 931 
非利息支出
薪酬和福利10,195 9,918 
入住率和設備1,811 1,799 
信息處理和通信1,800 1,697 
與產品交付和交易相關851 890 
專業費用548 537 
營銷455 458 
其他一般業務1,577 939 
總非利息支出17,237 16,238 
所得税前收入7,262 9,089 
所得税費用588 928 
淨收入$6,674 $8,161 
優先股股息532 505 
適用於普通股股東的淨收益$6,142 $7,656 
每股普通股信息
收益$0.77 $0.95 
攤薄後收益0.76 0.94 
平均已發行普通股和已發行普通股7,968.2 8,065.9 
已發行和已發行的平均稀釋普通股8,031.4 8,182.3 
綜合全面收益表
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
淨收入$6,674 $8,161 
其他全面收益(虧損)、税後淨額:
債務證券淨變動332 555 
借方估值調整淨變動(188)10 
衍生工具的淨變動(416)2,042 
員工福利計劃調整23 10 
外幣換算調整淨變動(20)12 
其他全面收益(虧損)(269)2,629 
綜合收益(虧損)$6,405 $10,790 












請參閲合併財務報表附註。
43 美國銀行



美國銀行及其子公司
合併資產負債表
3月31日
2024
12月31日
2023
(百萬美元)
資產
現金和銀行到期款項$23,550 $27,892 
存放在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的有息存款289,854 305,181 
現金和現金等價物313,404 333,073 
定期存款和其他短期投資7,859 8,346 
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券
*(包括$158,281及$133,053按公允價值計量)
316,093 280,624 
交易賬户資產(包括$154,424及$130,815 作為抵押品質押)
318,364 277,354 
衍生資產36,236 39,323 
債務證券: 
按公允價值列賬323,119 276,852 
持有至到期,按成本計算(公允價值$477,748及$496,597)
586,863 594,555 
債務證券總額909,982 871,407 
貸款和租賃(包括$2,938 及$3,569按公允價值計量)
1,049,156 1,053,732 
貸款和租賃損失準備(13,213)(13,342)
扣除津貼後的貸款和租賃1,035,943 1,040,390 
房舍和設備,淨額11,901 11,855 
商譽69,021 69,021 
持有待售貸款(包括$2,070及$2,059 按公允價值計量)
8,571 6,002 
客户和其他應收款86,106 81,881 
其他資產(包括$13,935及$11,861 按公允價值計量)
160,323 160,875 
總資產$3,273,803 $3,180,151 
負債  
美國辦事處的存款:  
不計息$524,982 $530,619 
計息(包括$341及$284 按公允價值計量)
1,304,508 1,273,904 
美國以外辦事處的存款:
不計息16,502 16,427 
計息100,504 102,877 
總存款1,946,496 1,923,827 
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券
*(包括$206,867及$178,609按公允價值計量)
329,658 283,887 
貿易賬户負債114,326 95,530 
衍生負債40,401 43,432 
短期借款(包括 $6,611 及$4,690 按公允價值計量)
38,895 32,098 
應計費用和其他負債(包括$14,605及$11,473 按公允價值計量
$1,158及$1,209無資金支持的貸款承諾準備金)
214,129 207,527 
長期債務(包括$43,975及$42,809按公允價值計量)
296,346 302,204 
總負債2,980,251 2,888,505 
承付款和或有事項(附註6--證券化和其他可變利益實體
   附註10--承付款和或有事項)
股東權益 
優先股,$0.01面值;授權-100,000,000 股份;已發行及已發行股份-4,088,0994,088,099股票
28,397 28,397 
普通股和額外實收資本,$0.01面值;授權-12,800,000,000 股份;
已發行和未償還的債券-7,866,868,2007,895,457,665股票
54,310 56,365 
留存收益228,902 224,672 
累計其他綜合收益(虧損)(18,057)(17,788)
股東權益總額293,552 291,646 
總負債和股東權益$3,273,803 $3,180,151 
合併可變利息主體的資產計入上述總資產(單獨結算可變利息主體的負債)
交易賬户資產$5,838 $6,054 
貸款和租賃19,250 18,276 
貸款和租賃損失準備(920)(826)
扣除津貼後的貸款和租賃18,330 17,450 
所有其他資產256 269 
合併可變利息主體總資產$24,424 $23,773 
合併可變利息實體的負債計入上述負債總額  
短期借款(包括s $23 及$23無追索權短期借款的比例)
$3,387 $2,957 
長期債務(包括s $8,157及$8,456無追索權債務)
8,157 8,456 
所有其他負債(包括 $18 及$19無追索權負債)
18 19 
合併可變利息實體的總負債$11,562 $11,432 
請參閲合併財務報表附註。
美國銀行 44


美國銀行及其子公司
合併股東權益變動表
擇優
庫存
普通股和
額外實收資本
保留
收益
累計
其他
全面
收入(虧損)
總計
股東的
權益
(單位:百萬)股票金額
平衡,2022年12月31日$28,397 7,996.8 $58,953 $207,003 $(21,156)$273,197 
採用信用損失會計的累計調整
這是中國標準
184 184 
淨收入   8,161 8,161 
債務證券淨變動    555 555 
借方估值調整淨變動10 10 
衍生工具的淨變動    2,042 2,042 
員工福利計劃調整    10 10 
外幣換算調整淨變動   12 12 
宣佈的股息:    
普普通通 (1,774) (1,774)
擇優  (505) (505)
根據員工計劃、淨值和其他方式發行的普通股42.4 526 (7) 519 
回購普通股(66.8)(2,215)(2,215)
平衡,2023年3月31日$28,397 7,972.4 $57,264 $213,062 $(18,527)$280,196 
平衡,2023年12月31日$28,397 7,895.5 $56,365 $224,672 $(17,788)$291,646 
淨收入6,674 6,674 
債務證券淨變動332 332 
借方估值調整淨變動(188)(188)
衍生工具的淨變動(416)(416)
員工福利計劃調整23 23 
外幣換算調整淨變動(20)(20)
宣佈的股息:
普普通通(1,910)(1,910)
擇優(532)(532)
根據員工計劃、淨值和其他方式發行的普通股44.0 445 (2)443 
回購普通股(72.6)(2,500)(2,500)
餘額,2024年3月31日$28,397 7,866.9 $54,310 $228,902 $(18,057)$293,552 


































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45 美國銀行



美國銀行及其子公司
合併現金流量表
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
經營活動  
淨收入$6,674 $8,161 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:  
信貸損失準備金1,319 931 
(收益)出售債務證券的虧損(10)210 
折舊及攤銷538 503 
債務證券折扣/溢價淨(增加)攤銷(352)34 
遞延所得税(512)(169)
基於股票的薪酬865 794 
持有待售貸款:
來源和購買(5,843)(2,285)
出售和償還最初歸類為出售和票據持有的貸款的收益和償還
從相關證券化活動中
3,244 2,378 
淨變動率:
交易和衍生工具資產/負債(23,795)(725)
其他資產(6,026)(16,078)
應計費用和其他負債6,907 (7,066)
其他經營活動,淨額1,452 2,012 
用於經營活動的現金淨額(15,539)(11,300)
投資活動  
淨變動率:
定期存款和其他短期投資487 (4,512)
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券(32,969)(30,504)
按公允價值列賬的債務證券:
銷售收入16,266 61,493 
還款和到期日收益93,060 19,085 
購買(157,726)(19,104)
持有至到期的債務證券:
還款和到期日收益7,407 8,042 
購買 (38)
貸款和租賃:
出售最初歸類為投資和票據持有的貸款所得收益
從相關證券化活動中
2,170 2,168 
購買(1,303)(1,510)
貸款和租賃的其他變動,淨額2,100 (2,319)
其他投資活動,淨額(814)(1,955)
投資活動提供(用於)的現金淨額(71,322)30,846 
融資活動  
淨變動率:
存款22,669 (19,939)
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券45,771 118,745 
短期借款6,797 29,632 
長期債務:
發行所得款項15,662 14,319 
退休(16,607)(11,341)
回購普通股(2,500)(2,215)
支付的現金股利(2,519)(2,352)
其他籌資活動,淨額(615)(728)
融資活動提供的現金淨額68,658 126,121 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(1,466)348 
現金及現金等價物淨增(減)(19,669)146,015 
1月1日的現金和現金等價物333,073 230,203 
3月31日的現金和現金等價物$313,404 $376,218 




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美國銀行 46


美國銀行及其子公司
合併財務報表附註
注1重要會計原則摘要
美國銀行是一家銀行控股公司和金融控股公司,在美國各地和某些國際市場提供各種金融服務和產品。本協議所稱公司,可以是指美國銀行、個人、美國銀行及其子公司,也可以是美國銀行的若干子公司、關聯人。
合併原則和列報依據
綜合財務報表包括本公司及其控股附屬公司的賬目,以及本公司為主要受益人的可變權益實體(VIE)的賬目。公司間賬户和交易已被取消。被收購公司的經營業績自收購之日起計入,對於VIE,則自本公司成為主要受益人之日起計入。以機構或受託身份持有的資產不包括在合併財務報表中。公司對其所代表的公司的投資進行核算。
擁有有投票權的權益,並有能力使用權益會計方法對運營和融資決策施加重大影響。這些投資,包括公司在負擔得起的住房和可再生能源夥伴關係中的權益,記錄在其他資產中。權益法投資須接受減值測試,公司按比例承擔的收入或虧損計入其他收入。
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制合併財務報表,要求管理層作出影響報告金額和披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計和假設大相徑庭。
這些未經審計的綜合財務報表應與公司2023年年報Form 10-K的已審計綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。
該公司的業務性質是,任何過渡期的業績不一定代表全年的業績。管理層認為,所有調整都已完成,這些調整包括公平陳述中期業績所需的正常經常性調整。該公司自提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件之日起對後續事件進行評估。
47 美國銀行



注2淨利息收入和非利息收入
下表列出了本公司截至2024年和2023年3月31日的三個月的淨利息收入和非利息收入。有關詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格. 對非利息收入按業務部門和所有其他,見注17-業務分類信息。
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
淨利息收入
利息收入
貸款和租賃$15,240 $13,097 
債務證券6,137 5,460 
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券5,175 3,712 
交易賬户資產2,455 2,028 
其他利息收入 (1)
7,278 4,358 
利息收入總額36,285 28,655 
利息支出
存款9,138 4,314 
短期借款8,535 6,180 
貿易賬户負債546 504 
長期債務4,034 3,209 
利息支出總額22,253 14,207 
淨利息收入$14,032 $14,448 
非利息收入
費用及佣金
信用卡收入
換乘費用 (2)
$931 $956 
其他信用卡收入532 513 
信用卡總收入1,463 1,469 
服務費
存款相關費用1,122 1,097 
與貸款有關的費用320 313 
總服務費1,442 1,410 
投資和經紀服務
資產管理費3,270 2,918 
經紀費917 934 
總投資和經紀服務4,187 3,852 
投資銀行手續費
承保收入901 569 
辛迪加費用294 231 
金融諮詢服務373 363 
投資銀行手續費總額1,568 1,163 
費用及佣金總額8,660 7,894 
做市及類似活動3,888 4,712 
其他收入(虧損)(762)(796)
非利息收入總額$11,786 $11,810 
(1)包括美聯儲、非美國央行和其他銀行的生息存款的利息收入美元4.510億美元2.0截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內為10億美元。
(2)總交換費和商户收入為#美元。3.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月均為10億美元,並以淨美元形式呈列2.310億美元2.2在同一時期,獎勵和合作夥伴付款以及某些其他信用卡成本的支出為10億美元。
美國銀行 48


注3 衍生品
派生餘額
衍生工具乃代表客户訂立,作買賣或支持風險管理活動。用於風險管理活動的衍生工具包括可能或可能不被指定為合資格對衝會計關係的衍生工具。未指定於合資格對衝會計關係之衍生工具稱為其他風險管理衍生工具。有關本公司衍生工具及對衝活動的更多資料,請參閲 注1 -重要會計原則摘要和注3 -
衍生品公司2023年年度報告的合併財務報表10-K表格。 下表列出了2024年3月31日和2023年12月31日合併資產負債表中衍生資產和負債中的衍生工具。在應用交易對手和現金抵押品淨額結算之前,餘額按總額呈列。衍生品資產和負債總額按總額進行調整,以考慮可合法執行的主淨結算協議的影響,並通過已收到或支付的現金抵押品減少。
2024年3月31日
衍生資產總額衍生工具總負債
(數十億美元)
合同/
名義上的(1)
交易和其他風險管理衍生產品排位賽
會計核算
套期保值
總計交易和其他風險管理衍生產品排位賽
會計核算
套期保值
總計
利率合約       
掉期$18,724.5 $75.6 $8.1 $83.7 $61.9 $19.8 $81.7 
期貨和遠期3,410.1 1.5  1.5 1.5  1.5 
書面期權(2)
1,890.9    31.5  31.5 
購買的選項(3)
1,813.2 32.4  32.4    
外匯合約 
掉期1,863.3 37.3 0.3 37.6 35.2 0.2 35.4 
現貨、期貨和遠期4,995.8 28.9 6.1 35.0 28.1 6.0 34.1 
書面期權(2)
513.5    6.0  6.0 
購買的選項(3)
471.2 5.9  5.9    
股權合同 
掉期461.9 13.6  13.6 17.0  17.0 
期貨和遠期148.7 2.7  2.7 1.9  1.9 
書面期權 (2)
927.7    65.5  65.5 
購買的選項(3)
806.2 54.8  54.8    
商品合同  
掉期61.6 3.1  3.1 4.6  4.6 
期貨和遠期191.4 4.9  4.9 4.1 0.5 4.6 
書面期權(2)
72.6    3.0  3.0 
購買的選項 (3)
79.1 2.7  2.7    
信用衍生品(4)
   
購買的信用衍生品:   
信用違約互換391.3 1.8  1.8 2.7  2.7 
總回報掉期/期權85.1 0.8  0.8 0.9  0.9 
書面信用衍生品:  
信用違約互換366.4 2.2  2.2 1.5  1.5 
總回報掉期/期權78.6 1.0  1.0 0.4  0.4 
衍生工具總資產/負債$269.2 $14.5 $283.7 $265.8 $26.5 $292.3 
較少:可依法執行的主淨額結算協議  (219.6)  (219.6)
減去:收到/支付的現金抵押品   (27.9)  (32.3)
衍生工具資產/負債總額   $36.2   $40.4 
(1)代表未清償衍生工具資產和負債的合約/名義總額。
(2)包括某些現金外購買的期權,這些期權的負債金額主要是由於期權溢價推遲到合同結束。
(3)包括某些現金外的書面期權,這些期權的資產金額主要是由於期權溢價推遲到合同結束而產生的。
(4)本公司持有的書面信用衍生工具的淨衍生資產(負債)和名義金額為#美元,購買的信用衍生工具具有相同的參考名稱。571百萬美元和美元337.8截至2024年3月31日,已達10億美元。
49 美國銀行



2023年12月31日
衍生資產總額衍生工具總負債
(數十億美元)
合同/
名義上的(1)
交易和其他風險管理衍生產品排位賽
會計核算
套期保值
總計交易和其他風險管理衍生產品排位賽
會計核算
套期保值
總計
利率合約       
掉期$15,715.2 $78.4 $7.9 $86.3 $66.6 $18.5 $85.1 
期貨和遠期2,803.8 5.1  5.1 7.0  7.0 
書面期權(2)
1,807.7    31.7  31.7 
購買的選項(3)
1,714.9 32.9  32.9    
外匯合約      
掉期1,814.7 41.1 0.2 41.3 38.2 0.5 38.7 
現貨、期貨和遠期3,561.7 37.2 6.1 43.3 40.3 6.2 46.5 
書面期權(2)
462.8    6.8  6.8 
購買的選項(3)
405.3 6.2  6.2    
股權合同       
掉期427.0 13.3  13.3 16.7  16.7 
期貨和遠期136.9 2.1  2.1 1.6  1.6 
書面期權 (2)
854.9    50.1  50.1 
購買的選項(3)
716.2 44.1  44.1    
商品合同       
掉期59.0 3.1  3.1 4.5  4.5 
期貨和遠期187.8 3.8  3.8 3.1 0.4 3.5 
書面期權(2)
67.1    3.3  3.3 
購買的選項 (3)
70.9 3.0  3.0    
信用衍生品(4)
       
購買的信用衍生品:       
信用違約互換312.8 1.7  1.7 2.5  2.5 
總回報掉期/期權69.4 0.8  0.8 1.3  1.3 
書面信用衍生品:      
信用違約互換289.1 2.2  2.2 1.6  1.6 
總回報掉期/期權68.6 1.1  1.1 0.3  0.3 
衍生工具總資產/負債 $276.1 $14.2 $290.3 $275.6 $25.6 $301.2 
較少:可依法執行的主淨額結算協議   (221.6)  (221.6)
減去:收到/支付的現金抵押品   (29.4)  (36.2)
衍生工具資產/負債總額   $39.3   $43.4 
(1)代表未清償衍生工具資產和負債的合約/名義總額。
(2)包括某些現金外購買的期權,這些期權的負債金額主要是由於期權溢價推遲到合同結束。
(3)包括某些現金外的書面期權,這些期權的資產金額主要是由於期權溢價推遲到合同結束而產生的。
(4)本公司持有的書面信用衍生工具的淨衍生資產(負債)和名義金額為#美元,購買的信用衍生工具具有相同的參考名稱。520百萬美元和美元266.52023年12月31日為10億美元。
衍生工具的抵銷
本公司加入國際掉期及衍生品協會。(ISDA)與公司幾乎所有衍生交易對手達成的主淨額結算協議或類似協議。詳細信息請參見 附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
下表按主要風險(例如,利率風險)和平臺(如適用)
這些衍生品的交易地點。在應用交易對手和現金抵押品淨額結算之前,餘額按總額呈列。衍生品資產和負債總額按總額進行調整,以考慮可合法執行的主淨結算協議的影響,其中包括減少交易對手淨結算和已收或支付的現金抵押品的餘額。
有關抵銷證券融資協議的更多信息,請參閲附註9--證券融資協議、抵押品和限制性現金.
美國銀行 50


衍生工具的抵銷(1)
導數
資產
導數
--負債
導數
資產
導數
--負債
(數十億美元)2024年3月31日2023年12月31日
利率合約    
非處方藥$115.1 $110.6 $119.2 $117.7 
交易所交易0.1 0.1 0.2 0.2 
櫃枱清倉2.0 1.8 4.4 3.3 
外匯合約
非處方藥77.4 74.6 89.7 90.4 
櫃枱清倉0.2 0.2 0.2 0.2 
股權合同
非處方藥26.4 36.6 24.7 32.2 
交易所交易44.2 46.1 34.4 33.9 
商品合同
非處方藥7.6 9.6 6.6 8.4 
交易所交易2.0 1.9 2.3 2.1 
櫃枱清倉0.5 0.5 0.4 0.5 
信用衍生品
非處方藥5.6 5.4 5.7 5.6 
淨額前衍生工具總資產/負債
非處方藥232.1 236.8 245.9 254.3 
交易所交易46.3 48.1 36.9 36.2 
櫃枱清倉2.7 2.5 5.0 4.0 
減去:可依法執行的主淨額結算協議和收到/支付的現金抵押品
非處方藥(199.9)(204.3)(212.1)(218.9)
交易所交易(45.3)(45.3)(35.4)(35.4)
櫃枱清倉(2.3)(2.3)(3.5)(3.5)
衍生資產/負債,經淨額結算後33.6 35.5 36.8 36.7 
其他衍生工具總資產/負債(2)
2.6 4.9 2.5 6.7 
衍生工具資產/負債總額36.2 40.4 39.3 43.4 
減去:金融工具抵押品(3)
(15.8)(14.1)(15.5)(13.0)
衍生工具淨資產/負債總額$20.4 $26.3 $23.8 $30.4 
(1)場外衍生品包括公司與特定交易對手之間的雙邊交易。場外清算衍生品包括公司與交易對手之間的雙邊交易,交易通過票據交換所結算。交易所交易的衍生品包括在交易所交易的上市期權。
(2)由根據主淨額結算協議訂立的衍生品組成,根據某些國家或行業的破產法,這些協議的可執行性是不確定的。
(3)金額僅限於衍生資產/負債餘額,因此不包括收到/質押的超額抵押品。金融工具抵押品包括已收到或質押的證券抵押品,以及由第三方託管人持有和過賬的現金證券,該等抵押品不會在綜合資產負債表中抵銷,但會在衍生工具資產及負債淨額中顯示為減值。
被指定為會計對衝的衍生品
本公司使用各類利率及外匯衍生工具合約,以防範因利率及外匯匯率波動而導致其資產及負債的公允價值變動(公允價值對衝)。該公司還使用這些類型的合同來保護其資產和負債的現金流量以及其他預測交易(現金流量套期保值)的變化。該公司對其在美國以外地區的淨投資進行了對衝。
通過遠期外匯合同和交叉貨幣基差互換,以及通過發行外幣計價債務(淨投資對衝),確定擁有美元以外的功能貨幣的業務。
公允價值對衝
下表總結了截至2024年和2023年3月31日止三個月與公允價值對衝相關的信息。
被指定為公允價值套期保值的衍生工具的損益
截至3月31日的三個月
20242023
(百萬美元)導數套期保值項目導數套期保值項目
長期債務的利率風險。(1)
$(3,104)$3,090 $3,308 $(3,305)
利率和外幣風險(2)
344 (329)8 (8)
可供出售證券的利率風險(3)
2,490 (2,502)(3,027)3,016 
商品庫存的價格風險(4)
(220)220 (519)519 
總計$(490)$479 $(230)$222 
(1)金額在綜合損益表中計入利息支出。
(2)代表與可供出售債務證券和長期債務相關的跨貨幣利率掉期。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,衍生品金額包括收益(損失)美元9百萬美元和美元0利息收入,$0及$8利息支出,百萬美元324百萬美元和美元1100萬美元用於做市和類似活動,以及11百萬美元和$(1)累計其他綜合收益(OCI)百萬美元。細目總計在合併利潤表和合並資產負債表中。
(3)金額在綜合損益表中計入利息收入。
(4)金額在綜合損益表的做市及類似活動中入賬。
下表總結了在公允價值對衝關係中指定和符合資格的被對衝資產和負債的公允價值對衝調整的累計金額,以及計入當前對衝關係中的公允價值對衝調整。這些公允價值對衝調整是開放基礎調整,只要對衝關係保持指定,就無需攤銷。
51 美國銀行



