附件:12.1

對首席執行幹事的證明

我,Jan G.van de Winkel,特此證明:

我已經審閲了Genmab A/S 20-F表格的這份年度報告;

2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也不遺漏陳述作出此類陳述所必需的重要事實,就本報告所涉期間而言,不具有誤導性;

根據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面都公平地反映了Genmab A/S截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;

*:*

我們認為:(A)沒有設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與Genmab A/S,包括其合併子公司有關的重要信息被這些實體內部的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;

第(二)款規定,是否設計了這種財務報告內部控制,或使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證;

根據報告(C),我們對Genmab A/S的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中根據此類評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(四)本報告披露了在年報所涉期間發生的對基因泰克A/S財務報告的內部控制的任何變化,該變化已或合理地可能對基因泰豐A/S的財務報告內部控制產生重大影響。

根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和Genmab A/S的另一位核證官已向Genmab A/S的審計師和Genmab A/S董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

*(A)*(A)*;*

(B)禁止任何欺詐行為,無論是否重大,涉及管理層或其他員工,他們在Genmab A/S的財務報告內部控制中發揮重要作用。

日期:2024年2月14日

/S/Jan G.van de Winkel

美洲/2017215015.2