展品99.5

認證

我,詹姆斯·A·赫利韋爾,特此證明:

1.我已經審閲了這份Eupraxia40-F表格的年度報告。

2.據本人所知,本報告不包含任何重大事實的不真實陳述或遺漏陳述 作出陳述所需的重要事實,鑑於作出陳述的情況,就本報告所涵蓋的期間而言,不具誤導性;

3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在所有材料中均有公平列報 尊重發行人在本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流;

4.發行人S和我本人及其他認證官員負責為發行人建立和維護信息披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與發行人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;

(C)評估發行人S披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露發行人S對財務報告的內部控制在年報所涵蓋的 期間發生的對發行人S的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.發行人S及我本人根據對財務內部控制報告的最新評估,已向發行人S審計師和發行人S董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面存在的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和缺陷可能合理地對發行人S記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(B)涉及在發行人S財務報告內部控制中具有重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行為,無論是否具有重大意義。

日期:2024年4月1日
/s/James A. Helliwell
首席執行官