指定公允價值對衝資產和負債
2024年3月31日2023年12月31日
(百萬美元)賬面價值
累計
公允價值
調整(1)
賬面價值
累計
公允價值
調整 (1)
長期債務(2)
$197,036 $(8,615)$203,986 $(5,767)
可供出售的債務證券(2, 3, 4)
181,553 (4,598)134,077 (1,793)
交易賬户資產(5)
5,303 397 7,475 414 
(1)增加(減少)到賬面價值。
(2)長期債務和可供出售債務證券因終止對衝關係而剩餘的累計公允價值調整導致減少#美元。10.52024年3月31日和2023年12月31日的相關負債減少10億美元,相關資產減少#美元5.310億美元5.62024年3月31日和2023年12月31日的10億美元,將在取消指定的套期保值項目的剩餘合同期限內攤銷。
(3)該等金額包括用於指定套期關係的封閉式投資組合中的金融資產的攤餘成本,在該套期保值關係中,被套期保值項目是預計將在套期保值關係結束時保留的規定層(即組合層套期關係)。在2024年3月31日和2023年12月31日,用於這些對衝關係的封閉式投資組合的攤餘成本為$37.910億美元39.1億美元,其中22.210億美元22.51,00億美元被指定為投資組合層對衝關係。在2024年3月31日和2023年12月31日,與這些對衝關係相關的累計調整為減少1美元339100萬美元,增加1,000萬美元48百萬美元。
(4)賬面價值代表攤銷成本。
(5)代表與某些大宗商品庫存有關的對衝活動。
現金流與淨投資限制語
下表總結了截至2024年和2023年3月31日止三個月與現金流對衝和淨投資對衝相關的某些信息。的$8.4十億美元税後淨虧損(美元11.2税前10億美元)截至2024年3月31日累計OCI中的衍生品損失為美元3.910億美元(税後)5.2與開放和終止現金流對衝相關的税前10億美元)預計將在未來12個月內重新分類為收益。 這些 淨 損失 重新分類 收入是
預計將主要減少與各個對衝項目相關的淨利息收入。對於開放現金流對衝,對衝預測交易的最長時間長度大約為 九年。對於終止的現金流量對衝,預測的交易將在利息收入中確認的時間段約為五年,超過這一時間段的合計金額微不足道。
被指定為現金流和淨投資對衝的衍生品的損益
截至3月31日的三個月
20242023
(百萬美元,税前金額)得(損)利
認可於
累積保監處
淺談導數
得(損)利
在收入方面
重新分類,從
累積保監處
得(損)利
認可於
累積保監處
淺談導數
得(損)利
在收入方面
重新分類,從
累積保監處
現金流對衝
可變利率投資組合的利率風險 (1)
$(1,090)$(514)$2,550 $(160)
預測購買MBS的價格風險(1)
 (2)2  
某些補償計劃的價格風險(2)
14 9 17 5 
總計$(1,076)$(507)$2,569 $(155)
淨投資對衝  
外匯風險(3)
$797 $ $(377)$ 
(1)從累積保監處重新分類的金額記入綜合損益表的利息收入。
(2)從累積保監處重新分類的金額記錄在綜合收益表中的薪酬和福利費用中。
(3)從累計OCI中重新分類的金額計入綜合利潤表的其他收入。截至2024年和2023年3月31日的三個月,從有效性測試中剔除並在做市和類似活動中確認的金額收益為美元66百萬美元和美元33百萬美元。

美國銀行 52


其他風險管理衍生產品
本公司使用其他風險管理衍生工具,通過對各種資產和負債進行經濟對衝來減少某些風險敞口。下表列出了截至2024年和2023年3月31日三個月這些衍生品的收益(損失)。這些收益(損失)在很大程度上被對衝項目記錄的收入或費用抵消。
其他風險管理衍生產品的損益
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
抵押貸款活動的利率風險(1, 2)
$(30)$26 
貸款的信用風險(2)
(19)(28)
資產負債管理活動的利率和外幣風險(3)
91 (122)
某些補償計劃的價格風險(4)
242 195 
(1)包括對抵押貸款服務權(MSR)和利率鎖定承諾(IRLC)的利率風險進行對衝,以發起將持有以供出售的抵押貸款。
(2)這些衍生品的收益(虧損)記入其他收入。
(3)這些衍生品的收益(虧損)記錄在做市和類似活動中。
(4)這些衍生工具的收益(損失)記錄在補償和福利費用中。
金融資產通過衍生工具留存風險的轉移
公司進行某些涉及金融資產轉讓的交易,這些金融資產被視為銷售,其中所轉讓金融資產的幾乎所有經濟風險都通過衍生品保留(例如,利率和/或信貸),但公司不保留對所轉讓資產的控制權。2024年3月31日和2023年12月31日,公司已轉移美元4.210億美元4.1數十億美元的非美國政府擔保的抵押貸款支持證券出售給第三方信託,並通過衍生品合同保留對轉移資產的經濟敞口。在這些轉移中,公司收到現金收益毛額#美元。4.2轉移日期為10億美元。於2024年3月31日和2023年12月31日,所轉讓證券的公允價值均為美元4.1十億美元。
銷售和貿易收入
本公司進行衍生工具交易,以利便客户交易及管理因交易賬户資產及負債而產生的風險。該公司的政策是把這些衍生工具納入其交易活動,包括衍生工具和非衍生現金工具。這些衍生工具產生的風險是以投資組合為基礎進行管理的,作為公司全球市場業務部門。有關銷售和交易收入的更多信息,請參閲附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。

下表包括衍生工具和非衍生工具現金工具,確定了各利潤表項目中歸屬於本公司銷售和貿易收入的金額, 全球市場按主要風險分類,截至2024年和2023年3月31日的三個月。該表包括借記估值調整(DVA)和資金估值調整(FVA)收益(損失)。 全球市場導致 注17-業務分類信息以完全應税等值(FTE)為基礎呈列。 下表並非按FTE列出。
銷售和貿易收入
做市及類似活動淨利息
收入
其他(1)
總計
(百萬美元)截至2024年3月31日的三個月
利率風險$853 $230 $77 $1,160 
外匯風險437 34 23 494 
股權風險1,864 (429)427 1,862 
信用風險551 604 131 1,286 
其他風險(2)
125 29 (13)141 
銷售和交易總收入
$3,830 $468 $645 $4,943 
截至2023年3月31日的三個月
利率風險$1,244 $99 $86 $1,429 
外匯風險402 49 24 475 
股權風險2,000 (838)460 1,622 
信用風險480 666 115 1,261 
其他風險(2)
272 (78)(4)190 
銷售和交易總收入
$4,398 $(102)$681 $4,977 
(1)表示投資和經紀服務的金額以及記錄在全球市場幷包括在銷售和交易收入的定義中。包括投資和經紀服務收入#美元494百萬美元和美元529截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月為100萬。
(2)包括商品風險。
信用衍生品
該公司從事信用衍生品主要是為了促進客户交易並管理信用風險敞口。信用衍生品根據相關債務的信用質量分為投資級和非投資級。該公司將BBB-或更高的評級視為投資級別。非投資級別包括無評級信用衍生工具。該公司披露了與這些工具的風險管理方式一致的投資級和非投資級的內部分類。有關信用衍生品的更多信息,請參閲 附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。

53 美國銀行



下表總結了公司作為信用保護賣方的信用衍生工具及其到期日期為2024年3月31日和2023年12月31日。
信用衍生工具
少於
一年
一比一
三年
三到
五年
五歲以上
年份
總計
2024年3月31日
(百萬美元)賬面價值
信用違約互換:     
投資級$1 $7 $15 $21 $44 
非投資級23 237 670 552 1,482 
總計24 244 685 573 1,526 
總回報掉期/期權:     
投資級18    18 
非投資級237 63 70 7 377 
總計255 63 70 7 395 
信用衍生品總額$279 $307 $755 $580 $1,921 
與信貸相關的票據:     
投資級$ $ $10 $558 $568 
非投資級 6 18 1,012 1,036 
與信貸相關的票據合計$ $6 $28 $1,570 $1,604 
 最高支付/名義支出
信用違約互換:     
投資級$37,594 $68,197 $114,691 $49,572 $270,054 
非投資級16,093 31,315 36,608 12,291 96,307 
總計53,687 99,512 151,299 61,863 366,361 
總回報掉期/期權:     
投資級49,019 1,770 1,378 894 53,061 
非投資級20,858 1,544 2,205 889 25,496 
總計69,877 3,314 3,583 1,783 78,557 
信用衍生品總額$123,564 $102,826 $154,882 $63,646 $444,918 
2023年12月31日
賬面價值
信用違約互換:
投資級$ $11 $26 $20 $57 
非投資級38 277 601 595 1,511 
總計38 288 627 615 1,568 
總回報掉期/期權:     
投資級59    59 
非投資級149 69 56 5 279 
總計208 69 56 5 338 
信用衍生品總額$246 $357 $683 $620 $1,906 
與信貸相關的票據:     
投資級$ $ $ $859 $859 
非投資級 5 16 1,103 1,124 
與信貸相關的票據合計$ $5 $16 $1,962 $1,983 
 最高支付/名義支出
信用違約互換:
投資級$33,750 $65,015 $83,313 $17,023 $199,101 
非投資級18,061 32,155 33,934 5,827 89,977 
總計51,811 97,170 117,247 22,850 289,078 
總回報掉期/期權:     
投資級40,515 1,503 1,561 23 43,602 
非投資級20,694 1,414 1,907 988 25,003 
總計61,209 2,917 3,468 1,011 68,605 
信用衍生品總額$113,020 $100,087 $120,715 $23,861 $357,683 
名義金額是指按揭證券公司就大部分信貸衍生工具須支付的最高金額。然而,該公司並不純粹根據名義金額來監察其對信貸衍生工具的風險,因為這項措施並沒有考慮發生的可能性。因此,名義金額並不是該公司承擔這些合約風險的可靠指標。相反,風險框架被用來定義風險容忍度和建立限制,以便某些與信用風險相關的損失在可接受的、預先定義的限制內發生。

上表中與信貸相關的票據包括對債務抵押債券(CDO)、抵押貸款債券(CLO)和信用掛鈎票據工具發行的證券的投資。這些工具主要被歸類為交易證券。這些票據的賬面價值等於該公司的最大虧損風險。根據所擁有證券的條款,公司沒有義務向實體支付任何款項。

美國銀行 54


與信貸相關的或有特徵和抵押品
該公司的某些衍生品合同包含與信用風險相關的或有特徵,主要以ISDA主淨結算協議和信用支持文件的形式,與公司交易的相應對手方的其他義務相比,這些工具增強了這些工具的信譽。這些或有特徵可能有利於公司及其交易對手方,以應對公司信譽和衍生品交易項下的市值風險的變化。於2024年3月31日和2023年12月31日,公司持有現金和證券抵押品為美元105.110億美元104.110億美元,併發布了現金和證券抵押品89.710億美元93.4在衍生工具協議下的正常業務過程中,不包括跨產品保證金協議,該協議允許客户就衍生工具和擔保融資安排按淨額計算保證金。
就某些場外衍生工具合約及其他交易協議而言,如本公司或某些附屬公司的優先債務評級被下調,本公司可被要求提供額外抵押品或終止與某些交易對手的交易。所需的額外抵押品金額取決於合同,通常是固定的增量金額和/或風險敞口的市場價值。有關信貸相關或有功能和抵押品的更多信息,請參閲附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
截至2024年3月31日,根據合同條款計算,公司和某些子公司可能被要求向交易對手過賬但尚未向交易對手過賬的抵押品金額為#美元3.1億美元,其中包括1.6美國銀行,全國協會,10億美元。
一些交易對手目前可以單方面終止某些合同,或者公司或某些附屬公司可能被要求採取其他行動,例如尋找合適的替代者或獲得擔保。截至2024年3月31日和2023年12月31日,這些衍生品合約的負債記錄並不重大。
下表列出瞭如果評級機構下調其長期評級,衍生品合約和其他交易協議在2024年3月31日合同上需要的額外抵押品金額
將公司或某些子公司的優先債務評級提高一個增量級和額外的第二個增量級。該表還列出了在下調公司或某些子公司的長期優先債務評級時,交易對手將單方面終止的衍生負債。
需要入賬的額外抵押品和在降級時單方面終止的衍生負債
2024年3月31日
(百萬美元)
增量
*凹槽
第二
增量
*凹槽
降級時需要過帳的額外抵押品
美國銀行$132 $878 
美國銀行,北卡羅來納州及其子公司(1)
40 708 
評級下調時可單方面終止的衍生負債
衍生負債$5 $158 
已過帳抵押品4 63 
(1)列入美國銀行抵押品要求的本表。
衍生品的估值調整
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月在做市和類似活動中記錄的衍生品信用估值調整(CVA)、DVA和FVA收益(損失)(不包括任何相關對衝活動的影響)。有關衍生品估值調整的更多信息,請參閲 附註3--衍生工具本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
估值調整衍生工具的收益(損失)(1)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
衍生資產(CVA)$62 $12 
衍生資產/負債(FVA)
14 (43)
衍生負債(DVA)(69)2 
(1)2024年3月31日和2023年12月31日,累計CVA使衍生資產餘額減少美元297百萬美元和美元359百萬美元,累計FVA減少淨衍生工具餘額$73百萬美元和美元87百萬美元,累計DVA使衍生工具負債餘額減少#230百萬美元和美元299百萬美元。
55 美國銀行



注4 證券
下表列出了2024年3月31日和2023年12月31日可供出售(AMPS)債務證券、按公允價值列賬的其他債務證券和持有至到期(HTM)債務證券的攤銷成本、未實現損益總額和公允價值。
債務證券
攤銷
成本
毛收入
未實現
收益
毛收入
未實現
損失
公平
價值
攤銷
成本
毛收入
未實現
收益
毛收入
未實現
損失
公平
價值
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券:
代理處$37,971 $28 $(1,487)$36,512 $39,195 $37 $(1,420)$37,812 
機構抵押抵押債券2,661 8 (219)2,450 2,739 6 (201)2,544 
商業廣告10,978 66 (469)10,575 10,909 40 (514)10,435 
非機構住宅區(1)
310 46 (58)298 449 3 (70)382 
抵押貸款支持證券總額51,920 148 (2,233)49,835 53,292 86 (2,205)51,173 
美國財政部和政府機構229,830 81 (1,072)228,839 179,108 19 (1,461)177,666 
非美國證券21,249 23 (21)21,251 22,868 27 (20)22,875 
其他應税證券3,285 2 (49)3,238 4,910 1 (76)4,835 
免税證券10,134 11 (235)9,910 10,304 17 (221)10,100 
可供出售的債務證券總額316,418 265 (3,610)313,073 270,482 150 (3,983)266,649 
按公允價值列賬的其他債務證券(2)
10,035 90 (79)10,046 10,202 56 (55)10,203 
按公允價值列賬的債務證券總額326,453 355 (3,689)323,119 280,684 206 (4,038)276,852 
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券457,841  (88,505)369,336 465,456  (78,930)386,526 
美國財政部和政府機構121,658  (19,526)102,132 121,645  (17,963)103,682 
其他應税證券7,400  (1,120)6,280 7,490  (1,101)6,389 
持有至到期的債務證券總額586,899  (109,151)477,748 594,591  (97,994)496,597 
債務證券總額(3,4)
$913,352 $355 $(112,840)$800,867 $875,275 $206 $(102,032)$773,449 
(1)於2024年3月31日和2023年12月31日,基礎抵押品類型包括約 24百分比和17百分比素數和 76百分比和83次級抵押貸款的百分比。
(2)主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。價值的任何變化都會在做市和類似活動中報告。有關組件的詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量.
(3)包括作為抵押品質押的證券#美元188.310億美元204.92024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。
(4)該公司持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)各自超過股東權益10%的債務證券,攤銷成本為#美元。268.010億美元169.0十億美元,公允價值為216.410億美元136.6截至2024年3月31日,價值10億美元,攤銷成本為美元272.510億美元171.5十億美元,公允價值為226.410億美元142.32023年12月31日為10億美元。
截至2024年3月31日,計入累計OCI的可供出售債務證券的累計未實現淨虧損(不包括與之前轉入持有至到期的債務證券相關的金額)為美元2.5億美元,扣除相關所得税優惠#美元836萬於2024年3月31日和2023年12月31日,公司持有的不良可供出售債務證券並不重大。
2024年3月31日和2023年12月31日,$866.710億美元824.9價值10億美元的ATF和HTM債務證券主要是美國機構和美國國債,信用損失為零。同期,剩餘美元的預期信用損失36.610億美元40.210億美元的AFS和HTM債務證券微不足道。有關零信用損失假設的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
於2024年3月31日和2023年12月31日,公司持有股本證券的公允價值總額為美元250萬 和 $251百萬美元和其他股權證券,
根據測量替代方案的估值,其公允價值為美元390百萬美元和美元377百萬,兩者均計入其他資產。於2024年3月31日和2023年12月31日,該公司還持有公允價值為美元的貨幣市場投資1.510億美元1.2億美元,包括在定期存款和其他短期投資中。
截至2024年和2023年3月31日止三個月,出售可供出售債務證券的已實現損益總額如下表所示。
出售可供出售債務證券的損益
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
毛利$11 $96 
總損失(1)(306)
出售可供出售債務證券的淨收益(虧損)$10 $(210)
出售可供出售債務證券的已實現淨收益(虧損)應佔所得税費用(收益)$2 $(53)
美國銀行 56


下表列出了可供出售債務證券的公允價值和相關未實現毛額虧損,以及這些證券於2024年3月31日和2023年12月31日是否存在未實現毛額虧損,以及這些證券的未實現損失是否少於12個月、12個月或更長時間。
持續未實現虧損的AFS債務證券總額
不到12個月12個月或更長總計
公平
價值
毛收入
未實現的目標
損失
公平
價值
毛收入
未實現的目標
損失
公平
價值
毛收入
未實現的目標
損失
(百萬美元)2024年3月31日
持續未實現虧損的AFS債務證券
抵押貸款支持證券:   
代理處$9,729 $(31)$20,061 $(1,456)$29,790 $(1,487)
機構抵押抵押債券  1,630 (219)1,630 (219)
商業廣告770 (13)4,700 (456)5,470 (469)
非中介機構住宅  158 (58)158 (58)
抵押貸款支持證券總額10,499 (44)26,549 (2,189)37,048 (2,233)
美國財政部和政府機構5,793 (3)68,837 (1,069)74,630 (1,072)
非美國證券9,661 (11)1,996 (10)11,657 (21)
其他應税證券608 (3)2,450 (46)3,058 (49)
免税證券154 (1)3,244 (234)3,398 (235)
AFS債務證券總額連續
**未實現虧損頭寸
$26,715 $(62)$103,076 $(3,548)$129,791 $(3,610)
2023年12月31日
持續未實現虧損的AFS債務證券
抵押貸款支持證券:
代理處$8,624 $(21)$20,776 $(1,399)$29,400 $(1,420)
機構抵押抵押債券  1,701 (201)1,701 (201)
商業廣告2,363 (27)4,588 (487)6,951 (514)
非中介機構住宅  370 (70)370 (70)
抵押貸款支持證券總額10,987 (48)27,435 (2,157)38,422 (2,205)
美國財政部和政府機構14,907 (12)69,669 (1,449)84,576 (1,461)
非美國證券7,702 (8)1,524 (12)9,226 (20)
其他應税證券3,269 (19)1,437 (57)4,706 (76)
免税證券466 (5)2,106 (216)2,572 (221)
AFS債務證券總額連續
**未實現虧損頭寸
$37,331 $(92)$102,171 $(3,891)$139,502 $(3,983)

