附件31.2

認證

本人,David J. Moss,證明:

1. 本人已審閲了Inmune Bio,Inc.表格10—K的年度報告。截至二零二三年十二月三十一日止年度

2. 據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;

3. 據本人所知,本中期報告所載的財務報表及其他財務資料,在所有重大方面公允地反映了註冊人截至本報告所列期間的財務狀況、經營成果及現金流量;

4. 註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

a)設計此類披露控制 和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息 由這些實體內的其他人告知我們,特別是 在本報告編制期間;

b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制按照公認的會計原則提供合理的 保證;

c)評估了註冊人披露控制措施和程序的有效性 ,並在本報告中提出了我們關於 披露控制措施和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末,基於此類評估;

d)在本報告中披露在註冊人最近一個財政季度內發生的註冊人對財務報告內部控制的 變更,這些變更對註冊人對財務報告內部控制產生重大影響,或合理可能對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響;

5. 根據我們的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

a)在財務報告內部控制的設計或操作中,有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及

b)涉及管理層或在註冊人財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐,無論是否重大。

2024年3月28日 /s/ 大衞·莫斯
David·J·莫斯
首席財務官
(首席財務和會計官)