附件12.2
認證
1.
我已經審閲了這份年度報告
阿西布朗勃法瑞公司的20-F表格;
2.
據我所知,這份報告
不包含任何
對材料的不真實陳述
事實或遺漏
這些聲明是在哪些地方發表的,
關於這一時期沒有誤導性
本報告所涵蓋的;
3.
據我所知,金融
報表和其他財務報表
此文件中包含的信息
報告,在所有材料中都有
尊重金融
情況、行動結果
和現金
披露控制和程序
(如Exchange中所定義
法令規則13a-15(E)和15d-15(E))和
財務內部控制
報告(在Exchange中定義
法令規則13a-15(F)和15d-15(F))
適用於公司,並擁有:
a.
設計了這樣的披露
控制和程序,或導致
這種披露控制和
程序須根據以下條款設計
我們的監督,以確保
材料信息相關
本公司,包括其合併附屬公司,
是由別人告訴我們的
在
b.
設計了這樣的內控
財務報告,或導致
這種內部控制
在本報告中提出了我們的結論
關於信息披露的有效性
控制
截至2002年12月31日,
本報告所涉期間
根據這種評價;
和
d.
在本報告中披露的任何變化
公司內部控制
過度財務報告
報告;以及
5.
公司的其他認證人員和
我已經透露,基於我們的
最新評估
的
財務內部控制
向公司的核數師和
委員會的審計委員會
a.
所有重大缺陷和
中國在這方面的重大弱點
內部的設計或操作
對財務報告的控制
它們很有可能
對公司造成不利影響
b.
任何欺詐行為,無論是否重大,
這涉及到管理或其他
員工已擁有
日期:2024年2月22日
發信人:
/S/T
國際海事組織
I
哈毛蒂拉
蒂莫·伊哈穆特拉
首席財務官
(首席財務官)