57 美國銀行



下表概述了公司2024年3月31日按公允價值計價的債務證券和HTM債務證券的剩餘合同到期日分佈和收益率。由於抵押貸款支持證券(MBS)或其他資產支持證券(ABS)相關貸款的預付款轉移至公司,實際期限和收益率可能會有所不同。
按公允價值列賬的債務證券和持有至到期債務證券的到期日
Due in One
年或以內
一年後到期
歷經五年
五年後到期
走過十年
截止日期為
十年
總計
(百萬美元)金額
收益率:(1)
金額
收益率:(1)
金額
收益率:(1)
金額
收益率:(1)
金額
收益率:(1)
按公允價值列賬的債務證券的攤餘成本          
抵押貸款支持證券:          
代理處$  %$4 4.00 %$8 3.13 %$37,959 4.70 %$37,971 4.70 %
機構抵押抵押債券      2,661 3.38 2,661 3.38 
商業廣告32 3.03 1,940 5.88 7,449 3.92 1,570 2.74 10,991 4.09 
非中介機構住宅      576 10.15 576 10.15 
抵押貸款支持證券總額32 3.03 1,944 5.88 7,457 3.92 42,766 4.62 52,199 4.57 
美國財政部和政府機構82,297 5.29 135,534 3.72 13,857 2.75 37 3.92 231,725 4.21 
非美國證券18,124 3.91 6,087 1.49 3,751 5.34 1,148 5.09 29,110 3.63 
其他應税證券733 6.55 2,233 6.11 244 4.36 75 2.82 3,285 6.01 
免税證券1,066 4.18 3,881 3.65 996 3.29 4,191 4.02 10,134 3.82 
按公允價值列賬的債務證券攤銷總成本
$102,252 5.04 $149,679 3.69 $26,305 3.49 $48,217 4.57 $326,453 4.23 
HTM債務證券的攤銷成本
機構抵押貸款支持證券$  %$  %$11 2.73 %$457,830 2.16 %$457,841 2.16 %
美國財政部和政府機構  13,043 1.93 108,615 1.32   121,658 1.39 
其他應税證券76 1.73 1,219 2.58 279 3.46 5,826 2.49 7,400 2.54 
HTM債務證券攤銷總成本$76 1.73 $14,262 1.98 $108,905 1.33 $463,656 2.16 $586,899 2.00 
按公允價值列賬的債務證券          
抵押貸款支持證券:          
代理處$  $4  $7  $36,501  $36,512  
機構抵押抵押債券      2,450  2,450  
商業廣告32  1,899  7,291  1,364  10,586  
非中介機構住宅  2    559  561  
抵押貸款支持證券總額32 1,905 7,298 40,874 50,109 
美國財政部和政府機構82,294 134,902 13,502 36 230,734 
非美國證券18,136  6,089  3,750  1,149  29,124  
其他應税證券730  2,222  222  68  3,242  
免税證券1,065  3,847  971  4,027  9,910  
按公允價值列賬的債務證券總額$102,257  $148,965  $25,743  $46,154  $323,119  
HTM債務證券的公允價值
機構抵押貸款支持證券$ $ $10 $369,326 $369,336 
美國財政部和政府機構 11,695 90,437  102,132 
其他應税證券75 1,156 225 4,824 6,280 
HTM債務證券的總公允價值$75 $12,851 $90,672 $374,150 $477,748 
(1)加權平均收益率是根據每種證券在合同期限內的恆定有效收益率計算的。收益率考慮了合同票面利率以及溢價和折扣的攤銷,不包括相關對衝衍生品的影響。
美國銀行 58


注5 未償還貸款和租賃及信貸損失撥備
下表按應收融資類別列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合分部的未償貸款和租賃總額以及賬齡分析。
30-59天
逾期 (1)
60-89天
逾期 (1)
90天或
更多
逾期(1)
過去合計
截止日期為30天
或更多
總計
電流或
小於
30天
逾期 (1)
貸款

以下
公平
價值
選項
總計
突出之處
(百萬美元)2024年3月31日
消費性房地產      
住宅抵押貸款$1,049 $261 $761 $2,071 $225,364 $227,435 
房屋淨值85 35 145 265 24,920 25,185 
信用卡和其他消費者
信用卡661 486 1,299 2,446 96,007 98,453 
直接/間接消費者(2)
297 91 82 470 102,379 102,849 
其他消費者    115 115 
總消費額2,092 873 2,287 5,252 448,785 454,037 
消費貸款按公允價值選擇入賬(3)
$235 235 
消費貸款和租賃總額2,092 873 2,287 5,252 448,785 235 454,272 
商業廣告
美國商業廣告553 80 248 881 361,863 362,744 
非美國商業廣告29 1 55 85 122,988 123,073 
商業地產(4)
403 319 684 1,406 70,246 71,652 
商業租賃融資50 39 27 116 14,665 14,781 
美國小企業商業廣告165 83 201 449 19,482 19,931 
總商業廣告1,200 522 1,215 2,937 589,244 592,181 
商業貸款在公允價值選項下計入。(3)
2,703 2,703 
商業貸款和租賃總額1,200 522 1,215 2,937 589,244 2,703 594,884 
貸款和租賃總額(5)
$3,292 $1,395 $3,502 $8,189 $1,038,029 $2,938 $1,049,156 
未完成項目的百分比0.32 %0.13 %0.33 %0.78 %98.94 %0.28 %100.00 %
(1)逾期30-59天的消費房地產貸款包括全額保險貸款。175百萬美元和不良貸款167百萬美元。逾期60-89天的消費房地產貸款包括美元的全保貸款72百萬美元和不良貸款103百萬美元。逾期90天或以上的消費房地產貸款包括美元的全保貸款230百萬美元和不良貸款676百萬美元。目前或逾期不到30天的消費房地產貸款包括$1.6億美元,直接/間接消費者包括46上百萬的不良貸款。
(2)未償還貸款總額主要包括汽車和專業貸款貸款以及#美元的租賃。54.1億美元,美國證券貸款45.310億美元和非美國消費貸款2.7十億美元。
(3)根據公允價值選擇入賬的消費貸款包括#美元的住宅按揭貸款。62百萬美元和房屋淨值貸款173百萬美元。根據公允價值選擇計入的商業貸款包括#美元的美國商業貸款。1.710億美元和非美國商業貸款965百萬美元。有關詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量附註15-公允價值選項.
(4)未償還貸款總額包括美國商業房地產貸款#美元。65.510億美元和非美國商業房地產貸款6.2十億美元。
(5)未償債務總額包括作為抵押品質押的貸款和租賃#美元。32.8十億美元。該公司還承諾提供#美元。226.510億沒有相關未償還借款的貸款,以確保聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。
59 美國銀行



30-59天
逾期
(1)
60-89天
逾期 (1)
90天或
更多
逾期
(1)
過去合計
截止日期為30天
或更多
總計
當前或
少於
30天
逾期(1)
貸款
已記賬
對於Under
集市
值選項
未清償債務總額
(百萬美元)2023年12月31日
消費性房地產      
住宅抵押貸款$1,177 $302 $829 $2,308 $226,095 $228,403 
房屋淨值90 38 161 289 25,238 25,527 
信用卡和其他消費者     
信用卡680 515 1,224 2,419 99,781  102,200 
直接/間接消費者(2)
306 99 91 496 102,972  103,468 
其他消費電子產品    124  124 
總消費額2,253 954 2,305 5,512 454,210 459,722 
消費貸款按公允價值選擇入賬(3)
$243 243 
消費貸款和租賃總額2,253 954 2,305 5,512 454,210 243 459,965 
商業廣告       
美國商業廣告477 96 225 798 358,133  358,931 
非美國商業廣告86 21 64 171 124,410  124,581 
商業地產。(4)
247 133 505 885 71,993  72,878 
商業租賃融資44 8 24 76 14,778  14,854 
美國小企業商業廣告166 89 184 439 18,758  19,197 
總商業廣告1,020 347 1,002 2,369 588,072  590,441 
商業貸款在公允價值選項下計入。(3)
3,326 3,326 
商業貸款和租賃總額
1,020 347 1,002 2,369 588,072 3,326 593,767 
貸款和租賃總額(5)
$3,273 $1,301 $3,307 $7,881 $1,042,282 $3,569 $1,053,732 
未完成項目的百分比0.31 %0.12 %0.31 %0.75 %98.91 %0.34 %100.00 %
(1)逾期30-59天的消費房地產貸款包括全額保險貸款。198百萬美元和不良貸款150百萬美元。逾期60-89天的消費房地產貸款包括美元的全保貸款77百萬美元和不良貸款102百萬美元。逾期90天或以上的消費房地產貸款包括美元的全保貸款252百萬美元和不良貸款738百萬美元。目前或逾期不到30天的消費房地產貸款包括$1.6億美元,直接/間接消費者包括39上百萬的不良貸款。
(2)未償還貸款總額主要包括汽車和專業貸款貸款以及#美元的租賃。53.9億美元,美國證券貸款46.010億美元和非美國消費貸款2.8十億美元。
(3)根據公允價值選擇入賬的消費貸款包括#美元的住宅按揭貸款。66百萬美元和房屋淨值貸款177百萬美元。根據公允價值選擇計入的商業貸款包括#美元的美國商業貸款。2.210億美元和非美國商業貸款1.2十億美元。有關詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量附註15-公允價值選項.
(4)未償還貸款總額包括美國商業房地產貸款#美元。66.810億美元和非美國商業房地產貸款6.1十億美元。
(5)未償債務總額包括作為抵押品質押的貸款和租賃#美元。33.7十億美元。該公司還承諾提供#美元。246.010億沒有相關未償還借款的貸款,以確保聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。
該公司與FNMA和FHLMC簽訂了長期信用保護協議,貸款總額為#美元。8.510億美元8.72024年3月31日和2023年12月31日,為嚴重拖欠的住宅抵押貸款提供全面信用保護。所有這些貸款均為個人保險,因此公司不會記錄與這些貸款相關的信用損失撥備。
不良貸款和租賃
商業不良貸款增加到1美元3.2截至2024年3月31日,美元為10億美元2.8截至2023年12月31日,銷售額為10億美元,主要由商業房地產辦公物業類型驅動。消費不良貸款保持相對不變
售價為$2.7截至2024年3月31日,已達10億美元。
下表列出了公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的不良貸款以及逾期90天或以上的租賃和貸款。持作出售的不良貸款(LHFS)不包括在不良貸款和租賃中,因為它們以公允價值或成本或公允價值中的較低者記錄。有關不良行為分類標準的更多信息,請參閲 附註1--重要會計原則摘要公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格.
美國銀行 60


信用質量
不良貸款
和租約
應計逾期
90天或以上
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年12月31日
住宅抵押貸款 (1)
$2,112 $2,114 $230 $252 
沒有相關津貼(2)
2,052 1,974   
房屋淨值(1)
438 450   
沒有相關津貼(2)
404 375   
信用卡 n/a n/a1,299 1,224 
直接/間接消費者147 148 2 2 
總消費額2,697 2,712 1,531 1,478 
美國商業廣告720 636 106 51 
非美國商業廣告157 175 11 4 
商業地產2,273 1,927 12 32 
商業租賃融資16 19 13 7 
美國小企業商業廣告20 16 199 184 
總商業廣告3,186 2,773 341 278 
不良貸款總額$5,883 $5,485 $1,872 $1,756 
未償還貸款和租賃的百分比
0.56 %0.52 %0.18 %0.17 %
(1)逾期90天或以上的住宅抵押貸款屬於全額保險貸款。2024年3月31日和2023年12月31日住宅抵押貸款包括美元140百萬美元和美元156聯邦住房管理局(FHA)已削減利息的貸款中的100萬美元,因此不再應計利息,儘管本金仍有保險90百萬美元和美元96仍在累積利息的百萬貸款。
(2)主要涉及標的抵押品的估計公允價值減去任何出售成本大於截至報告日期的貸款攤銷成本的貸款。
不適用=不適用
信用質量指標
該公司根據主要信用質量指標監測其消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合部門的信用質量。有關投資組合細分的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格. 在消費房地產投資組合部分,主要的信用質量指標是更新的貸款價值比(LTV)和更新的公平艾薩克公司(FICO)得分。Rehed LTV衡量貸款的賬面價值,作為擔保貸款的物業價值的百分比,每季度更新一次。房屋淨值貸款使用綜合貸款價值比(CLTV)進行評估,該指標衡量公司貸款的賬面價值和可用信貸額度,以及任何針對物業的未償還優先留置權,佔獲得貸款的物業價值的百分比,每季度更新一次。FICO評分根據借款人的財務義務和借款人的信用記錄衡量借款人的信譽。FICO分數通常每季度或更頻繁地更新。某些借款人(例如,在#年債務已清償的借款人
破產程序)可能不會更新他們的FICO分數。FICO評分也是美國小企業商業中信用卡和其他消費者投資組合以及商務卡投資組合的主要信用質量指標。在商業投資組合部分,貸款使用內部分類PASS評級或可預留批評為主要信用質量指標進行評估。被批評的可保留貸款是指被公司內部分類或列為特別説明、不合格或可疑的商業貸款,這些貸款是監管部門定義的資產質量類別。這些資產的風險水平較高,可能出現違約或全部損失的可能性很高。合格評級是指所有不被視為可保留的貸款受到批評。除了這些主要的信用質量指標外,該公司還對某些類型的貸款使用其他信用質量指標。
下表按發起年份列出了公司消費房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合部門的某些信用質量指標和總沖銷,但循環貸款和已修改為定期貸款的循環貸款除外,這些貸款在2024年3月31日的彙總基礎上顯示。
61 美國銀行



住房抵押貸款.按年份劃分的信用質量指標
按起始年份分列的定期貸款
(百萬美元)截止日期合計
3月31日,
 2024
20242023202220212020之前
住宅按揭
刷新LTV
   
小於或等於90%$213,881 $3,226 $14,662 $37,802 $75,271 $34,487 $48,433 
大於90%但小於或等於100%
2,089 145 657 913 271 51 52 
大於100%
821 88 261 310 88 28 46 
全保貸款
10,644 62 411 331 3,354 2,771 3,715 
住宅按揭總額$227,435 $3,521 $15,991 $39,356 $78,984 $37,337 $52,246 
住宅按揭
刷新的FICO分數
少於620$2,437 $32 $132 $480 $611 $422 $760 
大於或等於620但小於680
4,619 46 375 911 1,227 725 1,335 
大於或等於680但小於740
22,432 314 1,857 4,272 6,605 3,645 5,739 
大於或等於740
187,303 3,067 13,216 33,362 67,187 29,774 40,697 
全保貸款
10,644 62 411 331 3,354 2,771 3,715 
住宅按揭總額$227,435 $3,521 $15,991 $39,356 $78,984 $37,337 $52,246 
截至2024年3月31日的三個月毛額沖銷$8 $ $1 $1 $1 $ $5 
房屋淨值--信貸質量指標
總計
房屋淨值貸款和反向抵押貸款(1)
循環貸款循環貸款轉為定期貸款
(百萬美元)2024年3月31日
房屋淨值
刷新LTV
   
小於或等於90%$25,045 $1,021 $20,252 $3,772 
大於90%但小於或等於100%
62 14 40 8 
大於100%
78 32 32 14 
總房屋淨值$25,185 $1,067 $20,324 $3,794 
房屋淨值
刷新的FICO分數
少於620$681 $121 $279 $281 
大於或等於620但小於680
1,085 115 593 377 
大於或等於680但小於740
4,258 228 3,142 888 
大於或等於740
19,161 603 16,310 2,248 
總房屋淨值$25,185 $1,067 $20,324 $3,794 
截至2024年3月31日的三個月毛額沖銷$3 $ $1 $2 
(1)包括#美元的反向抵押貸款740百萬美元和房屋淨值貸款327百萬,它們不再是起源的。
信用卡和直接/間接消費者-按年份劃分的信用質量指標
直接/間接
按起始年份分列的定期貸款信用卡
(百萬美元)直接/合計
間接截至3月31日,
2024
循環貸款20242023202220212020之前截至3月31日,信用卡總額
2024
循環貸款
循環貸款轉為定期貸款(1)
刷新的FICO分數  
少於620$1,339 $11 $35 $371 $452 $318 $76 $76 $5,549 $5,199 $350 
大於或等於620但小於6802,441 11 168 894 715 436 106 111 11,304 11,006 298 
大於或等於680但小於740
8,284 44 790 3,057 2,281 1,378 386 348 33,522 33,264 258 
大於或等於74042,130 68 5,144 15,089 10,772 6,601 2,306 2,150 48,078 48,022 56 
其他內部信貸
**指標(2,3)
48,655 48,035 51 62 174 70 44 219    
信用卡及其他合計
--中國消費者
$102,849 $48,169 $6,188 $19,473 $14,394 $8,803 $2,918 $2,904 $98,453 $97,491 $962 
三人的毛沖銷
截至2024年3月31日的月份
$102 $1 $1 $35 $33 $18 $4 $10 $1,045 $1,002 $43 
(1)指修改為定期貸款的貸款。
(2)其他內部信用指標可能包括拖欠狀況、地理位置或其他因素。
(3)直接/間接用户包括$48.0數十億美元的證券貸款,通常由市值大於或等於未償貸款餘額的高流動性抵押品支持,因此在2024年3月31日的信用風險最低。
美國銀行 62


按年份劃分的商業-信用質量指標(1)
定期貸款
按起始年度分列的攤餘成本基礎
(百萬美元)截止日期合計
3月31日,
2024
20242023202220212020之前循環貸款
美國商業廣告
風險評級    
合格等級$350,445 $10,141 $39,257 $40,246 $25,040 $12,993 $41,671 $181,097 
可保留的批評12,299 8 528 1,315 826 403 1,602 7,617 
全美商業廣告總額
$362,744 $10,149 $39,785 $41,561 $25,866 $13,396 $43,273 $188,714 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$78 $ $6 $19 $2 $1 $5 $45 
非美國商業廣告
風險評級
合格等級$121,292 $4,081 $15,918 $14,034 $13,960 $2,228 $8,105 $62,966 
可保留的批評1,781  84 149 205 74 235 1,034 
非美國商業廣告總數
$123,073 $4,081 $16,002 $14,183 $14,165 $2,302 $8,340 $64,000 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$1 $ $ $ $ $ $ $1 
商業地產
風險評級
合格等級$62,850 $1,376 $4,836 $14,821 $11,404 $3,614 $16,355 $10,444 
可保留的批評8,802  164 1,006 1,774 764 4,697 397 
總商業地產
$71,652 $1,376 $5,000 $15,827 $13,178 $4,378 $21,052 $10,841 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$304 $ $ $ $ $47 $237 $20 
商業租賃融資
風險評級
合格等級$14,603 $859 $4,145 $2,796 $2,225 $1,318 $3,260 $ 
可保留的批評178  10 40 26 18 84  
商業租賃融資總額
$14,781 $859 $4,155 $2,836 $2,251 $1,336 $3,344 $ 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$1 $ $ $ $1 $ $ $ 
美國小企業商業(2)
風險評級
合格等級$9,227 $471 $1,878 $1,803 $1,482 $778 $2,378 $437 
可保留的批評384 3 11 72 108 34 153 3 
美國小型企業商業總額
$9,611 $474 $1,889 $1,875 $1,590 $812 $2,531 $440 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$7 $ $ $ $ $3 $2 $2 
總計$581,861 $16,939 $66,831 $76,282 $57,050 $22,224 $78,540 $263,995 
結束三個月的毛額沖銷
2024年3月31日
$391 $ $6 $19 $3 $51 $244 $68 
(1)不包括$2.7 截至2024年3月31日,公允價值選擇權下計入的貸款有10億美元。
(2)不包括美國小企業卡貸款,金額為$10.3十億美元。此投資組合的刷新FICO分數為$597百萬美元,不到620美元;1.1十億美元,大於或等於620但小於680;$2.960億元;大於或等於680但小於740;及5.8大於或等於740的十億。不包括美國小企業卡貸款總沖銷金額為$1111000萬美元。

63 美國銀行



下表按發起年份列出了該公司消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合分部的某些信用質量指標,但循環貸款和修改為定期貸款的循環貸款除外,這些貸款以總計方式顯示2023年12月31日。
住房抵押貸款.按年份劃分的信用質量指標
按起始年份分列的定期貸款
(百萬美元)截止日期合計
十二月三十一日,
 2023
20232022202120202019之前
住宅按揭
刷新LTV
小於或等於90%$214,661 $15,224 $38,225 $76,229 $35,072 $17,432 $32,479 
大於90%但小於或等於100%
1,994 698 911 286 53 25 21 
大於100%
785 264 342 100 31 14 34 
全保貸款
10,963 540 350 3,415 2,834 847 2,977 
住宅按揭總額$228,403 $16,726 $39,828 $80,030 $37,990 $18,318 $35,511 
住宅按揭
刷新的FICO分數
少於620$2,335 $115 $471 $589 $402 $136 $622 
大於或等於620但小於680
4,671 359 919 1,235 777 296 1,085 
大於或等於680但小於740
23,357 1,934 4,652 6,988 3,742 1,836 4,205 
大於或等於740187,077 13,778 33,436 67,803 30,235 15,203 26,622 
全保貸款
10,963 540 350 3,415 2,834 847 2,977 
住宅按揭總額$228,403 $16,726 $39,828 $80,030 $37,990 $18,318 $35,511 
截至2023年12月31日止年度的總撇賬$67 $ $7 $12 $6 $2 $40 
房屋淨值--信貸質量指標
總計
房屋淨值貸款和反向抵押貸款(1)
循環貸款循環貸款轉為定期貸款
(百萬美元)2023年12月31日
房屋淨值
刷新LTV
小於或等於90%$25,378 $1,051 $20,380 $3,947 
大於90%但小於或等於100%
61 17 35 9 
大於100%
88 35 36 17 
總房屋淨值$25,527 $1,103 $20,451 $3,973 
房屋淨值
刷新的FICO分數
少於620$654 $123 $253 $278 
大於或等於620但小於680
1,107 118 589 400 
大於或等於680但小於740
4,340 240 3,156 944 
大於或等於740
19,426 622 16,453 2,351 
總房屋淨值$25,527 $1,103 $20,451 $3,973 
截至2023年12月31日止年度的總撇賬$36 $4 $21 $11 
(1)包括#美元的反向抵押貸款763百萬美元和房屋淨值貸款340百萬,它們不再是起源的。
美國銀行 64


