附件12.1
認證

我,米歇爾·布魯塞特,證明:
1.本人已審閲這份Waldencast plc Form 20-F年報;
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所必需的重要事實,對於本報告所涉期間不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了本報告所述期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4.根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定,公司的其他認證人員和我負責建立和維護信息披露控制和程序。[根據《交易法》第13a-14(A)條遺漏的語言]為公司服務,並擁有:

(A)我們是否設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司相關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
    b)    [根據《交易法》第13a-14(A)條所省略的段落];
(C)我們評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們在本報告所涉期間結束時基於此類評估就披露控制和程序的有效性得出的結論;以及
(D)本報告未披露公司財務報告內部控制在年度報告所涵蓋期間發生的任何變化,該變化對公司財務報告內部控制產生了或合理地可能產生重大影響。
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司審計師和公司董事會審計委員會披露:
(A)消除財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大弱點可能合理地對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(B)禁止任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否存在實質性欺詐。

2024年4月30日發信人:撰稿S/米歇爾·布魯塞特
姓名:米歇爾·布魯塞特
頭銜:首席執行官