附件12.2

認證

本人,Marcel Gremaud,證明:

1.本人已審閲了Altamira Therapeutics Ltd.表格20—F的年度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,或根據作出此類陳述的情況, 陳述作出此類陳述所必需的重大事實,對於本報告所涉期間不具有誤導性;

3.據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有材料中都是公平的 尊重公司截至和截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.公司的其他認證人員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:

(a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序 在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人 告知,特別是在本報告編寫期間;

(b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;

(c)評估了公司披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論 ,截至本報告所涵蓋的期末,基於此類評估; 以及

(d)在本報告中披露在年度報告所涵蓋的 期間發生的、對公司財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的公司財務報告內部控制的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他認證人員(S)已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行 同等職能的人員)披露:

(a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,而這些缺陷和缺陷很可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;

(b)涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。

日期: 2024年4月10日
/s/Marcel Gremaud
馬塞爾·格雷莫德
首席財務官