信用卡和直接/間接消費者-按年份劃分的信用質量指標
直接/間接
按起始年份分列的定期貸款信用卡
(百萬美元)截至2023年12月31日直接/間接總計循環貸款20232022202120202019之前截至2023年12月31日的信用卡總數循環貸款
循環貸款轉為定期貸款(1)
刷新的FICO分數
少於620$1,246 $11 $292 $428 $336 $85 $55 $39 $5,338 $5,030 $308 
大於或等於620但小於680
2,506 11 937 799 501 121 73 64 11,623 11,345 278 
大於或等於680但小於740
8,629 48 3,451 2,582 1,641 462 244 201 34,777 34,538 239 
大於或等於74041,656 74 16,761 11,802 7,643 2,707 1,417 1,252 50,462 50,410 52 
其他內部信貸
**指標(2, 3)
49,431 48,764 106 183 110 53 57 158    
信用卡及其他合計
--中國消費者
$103,468 $48,908 $21,547 $15,794 $10,231 $3,428 $1,846 $1,714 $102,200 $101,323 $877 
本年度撇帳總額
截至二零二三年十二月三十一日止
$233 $5 $32 $95 $53 $15 $10 $23 $3,133 $3,013 $120 
(1)指修改為定期貸款的貸款。
(2)其他內部信用指標可能包括拖欠狀況、地理位置或其他因素。
(3)直接/間接用户包括$48.8億美元的證券貸款,通常由市值大於或等於未償還貸款餘額的高流動性抵押品支持,因此於2023年12月31日的信貸風險極小。
按年份劃分的商業-信用質量指標(1)
定期貸款
按起始年度分列的攤餘成本基礎
(百萬美元)截至2023年12月31日的合計20232022202120202019之前循環貸款
美國商業廣告
風險評級    
合格等級$347,563 $41,842 $43,290 $27,738 $13,495 $11,772 $29,923 $179,503 
可保留的批評11,368 278 1,316 708 363 537 1,342 6,824 
全美商業廣告總額
$358,931 $42,120 $44,606 $28,446 $13,858 $12,309 $31,265 $186,327 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$191 $5 $38 $29 $4 $2 $27 $86 
非美國商業廣告
風險評級
合格等級$122,931 $17,053 $15,810 $15,256 $2,405 $2,950 $5,485 $63,972 
可保留的批評1,650 50 184 294 90 158 74 800 
非美國商業廣告總數
$124,581 $17,103 $15,994 $15,550 $2,495 $3,108 $5,559 $64,772 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$37 $ $ $8 $7 $1 $ $21 
商業地產
風險評級
合格等級$64,150 $4,877 $16,147 $11,810 $4,026 $7,286 $10,127 $9,877 
可保留的批評8,728 134 749 1,728 782 2,132 2,794 409 
總商業地產
$72,878 $5,011 $16,896 $13,538 $4,808 $9,418 $12,921 $10,286 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$254 $2 $ $4 $ $59 $189 $ 
商業租賃融資
風險評級
合格等級$14,688 $4,188 $3,077 $2,373 $1,349 $1,174 $2,527 $ 
可保留的批評166 9 22 46 16 32 41  
商業租賃融資總額
$14,854 $4,197 $3,099 $2,419 $1,365 $1,206 $2,568 $ 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$2 $ $ $1 $1 $ $ $ 
美國小企業商業(2)
風險評級
合格等級$9,031 $1,886 $1,830 $1,550 $836 $721 $1,780 $428 
可保留的批評384 6 64 95 40 63 113 3 
美國小型企業商業總額
$9,415 $1,892 $1,894 $1,645 $876 $784 $1,893 $431 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$43 $1 $2 $2 $19 $3 $4 $12 
*總計$580,659 $70,323 $82,489 $61,598 $23,402 $26,825 $54,206 $261,816 
截至該年度的總撇賬
2023年12月31日
$527 $8 $40 $44 $31 $65 $220 $119 
(1)不包括$3.3截至2023年12月31日,公允價值期權項下的貸款總額為10億美元。
(2)不包括美國小企業卡貸款,金額為$9.8十億美元。此投資組合的刷新FICO分數為$530百萬美元,不到620美元;1.1十億美元,大於或等於620但小於680;$2.760億元;大於或等於680但小於740;及5.5大於或等於740的十億。不包括美國小企業卡貸款總沖銷金額為$3171000萬美元。
65 美國銀行



在截至2024年3月31日的三個月內,被批評的商業儲備使用風險增加到$24.5截至2024年3月31日,美元為10億美元23.3十億美元(至3.93百分比來自3.742023年12月31日,商業可儲備總風險敞口的百分比),主要由美國商業。
對經濟困難借款人的貸款修改
作為其信用風險管理的一部分,公司可以通過對借款人的貸款協議(修改計劃)進行再融資或重組來修改與遇到財務困難的借款人的貸款協議。自2023年1月1日起,該公司採用了關於貸款修改的新會計準則。因此,支付狀態表中顯示的2024年3月31日餘額表示在過去12個月中修改的貸款,支付狀態表中顯示的2023年3月31日餘額表示2023年第一季度修改的貸款。
消費性房地產
以下是為經濟困難借款人提供的消費房地產貸款的修改方案。這些修訂涉及未償還住宅按揭及物業淨值貸款。0.03百分比和0.042024年3月31日的百分比,而0.09百分比和0.152023年3月31日的百分比。
忍耐和其他付款計劃:忍耐計劃通常包括公司在規定的期限內暫停借款人的付款,然後在規定的期限內或在忍耐期結束時支付這些款項。貸款的賬齡狀態通常在進入忍耐計劃時被凍結。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,通過這些計劃修改的住宅按揭貸款的攤銷成本為$20百萬美元和美元158百萬美元。在同一時期,通過這些計劃修改的房屋淨值貸款的攤銷成本為#美元。0及$30百萬美元。抵押貸款和房屋淨值貸款修改的加權平均期限並不顯著,範圍為3幾個月後9截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月。如果借款人無法履行忍耐計劃下的義務,可以向他們提供試行報價或永久修改。
試行報價和永久修改:修改計劃的試行報價通常包括公司向借款人提供修改後的貸款條款,這些條款在一年內暫時減少了他們的合同付款-到-四個月試用期。在2024年3月31日和2023年3月,住宅的攤餘成本
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,進入試行修改報價的按揭貸款為$53百萬美元和美元21百萬美元。在這兩個時期內,房屋淨值貸款進入試驗報價進行修改的攤銷成本為#美元。9百萬美元。如果客户在試用期內成功支付修改後的付款並正式接受修改後的條款,則修改後的貸款條款將成為永久性貸款條款。一些借款人可以在沒有試用期的情況下進行永久性修改。在永久性修改中,借款人的付款條件通常以一種以上的方式修改,但通常包括延長期限和降低利率。有時,永久修改還可能包括本金豁免和/或將逾期本金和利息推遲到貸款期限結束時支付。所利用的組合是基於修改條款,使借款人有能力更好地履行合同義務。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,獲得永久修改的住宅按揭貸款的攤銷成本為$58百萬美元和美元47百萬美元。同期獲準永久修改的房屋淨值貸款的攤銷成本為#美元。9百萬美元和美元10百萬美元。住宅抵押貸款和房屋淨值永久變更的延期期限差別很大,最高可達30幾年,但大多在120好幾年了。住房抵押貸款永久修改的加權平均期限延長為9.3年和7.7截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的年度,而加權平均利率下調1.28百分比和1.50百分比。同期,房屋淨值貸款永久修改的加權平均期限延長為16.0年和12.1年,而加權平均利率降幅為2.84百分比和2.37百分比。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月裏,本金寬恕和延期付款無關緊要。
對於財務困難的消費者房地產借款人,在2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日,沒有承諾提供額外資金。
該公司跟蹤修改貸款的執行情況,以評估修改方案的有效性。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月裏,違約的修改後的住宅抵押貸款和房屋淨值貸款微不足道。下表提供了過去12個月修改的消費房地產貸款截至2024年3月31日的賬齡信息,以及2023年第一季度修改的消費房地產貸款截至2023年3月31日的賬齡信息。
消費者房地產--對陷入財務困難的借款人進行修改的支付狀況
當前
30-89天
逾期
90多天
逾期
總計
(百萬美元)2024年3月31日
住宅抵押貸款$304 $78 $94 $476 
房屋淨值51 6 14 71 
總計$355 $84 $108 $547 
2023年3月31日
住宅抵押貸款$126 $49 $30 $205 
房屋淨值23 7 10 40 
總計$149 $56 $40 $245 

美國銀行 66


消費者房地產止贖財產總額為$90百萬美元和美元832024年3月31日和2023年12月31日為百萬。2024年3月31日和2023年12月31日,正在進行正式止贖程序的消費者房地產貸款(包括完全保險貸款)的公允價值為美元627百萬美元和美元633萬截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,公司重新分類了美元30百萬美元和美元37數以百萬計的消費性房地產貸款流向止贖財產,或對於某些政府擔保貸款(主要是FHA擔保貸款)喪失抵押品贖回權後獲得的財產,流向其他資產。重新分類代表非現金投資活動,因此不反映在合併現金流量表中。
信用卡和其他消費者
信用卡和其他消費貸款主要是通過將客户安排在固定支付計劃上進行修改的,固定利率大幅降低,條款範圍為6幾個月後72月份。截至2024年3月31日,向客户提供的幾乎所有付款計劃都有60個月學期。在某些情況下,如果借款人支付的款項不超過規定的數額,公司將免除一部分未償還餘額。公司直接與借款人對公司持有的貸款(內部計劃)進行修改,並通過第三方重新談判機構為客户的整個無擔保債務結構(外部計劃)提供解決方案。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月裏,通過這些計劃修改的信用卡和其他消費貸款的攤銷成本為$231百萬美元和美元157百萬美元。這些修改代表0.11百分比和0.08截至2024年和2023年3月31日,未償還信用卡和其他消費貸款的百分比。修改的財務影響導致加權平均利率下降19.80百分比和18.65%,本金寬恕為$28百萬美元和美元11在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,
該公司跟蹤修改貸款的執行情況,以評估修改方案的有效性。截至2024年3月31日,過去12個月修改後的信用卡和其他消費貸款的違約情況微乎其微。截至2023年3月31日,2023年第一季度修改後的信用卡和其他消費貸款的違約情況微乎其微。截至2024年3月31日,向過去12個月經歷財務困難的借款人提供的修改後的信用卡和其他消費貸款總額為$6581000萬美元,其中5371000萬美元,當期,$621000萬美元逾期30-89天,59 百萬人逾期超過90天。截至2023年3月31日,向2023年第一季度遇到財務困難的借款人發放的修改信用卡和其他消費貸款總計美元157100萬美元,其中109當前百萬美元,美元24百萬美元逾期30-89天,美元24百萬人逾期超過90天。
商業貸款
對遇到財務困難的商業借款人的貸款修改旨在減少公司的損失風險,同時為借款人提供克服財務困難的機會,通常是為了避免喪失抵押品贖回權或破產。每一項修訂都是獨一無二的,反映了借款人的個別情況,旨在使借款人受益,同時減輕公司的風險敞口。商業修改主要是延長期限和付款承兑。承付款是指銀行在一段規定的時間內拒絕履行其收取某些款項或全額付款的合同權利(到期承兑)。對於商業借款人來説,降低利率和本金減免的情況很少發生。本金寬免可能與止贖、賣空或其他和解協議有關,從而導致貸款的終止或出售。下表提供了截至2024年和2023年3月31日的三個月內修改的商業貸款的期末攤銷成本。

商業貸款--對陷入財務困境的借款人的修改
期限延長忍耐降息總計
(百萬美元)2024年3月31日
美國商業廣告$370$6$$376
非美國商業廣告
商業地產581479361,096
總計$951$485$36$1,472
2023年3月31日
美國商業廣告$297$96$$393
非美國商業廣告104104
商業地產299299
總計$700$96$$796
延長期限使受影響貸款的加權平均壽命增加了1.3截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的年。貸款還款的延期期可能有所不同,但大多在 8幾個月後24月份。加權平均利率下調幅度為0.16百分比和0% 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內。截至2024年和2023年3月31日的三個月內,商業租賃融資和美國小企業商業向陷入困境的借款人提供的貸款調整並不重大。
該公司跟蹤修改貸款的表現,以評估修改計劃的有效性。截至2024年3月31日,過去12個月修改的商業貸款違約情況並不重大。截至2023年3月31日,2023年第一季度修改的商業貸款違約微不足道。 下表提供了過去12個月修改的商業貸款截至2024年3月31日的賬齡信息,以及2023年第一季度修改的商業貸款截至2023年3月31日的賬齡信息。
67 美國銀行



經濟困難借款人改良型貸款的商業性支付狀況
當前
30-89天
逾期
90多天
逾期
總計應收融資總額的百分比
(百萬美元)2024年3月31日
美國商業廣告$1,046 $34 $24 $1,1040.30 %
非美國商業廣告149  3 1520.12 
商業地產1,569 292 330 2,1913.06 
總計$2,764 $326 $357 $3,4470.62 
2023年3月31日
美國商業廣告$355 $ $38 $3930.11 %
非美國商業廣告104   1040.08 
商業地產299   2990.41 
總計$758 $ $38 $7960.14 
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,該公司承諾借出美元717百萬美元和美元534向遇到財務困難且貸款在此期間被修改的商業借款人提供100萬美元。
持有待售貸款
該公司的LHFS為#美元。8.610億美元6.02024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。最初分類為LHFS的貸款銷售和償還的現金和非現金收益為美元3.310億美元2.4截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月。用於發起和購買LHFS的現金總額為#美元5.810億美元2.3截至2024年和2023年3月31日的三個月. 還包括流入LHFS的非現金淨額#美元。0及$459在這一年中截至2024年和2023年3月31日的三個月.
應收應計利息
貸款和租賃以及待售貸款的應計應收利息為#美元。4.52024年3月31日和2023年12月31日均為10億美元,並在綜合資產負債表上的客户和其他應收賬款中報告。
信用卡貸款餘額包括未付本金、利息和手續費。信用卡貸款不被歸類為不良貸款,但不遲於賬户逾期180天的月底、收到死亡或破產通知後60天內或在確認欺詐時註銷。.在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,該公司沖銷了$205百萬美元和美元118在註銷貸款本金餘額時,將利息和手續費收入從最初記錄的損益表行項目中扣除。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,被歸類為不良的未償還住宅抵押貸款、房屋淨值、直接/間接消費和商業貸款餘額,在貸款被歸類為不良貸款時倒轉的利息和手續費收入並不顯著。有關公司不良貸款政策的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格.
信貸損失準備
信貸損失撥備是使用定量和定性方法估算的,這些方法考慮了各種因素,如歷史損失經驗、投資組合當前的信貸質量以及貸款期限內的經濟前景。
定性準備金涵蓋預期的損失,但在該公司的評估中,可能沒有在量化方法或經濟假設中得到充分反映。該公司通過使用若干宏觀經濟情景,在確定資產預測壽命的加權經濟前景時,納入了前瞻性信息。這些情景包括國內生產總值、失業率、房地產價格和公司債券利差等關鍵宏觀經濟變量。每個季度選擇的情景以及每個情景的權重取決於各種因素,包括最近的經濟事件、領先的經濟指標、內部和第三方經濟學家的觀點以及行業趨勢。有關本公司的信貸損失會計政策,包括信貸損失準備的詳情,請參閲附註1--重要會計原則摘要本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
2024年3月31日對信貸損失撥備的估計基於各種經濟情景,包括根據共識估計得出的基線情景,反映持續温和衰退的不利情景,反映持續通脹和利率且降息幅度最小的下行情景,類似於壓力測試中使用的嚴重不利情景的尾部風險情景,以及考慮改善潛力高於基線情景的上行情景。與截至2023年12月31日估計的加權經濟前景相比,上述情景的整體加權經濟前景有所改善。加權經濟展望假設美國平均失業率將略低於到2024年第四季度,將保持在這一水平附近,直到2025年第四季度。加權經濟展望假設2024年上半年經濟增長乏力,美國實際國內生產總值預計增長0.6%,在 1.72024年和2025年第四季度同比增長%。
信貸損失準備金減少#美元。180從2023年12月31日增加到100萬美元14.42024年3月31日的10億美元,其中包括111與商業投資組合有關的準備金減少1百萬美元和1美元69與消費者投資組合相關的準備金減少了100萬美元。準備金減少的主要原因是由於宏觀經濟前景改善而產生的商業影響。信貸損失準備金的變化包括淨減少#美元。129貸款和租賃損失備抵減少200萬美元,51為無資金的貸款承諾準備金中的100萬美元。信貸損失準備金下降的原因是商業投資組合減少#美元。111百萬,消費性房地產
美國銀行 68


美元的投資組合56100萬美元,信用卡和其他消費者投資組合為13百萬美元。信貸損失準備金增加#美元。388百萬至美元1.3截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比增加了10億美元。截至2024年3月31日止三個月的信用損失撥備主要由信用卡貸款和商業房地產辦公投資組合推動。
未償貸款和租賃(不包括按公允價值選擇權核算的貸款)減少美元3.920億美元
截至2024年3月31日的三個月主要受消費者貸款推動,減少美元5.7信用卡、住宅抵押貸款和證券貸款推動了數十億美元。商業貸款增加美元1.710億美元,由廣泛的增長推動。
信貸損失準備的變化,包括淨沖銷以及貸款和租賃損失準備金,詳見下表。
消費者
房地產
信用卡和
其他消費者
商業廣告總計
(百萬美元)截至2024年3月31日的三個月
貸款和租賃損失準備,1月1日$386 $8,134 $4,822 $13,342 
貸款和租賃被註銷(11)(1,225)(502)(1,738)
追討以前撇賬的貸款及租賃21 187 32 240 
淨沖銷10 (1,038)(470)(1,498)
貸款和租賃損失準備金(42)1,026 386 1,370 
其他1 (1)(1)(1)
貸款和租賃損失備抵,3月31日
355 8,121 4,737 13,213 
無資金來源貸款承諾準備金,1月1日82  1,127 1,209 
為無資金來源的貸款承諾撥備(25) (26)(51)
無資金貸款承諾準備金,3月31日
57  1,101 1,158 
信用損失備抵,3月31日
$412 $8,121 $5,838 $14,371 
截至2023年3月31日的三個月
貸款和租賃損失準備,12月31日$420 $6,817 $5,445 $12,682 
2023年1月1日採用信用損失標準(67)(109)(67)(243)
貸款和租賃損失準備,1月1日353 6,708 5,378 12,439 
貸款和租賃被註銷(14)(861)(181)(1,056)
追討以前撇賬的貸款及租賃25 197 27 249 
淨沖銷11 (664)(154)(807)
貸款和租賃損失準備金34 913 (47)900 
其他5 1 (24)(18)
貸款和租賃損失備抵,3月31日
403 6,958 5,153 12,514 
無資金來源貸款承諾準備金,1月1日94  1,446 1,540 
為無資金來源的貸款承諾撥備(1) (102)(103)
無資金貸款承諾準備金,3月31日
93  1,344 1,437 
信用損失備抵,3月31日
$496 $6,958 $6,497 $13,951 
注6 證券化和其他可變利益實體
該公司在日常業務過程中利用VIE來支持其自身及其客户的融資和投資需求。本公司經常將貸款和債務證券證券化,利用VIE作為本公司的資金來源,並將貸款或債務證券的經濟風險轉移給第三方。這些資產被轉移到信託或其他證券化工具,使這些資產在法律上與公司的債權人隔離,無法履行其義務。這些資產只能用於清償信託或其他證券化工具的債務。本公司亦管理、組織或投資其他VIE,包括CDO、投資工具及其他實體。有關公司使用VIE的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要附註6--證券化和其他可變利息實體公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格.
本附註中的表格列出了本公司在2024年3月31日和2023年12月31日的合併和未合併VIE的資產和負債,在本公司擁有貸款或擔保權益並參與轉讓資產的情況下,或者如果本公司在VIE中擁有額外權益。這些表格還列出了該公司在2024年3月31日和2023年12月31日因參與合併的VIE和未合併的VIE而產生的最大虧損風險
VIES。本公司的最大虧損風險是基於VIE的所有資產不太可能變得一文不值的情況,不僅包括與綜合資產負債表上記錄的資產相關的潛在虧損,還包括與表外承諾相關的潛在虧損,例如無資金的流動資金承諾和其他合同安排。該公司的最大損失風險不包括以前通過資產減記確認的損失。
本公司投資於第三方VIE發行的ABS、CLO和其他類似投資,除VIE發行的貸款或債務擔保外,公司與這些投資沒有其他形式的參與。此外,該公司還訂立某些商業貸款安排,可利用VIE進行貸款安排以外的活動,例如持有抵押品。該公司對這些VIE的最大損失敞口是投資餘額。這些證券和貸款包括在附註4-證券附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備並且不包括在以下表格中。
在截至2024年3月31日的三個月或截至2023年12月31日的年度內,本公司並無向經合併或未經合併的VIE提供其先前合約上並無要求提供的財務支持,亦無意如此。
該公司有流動資金承諾,包括書面看跌期權和抵押品價值擔保,其中包括
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未合併的VIE為$961百萬美元和美元9892024年3月31日和2023年12月31日時為100萬。
第一留置權抵押貸款證券化
作為其抵押貸款銀行活動的一部分,該公司將其發起或從第三方購買的部分第一留置權住宅抵押貸款證券化,通常是由政府支持的企業、FNMA和FHLMC(統稱為GSE)或政府全國抵押貸款協會(GNMA)擔保的住宅抵押貸款(RMBS)的形式,主要是FHA保險的抵押貸款和美國退伍軍人事務部(VA)擔保的抵押貸款。證券化通常發生在發起或購買的同時或之後不久,公司也可以將其住宅中持有的貸款證券化
抵押貸款組合。此外,公司可不時將其發起的或從其他實體購買的商業抵押貸款證券化。該公司通常為其證券化的貸款提供服務。此外,本公司可保留證券化信託的實益權益,包括由該等信託發行的優先及附屬證券及權益部分。除非如中所述附註10--承付款和或有事項,本公司不會向證券化信託提供標準陳述及保證以外的擔保或追索權。
下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月與第一留置權抵押貸款證券化相關的精選信息。
第一留置權抵押貸款證券化
住房抵押貸款代理機構商業按揭
截至3月31日的三個月
(百萬美元)2024202320242023
出售貸款所得款項(1)
$1,209 $1,347 $1,309 $142 
證券化收益(虧損)。(2)
 (5)19 3 
證券化信託基金的回購(3)
8 9   
(1)在正常業務過程中,該公司將住宅按揭貸款轉移到主要由GSE或GNMA贊助的證券化,並主要接受住宅按揭擔保證券作為交換。基本上所有這些證券都被歸類為公允價值等級中的第二級,通常在收到後不久出售。
(2)大部分證券化的第一留置權住宅按揭貸款最初被歸類為LHFS,並按公允價值選項計入。這些LHF在證券化前確認的收益,總額為$5百萬美元和美元10在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,扣除套期保值的淨額為100萬美元,不包括在上表中。
(3)該公司可以選擇從證券化信託基金中回購拖欠貸款,這將減少它所需支付的償債金額。本公司亦可向證券化信託回購貸款以進行修改。回購貸款包括以GNMA證券為抵押的FHA擔保的抵押貸款。
本公司確認來自銷售或證券化消費者房地產貸款的消費者MSR。為投資者提供的貸款(包括住宅按揭和房屋淨值貸款)的未償還本金餘額合共為1,000元。90.510億美元98.32024年3月31日和2023年3月31日為10億美元。服務貸款的服務費和輔助費收入為美元62百萬美元和美元69截至2024年和2023年3月31日的三個月內,百萬美元。服務貸款的服務預付款(包括為他人服務的貸款和為投資而持有的貸款)為美元1.210億美元1.32024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。有關MSR的更多信息,請參閲 附註14-公允價值計量.
房屋淨值貸款
本公司保留向其轉讓房屋淨值貸款的房屋淨值證券化信託基金的權益,主要是優先證券。此外,公司可能有義務
在快速攤銷活動期間向信託公司提供從屬資金。這項義務包括在上表的最大損失風險中。由於快速攤銷事件最終將計入的費用取決於房屋淨值信貸額度的未提取部分、貸款表現、隨後提取的金額以及相關現金流的時間。
抵押貸款和房屋淨值證券化
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,公司取消了總資產為美元的機構住宅抵押貸款證券化信託793百萬美元和美元328百萬美元。
下表總結了與抵押貸款和住房股權證券化信託相關的部分信息,該公司於2024年3月31日和2023年12月31日持有可變權益並持續參與其中。
美國銀行 70


