附件31.1

LUXURBAN HOTELS Inc.

主要行政人員的證明

我,布萊恩·L·費迪南德,特此證明:

1.本人已審閲豪華城市酒店集團及其附屬公司的10-K表格年報;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏作出陳述所必需的重大事實,以根據作出這種陳述的情況 就本報告所涉期間 不產生誤導;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息 在所有重要方面都公平地列報了登記人截至和截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流。

4.註冊人的其他核證官和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義的),並具有:

A.設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息 由這些實體內的其他人 向我們瞭解,尤其是在本報告編制期間;

B.設計這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理的保證 ;

C.評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於披露控制和程序的有效性的結論 截至本報告所涉期間根據此類評估結束時的結論;以及

D.在本報告中披露登記人財務報告內部控制在登記人第四財季期間發生的、對登記人財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的其他核證官和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:

A.財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

B.涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期:2024年4月15日
/s/布萊恩·L.費迪南德
布萊恩湖費迪南德
董事長兼聯席首席執行官
(首席行政主任)