附件12.2

302認證

本人, Federico Barroetaveña證明:

1.

我已審閲了YPF S.A.Form 20-F中的這份年度報告

2.

據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的、就本報告所涉期間而言不具有誤導性的陳述所必需的重要事實;

3.

根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息, 在本報告所列各期間公司的財務狀況、經營成果和現金流在所有重要方面都是公允的;

4.

本公司S及其他核證官(S)及本人負責為本公司建立及維持披露控制及程序(定義見交易法規則13a-15(E)及15d-15(E))及財務報告內部控制(定義見交易法規則13a-15(F)及15d-15(F)),並擁有:

(a)

設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人知曉,特別是在本報告編制期間;

(b)

設計對財務報告的此類內部控制,或導致對財務報告的此類內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。

(c)

評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(d)

在本報告中披露公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.

根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)

財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

(b)

任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制S中扮演重要角色的員工。

日期:2024年4月25日

/S/費德里科·巴羅塔夫尼亞

費德里科·巴羅塔韋尼亞

首席財務官