抵押貸款和房屋淨值證券化
住宅按揭  
   非機構組織  
 代理處Prime和Alt-A次貸
房屋淨值(3)
商業按揭
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
未整合的VIE          
最大損失敞口。(1)
$7,945 $8,190 $87 $92 $612 $657 $ $ $1,460 $1,558 
表內資產
          
高級證券:
          
交易賬户資產
$187 $235 $10 $13 $20 $20 $ $ $22 $70 
按公允價值列賬的債務證券
2,433 2,541   299 341     
持有至到期證券
5,325 5,414       1,301 1,287 
所有其他資產  3 4 22 23   47 79 
保留的總頭寸
$7,945 $8,190 $13 $17 $341 $384 $ $ $1,370 $1,436 
未償還本金餘額(2)
$74,377 $76,134 $13,700 $13,963 $4,398 $4,508 $221 $252 $77,079 $80,078 
合併後的VIE          
最大損失敞口。(1)
$1,367 $1,164 $ $ $ $ $12 $12 $ $ 
表內資產
          
交易賬户資產
$1,367 $1,171 $ $ $ $ $ $ $ $ 
貸款和租賃      29 31   
貸款和租賃津貼
減少虧損。
      7 7   
所有其他資產      1 1   
總資產$1,367 $1,171 $ $ $ $ $37 $39 $ $ 
總負債$ $7 $ $ $ $ $25 $27 $ $ 
(1)最大損失敞口包括非機構住宅抵押貸款和商業抵押貸款證券化的損失分擔再保險和其他安排下的義務,但不包括陳述和保證義務和公司擔保準備金,也不包括服務墊款和其他服務權利和義務。有關詳細信息,請參閲附註10--承付款和或有事項附註14-公允價值計量.
(2)未償還本金餘額包括本公司作為其持續參與的證券化VIE的轉讓方的貸款,其中可能包括償還貸款。
(3)對於未合併的房屋淨值貸款VIE,最大損失敞口包括快速攤銷的信託公司發行的未償還信託證書,扣除已記錄的準備金。對於合併和未合併的房屋淨值貸款VIE,最大損失敞口不包括代表和擔保義務以及公司擔保的準備金。有關詳細信息,請參閲附註10--承付款和或有事項.
其他資產證券化
以下段落總結了與公司於2024年3月31日和2023年12月31日擁有可變權益的其他資產支持VIE相關的精選信息。
信用卡和汽車貸款證券化
該公司將發行和購買的信用卡和汽車貸款證券化,作為一種融資來源。這些貸款在無追索權的基礎上出售給合併信託公司。證券化正在進行中,而額外的應收賬款將通過償還貸款或向第三方發行證券所得資金進入信託基金,具體取決於證券化結構。本公司繼續參與證券化信託業務,包括支付應收賬款及持有各種附屬權益,包括不可分割的賣方於信用卡應收賬款中的權益及擁有若干留存權益。
於2024年3月31日及2023年12月31日,信託應收賬款的公允價值總計為美元18.010億美元16.6200億美元,包括在貸款和租賃中,以及從信託基金髮行給第三方投資者的優先債務證券的賬面價值總計為$7.63億美元和3,000美元7.8200億美元,這些債務包括在長期債務中。
再證券化信託基金
該公司一般應客户的要求,將證券(通常是MBS)轉移到再證券化VIE中,以尋找具有特定特徵的證券。一般來説,在再證券化信託中沒有進行重大的持續活動,也沒有單一投資者有單方面清算信託的能力。
該公司重新證券化了$2.83億美元和3,000美元1.6截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內有10億美元的證券。轉入再加密VIE的證券是
按公允價值計量,在再加密之前,公允價值變動在做市和類似活動中記錄,因此,沒有記錄銷售損益。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,再加密收益包括初始公允價值為美元的證券88百萬美元和美元586百萬,其中幾乎所有證券在兩個時期均被歸類為交易賬户資產。幾乎所有按公允價值列賬的交易賬户證券均被歸類為公允價值層級內的第2級。
客户VIE
客户VIE包括與信貸掛鈎、與股權掛鈎和與商品掛鈎的票據VIE、重新打包VIE和資產收購VIE,它們通常是代表希望獲得對特定公司、指數、商品或金融工具的市場或信用敞口的客户創建的。
該公司在VIE中的參與僅限於其損失風險。本公司對合並和未合併客户VIE的最大損失敞口總計為#美元913百萬美元和美元952於2024年3月31日及2023年12月31日,包括本公司作為交易對手的衍生工具的名義金額,扣除先前錄得的虧損,以及本公司對VIE發行的證券的投資(如有)。
市政債券信託基金
該公司管理持有高評級、長期、固定利率市政債券的市政債券信託基金。這些信託通過發行浮動利率信託證書獲得融資,這些證書每週或其他短期基礎上重新定價給第三方投資者。
本公司對未合併的市政債券信託的流動資金承諾,包括本公司
71 美國銀行



是轉讓人,總額為$1.810億美元1.72024年3月31日和2023年12月31日。截至2024年3月31日,信託持有的債券的加權平均剩餘壽命為12.2好幾年了。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月裏,沒有大幅減記或下調資產或發行人的評級。
債務抵押債券VIE
該公司收取構建CDO VIE的費用,CDO VIE持有多樣化的固定收益證券池,通常是公司債券或ABS,CDO VIE通過發行多批債務和股權證券來籌集資金。CDO通常由第三方投資組合經理管理。本公司通常將資產轉移至這些CDO,持有CDO發行的證券,並可能是CDO的衍生品交易對手。本公司對合並及未合併債務抵押債券的最大虧損風險合共為#美元。86百萬美元和美元802024年3月31日和2023年12月31日。
投資VIE
本公司贊助、投資或向持有貸款、房地產、債務證券或其他金融工具並旨在向投資者或本公司提供所需投資資料的各種投資VIE提供可能與出售資產有關的融資。在…
2024年3月31日和2023年12月31日,公司的綜合投資VIE總資產為99百萬美元和美元472百萬美元。該公司還持有未合併的VIE的投資,總資產為#美元。20.710億美元18.42024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。該公司與合併和未合併投資VIE相關的最大損失風險總計為美元2.210億美元2.62024年3月31日和2023年12月31日,10億美元主要由表內資產減去無追索權負債組成。
槓桿租賃信託基金
該公司對綜合槓桿租賃信託基金的淨投資總額為#美元。1.12024年3月31日和2023年12月31日均為10億美元。這些信託持有軌道車、發電和配電設備以及商用飛機等壽命長的設備。該公司構建信託並持有大量剩餘權益。淨投資代表公司在槓桿租賃投資變得一文不值的情況下對信託的最大損失風險敞口。槓桿租賃信託發行的債務對公司無追索權。
下表總結了2024年3月31日和2023年12月31日公司持有的與其他資產支持VIE相關的最大損失風險和資產。
其他資產支持的VIE
 
信用卡和汽車(1)
再證券化信託與客户VIE市政債券信託基金
和CDO
投資VIE和槓桿租賃信託基金
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
3月31日
2024
12月31日
2023
未整合的VIE    
最大損失暴露$ $ $4,254 $4,494 $1,852 $1,787 $2,092 $2,197 
表內資產    
證券(2):
    
交易賬户資產$ $ $484 $626 $29 $23 $322 $469 
按公允價值列賬的債務證券
  882 920   5 4 
持有至到期證券  2,177 2,237     
貸款和租賃      92 90 
貸款和租賃損失準備      (11)(12)
所有其他資產  711 711 6 7 1,188 1,168 
保留的總頭寸$ $ $4,254 $4,494 $35 $30 $1,596 $1,719 
VIE的總資產$ $ $14,285 $15,862 $8,615 $9,279 $20,747 $18,398 
合併後的VIE    
最大損失暴露$9,662 $8,127 $401 $1,240 $3,575 $3,136 $1,209 $1,596 
表內資產    
交易賬户資產$ $ $922 $1,798 $3,547 $3,084 $2 $1 
按公允價值列賬的債務證券    28 52   
貸款和租賃18,002 16,640     1,219 1,605 
貸款和租賃損失準備
(926)(832)    (1)(1)
所有其他資產175 163 38 38   14 15 
總資產$17,251 $15,971 $960 $1,836 $3,575 $3,136 $1,234 $1,620 
表內負債    
短期借款
$ $ $ $ $3,364 $2,934 $23 $23 
長期債務7,571 7,825 559 596   2 1 
所有其他負債18 19       
總負債$7,589 $7,844 $559 $596 $3,364 $2,934 $25 $24 
(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日,合併信用卡信託中的貸款和租賃包括美元4.810億美元3.210億美元的賣方利息。
(2)留存的優先證券使用報價市場價格或可觀察到的市場投入(公允價值等級的第二級)進行估值。
税收抵免VIE
本公司持有未合併的有限合夥企業和類似實體的股權投資,這些實體建造、擁有和運營經濟適用房、可再生能源和某些其他項目。這些未合併的税收抵免VIE的總資產為#美元。82.710億美元84.1截至2024年3月31日和2023年12月31日,為10億美元。不相關的第三方通常是普通合夥人或管理成員,並對VIE的重大活動擁有控制權。作為投資者,税收抵免
根據美國國税法和相關法規的規定,與這些實體的投資相關的收益分配給公司,並在賺取當年的公司綜合收益表中確認為所得税福利,根據投資類型而異。經濟適用房投資的税收抵免在長達10年的期限內按比例確認,可再生能源投資的税收抵免在選擇投資税收抵免的交易開始時確認
美國銀行 72


為選擇生產税抵免(PTCs)的交易生產能源,通常最長可達10年。公司所持投資的數量和類型將影響每一期間確認的税收抵免金額。
該公司對經濟適用房和其他項目的股權投資總額為#美元。15.82024年3月31日和2023年12月31日均為10億美元,其中包括無資金來源的出資$7.110億美元7.2可能在接下來的幾年中支付的10億美元五年。該公司可能會被要求投入更多資金,以支持陷入困境的經濟適用房項目。這種額外的投資過去沒有,預計也不會很大。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,公司確認了與經濟適用房股權投資相關的税收抵免和其他税收優惠#美元576百萬美元和美元527百萬美元,並報告其他收入税前虧損#412百萬美元和美元372百萬美元。該公司在可再生能源方面的股權投資總額為#美元。13.710億美元14.22024年3月31日和2023年12月31日。此外,該公司用於可再生能源投資的資本捐款為#美元。5.910億美元6.22024年3月31日和2023年12月31日,這取決於在接下來的一年中提供資金的各種先決條件兩年。公司的虧損風險一般通過要求項目在進行投資前有資格獲得預期的税收抵免的政策來減輕。在截至2024年和2023年3月31日的三個月內,公司確認了與可再生能源股權投資有關的税收抵免和其他税收優惠#美元。1.010億美元996百萬美元,並報告其他收入税前虧損#664百萬美元和美元561萬該公司還可以與可再生能源税收抵免實體簽訂購電協議。
下表總結了與公司於2024年3月31日和2023年12月31日持有可變權益的未合併税收抵免VIE相關的選擇信息。
未合併的納税抵免VIE
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
最大損失暴露$29,506 $30,040 
表內資產  
所有其他資產29,506 $30,040 
總計$29,506 $30,040 
表內負債  
所有其他負債7,140 $7,254 
總計$7,140 $7,254 
VIE的總資產$82,651 $84,148 
注7 商譽與無形資產
商譽
下表按業務分部列出了2024年3月31日和2023年12月31日的善意餘額。用於善意減損測試的報告單位為經營分部或以下一級。
商譽
(百萬美元)2024年3月31日2023年12月31日
個人銀行業務$30,137 $30,137 
全球財富與投資管理9,677 9,677 
全球銀行業24,026 24,026 
全球市場5,181 5,181 
總商譽$69,021 $69,021 
無形資產
於2024年3月31日和2023年12月31日,無形資產的淨資產的淨資產淨值均為美元2.0 億2024年3月31日和2023年12月31日,無形資產均包括美元1.6與商號相關的無形資產有10億美元,基本上所有這些資產都有無限期的壽命,因此沒有攤銷。無形資產攤銷費用為#美元。20截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內均為百萬美元。
注8租契
本公司訂立出租人和承租人的安排。有關租賃會計的詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要附註8-租契公司2023年年度報告的合併財務報表10-K表格。有關租賃融資應收款的更多信息,請參閲 附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備.
出租人安排
本公司的出租人安排主要包括經營性、銷售型和直接融資設備租賃。租賃協議可包括續訂和承租人在租賃期結束時購買租賃設備的選擇權。
下表列出了2024年3月31日和2023年12月31日銷售型和直接融資租賃的淨投資。
淨投資(1)
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
應收租賃款$16,685 $16,565 
無擔保殘差2,427 2,485 
*銷售類型和直接投資的淨投資總額
*融資租賃。
$19,112 $19,050 
(1)在某些情況下,公司會購買第三方剩餘價值保險,以降低其剩餘資產風險。有第三方殘值保險的剩餘資產的賬面價值至少佔資產價值的一部分為#美元。6.910億美元6.82024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月的租賃收入。
租賃收入
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
銷售型和直接融資租賃$250 $172 
經營租約227 238 
**租賃總收入$477 $410 

73 美國銀行



承租人安排
該公司的承租人安排主要包括房地和設備的經營租賃;該公司的融資租賃並不重要。
下表提供了2024年3月31日和2023年12月31日的使用權資產和租賃負債信息。
承租人安排
(百萬美元)3月31日
2024
12月31日
2023
使用權資產$8,988 $9,150 
租賃負債9,592 9,782 
注9 證券融資協議、抵押品和限制性現金
本公司訂立證券融資協議,包括根據轉售協議借入或購買的證券,以及根據回購協議借出或出售的證券。這些融資協議(也稱為“配對交易”)是為了容納客户,獲得回補空頭頭寸的證券,併為庫存頭寸融資。地鐵公司
選擇按公允價值期權計入若干證券融資協議。有關公允價值選項的詳細信息,請參閲附註15-公允價值選項.
證券融資協議的抵銷
證券融資協議表顯示了綜合資產負債表上的證券融資協議,包括在2024年3月31日和2023年12月31日根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券,以及根據回購協議購買的聯邦基金和根據回購協議借出或出售的證券。在應用交易對手淨額結算之前,餘額以毛額為單位列報。總資產和總負債按總額調整,以考慮可依法強制執行的總淨額結算協議的影響。有關衍生工具抵銷的更多信息,請參閲注3--衍生工具。有關證券融資協議和證券融資交易的抵銷的詳細資料,請參閲附註10--證券融資協議、短期借款、抵押品和限制性現金本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。

證券融資協議
總資產/負債(1)
金額抵銷資產負債表淨額
金融工具(2)
淨資產/負債
(百萬美元)2024年3月31日
根據轉售協議借入或購買的證券(3)
$737,496 $(421,403)$316,093 $(289,161)$26,932 
根據回購協議借出或出售的證券$751,061 $(421,403)$329,658 $(315,535)$14,123 
其他(4)
12,144  12,144 (12,144) 
總計$763,205 $(421,403)$341,802 $(327,679)$14,123 
2023年12月31日
根據轉售協議借入或購買的證券(3)
$703,641 $(423,017)$280,624 $(257,541)$23,083 
根據回購協議借出或出售的證券$706,904 $(423,017)$283,887 $(272,285)$11,602 
其他(4)
10,066  10,066 (10,066) 
總計$716,970 $(423,017)$293,953 $(282,351)$11,602 
(1)包括某些國家或行業的破產法規定的某些主要淨額結算協議的可執行性存在不確定性的活動。
(2)包括根據回購或證券借貸協議收到或質押的證券抵押品,如有法律上可強制執行的總淨額結算協議。這些金額不會在合併資產負債表中抵銷,但會作為減值顯示為淨資產或淨負債。在主要淨額結算協議的法律可執行性不確定的情況下,收到的或質押的證券抵押品不在表中。
(3)不包括$的回購活動9.410億美元8.72024年3月31日和2023年12月31日合併資產負債表中報告的貸款和租賃金額為10億美元。
(4)餘額在綜合資產負債表的應計開支及其他負債中列報,涉及本公司在證券借貸協議中擔任貸款人並收取可質押或出售的證券的交易。在這些交易中,公司確認一項公允價值的資產,代表收到的證券,以及一項負債,代表歸還這些證券的義務。
回購協議和證券借貸交易被列為擔保借款
下表列出了根據回購協議出售的證券和按剩餘合同期限到到期日借出的證券以及質押的抵押品類別。“其他”包括公司在證券借貸協議中充當出借人並接受可質押或出售的證券的交易。某些協議包含替代抵押品和/或終止
到期前的協議,由公司或交易對手選擇。根據剩餘的合同期限至到期日,此類協議列於下表。有關抵押品要求的更多信息,請參閲附註10--證券融資協議、短期借款、抵押品和限制性現金本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
美國銀行 74


