附件12.2

認證

我,喬安妮·威爾遜,證明:

1.我已經審閲了WPP plc Form 20-F的這份年度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所必需的重要事實,對於本報告所涉期間不具誤導性;

3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了本報告所述期間公司的財務狀況、經營成果和現金流;

4.公司的其他核證官和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

A)我們沒有設計這種披露控制和程序,或導致這種披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;

(B)沒有設計這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

C)對公司的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

D)本報告未披露公司財務報告內部控制在年度報告所涉期間發生的對公司財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的任何變化;以及

5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和公司的其他審核員已向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:

A)消除財務報告內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和重大弱點合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

B)禁止任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐行為,無論是否存在實質性欺詐。


日期:2024年3月21日

/S/喬安妮·威爾遜
喬安妮·威爾遜
首席財務官
(首席財務官)