1.
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我已經審閲了這份特朗普媒體和技術集團公司10-K表格的年度報告;
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2.
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據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述必要的重大事實,以使所作陳述
就本報告所涉期間而言不具有誤導性;
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3.
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據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地列報了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
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4.
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註冊人的其他核證官(S)和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義),以及對財務報告的內部控制(如交易所法案規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
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a) |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息被這些實體內的其他人
告知我們,特別是在編寫本報告期間;
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b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
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c) |
評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
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d) |
在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個財政季度(註冊人的第四個財政季度為年度報告)期間發生的、對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及
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5. |
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的另一位核證官(S)已向註冊人的審計師和註冊人董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會披露:
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(a) |
財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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(b) |
涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024年4月1日 |
發信人: | /S/德文·努內斯 |
德文·努內斯 | ||
首席執行官 | ||
(首席行政主任) |