剩餘合同到期日
通宵不間斷30天或更短時間在30天到90天之後
大於
90天(1)
總計
(百萬美元)2024年3月31日
根據回購協議出售的證券$199,560 $291,231 $93,539 $80,974 $665,304 
借出證券78,199 157 932 6,469 85,757 
其他12,144    12,144 
總計$289,903 $291,388 $94,471 $87,443 $763,205 
2023年12月31日
根據回購協議出售的證券$234,974 $228,627 $85,176 $75,020 $623,797 
借出證券76,580 139 618 5,770 83,107 
其他10,066    10,066 
總計$321,620 $228,766 $85,794 $80,790 $716,970 
(1)不是協議到期日超過四年.
質押抵押品類別
根據回購協議出售的證券證券
已借出
其他總計
(百萬美元)2024年3月31日
美國政府和機構證券$346,161 $98 $49 $346,308 
公司證券、交易貸款和其他27,699 1,698 369 29,766 
股權證券24,625 83,783 11,726 120,134 
非美國主權債務261,602 178  261,780 
抵押貸款和抵押貸款證券化5,217   5,217 
總計$665,304 $85,757 $12,144 $763,205 
2023年12月31日
美國政府和機構證券$352,950 $34 $38 $353,022 
公司證券、交易貸款和其他23,242 1,805 661 25,708 
股權證券11,517 81,266 9,367 102,150 
非美國主權債務231,140 2  231,142 
抵押貸款和抵押貸款證券化4,948   4,948 
總計$623,797 $83,107 $10,066 $716,970 
抵押品
該公司接受證券和貸款作為合同或實踐允許出售或再抵押的抵押品。於2024年3月31日和2023年12月31日,該抵押品的公允價值為美元978.310億美元911.3億美元,其中941.810億美元870.9十億美元被出售或重新出售。該抵押品的主要來源是根據轉售協議借入或購買的證券。有關抵押品的更多信息,請參見 附註10--證券融資協議、短期借款、抵押品和限制性現金本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
受限現金
於2024年3月31日和2023年12月31日,公司持有合併資產負債表上現金及現金等值項目中包含的限制性現金為美元5.310億美元5.610億美元,主要與按照證券法規分離的現金和為滿足準備金要求而存放在中央銀行的現金有關。
注10 承付款和或有事項
在正常業務過程中,公司會做出多項表外承諾。這些承諾使公司面臨不同程度的信貸和市場風險 和 是 承受相同的信用和市場風險
限制審查,因為這些工具記錄在綜合資產負債表上。有關承諾和意外情況的更多信息,請參閲 附註12--承付款和或有事項對合並財務報表的影響 該公司2023年年度報告的10-K表格。
信貸延期承諾
本公司承諾提供貸款承諾、備用信用證和商業信用證等信貸,以滿足客户的融資需求。下表包括無資金的具有法律約束力的貸款承諾的名義金額,扣除分配給其他金融機構(即辛迪加或參與的)的金額。分配的金額為$。9.910億美元10.32024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。該公司於2024年3月31日和2023年12月31日的信貸延期承諾的公允價值(不包括根據公允價值選擇權核算的承諾)均為美元1.22010年12月31日,基金收到2010年12月31日收到的2011日收到的2010億美元,主要與無資金準備金的貸款承諾準備金有關。該等承擔之賬面值於綜合資產負債表分類為應計開支及其他負債。
具有法律約束力的信貸承諾一般都有具體的利率和期限。其中某些承諾有不利的變更條款,有助於保護公司免受借款人支付能力惡化的影響。
75 美國銀行



下表包括名義承諾金額美元3.13億美元和3,000美元2.62024年3月31日和2023年12月31日,以公允價值選擇權核算的金額為10億美元。然而,該表不包括這些承諾的累計淨公允價值美元78百萬美元和美元67百萬
於2024年3月31日和2023年12月31日,分類為應計費用和其他負債。有關公司在公允價值期權下核算的貸款承諾的更多信息,請參閲 注15--公允價值選項。
信貸延期承諾
在一天內到期
年或以內
一次過後到期
年復一年
三年
在三年後到期,直到
五年
過期時間過後
五年
總計
(百萬美元)2024年3月31日
信貸延期承諾額名義金額     
貸款承諾(1)
$126,573 $204,468 $186,416 $18,739 $536,196 
房屋淨值信用額度3,197 9,591 10,738 22,019 45,545 
備用信用證和財務擔保。(2)
21,663 8,933 2,935 521 34,052 
信用證958 202 79 52 1,291 
其他承諾(3)
17 36 112 1,051 1,216 
具有法律約束力的承諾152,408 223,230 200,280 42,382 618,300 
信用卡額度:(4)
451,123    451,123 
信貸延期承諾總額$603,531 $223,230 $200,280 $42,382 $1,069,423 
 2023年12月31日
信貸延期承諾額名義金額     
貸款承諾(1)
$124,298 $198,818 $193,878 $15,386 $532,380 
房屋淨值信用額度2,775 9,182 11,195 21,975 45,127 
備用信用證和財務擔保。(2)
21,067 9,633 2,693 652 34,045 
信用證873 207 66 29 1,175 
其他承諾(3)
17 50 108 1,035 1,210 
具有法律約束力的承諾149,030 217,890 207,940 39,077 613,937 
信用卡額度:(4)
440,328    440,328 
信貸延期承諾總額$589,358 $217,890 $207,940 $39,077 $1,054,265 
(1)     2024年3月31日和2023年12月31日,$4.310億美元3.1這些貸款承諾中有10億是以證券的形式持有的。
(2) 根據工具內相關參考名稱的信用質量分類為投資級和非投資級的SBLCs和財務擔保的名義金額為#美元。24.010億美元9.32024年3月31日為10億美元,23.63億美元和3,000美元9.7 截至2023年12月31日,為10億美元。表中金額包括消費者SBLC美元795百萬美元和美元7442024年3月31日和2023年12月31日時為100萬。
(3)     主要包括租賃期末剩餘價值擔保的二次虧損頭寸。
(4)     包括名片未使用的信用額度。
其他承諾
於2024年3月31日和2023年12月31日,公司承諾購買貸款(例如,住宅抵押貸款和商業房地產)美元432百萬美元和美元822100萬美元,在結算時將包括在交易賬户資產、貸款或LHFS以及購買商業貸款的承諾#美元1.210億美元420100萬美元,在結算時將包括在交易賬户資產中。
於2024年3月31日和2023年12月31日,公司承諾簽訂價值為美元的轉售和遠期轉售和證券借入協議142.910億美元117.010億美元,並承諾簽訂遠期回購和證券借貸協議#美元。121.910億美元63.0億這些承諾的很大一部分將在下一個 12月份。
在2024年3月31日和2023年12月31日,該公司都承諾發起或購買至多$4.0在滾動12個月的基礎上,從一個戰略合作伙伴那裏獲得了10億美元的汽車貸款和租賃。這一承諾將持續到2026年11月,並可終止, 12提前幾個月通知
於2024年3月31日及2023年12月31日,本公司的未出資股權投資承諾為#美元。473百萬美元和美元477百萬美元。
作為一家聯邦儲備成員銀行,該公司必須認購其聯邦儲備區銀行發行的一定數量的股票,該銀行按規定的利率支付累計股息。在2024年3月31日和2023年12月31日,該公司都支付了$5.430億美元,收購其認購股份的一半,其餘一半受
美聯儲地區銀行董事會的電話,該公司認為這是遙遠的。
其他擔保
銀行擁有的人壽保險賬面價值保護
該公司向向公司(主要是銀行)提供團體壽險保單的保險公司銷售提供賬面價值保護的產品。截至2024年3月31日和2023年12月31日,這些擔保的名義金額總計為美元。3.510億美元3.8十億美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日,該公司與這些擔保相關的最大風險敞口總計為$527百萬美元和美元577100萬美元,預計到期日在2033年至2037年之間。
商户服務
公司作為商户收購人或其他商户收購人的保薦人,對因商户欺詐或破產等原因而無法從商户處收取的任何反向收費,可能被要求承擔責任。如果在購買後適當地撤銷收費,並且不能從商家或商人收購者那裏收取,該公司可能要為這些撤銷的收費承擔責任。撤銷收費的能力主要取決於適用的支付網絡規則和條例,這些規則和條例包括但不限於收費類型、使用的支付類型和時間限制。前六個月期間根據支付網絡細則和條例處理的交易總額約為#美元324是對該公司截至2024年3月31日的最大潛在風險敞口的估計。該公司在這方面的風險
美國銀行 76


區域主要涉及持卡人購買了商品或服務以備將來交付的情況。該公司通過要求某些商家提供現金保證金、保證金、信用證或其他類型的抵押品來減輕這種風險。該公司的或有損失準備金以及與商户加工活動有關的損失並不顯著。
陳述和保證義務和公司擔保
有關陳述和保證義務以及公司擔保的更多信息,請參閲附註12--承付款和或有事項本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
申述和保證義務以及公司擔保準備金為#美元。305百萬美元和美元604於2024年3月31日及2023年12月31日計提,並計入綜合資產負債表的應計費用及其他負債,相關撥備則計入綜合損益表的其他收入。陳述和保證準備金代表公司對已發生損失的最佳估計,基於其在以前談判中的經驗,並受判斷、各種假設和已知或未知不確定性的影響。未來的陳述和擔保損失可能會超過為這些風險記錄的金額;然而,公司預計該金額不會對公司的財務狀況和流動性產生重大影響。關於本公司超過陳述和擔保準備金的綜合可能損失範圍以及應計訴訟責任,請參閲下文的訴訟和監管事項。
固定收益結算公司贊助會員回購計劃
本公司作為回購計劃的發起成員,根據該計劃,本公司根據固定收益結算公司的規則,代表作為贊助會員的客户,通過固定收益結算公司的政府證券部清算某些合資格的回售和回購協議。作為該計劃的一部分,該公司保證其贊助會員向固定收益結算公司支付款項並履行其義務。該公司的保證責任是以客户在結算所存放的現金或優質證券抵押品的抵押權益作為抵押,因此,該公司在這項安排下蒙受重大損失的可能性微乎其微。在不考慮相關抵押品的情況下,該公司的最大潛在風險為#美元104.210億美元132.52024年3月31日和2023年12月31日為10億美元。
其他擔保
在正常業務過程中,本公司定期擔保其聯屬公司在各種交易中的義務,包括與ISDA相關的交易和非ISDA相關的交易,如大宗商品交易、回購協議、大宗經紀協議和其他交易。
對某些長期債務的擔保
本公司作為母公司,為本公司綜合財務子公司美銀財務有限公司發行的證券提供全面及無條件擔保,並有效地提供全數及
無條件擔保某些法定信託公司發行的信託證券及資本證券100持股比例為本公司的財務子公司。
其他或有事項
在2024年第一季度,聯邦存款保險公司(FDIC)提高了對存款保險基金(DIF)因硅谷銀行和Signature Bank關閉而造成的損失的估計。DIF的估計損失將通過向某些有保險的託管機構收取特別評估來追回。因此,該公司記錄的税前費用為#美元。700其他一般業務費用100萬美元,將應計金額增加到#美元2.810億美元,用於該公司在FDIC特別評估中的估計份額。該公司在特別評估中所佔的份額將隨着新的信息或對DIF的估計損失的更新而變化。
訴訟和監管事項
以下披露是對以下披露的補充附註12--承付款和或有事項 對合並財務報表的影響 公司2023年年度報告Form 10-K(先前的承付款和或有事項披露)。
在正常業務過程中,公司及其子公司經常是許多未決和威脅的法律、監管和政府行動和程序的被告或當事方。鑑於預測此類事項的結果本身存在困難,特別是在索賠人尋求鉅額或不確定的損害賠償的情況下,或者在這些事項提出新的法律理論或涉及大量當事人的情況下,公司通常無法預測未決事項的最終結果、這些事項最終解決的時間、或與每一未決事項相關的最終損失、罰款或罰款。
隨着事態的發展,公司會同處理此事的任何外部法律顧問評估該事項是否構成可能和可估量的或有損失,並就以前的承付款和或有事項披露中披露的事項,評估在未來期間是否有合理可能出現超過任何應計負債的損失。一旦或有損失被認為是可能和可估測的,公司將建立應計負債並記錄與訴訟相關的相應金額。該公司繼續監測這一事項是否有可能影響先前確定的應計負債數額的進一步事態發展。不包括內部和外部法律服務提供者的費用、訴訟和與監管調查有關的費用#美元97百萬美元和美元89截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,確認了100萬歐元。
對於先前承諾和或有披露中披露的任何事項,如在未來期間可能出現合理和可估計的損失(無論是超過應計負債或沒有應計負債),以及對於陳述和擔保風險,公司估計可能的損失範圍為#美元。0至$0.8截至2024年3月31日,超過應計負債(如果有)10億美元。
應計負債和估計的可能損失範圍是基於目前可獲得的信息,並受重大判斷、各種假設以及已知和未知不確定性的影響。應計負債的基本事項和估計的可能損失範圍是不可預測的,可能會不時發生變化,實際損失可能與當前的估計和應計有很大不同。這個
77 美國銀行



估計的可能虧損範圍並不代表本公司的最大虧損風險。
以前的承諾和或有事項披露中提供了關於訴訟性質的信息,並在具體説明的情況下提供了相關的索賠損害賠償。根據目前所知,並計及應計負債後,管理層並不認為因未決事項(包括先前承擔及或有事項披露所述事項)而產生的或有虧損會對本公司的綜合財務狀況或流動資金造成重大不利影響。然而,鑑於該等事宜所涉及的重大判斷、各種假設及不確定因素,其中一些並非該公司所能控制,以及在某些該等事宜中尋求的鉅額或不確定損害賠償,因此其中一項或多項該等事宜的不利結果可能會對本公司的業務或任何特定報告期的營運結果造成重大影響,或造成重大聲譽損害。
注11 股東權益
普通股
普通股已申報季度現金股利(1)
申報日期記錄日期付款日期每股股息
2024年4月25日2024年6月7日2024年6月28日$0.24 
2024年1月31日2024年3月1日2024年3月29日0.24 
(1) 2024年,一直到2024年4月30日。
在截至2024年3月31日的三個月內,該公司回購並退役73100萬股普通股,使股東權益減少了美元,2.5十億美元。
於截至2024年3月31日止三個月內,本公司就員工股票計劃發出70100萬股普通股,併為履行預繳税款義務,回購26百萬股普通股。2024年3月31日,公司已預留 429百萬股未發行普通股,用於根據員工股票計劃、可轉換票據和優先股未來發行。
2024年4月25日,董事會宣佈季度普通股股息為美元0.24每股。
優先股
截至2024年3月31日的三個月內,該公司申報了美元532百萬優先股現金股息。有關公司優先股的更多信息,包括清算偏好、股息要求和贖回期,請參閲 附註13-股東權益本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
注12 累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月累計OCI税後變化。
(百萬美元)債務證券借方估值調整衍生品
員工
福利計劃
外國
貨幣
總計
平衡,2022年12月31日$(2,983)$(881)$(11,935)$(4,309)$(1,048)$(21,156)
淨變化555 10 2,042 10 12 2,629 
平衡,2023年3月31日$(2,428)$(871)$(9,893)$(4,299)$(1,036)$(18,527)
平衡,2023年12月31日$(2,410)$(1,567)$(8,016)$(4,748)$(1,047)$(17,788)
淨變化332 (188)(416)23 (20)(269)
餘額,2024年3月31日$(2,078)$(1,755)$(8,432)$(4,725)$(1,067)$(18,057)
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月,累計OCI中記錄的公允價值淨變化、重新分類為盈利的已實現淨損益以及OCI每個部分的税前和税後其他變化。
美國銀行 78


税前税收
效應
在-
税費
税前税收
效應
在-
税費
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
債務證券:
公允價值淨增(減)$457 $(117)$340 $521 $(123)$398 
已實現(收益)淨虧損重新歸類為收益(1)
(10)2 (8)210 (53)157 
淨變化447 (115)332 731 (176)555 
借方估值調整:
公允價值淨增(減)(257)64 (193)9 (2)7 
已實現(收益)淨虧損重新歸類為收益(1)
7 (2)5 4 (1)3 
淨變化(250)62 (188)13 (3)10 
衍生品:
公允價值淨增(減)(1,065)268 (797)2,568 (643)1,925 
重新分類為收入:
淨利息收入458 (115)343 161 (40)121 
做市及類似活動59 (14)45    
薪酬福利費用(9)2 (7)(5)1 (4)
已實現(收益)淨虧損重新歸類為收益508 (127)381 156 (39)117 
淨變化(557)141 (416)2,724 (682)2,042 
員工福利計劃:
淨精算損失和其他重新歸類為收益(2)
30 (7)23 13 (3)10 
淨變化30 (7)23 13 (3)10 
外幣:
公允價值淨增(減)166 (186)(20)(77)89 12 
淨變化166 (186)(20)(77)89 12 
其他全面收益(虧損)合計$(164)$(105)$(269)$3,404 $(775)$2,629 
(1)    税前債務證券、DVA和外幣(收益)損失的重新分類在綜合損益表的其他收入中記錄。
(2)    税前僱員福利計劃成本的重新分類記入合併損益表中的其他一般業務費用。
注13 普通股每股收益
截至2024年和2023年3月31日止三個月的每股普通股收益(每股收益)和稀釋每股收益的計算如下。有關每股收益計算的更多信息,請參閲 附註1--重要會計原則摘要本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
截至3月31日的三個月
(單位:百萬,不包括每股信息)20242023
普通股每股收益  
淨收入$6,674 $8,161 
優先股股息(532)(505)
適用於普通股股東的淨收益$6,142 $7,656 
平均已發行普通股和已發行普通股7,968.2 8,065.9 
普通股每股收益$0.77 $0.95 
稀釋後每股普通股收益  
適用於普通股股東的淨收益$6,142 $7,656 
增加因假設轉換而產生的優先股股息 56 
分配給普通股股東的淨收入$6,142 $7,712 
平均已發行普通股和已發行普通股7,968.2 8,065.9 
稀釋性潛在普通股(1)
63.2 116.4 
已發行和已發行的攤薄平均普通股總數8,031.4 8,182.3 
稀釋後每股普通股收益$0.76 $0.94 
(1)包括來自優先股、限制性股票單位、限制性股票和認股權證的增量稀釋股份。
截至2024年3月31日的三個月,62與L系列優先股相關的100萬股平均攤薄潛在普通股為反攤薄,而該等股份在截至2023年3月31日止三個月的攤薄股數中按“假設折算”方法計入。
附註14 公允價值計量
根據適用的會計準則,公允價值被定義為在計量時市場參與者之間的有序交易中,為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收到的或支付的交換價格(退出價格)。
約會。本公司根據適用的會計準則釐定其金融工具的公允價值,並按季度審核公允價值分級分類。如果計量資產和負債的公允價值的財務模型中使用的重大投入在當前市場上變得不可觀察或可觀察到,則轉入或移出公允價值層次分類。截至2024年3月31日止三個月內,估值方法或技術並無對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生或預期會產生重大影響的變動。
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有關公允價值層次、公司如何計量公允價值和估值技術的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要附註20-公允價值計量公司2023年年度報告的合併財務報表10-K表格。該公司根據公允價值選擇權對某些金融工具進行會計處理。詳細信息請參見 附註15-公允價值選項.
經常性公允價值
下表總結了2024年3月31日和2023年12月31日按經常性公允價值列賬的資產和負債,包括公司根據公允價值期權核算的金融工具。
2024年3月31日
 公允價值計量
(百萬美元)1級2級3級
淨值調整(1)
按公允價值計算的資產/負債
資產     
定期存款和其他短期投資
$1,494 $ $ $ $1,494 
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券
 474,932  (316,651)158,281 
交易賬户資產:     
美國財政部和政府機構65,085 833   65,918 
公司證券、交易貸款和其他 43,969 1,582  45,551 
股權證券68,592 43,673 214  112,479 
非美國主權債務10,547 34,338 394  45,279 
抵押交易貸款、MBS和ABS:
美國政府支持的機構得到保證 39,383 1  39,384 
抵押交易貸款、ABS和其他MBS 8,696 1,057  9,753 
交易賬户總資產(2)
144,224 170,892 3,248  318,364 
衍生資產20,783 259,096 3,834 (247,477)36,236 
AFS債務證券:     
美國財政部和政府機構227,956 883   228,839 
抵押貸款支持證券:     
代理處 36,512   36,512 
機構抵押抵押債券 2,450   2,450 
非中介機構住宅 47 251  298 
商業廣告 10,575   10,575 
非美國證券1,271 19,889 91  21,251 
其他應税證券 3,238   3,238 
免税證券 9,910   9,910 
AFS債務證券總額229,227 83,504 342  313,073 
按公允價值列賬的其他債務證券:
美國財政部和政府機構1,895    1,895 
非機構住宅按揭證券 192 71  263 
非美國證券和其他證券
921 6,967   7,888 
按公允價值列賬的其他債務證券總額2,816 7,159 71  10,046 
貸款和租賃 2,848 90  2,938 
持有待售貸款 1,921 149  2,070 
其他資產(3)
9,419 2,848 1,668  13,935 
總資產 (4)
$407,963 $1,003,200 $9,402 $(564,128)$856,437 
負債     
美國寫字樓的有息存款$ $341 $ $ $341 
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券
 523,518  (316,651)206,867 
貿易賬户負債:    
美國財政部和政府機構17,709    17,709 
股權證券52,745 5,387 28  58,160 
非美國主權債務15,128 11,487   26,615 
公司證券和其他 11,696 43  11,739 
抵押貸款和抵押貸款證券化 103   103 
貿易賬户總負債85,582 28,673 71  114,326 
衍生負債23,123 262,672 6,502 (251,896)40,401 
短期借款 6,602 9  6,611 
應計費用和其他負債11,063 3,523 19  14,605 
長期債務 43,364 611  43,975 
總負債(4)
$119,768 $868,693 $7,212 $(568,547)$427,126 
(1)金額代表可依法強制執行的總淨額結算協議的影響,以及持有或放置在相同交易對手處的現金抵押品。
(2)包括公允價值為#美元的證券18.8根據證券法規被隔離或存放在結算機構的10億美元。這一數額包括在綜合資產負債表的附註披露中。交易賬户資產還包括某些商品庫存#美元。71百萬美元,按成本或可變現淨值中較低者計算,即當前銷售價格減去任何銷售成本。
(3)包括被歸類為3級資產的MSR,金額為$995百萬美元。
(4)經常性3級資產總額為0.29佔總合併資產的百分比,以及經常性3級負債總額0.24佔合併負債總額的百分比。
美國銀行 80


