1. |
本人已審閲IperionX Limited的Form 20-F年報;
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2. |
據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏作出陳述所必需的重大事實,鑑於作出此類陳述的情況,該陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;
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3. |
據我所知,本報告所包含的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了公司截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
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4. |
公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法》規則13a—15(e)和
15d—15(e))為公司,並具有:
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(a) |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關的重要信息
由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在本報告編寫期間;
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(b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理的保證;
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(c) |
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
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(d) |
在本報告中披露,公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的任何變化,對公司財務報告內部控制產生或合理地可能產生重大影響;以及
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5. |
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和公司的另一位核證官(S)已向公司審計師和公司董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
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(a) |
財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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(b) |
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:
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2023年9月18日
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發信人:
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/s/Gregory D.天鵝
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格雷戈裏·D·斯旺
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首席財務官兼公司祕書
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(首席財務官)
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