附件12.2
 
 
本人,Jessica Uhl,證明:

1.本人已審閲荷蘭皇家殼牌石油公司-B(本公司)的20-F表格;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重要事實,以使所作陳述對於本報告所涉期間不具誤導性;

3.根據本人所知,本報告中的財務報表和其他財務信息在所有重大方面公允地反映了本報告所列期間的財務狀況、經營成果和現金流量;

4.公司的其他認證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(定義見交易法規則13a—15(e)和15d—15(e))以及內部財務報告控制(定義見交易法規則13a—15(f)和15d—15(f))),並具有:

(a)
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與本公司(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間;
(b)
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
(c)
評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(d)
在本報告中披露本公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的、已對或可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;以及

5.公司的另一個鑑證人員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(a)
財務報告內部控制的設計或運作中可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
(b)
涉及管理層或在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
撰稿S/傑西卡·烏爾
 
傑西卡·烏爾
首席財務官
2020年3月11日

附加信息外殼表20—F 2019
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