2023年12月31日
公允價值計量
(百萬美元)1級2級3級
淨值調整(1)
按公允價值計算的資產/負債
資產     
定期存款和其他短期投資
$1,181 $ $ $— $1,181 
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 436,340  (303,287)133,053 
交易賬户資產:     
美國財政部和政府機構65,160 1,963  — 67,123 
公司證券、交易貸款和其他 41,462 1,689 — 43,151 
股權證券47,431 41,380 187 — 88,998 
非美國主權債務5,517 21,195 396 — 27,108 
抵押交易貸款、MBS和ABS:
美國政府支持的機構得到保證 38,802 2 — 38,804 
抵押交易貸款、ABS和其他MBS 10,955 1,215 — 12,170 
交易賬户總資產(2)
118,108 155,757 3,489 — 277,354 
衍生資產14,676 272,244 3,422 (251,019)39,323 
AFS債務證券:     
美國財政部和政府機構176,764 902  — 177,666 
抵押貸款支持證券:     
代理處 37,812  — 37,812 
機構抵押抵押債券 2,544  — 2,544 
非中介機構住宅 109 273 — 382 
商業廣告 10,435  — 10,435 
非美國證券1,093 21,679 103 — 22,875 
其他應税證券 4,835  — 4,835 
免税證券 10,100  — 10,100 
AFS債務證券總額177,857 88,416 376 — 266,649 
按公允價值列賬的其他債務證券:
美國財政部和政府機構1,690   — 1,690 
非機構住宅按揭證券 211 69 — 280 
非美國證券和其他證券1,786 6,447  — 8,233 
按公允價值列賬的其他債務證券總額3,476 6,658 69 — 10,203 
貸款和租賃 3,476 93 — 3,569 
持有待售貸款 1,895 164 — 2,059 
其他資產(3)
8,052 2,152 1,657 — 11,861 
總資產(4)
$323,350 $966,938 $9,270 $(554,306)$745,252 
負債     
美國寫字樓的有息存款$ $284 $ $— $284 
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 481,896  (303,287)178,609 
貿易賬户負債:    
美國財政部和政府機構14,908 65  — 14,973 
股權證券51,772 4,710 12 — 56,494 
非美國主權債務9,390 6,997  — 16,387 
公司證券和其他 7,637 39 — 7,676 
貿易賬户總負債76,070 19,409 51 — 95,530 
衍生負債14,375 280,908 5,916 (257,767)43,432 
短期借款 4,680 10 — 4,690 
應計費用和其他負債8,969 2,483 21 — 11,473 
長期債務 42,195 614 — 42,809 
總負債(4)
$99,414 $831,855 $6,612 $(561,054)$376,827 
(1)金額代表可依法強制執行的衍生工具總淨額結算協議的影響,以及向相同交易對手持有或放置的現金抵押品的影響。
(2)包括公允價值為#美元的證券18.0根據證券法規被隔離或存放在結算機構的10億美元。這一數額包括在綜合資產負債表的附註披露中。交易賬户資產還包括某些商品庫存#美元。42百萬美元,按成本或可變現淨值中較低者計算,即當前銷售價格減去任何銷售成本。
(3)包括被歸類為3級資產的MSR,金額為$970百萬美元。
(4)經常性3級資產總額為0.29佔總合併資產的百分比,以及經常性3級負債總額0.23佔合併負債總額的百分比。

81 美國銀行



下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月內使用重大不可觀察輸入(第3級)按公允價值經常性計量的所有資產和負債的對賬,包括包含在盈利和累計OCI中的已實現和未實現淨收益(損失)。轉入3級主要是由於
價格可觀察性下降,並轉出第3級主要是由於價格可觀察性增加而發生的。由於不可觀察輸入對嵌入式衍生品相對於整個工具的價值的影響發生變化,長期債務工具的轉讓定期發生。
第三級--公允價值計量(1)
餘額1月1日
總計
已實現/未實現收益
(損失)淨額
個人收入(2)
收益
(虧損)
在保監處
(3)
毛收入毛收入
轉賬
vt.進入,進入
3級:
毛收入
轉賬
離開
3級:
餘額3月31日
與金融工具相關的淨收入中未實現收益(虧損)的變化仍然存在(2)
(百萬美元)購買銷售額發行聚落
截至2024年3月31日的三個月
交易賬户資產:       
公司證券、交易貸款和其他
$1,689 $7 $(1)$106 $(57)$3 $(324)$198 $(39)$1,582 $(21)
股權證券187 4  38 (22) (3)11 (1)214 (2)
非美國主權債務396 14 (9)11 (1) (17)  394 14 
抵押交易貸款、MBS和ABS1,217   136 (284) (27)72 (56)1,058 (24)
交易賬户總資產3,489 25 (10)291 (364)3 (371)281 (96)3,248 (33)
衍生工具淨資產(負債)(4)
(2,494)29  185 (336) (248)(141)337 (2,668)(6)
AFS債務證券:          
非機構住宅按揭證券273 8 47    (139)62  251 8 
非美國和其他應税證券103 1     (12) (1)91  
AFS債務證券總額376 9 47    (151)62 (1)342 8 
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅按揭證券
69 5     (20)17  71 5 
貸款和租賃。(5,6)
93     1 (4)  90  
持有待售貸款。(5)
164 (2)(1)   (12)  149 (3)
其他資產(6,7)
1,657 55 (11)2  46 (82)1  1,668 34 
交易賬户負債-股本證券
(12)   (4)  (14)2 (28) 
交易賬户負債--公司證券
中國和其他國家
(39)(3) (2) (1)8 (6) (43)(3)
短期借款減少。(5)
(10)(1)    2   (9)(1)
應計費用和其他負債(5)
(21)2        (19)2 
長期債務。(5)
(614)13 (15)   6 (1) (611)13 
截至2023年3月31日的三個月
交易賬户資產:
公司證券、交易貸款和其他
$2,384 $27 $1 $126 $(120)$14 $(144)$148 $(114)$2,322 $3 
股權證券145 (4) 6 (12)  77  212 (4)
非美國主權債務518 26 16 3 (6) (16)  541 26 
抵押交易貸款、MBS和ABS1,552 (9) 74 (150) (116)87 (138)1,300 (25)
交易賬户總資產4,599 40 17 209 (288)14 (276)312 (252)4,375  
衍生工具淨資產(負債)(4)
(2,893)69  249 (268) (315)321 58 (2,779)154 
AFS債務證券:       
非機構住宅按揭證券258 3 34    (2)  293 3 
非美國和其他應税證券195  3    (8) (3)187  
免税證券51         51  
AFS債務證券總額504 3 37    (10) (3)531 3 
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅按揭證券
119 (2)  (19) (2) (2)94 (2)
貸款和租賃(5)
253 2  9   (37)16  243 2 
持有待售貸款(5)
232 12 2  (16) (24)  206 12 
其他資產(6,7)
1,799 10 1 6  27 (76)2  1,769 (17)
交易賬户負債--公司證券
中國和其他國家
(58)   (2)(1) (4)1 (64) 
短期借款(5)
(14)   (3)(1)9   (9) 
應計費用和其他負債(5)
(32)24  (12)     (20)24 
長期債務(5)
(862)87 (6)(9)  11  7 (772)87 
(1)資產(負債)。對於資產,增加(減少)到第三級,對於負債,(增加)減少到第三級。
(2)包括下列損益表項目的收益中列報的收益(虧損):交易賬户資產/負債--做市和類似活動及其他收入;淨衍生資產(負債)--做市和類似活動及其他收入;AFS債務證券--其他收入;按公允價值列賬的其他債務證券--其他收入;貸款和租賃--其他收入;為出售而持有的貸款--做市和類似活動及其他收入;其他資產--做市和類似活動以及與管理層代表有關的其他收入;短期借款--做市和類似活動;應計費用和其他負債--其他收入;長期債務做市和類似活動。
(3)包括保監處在AFS債務證券上的未實現收益(虧損)、外幣換算調整、現金流對衝中指定的衍生品以及根據公允價值選項計入的公司信用利差變化對長期債務的影響。數額包括未實現淨收益#美元。11百萬美元和美元50截至2024年3月31日和2023年3月31日,仍持有與金融工具相關的100萬份。
(4)衍生工具淨資產(負債)包括#美元的衍生工具資產3.810億美元3.6億美元和衍生品負債6.510億美元6.32024年3月31日和2023年3月31日。
(5)金額為按公允價值選擇入賬的工具。
(6)發行代表貸款來源和證券化或全額貸款銷售後確認的MSR。
(7)結算主要指因確認模擬現金流和時間流逝而導致的MSR資產的公允價值淨變化。
美國銀行 82


下表列出了2024年3月31日和2023年12月31日與公司第三級金融資產和負債重大類別相關的重大不可觀察輸入數據的信息。
2024年3月31日有關第3級公允價值計量的量化信息
(百萬美元)輸入量
金融工具公平
價值
估值
技術
重大不可察覺
輸入量
範圍:
輸入量
加權平均(1)
貸款和證券(2)
以住宅房地產資產為抵押的工具$553 貼現現金流、市場可比性產率
0%至15%
9 %
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS147 提前還款速度
0%至44CPR百分比
9CPR百分比
貸款和租賃84 違約率
0%至6%CDR
5%CDR
AFS債務證券-非機構住宅251 價格
$0至$115
$77
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅71 損失嚴重程度
0%至73%
29 %
由商業房地產資產支持的工具$344 貼現現金
流動
產率
0%至25%
12 %
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他284 價格
$0至$100
$74
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS60 
商業貸款、債務證券和其他$2,789 貼現現金流、市場可比性產率
5%至38%
13 %
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他
1,298 提前還款速度
10%至20%
16 %
交易賬户資產--非美國主權債務394 違約率
3%至4%
4 %
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS851 損失嚴重程度
35%至40%
37 %
AFS債務證券--非美國和其他應税證券91 價格
$0至$157
$68
貸款和租賃6 
持有待售貸款149 
其他資產,主要是拍賣利率證券$673 貼現現金流、市場可比性價格
$10至$95
$85

貼現率11 %不適用
MSR$995 貼現現金
流動
加權平均壽命,固定費率(5)
012年份
6年份
加權平均壽命,變動率(5)
011年份
3年份
期權調整利差,固定利率
7%至14%
9 %
期權調整利差,浮動利率
9%至15%
11 %
結構性負債
長期債務$(611)
貼現現金流、市場可比性、行業標準衍生品定價(3)
產率
15%至31%
18 %
價格
$0至$100
$90
天然氣遠期價格
$1/MMBtu設置為$8/MMBtu
$3/MMBtu
衍生工具淨資產(負債)
信用衍生品$23 現金流貼現、隨機回收相關模型信用利差
176Bps
55Bps
提前還款速度
15CPR百分比
不適用
違約率
 2%CDR
不適用
信用關聯
21%至63%
58 %
價格
$0至$94
$87
股票衍生品$(1,462)
行業標準衍生品定價(3)
股權相關性
0%至100%
65 %
長期股票波動性
1%至150%
41 %
商品衍生品$(652)
貼現現金流、行業標準衍生品定價(3)
天然氣遠期價格
$1/MMBtu設置為$8/MMBtu
$3/MMBtu
功率遠期價格
$22至$93
$44
利率衍生品$(577)
行業標準衍生品定價(4)
相關性(IR/IR)
(35)%至70%
50 %
相關性(FX/IR)
(25)%至58%
31 %
長期通貨膨脹率
 (1)%至11%
0 %
長期通脹波動性
0%至5%
2 %
利率波動性
0%至1%
1 %
衍生工具淨資產(負債)總額$(2,668)
(1)就貸款及證券、結構性負債及衍生工具資產(負債)淨額而言,加權平均數乃根據工具之絕對公平值計算。
(2)類別根據產品類型進行彙總,與財務報表分類不同。以下是第80頁表格中行項目的對賬:交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他美元1.6億美元,交易賬户資產-非美國主權債務為$394百萬美元,交易賬户資產-抵押交易貸款、MBS和ABS$1.110億美元,AFS債務證券342百萬美元,其他按公允價值列賬的債務證券--非機構住宅71百萬美元,包括MSR在內的其他資產為1.7億美元,貸款和租賃90百萬美元,LHFS為$149百萬美元。
(3)包括蒙特卡羅模擬和布萊克-斯科爾斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模擬、布萊克-斯科爾斯和其他方法等模型,這些方法模擬了利率、通脹和匯率的聯合動態。
(5)加權平均壽命是市場利率、提前還款利率和其他模型和現金流假設變化的產物。
CPR=恆定預付率
CDR=恆定違約率
MMBtu=百萬英熱單位
IR=利率
外匯=外匯
不適用=不適用
83 美國銀行



關於2023年12月31日第3級公允價值計量的量化信息
(百萬美元)輸入量
金融工具公平
價值
估值
技術
重大不可察覺
輸入量
範圍:
輸入量
加權平均(1)
貸款和證券(2)
以住宅房地產資產為抵押的工具$538 貼現現金
流量、市場可比性
產率
0%至22%
9 %
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS109 
提前還款速度
1%至42CPR百分比
10CPR百分比
貸款和租賃87 違約率
0%至3%CDR
1%CDR
AFS債務證券-非機構住宅273 價格
$0至$115
$70
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅69 損失嚴重程度
0%至100%
27 %
由商業房地產資產支持的工具$363 貼現現金
流動
產率
0%至25%
12 %
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他301 價格
$0至$100
$75
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS62 
商業貸款、債務證券和其他$3,103 貼現現金流、市場可比性產率
 5%至59%
13 %
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他
1,388 
提前還款速度
10%至20%
16 %
交易賬户資產--非美國主權債務396 違約率
3%至4%
4 %
交易賬户資產--抵押交易貸款、MBS和ABS1,046 損失嚴重程度
35%至40%
37 %
AFS債務證券--非美國和其他應税證券103 價格
 $0至$157
$70
貸款和租賃6 
持有待售貸款164 
其他資產,主要是拍賣利率證券$687 貼現現金流、市場可比性
價格
$10至$95
$85

貼現率
10%
不適用
MSR$970 貼現現金
流動
加權平均壽命,固定費率(5)
014年份
6年份
加權平均壽命,變動率(5)
011年份
3年份
期權調整利差,固定利率
7%至14%
9 %
期權調整利差,浮動利率
9%至15%
12 %
結構性負債
長期債務$(614)
貼現現金流、市場可比性、行業標準衍生品定價(3)
產率
58%
不適用
股權相關性
 5%至97%
25 %
價格
$0至$100
$90
天然氣遠期價格
$1/MMBtu設置為$7/MMBtu
$4/MMBtu
衍生工具淨資產(負債)
信用衍生品
$9 現金流貼現、隨機回收相關模型信用利差
279Bps
59Bps
提前還款速度
15CPR百分比
不適用
違約率
2%CDR
不適用
信用關聯
22%至62%
58 %
價格
$0至$94
$87
股票衍生品
$(1,386)
行業標準衍生品定價(3)
股權相關性
0%至99%
67 %
長期股票波動性
4%至102%
34 %
商品衍生品
$(633)
貼現現金流、行業標準衍生品定價(3)
天然氣遠期價格
$1/MMBtu設置為$7/MMBtu
$4/MMBtu
功率遠期價格
$21至$91
$42
利率衍生品
$(484)
行業標準衍生品定價 (4)
相關性(IR/IR)
(35)%至89%
65 %
相關性(FX/IR)
(25)%至58%
35 %
長期通貨膨脹率
G(1)%至11%
0 %
長期通脹波動性
0%至5%
2 %
利率波動性
0%至2%
1 %
衍生工具淨資產(負債)總額$(2,494)
(1)就貸款及證券、結構性負債及衍生工具資產(負債)淨額而言,加權平均數乃根據工具之絕對公平值計算。
(2)類別根據產品類型進行彙總,與財務報表分類不同。以下是第81頁表格中行項目的對賬:交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他美元1.7億美元,交易賬户資產-非美國主權債務為$396百萬美元,交易賬户資產-抵押交易貸款、MBS和ABS$1.210億美元,AFS債務證券376百萬美元,其他按公允價值列賬的債務證券--非機構住宅69百萬美元,包括MSR在內的其他資產為1.7億美元,貸款和租賃93百萬美元,LHFS為$164百萬美元。
(3)包括蒙特卡羅模擬和布萊克-斯科爾斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模擬、布萊克-斯科爾斯和其他方法等模型,這些方法模擬了利率、通脹和匯率的聯合動態。
(5)加權平均壽命是市場利率、提前還款利率和其他模型和現金流假設變化的產物。
CPR=恆定預付率
CDR=恆定違約率
MMBtu=百萬英熱單位
IR=利率
外匯=外匯
不適用=不適用

美國銀行 84


不可觀測輸入對公允價值計量的不確定度
有關工具類型、估值方法以及第3級測量中使用的不可觀察輸入值變化的影響的信息,請參閲 附註20-公允價值計量公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格.
非經常性公允價值
本公司持有的某些資產僅在某些情況下(如資產減值)才按公允價值計量,這些計量在本文中稱為非經常性計量。以下金額代表截至報告日仍持有的資產,並於截至2024年和2023年3月31日止三個月內記錄了非經常性公允價值調整。
按公允價值非經常性基礎計量的資產
2024年3月31日截至2024年3月31日的三個月
(百萬美元)
 
2級3級得(損)利
資產  
持有待售貸款$35 $2,687 $(56)
貸款和租賃(1)
 45 (10)
止贖財產(2, 3)
 44 (4)
其他資產(4)
 10 (13)
 2023年3月31日截至2023年3月31日的三個月
資產  
持有待售貸款$715 $3,428 $(34)
貸款和租賃(1)
 57 (11)
止贖財產(2, 3)
 4 (1)
其他資產 30 (6)
(1)包括$3截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,貸款損失達百萬美元,這些貸款被減記為零。
(2)金額包括在綜合資產負債表上的其他資產中,代表在最初分類為止贖財產後減記的止贖財產的賬面價值。喪失抵押品贖回權財產的損失包括在將貸款轉移到喪失抵押品贖回權財產後的頭90天內記錄的損失。
(3)不包括$28百萬美元和美元602024年和2023年3月31日,某些政府擔保貸款(主要是FHA擔保貸款)被取消抵押品贖回權後收購了數百萬處房產。
(4)代表某些減值的可再生能源投資的公允價值。
下表列出了截至2024年3月31日止三個月和截至2023年12月31日止年度公司非經常性第三級公允價值計量中使用的重大不可觀察輸入數據的信息。
關於非經常性3級公允價值計量的量化信息
輸入量
金融工具公允價值估值
技術
重大不可察覺
輸入量
範圍:
輸入量
加權
平均值(1)
(百萬美元)截至2024年3月31日的三個月
持有待售貸款$2,687 定價模型隱含收益率
7%至23%
不適用
貸款和租賃(2)
45 市場可比性奧利奧折扣
10%至66%
26 %
銷售成本
8%至24%
9 %
截至2023年12月31日的年度
持有待售貸款$2,793 定價模型隱含收益率
7%至23%
不適用
貸款和租賃(2)
153 市場可比性奧利奧折扣
10%至66%
26 %
銷售成本
8%至24%
9 %
其他資產(3)
898貼現現金流貼現率7 %不適用
(1)加權平均數是根據貸款的公允價值計算的。
(2)代表貸款已減記為相關抵押品的公允價值的住宅抵押貸款。
(3)代表某些減值的可再生能源投資的公允價值。
不適用=不適用
注15 公允價值期權
本公司選擇按公允價值選擇權將若干金融工具入賬。有關選擇公允價值期權的主要金融工具的更多信息,請參見 注21-公允價值選項公司2023年年度報告的合併財務報表10-K表格。 下表提供有關公允價值賬面值及
2024年3月31日和2023年12月31日,根據公允價值選擇權核算的資產和負債的未償還合同本金,以及有關根據公允價值選擇權核算的資產和負債公允價值變化的信息已納入截至2024年和2023年3月31日的綜合收益表。
85 美國銀行



