附錄 31.2

認證

我, Yew Hon Lee,證明:

1。 我已經查看了 FingerMotion, Inc. 的這份 10-Q 表格;

2。 據我所知,鑑於作出此類陳述的情況,本報告沒有包含任何對重大事實的不真實陳述,也沒有省略陳述 發表聲明所必需的重大事實,這對於本報告所涵蓋的 時期沒有產生誤導性;

3。 根據我的瞭解、財務報表和本報告中包含的其他財務信息,在所有重要方面 公允反映了註冊人截至本 報告所述期間的財務狀況、經營業績和現金流;

4。 註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序 (定義見交易法第13a—15(e)條和第15d—15(e)條)以及對財務報告的內部控制(定義見交易所 法案第13a—15(f)條和第15d—15(f)條),並有:

(a)設計 此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序 在我們的監督下設計,以確保與 註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人告知我們,尤其是在本報告編寫期間;

(b)設計了 財務報告的內部控制,或促使此類財務 報告的內部控制在我們的監督下進行設計,以合理保證 財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部 目的編制財務報表的可靠性;

(c)評估了 註冊人披露控制和程序的有效性,並在 本報告中介紹了我們根據此類評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論, 截至本報告所涉期末;以及

(d)在本報告中披露了 註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化, 發生在註冊人最近一個財政季度(如果是年度報告,則為註冊人的第四財季 季度),這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響,或合理可能會 產生重大影響;以及

5。 根據我們對財務 報告內部控制的最新評估,註冊人的其他認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會(或履行同等 職能的人員)披露了以下信息:

(a)財務報告內部控制 設計或運作中的所有 重大缺陷和重大缺陷,這些缺陷和實質性缺陷很可能會對註冊人 記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b)任何 欺詐,無論是否重大,涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的 員工。

日期: 2023 年 10 月 13 日

/s/ Yew Hon Lee

Yew Hon Lee,首席財務官

(首長 財務官兼首席會計官)