公允價值期權選擇
2024年3月31日2023年12月31日
(百萬美元)
公允價值
搬運:
--金額
合同
三、本金
*傑出的
公允價值
攜帶
金額減去
未付本金
公允價值
攜帶
金額
合同
三、本金
*傑出的
公允價值
攜帶
他的金額減少了
未付本金
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券
$158,281 $158,257 $24 $133,053 $133,001 $52 
報告為交易賬户資產的貸款(1)
7,778 14,978 (7,200)8,377 15,580 (7,203)
貿易庫存--其他28,194 不適用不適用25,282 不適用不適用
消費和商業貸款2,938 2,993 (55)3,569 3,618 (49)
持有待售貸款(1)
2,070 2,780 (710)2,059 2,873 (814)
其他資產2,664 不適用不適用1,986 不適用不適用
長期存款341 414 (73)284 267 17 
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券
206,867 206,911 (44)178,609 178,634 (25)
短期借款6,611 6,619 (8)4,690 4,694 (4)
資金不足的貸款承諾78 不適用不適用67 不適用不適用
應計費用和其他負債2,438 2,464 (26)1,341 1,347 (6)
長期債務43,975 47,667 (3,692)42,809 46,707 (3,898)
(1)報告為交易賬户資產和LHFS的貸款中,很大一部分是以面值大幅折價購買的不良貸款,其餘是公允價值接近未償還合同本金的貸款。
不適用=不適用
與資產和負債有關的收益(損失)在公允價值選擇項下入賬
截至3月31日的三個月
20242023
(百萬美元)
做市商
和類似的
活動
其他
收入
總計做市商
和類似的
活動
其他
收入
總計
報告為交易賬户資產的貸款$(15)$ $(15)$57 $ $57 
貿易庫存--其他(1)
1,911  1,911 1,728  1,728 
消費和商業貸款20 5 25 (123)30 (93)
持有待售貸款(2)
 (10)(10) 20 20 
資金不足的貸款承諾 (14)(14) (24)(24)
應計費用和其他負債161  161 (12) (12)
長期債務(3)
209 (13)196 (918)(16)(934)
其他(4)
20 (7)13 46 (9)37 
總計$2,306 $(39)$2,267 $778 $1 $779 
(1)他説,做市和類似活動的收益(損失)主要被對衝這些資產的交易負債的(損失)收益所抵消。
(2)這包括融資貸款上的IRLC的價值,包括在此期間出售的貸款。
(3)此外,做市和類似活動中的淨收益(虧損)與結構性負債中嵌入的衍生品有關,通常被對衝這些負債的衍生品和證券的(虧損)收益所抵消。有關本公司本身信貸息差變動的累積影響及在累積保監處確認的金額,請參閲附註12--累計其他全面收益(虧損)。有關該公司自身信用利差如何確定的更多信息,請參見附註20-公允價值計量公司2023年年度報告合併財務報表10-K表格.
(4) 包括出售的聯邦基金和根據轉售協議借入或購買的證券的收益(損失)、其他資產、長期存款、短期借款以及購買的聯邦基金和根據回購協議借出或出售的證券。
與按公允價值選擇計入的資產和負債的特定借款人信用風險有關的收益(損失)
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
報告為交易賬户資產的貸款$(32)$40 
消費和商業貸款3 24 
持有待售貸款1 2 
資金不足的貸款承諾(14)(24)
長期債務(3) 
附註16 金融工具的公允價值
下列披露包括非按公允價值列賬或只有部分期末結餘在綜合資產負債表按公允價值列賬的金融工具。若干貸款、存款、長期債務、無資金來源的貸款承諾及其他金融工具均按公允價值選擇入賬。有關詳細信息,請參閲注21-公允價值選項本公司2023年年報的綜合財務報表採用Form 10-K。
金融工具的公允價值
下表列出了2024年3月31日和2023年12月31日僅部分期末餘額按公允價值列賬的某些金融工具的公允價值等級的公允價值和公允價值。
美國銀行 86


金融工具的公允價值
公允價值
賬面價值2級3級總計
(百萬美元)2024年3月31日
金融資產
貸款
$1,015,776 $48,886 $947,776 $996,662 
持有待售貸款8,571 5,649 2,922 8,571 
金融負債
存款(1)
1,946,496 1,947,737  1,947,737 
長期債務296,346 299,793 897 300,690 
商業無資金來源的貸款承諾(2)
1,236 58 3,183 3,241 
2023年12月31日
金融資產
貸款
$1,020,281 $49,311 $949,977 $999,288 
持有待售貸款6,002 3,024 2,979 6,003 
金融負債
存款(1)
1,923,827 1,925,015  1,925,015 
長期債務302,204 303,070 913 303,983 
商業無資金來源的貸款承諾(2)
1,275 44 3,927 3,971 
(1)    包括#美元的活期存款898.810億美元897.310億美元不是規定到期日為2024年3月31日和2023年12月31日。
(2)此外,商業無資金來源貸款承諾的賬面價值計入綜合資產負債表的應計費用和其他負債。該公司並不估計消費者無資金來源的貸款承諾的公平價值,因為在許多情況下,該公司可以通過通知借款人來減少或取消這些承諾。有關承諾的更多信息,請參閲附註10--承付款和或有事項.
附註17 業務細分信息
該公司通過以下方式報告其經營結果業務細分:個人銀行業務, 全球財富與投資管理, 全球銀行業全球市場,其餘操作記錄在所有其他。有關詳細信息,請參閲注23-業務分類信息至本公司的綜合財務報表
2023年10-K表格年度報告。 下表列出了業務部門的淨收入(虧損)及其組成部分(以及按FTE計算的淨利息收入, 所有其他和總公司)截至2024年和2023年3月31日的三個月,各業務分部於2024年和2023年3月31日的總資產,以及 其他的都是。
業務部門和所有其他業務部門的業績
截至3月31日的三個月
道達爾公司 (1)
個人銀行業務全球財富與投資管理
(百萬美元)202420232024202320242023
淨利息收入$14,190 $14,582 $8,197 $8,593 $1,814 $1,876 
非利息收入11,786 11,810 1,969 2,113 3,777 3,439 
扣除利息支出後的總收入25,976 26,392 10,166 10,706 5,591 5,315 
信貸損失準備金1,319 931 1,150 1,089 (13)25 
非利息支出17,237 16,238 5,475 5,473 4,264 4,067 
所得税前收入7,420 9,223 3,541 4,144 1,340 1,223 
所得税費用746 1,062 885 1,036 335 306 
淨收入$6,674 $8,161 $2,656 $3,108 $1,005 $917 
期末總資產$3,273,803 $3,194,657 $1,060,482 $1,124,438 $343,718 $349,888 
 全球銀行業全球市場所有其他
 202420232024202320242023
淨利息收入$3,460 $3,907 $681 $109 $38 $97 
非利息收入2,520 2,296 5,202 5,517 (1,682)(1,555)
扣除利息支出後的總收入5,980 6,203 5,883 5,626 (1,644)(1,458)
信貸損失準備金229 (237)(36)(53)(11)107 
非利息支出3,012 2,940 3,492 3,351 994 407 
所得税前收入(虧損)2,739 3,500 2,427 2,328 (2,627)(1,972)
所得税支出(福利)753 945 704 640 (1,931)(1,865)
淨收益(虧損)$1,986 $2,555 $1,723 $1,688 $(696)$(107)
期末總資產$623,204 $591,231 $902,741 $861,477 $343,658 $267,623 
(1)沒有實質性的部門間收入。
87 美國銀行



下表列出了截至2024年和2023年3月31日三個月各業務分部的非利息收入和相關組成部分, 所有其他和道達爾公司。有關詳細信息,請參閲附註2--淨利息收入和非利息收入.
按業務部門和所有其他業務分類的非利息收入
道達爾公司個人銀行業務全球財富和
投資管理
截至3月31日的三個月
(百萬美元)202420232024202320242023
費用及佣金:
信用卡收入
換乘費用$931 $956 $732 $753 $(4)$ 
其他信用卡收入532 513 540 521 14 12 
信用卡總收入1,463 1,469 1,272 1,274 10 12 
服務費
存款相關費用1,122 1,097 578 599 11 11 
與貸款有關的費用320 313   12 8 
總服務費1,442 1,410 578 599 23 19 
投資和經紀服務
資產管理費3,270 2,918 55 47 3,219 2,873 
經紀費917 934 23 27 381 365 
總投資和經紀服務
4,187 3,852 78 74 3,600 3,238 
投資銀行手續費
承保收入901 569   63 39 
辛迪加費用294 231     
金融諮詢服務373 363     
投資銀行手續費總額1,568 1,163   63 39 
費用及佣金總額8,660 7,894 1,928 1,947 3,696 3,308 
做市及類似活動3,888 4,712 5 5 34 34 
其他收入(虧損)(762)(796)36 161 47 97 
非利息收入總額$11,786 $11,810 $1,969 $2,113 $3,777 $3,439 
全球銀行業全球市場
所有其他(1)
截至3月31日的三個月
202420232024202320242023
費用及佣金:
信用卡收入
換乘費用$186 $187 $17 $16 $ $ 
其他信用卡收入2 3   (24)(23)
信用卡總收入188 190 17 16 (24)(23)
服務費
存款相關費用509 467 23 20 1  
與貸款有關的費用241 247 67 58   
總服務費750 714 90 78 1  
投資和經紀服務
資產管理費    (4)(2)
經紀費18 9 495 533   
總投資和經紀服務
18 9 495 533 (4)(2)
投資銀行手續費
承保收入381 229 510 314 (53)(13)
辛迪加費用152 126 142 105   
金融諮詢服務317 313 56 50   
投資銀行手續費總額850 668 708 469 (53)(13)
費用及佣金總額1,806 1,581 1,310 1,096 (80)(38)
做市及類似活動68 45 3,830 4,398 (49)230 
其他收入(虧損)646 670 62 23 (1,553)(1,747)
非利息收入總額$2,520 $2,296 $5,202 $5,517 $(1,682)$(1,555)
(1)所有其他包括公司間交易的抵銷。


美國銀行 88


下表列出了以下各項的對賬情況業務部門的總收入,扣除利息支出,按全時當量計算,淨收益計入綜合損益表,總資產計入綜合資產負債表。
業務細分調整
截至3月31日的三個月
(百萬美元)20242023
各部門扣除利息支出後的總收入$27,620 $27,850 
調整(1):
  
資產和負債管理活動(72)(225)
清算業務、淘汰和其他(1,572)(1,233)
FTE基數調整(158)(134)
綜合收入,扣除利息支出$25,818 $26,258 
分部淨收入合計7,370 8,268 
調整,税淨額(1):
 
資產和負債管理活動(56)(174)
清算業務、淘汰和其他(640)67 
合併淨收入$6,674 $8,161 
3月31日
20242023
分部總資產$2,930,145 $2,927,034 
調整(1):
資產和負債管理活動,包括證券組合1,267,264 1,229,425 
取消分部資產分配以匹配負債(987,051)(1,024,196)
其他63,445 62,394 
合併總資產$3,273,803 $3,194,657 
(1)調整包括未具體分配給個別業務部門的合併收入、費用和資產金額。
89 美國銀行



詞彙表
Alt-A抵押貸款 一種美國抵押貸款,被認為比A級債券或“優質”的風險更高,而比風險最高的類別“次級”的風險更低。通常,Alt-A抵押貸款的特點是借款人的文件不完整,信用評分較低,LTV較高。
資產管理規模(AUM)-在投資諮詢和/或酌情決定權下的資產總市值GWIM它根據資產市值的一定比例產生資產管理費。資產管理反映了通常為機構、高淨值和零售客户管理的資產,並通過包括共同基金、其他混合工具和單獨賬户在內的各種投資產品進行分銷。
銀行賬簿-公司的所有表內和表外金融工具,但為交易目的持有的頭寸除外。
經紀業務和其他資產 -在經紀賬户中持有或保管的非可自由支配的客户資產。
承諾信用風險敞口 -貸款的任何有資金的部分加上貸款的未有資金的部分,貸款人在法律上有義務在規定的期限內根據規定的條件墊付資金。
信用衍生品-合同協議,為一項或多項涉及的義務提供針對特定信貸事件的保護。
信用估值調整(CVA)-需要進行投資組合調整,以適當反映交易對手的信用風險敞口,作為衍生工具公允價值的一部分。
借方估值調整(DVA) -所需的投資組合調整,以適當地反映公司自身的信用風險敞口,作為衍生工具和/或結構性債務公允價值的一部分。
融資估值調整(FVA) -投資組合調整,要求包括無抵押衍生品和衍生品的融資成本,在這些衍生品和衍生品公司不被允許使用其收到的抵押品的情況下。
利率鎖定承諾(IRLC) -與貸款申請人的承諾,其中貸款條件在一段指定的時間內得到擔保,但須經信貸批准。
信用證 -代表客户向第三方簽發的單據,承諾在提交指定單據時向第三方付款。信用證實際上是用開證人的信用證代替客户的信用證。
貸款價值比(LTV) -一種常用的信用質量指標。LTV的計算方法是貸款的未償還賬面價值除以擔保貸款的物業的估計價值。
宏觀產品-包括貨幣、利率和大宗商品產品。
應收保證金 由某些經紀賬户中符合條件的證券擔保的信貸的擴展。
配對圖書-回購和轉售協議或整體資產和負債狀況在規模和/或期限上相似的證券借入和借出交易。一般而言,訂立這些合約是為了配合本公司賺取利差的客户。
抵押貸款服務權(MSR)-在標的貸款被出售或證券化時償還抵押貸款的權利。服務包括從借款人收取本金、利息和代管付款,並對本金和利息付款進行會計處理和向投資者匯款。
不良貸款和租賃 -包括被置於非應計項目狀態的貸款和租賃,包括其合同條款已進行重組的非應計項目貸款,其方式是向遇到財務困難的借款人授予特許權。
快速糾正措施(PCA) -由美國銀行業監管機構建立的框架,要求銀行保持一定水平的監管資本比率,包括五類資本:“資本充足”、“資本充足”、“資本不足”、“嚴重資本不足”和“嚴重資本不足”。未能達到某些資本水平的受保存款機構的活動受到越來越嚴格的限制,包括它們進行資本分配、支付管理層薪酬、增加資產和採取其他行動的能力。
次級貸款-雖然沒有對次級貸款(包括次級抵押貸款)的標準行業定義,但該公司將次級貸款定義為為風險較高的借款人提供的特定產品。
風險價值(VaR) -VaR是一種模型,它模擬一系列假設情景下投資組合的價值,以產生潛在收益和損失的分佈。VaR代表投資組合在基於歷史數據的給定置信度水平下預期經歷的損失。VaR模型是估計我們交易組合的潛在收益和損失範圍的有效工具。


美國銀行 90


關鍵指標
活躍的數字銀行用户 過去90天內的移動和/或在線活躍用户。
活躍的手機銀行用户-過去90天的移動活躍用户。
賬面價值-結束普通股股東權益除以結束已發行普通股。
普通股權益比率-期末普通股股東權益除以期末總資產。
存款利差 年化淨利息收入除以平均存款。
股息支付率-宣佈的普通股股息除以適用於普通股股東的淨收入。
效率比-非利息支出除以總收入,扣除利息支出。
總利息收益率-有效年利率除以平均貸款。
淨利息收益率 -淨利息收入除以平均總生息資產。
營業利潤率-所得税前收入除以總收入,扣除利息支出。
平均分配資本回報率 調整後的淨收入除以分配資本。
平均資產回報率-淨收入除以總平均資產。
普通股股東平均回報率權益 -適用於普通股股東的淨收入除以平均普通股股東權益。
股東平均回報率權益 -淨收入除以平均股東權益。
風險調整後的Margin-總收入、扣除利息支出和淨信貸損失除以平均貸款之間的差額。
91 美國銀行



縮略語
ABS資產支持證券
AFS可供出售
ALM資產和負債管理
AUM管理的資產
芭娜美國銀行,全國協會
六六六銀行控股公司
美國銀行美國銀行證券公司
Bofase美國銀行證券歐洲公司
Bps基點
CCAR全面的資本分析和審查
CDO債務抵押債券
CECL當前預期信貸損失
CET1普通股權益1級
CFTC商品期貨交易委員會
克羅抵押貸款債券
CLTV綜合貸款價值比
CVA信用估值調整
差異存款保險基金
DVA借方估值調整
易辦事普通股每股收益
ESG環境、社會和治理
FDIC美國聯邦存款保險公司
FHA聯邦住房管理局
FHLB聯邦住房貸款銀行
FHLMC房地美
FICC固定收益、貨幣和大宗商品
菲科公平艾薩克公司(信用評分)
FNMA聯邦抵押協會
FTE全額應税-等值
FVA融資估值調整
公認會計原則
美國普遍接受的會計原則
GLS全球流動性來源
GNMA政府全國抵押貸款協會
G-SIB具有全球系統重要性的銀行
GWIM
全球財富與投資管理
HELOC房屋淨值信用額度
HQLA優質流動資產
HTM持有至到期
IRLC
利率鎖定承諾
ISDA
國際掉期和衍生品協會。
LCR流動性覆蓋率
LHFS持有待售貸款
LTV貸款價值比
MBS抵押貸款支持證券
MD&A
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
MLI
美林國際
MLPF&S
美林,皮爾斯,芬納和史密斯公司
MSA大都市區統計區
MSR按揭償還權
NSFR淨穩定資金比率
保監處其他綜合收益
奧利奧擁有的其他房地產
主成分分析立即採取糾正措施
RWA風險加權資產
SBLC備用信用證
SCB壓力資本緩衝
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
單反補充槓桿率
軟性有擔保的隔夜融資利率
TLAC總吸收損耗能力
弗吉尼亞州美國退伍軍人事務部
變量風險價值
VIE可變利息實體
美國銀行 92


第二部分:其他信息
美國銀行及其子公司
項目1.法律訴訟
見中的訴訟和監管事項附註10--承付款和或有事項綜合財務報表,通過引用併入本項目1,用於訴訟和監管披露,補充在附註12--承付款和或有事項發送到
公司2023年年度報告的合併財務報表10-K表格。
第1A項。風險因素
第1部分第1A項規定的風險因素沒有重大變化。公司2023年10-K表格年度報告的風險因素。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了截至2024年3月31日三個月的股票回購活動。公司向股東分配現金的主要資金來源是從其銀行子公司收到的股息。每家銀行子公司均須遵守與股息支付相關的各種監管政策和要求,包括將資本維持在監管最低標準之上的要求。公司所有已發行優先股在股息支付方面都比公司普通股享有優先權。
(百萬美元,每股信息除外;股票以千股為單位)
回購的普通股總數(1,2)
加權平均每股價格
總股份數
購買方式為
公開的一部分
已宣佈的計劃(2)
剩餘回購
授權金額
2024年1月1日-31日13,259 $32.68 12,110 $12,347 
2024年2月1日至29日45,003 33.76 25,483 11,492 
2024年3月1日至31日40,360 35.61 34,957 10,242 
截至2024年3月31日的三個月98,622 34.38 72,550  
(1)包括公司收購的2600萬股公司普通股,用於償還既有限制性股票或限制性股票單位的預扣税義務,以及某些與僱傭相關的獎勵的沒收和終止,以及根據股權激勵計劃可能向某些員工重新發行股票。
(2)2021年10月,公司董事會(董事會)授權隨着時間的推移回購高達250億美元的普通股(2021年10月授權)。此外,董事會批准回購,以抵消根據股權薪酬計劃授予的股份。2023年9月,董事會修改了2021年10月的授權,自2023年10月1日起生效,以在確定剩餘的回購權限時包括回購,以抵消根據股權補償計劃授予的股份。在截至2024年3月31日的三個月內,根據董事會的授權,本公司回購了約7300萬股普通股,或25億美元,包括回購以抵消根據股權補償計劃授予的股份。有關更多信息,請參閲第16頁和《MD&A》中的資本管理-CCAR和資本規劃附註11-股東權益合併財務報表。

在截至2024年3月31日的三個月內,本公司並無任何未經登記的股權證券銷售。
項目5.其他信息
貿易安排
在截至2024年3月31日的財政季度內,本公司的董事或高級管理人員(如經修訂的1934年證券交易法第16a-1(F)條所界定)通過已終止買賣本公司證券的規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(各自定義見S-K規則第408項)。
根據1934年《證券交易法》第13(R)條進行的披露
根據《交易法》第13(R)條,發行人必須在其年度或季度報告(視情況而定)中披露其或其任何關聯公司是否故意從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與根據某些行政命令被指認的個人或實體進行交易。即使在以下情況下,也可能需要披露
活動、交易或交易是依照適用法律進行的。除下文所述外,截至本季度報告10-Q表格的日期,本公司並不知悉其任何聯屬公司在截至2024年3月31日的季度內進行的任何其他活動、交易或交易,該等活動、交易或交易須根據《交易所法案》第13(R)條予以披露。
2024年第一季度,美國銀行的美國子公司美國銀行全國協會(BANA)根據美國財政部外國資產控制辦公室頒發的關於阿富汗或阿富汗境內管理機構的通用許可證,處理了14筆授權電匯支付,總額為5,603,466美元。為BANA客户支付的這些款項是向阿富汗國有銀行支付的,這些銀行受13224號行政命令的約束。除BANA收到的處理付款的象徵性費用外,公司沒有與這些交易有關的可計量的毛收入或淨利潤。在美國法律允許的範圍內,該公司將來可以為其客户從事類似的交易。

93 美國銀行



項目6.展品
以引用方式併入
證物編號:描述備註表格展品提交日期文件編號
3.1
重述的公司註冊證書,經修訂並於本合同日期生效
10-Q3.14/29/221-6523
3.2
經修訂及重新修訂的公司附例,自本附例之日起生效
10-K3.22/22/231-6523
4.1
全球高級中期票據形式,N系列
S-34.43/5/2024333-277673
4.2
全球次級中期票據形式,N系列
S-34.63/5/2024333-277673
10.1
2023年BACEP下現金結算限制性股票單位獎勵協議的形式
1, 2
10.2
2023年BACEP項下基於業績的限制性股票單位獎勵協議的形式
1, 2
10.3
2023年BACEP項下基於時間的現金結算限制性股票單位獎勵協議的形式
1, 2
10.4
2023年BACEP下的時間型股份結算限制性股票單位獎勵協議的形式
1, 2
10.5
激勵薪酬補償政策的確認和同意形式
1, 2
22
擔保證券的附屬發行人
10-K222/22/231-6523
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對首席執行官的認證
1
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對首席財務官的證明
1
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的證明
3
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的證明
3
101.INS內聯XBRL實例文檔4
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔1
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔1
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔1
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔1
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔1
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)
(1)現提交本局。
(2)展品是一份管理合同或補償計劃或安排。
(3)隨信提供。根據1934年《證券交易法》第18條的規定,本展品不應被視為已存檔,也不應承擔該條款的責任。根據1933年《證券法》或1934年《證券交易法》,此類證物不得被視為已被納入任何文件。
(4)實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
美國銀行
註冊人
 
日期:2024年4月30日魯道夫·A·布萊斯 
魯道夫·A·保佑。
首席會計官

美國銀行 94